| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02876 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02876 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。
(2)制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。
(3)管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
(4)加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。
(5)指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。
(6)承办管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
走马镇内设职能科室9个:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室;下设派驻机构3个:高新区综合行政执法支队第三大队,高新区综合执法局走马司法所,高新区市场监督管理局走马管理所。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6273.52万元。收、支与2023年度相比,增加411.77万元,增长7.0%,主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。
1.收入情况。2024年度收入合计6273.52万元,与2023年度相比,增加411.77万元,增长7.0%,主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。其中:财政拨款收入6273.52万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6273.52万元,与2023年度相比,增加411.77万元,增长7.0%,主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。其中:基本支出1473.55万元,占23.5%;项目支出4799.97万元,占76.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6273.52万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加411.77万元,增长7.0%。主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6158.11万元,与2023年度相比,增加401.47万元,增长7.0%。主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。较年初预算数增加2630.48万元,增长74.6%。主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6158.11万元,与2023年度相比,增加401.47万元,增长7.0%。主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。较年初预算数增加2630.48万元,增长74.6%。主要原因是年中下达了古镇老政府修缮升级项目剧院修复、环境综合整治上花园水库广场建设等专项资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出2604.57万元,占42.3%,较年初预算数增加277.18万元,增长11.9%,主要原因是相关标准调整。
(2)国防支出7.46万元,占0.1%,较年初预算数增加7.46万元,增长100.0%,主要原因是科目调整,用于民兵役征集等方面的支出。
(3)科学技术支出0.85万元,占0.0%,较年初预算数增加0.85万元,增长100.0%,主要原因是年中下达奖励企业科技创新补助。
(4)文化旅游体育与传媒支出157.47万元,占2.6%,较年初预算数增加157.47万元,增长100.0%,主要原因是年中下达古镇老政府修缮升级项目剧院修复等专项资金。
(5)社会保障和就业支出1779.32万元,占28.9%,较年初预算数增加808.09万元,增长83.2%,主要原因是年中下达困难群众救助(低保、特困、儿童福利、临时救助)、优抚对象抚恤等民生专项。
(6)卫生健康支出463.90万元,占7.5%,较年初预算数增加325.48万元,增长235.1%,主要原因是年中下达优抚对象医疗、计划生育专项补助资金等。
(7)节能环保支出197.66万元,占3.2%,较年初预算数增加197.66万元,增长100.0%,主要原因是年中下达金马村6社污水管网整治建设项目资金等专项。
(8)城乡社区支出484.70万元,占7.9%,较年初预算数增加484.70万元,增长100.0%,主要原因是年中下达处理解决2021年环境综合整治 “特色小镇”项目、2024年生活垃圾分类专项等。
(9)农林水支出258.86万元,占4.2%,较年初预算数增加258.86万元,增长100.0%,主要原因是年中下达森林防火隔离带、水库排危等资金。
(10)交通运输支出109.92万元,占1.8%,较年初预算数增加109.92万元,增长100.0%,主要原因是年中下达通社公路硬化工程建设等资金。
(11)自然资源海洋气象等支出1.35万元,占0.0%,较年初预算数增加1.35万元,增长100.0%,主要原因是年中下达国土绿化提升等资金。
(12)住房保障支出92.03万元,占1.5%,较年初预算数增加1.44万元,增长1.6%,主要原因是相关标准调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1473.55万元。其中:人员经费1253.41万元,与2023年度相比,增加44.82万元,增长3.7%,主要原因是相关标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费220.14万元,与2023年度相比,增加24.93万元,增长12.8%,主要原因是人员变动,公用定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入115.41万元,与2023年度相比,增加10.30万元,增长9.8%,主要原因是增加了养老服务中心(站)提档升级改造项目资金等收入。本年支出115.41万元,与2023年度相比,增加10.30万元,增长9.8%,主要原因是增加了养老服务中心(站)提档升级改造项目资金等支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.24万元,较年初预算数减少16.76万元,下降83.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.56万元,下降44.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费的支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费3.24万元,费用支出较年初预算数减少16.76万元,下降83.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费的支出。较上年支出数减少2.56万元,下降44.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费的支出。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出33.54万元,与2023年度相比,减少0.95万元,下降2.8%,主要原因是厉行节约,控制会议成本。本年度培训费支出4.80万元,与2023年度相比,增加2.34万元,增长95.1%,主要原因是线下培训增加。本年度差旅费支出13.05万元,与2023年度相比,增加10.74万元,增长464.9%,主要原因是本年度出差人员和次数增多。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出220.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费。机关运行经费较上年支出数增加24.93万元,增长12.8%,主要原因是2024年机关大楼维修等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
据预算绩效管理要求,我单位对76个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4799.97万元。
项目支出绩效自评表1(二级项目):
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称: |
残疾人关爱与帮扶 |
项目编码: |
50019324T000004482155 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李小琴 |
联系电话: |
65770506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
13.227 |
13.227 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
13.227 |
13.227 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
13.227 |
13.227 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据渝高新社事发〔2020〕47号(重庆高新区政务服务和社会事务中心关于切实加强残疾人工作的通知)、渝高新社事发〔2024〕16号(重庆高新区政务服务和社会事务中心关于拨付 2024 年残疾人工作资金的通知等文件,开展残疾人关爱相关工作,发放残疾人补贴资金,保障残疾人员补贴覆盖率100%,充分展现政府人文关怀,提升补助对象满意度。 |
根据渝高新社事发〔2020〕47号(重庆高新区政务服务和社会事务中心关于切实加强残疾人工作的通知)、渝高新社事发〔2024〕16 号(重庆高新区政务服务和社会事务中心关于拨付 2024 年残疾人工作资金的通知等文件,开展残疾人关爱相关工作,发放残疾人补贴资金,保障残疾人员补贴覆盖率100%,充分展现政府人文关怀,提升补助对象满意度。 |
根据渝高新社事发〔2020〕47号(重庆高新区政务服务和社会事务中心关于切实加强残疾人工作的通知)、渝高新社事发〔2024〕16 号(重庆高新区政务服务和社会事务中心关于拨付 2024 年残疾人工作资金的通知等文件,开展残疾人关爱相关工作,发放残疾人补贴资金,保障残疾人员补贴覆盖率100%,充分展现政府人文关怀,提升补助对象满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
残疾人补助发放覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
补贴按时到位率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众对政策实施工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表2(二级项目):
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称: |
2024养老服务与保障 |
项目编码: |
50019324T000004206138 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李小琴 |
联系电话: |
65770506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
60.80 |
58.737 |
58.737 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
60.80 |
58.737 |
58.737 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
60.80 |
58.737 |
58.737 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年度,对经济困难的失能老人、高龄老人发放补贴,开展节日慰问、重大疾病关怀等工作,助养补贴108人,高龄补贴916人,老年人离世关怀160人,生日慰问(高新区户籍+当年满100周岁)3人,百岁老人日常医疗救助(高新区常住户口)6人,百岁老人特殊医疗救助(高新区常住户口)6人,经济困难的高龄老年人和失能老年人养老服务补贴(享受低保、特困的重度一二级肢体、精神、视力、智力和80岁以上的高龄老年人)45人。当年度按时发放各项补贴资金,开展慰问工作,提高服务对象的幸福感、归属感,补贴政策知晓率达90%以上。 |
2024年度,对经济困难的失能老人、高龄老人发放补贴,开展节日慰问、重大疾病关怀等工作,助养补贴108人,高龄补贴916人,老年人离世关怀160人,生日慰问(高新区户籍+当年满100周岁)3人,百岁老人日常医疗救助(高新区常住户口)6人,百岁老人特殊医疗救助(高新区常住户口)6人,经济困难的高龄老年人和失能老年人养老服务补贴(享受低保、特困的重度一二级肢体、精神、视力、智力和80岁以上的高龄老年人)45人。当年度按时发放各项补贴资金,开展慰问工作,提高服务对象的幸福感、归属感,补贴政策知晓率达90%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高龄补贴人数 |
人 |
= |
916 |
916 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
老年人离世关怀人数 |
人 |
= |
160 |
160 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
助养补贴人数 |
人 |
= |
108 |
108 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补贴资金发放准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补贴政策知晓率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未委托第三方开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65771203。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,158.11 |
一、一般公共服务支出 |
2,604.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
115.41 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
7.46 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
0.85 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
157.47 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,779.32 | |
|
九、卫生健康支出 |
463.90 | ||
|
十、节能环保支出 |
197.66 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
484.70 | ||
|
十二、农林水支出 |
258.86 | ||
|
十三、交通运输支出 |
109.92 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.35 | ||
|
十九、住房保障支出 |
92.03 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
115.41 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,273.52 |
本年支出合计 |
6,273.52 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
6,273.52 |
总计 |
6,273.52 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,273.52 |
6,273.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.57 |
2,604.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,581.93 |
2,581.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,146.45 |
1,146.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,435.47 |
1,435.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
157.47 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
157.47 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
86.42 |
86.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,779.32 |
1,779.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
805.21 |
805.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
779.80 |
779.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.45 |
54.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
205.12 |
205.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
145.82 |
145.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
56.24 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
46.41 |
46.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
456.30 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
456.30 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
24.15 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
463.90 |
463.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
401.82 |
401.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
320.40 |
320.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
81.42 |
81.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
197.66 |
197.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
197.66 |
197.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
17.66 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
484.70 |
484.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
446.66 |
446.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
441.33 |
441.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.04 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
258.86 |
258.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
84.24 |
84.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.66 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.25 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
109.92 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.03 |
92.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.59 |
90.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.59 |
90.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
6,273.52 |
1,473.55 |
4,799.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.57 |
1,146.45 |
1,458.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,581.93 |
1,146.45 |
1,435.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,146.45 |
1,146.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,435.47 |
0.00 |
1,435.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
157.47 |
0.00 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
157.47 |
0.00 |
157.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
86.42 |
0.00 |
86.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,779.32 |
183.32 |
1,596.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
805.21 |
0.00 |
805.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
779.80 |
0.00 |
779.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.45 |
54.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
27.83 |
0.00 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
205.12 |
27.65 |
177.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
145.82 |
0.00 |
145.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
52.82 |
0.00 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
46.41 |
0.00 |
46.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
456.30 |
0.00 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
456.30 |
0.00 |
456.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
463.90 |
53.18 |
410.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
401.82 |
0.00 |
401.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
320.40 |
0.00 |
320.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
81.42 |
0.00 |
81.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
197.66 |
0.00 |
197.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
197.66 |
0.00 |
197.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
484.70 |
0.00 |
484.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
446.66 |
0.00 |
446.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
441.33 |
0.00 |
441.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.04 |
0.00 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.04 |
0.00 |
38.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
258.86 |
0.00 |
258.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
143.20 |
0.00 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
58.96 |
0.00 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
84.24 |
0.00 |
84.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.66 |
0.00 |
78.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
65.42 |
0.00 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.03 |
90.59 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.59 |
90.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.59 |
90.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
115.41 |
0.00 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
115.41 |
0.00 |
115.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.47 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,158.11 |
一、一般公共服务支出 |
2,604.57 |
2,604.57 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
115.41 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
7.46 |
7.46 |
|||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
0.85 |
0.85 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
157.47 |
157.47 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,779.32 |
1,779.32 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
463.90 |
463.90 |
||||
|
十、节能环保支出 |
197.66 |
197.66 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
484.70 |
484.70 |
||||
|
十二、农林水支出 |
258.86 |
258.86 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
109.92 |
109.92 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.35 |
1.35 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
92.03 |
92.03 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
115.41 |
115.41 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,273.52 |
本年支出合计 |
6,273.52 |
6,158.11 |
115.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,273.52 |
总计 |
6,273.52 |
6,158.11 |
115.41 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,158.11 |
1,473.55 |
4,684.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.57 |
1,146.45 |
1,458.12 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,581.93 |
1,146.45 |
1,435.47 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,146.45 |
1,146.45 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,435.47 |
0.00 |
1,435.47 |
|
20105 |
统计信息事务 |
18.06 |
0.00 |
18.06 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
2010506 |
统计管理 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
|
20132 |
组织事务 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.13 |
0.00 |
3.13 |
|
20134 |
统战事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
203 |
国防支出 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
|
20306 |
国防动员 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
|
2030607 |
民兵 |
7.46 |
0.00 |
7.46 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
157.47 |
0.00 |
157.47 |
|
20701 |
文化和旅游 |
157.47 |
0.00 |
157.47 |
|
2070104 |
图书馆 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
86.42 |
0.00 |
86.42 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,779.32 |
183.32 |
1,596.01 |
|
20802 |
民政管理事务 |
805.21 |
0.00 |
805.21 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
779.80 |
0.00 |
779.80 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.67 |
155.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.39 |
69.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.45 |
54.45 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
27.83 |
0.00 |
27.83 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
|
20808 |
抚恤 |
205.12 |
27.65 |
177.47 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.65 |
27.65 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
31.65 |
0.00 |
31.65 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
145.82 |
0.00 |
145.82 |
|
20810 |
社会福利 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
|
2081002 |
老年福利 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
2081006 |
养老服务 |
52.82 |
0.00 |
52.82 |
|
20811 |
残疾人事业 |
46.41 |
0.00 |
46.41 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
|
20819 |
最低生活保障 |
456.30 |
0.00 |
456.30 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
456.30 |
0.00 |
456.30 |
|
20825 |
其他生活救助 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
23.79 |
0.00 |
23.79 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
463.90 |
53.18 |
410.72 |
|
21007 |
计划生育事务 |
401.82 |
0.00 |
401.82 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
320.40 |
0.00 |
320.40 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
81.42 |
0.00 |
81.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.18 |
53.18 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
211 |
节能环保支出 |
197.66 |
0.00 |
197.66 |
|
21103 |
污染防治 |
197.66 |
0.00 |
197.66 |
|
2110302 |
水体 |
17.66 |
0.00 |
17.66 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
484.70 |
0.00 |
484.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
446.66 |
0.00 |
446.66 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
441.33 |
0.00 |
441.33 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.04 |
0.00 |
38.04 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.04 |
0.00 |
38.04 |
|
213 |
农林水支出 |
258.86 |
0.00 |
258.86 |
|
21301 |
农业农村 |
143.20 |
0.00 |
143.20 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
58.96 |
0.00 |
58.96 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
84.24 |
0.00 |
84.24 |
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
21303 |
水利 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.66 |
0.00 |
78.66 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
65.42 |
0.00 |
65.42 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|
214 |
交通运输支出 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
|
21401 |
公路水路运输 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
|
2140104 |
公路建设 |
109.92 |
0.00 |
109.92 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.05 |
0.00 |
1.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.03 |
90.59 |
1.44 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.59 |
90.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.59 |
90.59 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,171.31 |
302 |
商品和服务支出 |
219.24 |
310 |
资本性支出 |
0.90 |
|
30101 |
基本工资 |
164.75 |
30201 |
办公费 |
103.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
148.94 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.90 | |
|
30103 |
奖金 |
584.54 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.39 |
30206 |
电费 |
3.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.83 |
30207 |
邮电费 |
29.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.59 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.54 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
90.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.21 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.92 |
30214 |
租赁费 |
0.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.10 |
30215 |
会议费 |
8.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.80 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
27.65 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
51.85 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
30227 |
委托业务费 |
6.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
6.18 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
9.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.24 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
29.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.72 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,253.41 |
公用经费合计 |
220.14 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
115.41 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
115.41 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
115.41 |
115.41 |
0.00 |
115.41 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
220.14 |
|
(一)支出合计 |
3.24 |
3.24 |
(一)行政单位 |
220.14 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.24 |
3.24 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
12 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
3.24 |
3.24 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
1 | |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
10 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
12 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
33.54 |
||
|
三、培训费 |
— |
4.80 |
||
|
四、差旅费 |
— |
13.05 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。