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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2024-03264 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2024-11-13 [ 发布日期 ] 2024-11-13
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2024-11-13
[ 发布日期 ] 2024-11-13

石板镇人民政府(本级)2023年度部门决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令;执行镇人民代表大会的决议和上级的决定和命令;发布镇人民政府的决定;制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,坚持科学发展,富民强镇。以经济建设为中心,全面融入重庆高新区升级版发展大局,推动石板镇高质量发展,加快重大基础设施和重点项目建设,加强城镇建设和管理,促进城乡一体化发展,不断改善和保障民生,增进人民福祉,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(二)机构设置

石板镇内设职能科室9个:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室;下设派驻机构3个:高新区综合行政执法支队第七大队,高新区综合执法局石板司法所,高新区市场监督管理局石板管理所;下属事业单位6个:劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4422.35万元,支出总计4422.35万元。收支较上年决算数减少2060.08万元,下降31.78%,主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。

2.收入情况。2023年度收入合计4422.35万元,较上年决算数减少2060.08万元,下降31.78%,主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。其中:财政拨款收入4422.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4422.35万元,较上年决算数减少2060.08万元,下降31.78%,主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。其中:基本支出1441.25万元,占32.59%;项目支出2981.1万元,占67.41%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4422.35万元,支出4422.35万元。与2022年相比,财政拨款收入、支出总计各减少2060.08万元,下降31.78%。主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4248.47万元,较上年决算数减少2220.7万元,下降34.33%。主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。较年初预算数增加2238.14万元,增长111.33%。主要原因是增加四好农村公路建设、五人制足球场建设、马家沟水库整治、镇街公共服务能力提升专项、产业扶持专项、困难群众救助、计划生育奖扶等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4248.47万元,较上年决算数减少2220.7万元,下降34.33%。主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。较年初预算数增加2238.14万元,增长111.33%。主要原因是增加四好农村公路建设、五人制足球场建设、马家沟水库整治、镇街公共服务能力提升专项、产业扶持专项、困难群众救助、计划生育奖扶等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1773.28万元,占41.74%,较年初预算数增加693.21万元,增长64.18%,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出和财政事务支出。

(2)公共安全支出1.93万元,占0.05%,较年初预算数增加1.93万元,增长100%,主要原因是增加重精患者以奖代补资金。

(3)科学技术支出27.04万元,占0.64%,较年初预算数增加27.04万元,增长100%,主要原因是增加产业扶持专项等资金。

(4)文化旅游体育与传媒支出35万元,占0.82%,较年初预算数增加35万元,增长100%,主要原因是增加五人制足球场建设项目等资金。

(5)社会保障与就业支出976.17万元,占22.98%,较年初预算数增加346.81万元,增长55.11%,主要原因是增加困难群众救助等资金。

(6)卫生健康支出177.05万元,占4.17%,较年初预算数增加76.56万元,增长76.19%,主要原因是增加计生奖特扶人员补助资金。

(7)节能环保支出8.48万元,占0.2%,较年初预算数减少1.52万元,下降15.2%,主要原因是减少燃气自闭阀支出。

(8)城乡社区支出36.3万元,占0.85%,较年初预算数增加30万元,增长476.19%,主要原因是增加垃圾分类专项等资金。

(9)农林水支出93.06万元,占2.19%,较年初预算数增加2.54万元,增长2.81%,主要原因是增加林业改革发展和林业草原生态保护恢复等资金。

(10)交通运输支出246.72万元,占5.81%,较年初预算数增加246.72万元,增长100%,主要原因是增加四好农村公路建设项目资金。

(11)资源勘探信息等支出4.1万元,占0.1%,较年初预算数增加4.1万元,增长100%,主要原因是增加产业服务专项资金。

(12)自然资源海洋气象等支出774.1万元,占18.22%,较年初预算数增加774.1万元,增长100%,主要原因是增加马家沟水库整治项目资金。

(13)住房保障支出95.24万元,占2.24%,较年初预算数增加1.64万元,增长1.75%,主要原因是增加城镇住房困难家庭廉租补贴等资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.25万元。其中:人员经费1221.46万元,较上年决算数减少389.15万元,下降24.16%,主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费219.79万元,较上年决算数减少192.62万元,下降46.71%,主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入173.89万元,较上年决算数增加160.63万元,增长1211.39%,主要原因是增加养老服务中心(站)提档升级改造项目资金。本年支出173.89万元,较上年决算数增加160.63万元,增长1211.39%,主要原因是增加养老服务中心(站)提档升级改造项目资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计25.86万元,较年初预算数减少7.14万元,下降21.64%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加11.05万元,增长74.61%,主要原因是购置公务用车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费17.9万元,主要用于应急保障等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降0.56%,主要原因是多次和商家协商,车辆购置价格略有减少。较上年支出数增加17.9万元,增长100%,主要原因是购置公务用车1辆

公务车运行维护费7.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.04万元,下降46.93%,主要原因是有一辆车属于事业编制,2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报后,属于事业单位编制车辆在事业单位中编报。较上年支出数减少5.51万元,下降40.91%,主要原因是有一辆车属于事业编制,2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报后,属于事业单位编制车辆在事业单位中编报

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少1.34万元,下降100%,主要原因是无公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费17.9万元,车均维护费0.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.63万元,较上年决算数减少4.68万元,下降88.14%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出2.79万元,较上年决算数减少0.78万元,下降21.85%,主要原因是2022年度决算为汇总编报,将各事业单位全部汇总到政府(本级)中,2023年度决算将行政事业单位分开编报

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出219.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费。机关运行经费较上年支出数减少192.61万元,下降46.70%,主要原因是厉行节约常态化,严控日常公用经费支出

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额17.9万元,其中:政府采购货物支出17.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对48个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2981.1万元。

项目支出绩效自评表1(二级项目):

2023年度二级项目绩效自评表

单位:万元

项目名称:

计划生育奖扶经费

项目编码:

50019323T000003358762

自评总分:

100.00



项目主管部门:

307-重庆市九龙坡区石板镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

戚老师

联系电话:

65765797

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

29.38

29.38

29.38




其中:财政拨款

29.38

29.38

29.38

100

10.00

10.00

一般公共预算

29.38

29.38

29.38

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

"1.落实计划生育利益导向政策;2.建立健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系,完善全员人口个案信息,及时掌握出生、死亡、流动、迁移等情况,提高全员人口覆盖率、准确率。"



已全部完成


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

计生奖励人数

407

407

0

100

10

10


计生特别扶助人数

39

39

0

100

10

10


补助合格率

%

100

100

0

100

10

10


补助按时到位率

%

100

100

0

100

10

10


补助事项公示率

%

100

100

0

100

20

20


群众对三孩政策的响应度


定性

积极响应

1

0

100

20

20


群众满意率

%

95

95

0

100

10

10




















项目支出绩效自评表2(二级项目):

2023年度二级项目绩效自评表

单位:万元

项目名称:

低保特困救助经费

项目编码:

50019323T000003358753

自评总分:

100.00



项目主管部门:

307-重庆市九龙坡区石板镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

戚老师

联系电话:

65765797

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

16.00

16.00

16.00




其中:财政拨款

16.00

16.00

16.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

16.00

16.00

16.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按要求对辖区内各种贫困人员发放补贴,保障民生



已全部完成


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

低保补贴人数

183

183

0

100

10

10


人群覆盖率

%

100

100

0

100

20

20


发放时间


定性

按时

1

0

100

10

10


改善困难群众生活水平


定性

基本改善

1

0

100

40

40


低保人员满意率

%

95

95

0

100

10

10



















(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65765797。


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,248.47

一、一般公共服务支出

1,773.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

173.89

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

1.93

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

27.04

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

35.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

976.17



九、卫生健康支出

177.05



十、节能环保支出

8.48



十一、城乡社区支出

36.38



十二、农林水支出

93.81



十三、交通运输支出

246.72



十四、资源勘探工业信息等支出

4.10



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

774.10



十九、住房保障支出

95.24



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

173.05



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,422.35

本年支出合计

4,422.35

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,422.35

总计

4,422.35

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,422.35

4,422.35







201

一般公共服务支出

1,773.28

1,773.28







20101

人大事务

34.70

34.70







2010199

其他人大事务支出

34.70

34.70







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.07

1,647.07







2010301

行政运行

1,114.56

1,114.56







2010302

一般行政管理事务

530.61

530.61







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.90

1.90







20104

发展与改革事务

3.78

3.78







2010402

一般行政管理事务

3.78

3.78







20105

统计信息事务

12.20

12.20







2010507

专项普查活动

8.13

8.13







2010599

其他统计信息事务支出

4.07

4.07







20111

纪检监察事务

3.12

3.12







2011199

其他纪检监察事务支出

3.12

3.12







20113

商贸事务

9.73

9.73







2011302

一般行政管理事务

9.73

9.73







20129

群众团体事务

0.69

0.69







2012999

其他群众团体事务支出

0.69

0.69







20132

组织事务

2.93

2.93







2013202

一般行政管理事务

2.93

2.93







20136

其他共产党事务支出

34.61

34.61







2013602

一般行政管理事务

8.00

8.00







2013699

其他共产党事务支出

26.61

26.61







20138

市场监督管理事务

24.44

24.44







2013801

行政运行

24.44

24.44







204

公共安全支出

1.93

1.93







20499

其他公共安全支出

1.93

1.93







2049999

其他公共安全支出

1.93

1.93







206

科学技术支出

27.04

27.04







20699

其他科学技术支出

27.04

27.04







2069999

其他科学技术支出

27.04

27.04







207

文化旅游体育与传媒支出

35.00

35.00







20703

体育

35.00

35.00







2070307

体育场馆

35.00

35.00







208

社会保障和就业支出

976.17

976.17







20802

民政管理事务

483.27

483.27







2080208

基层政权建设和社区治理

460.48

460.48







2080299

其他民政管理事务支出

22.79

22.79







20805

行政事业单位养老支出

147.67

147.67







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.42

67.42







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.55

31.55







2080599

其他行政事业单位养老支出

48.70

48.70







20808

抚恤

26.38

26.38







2080801

死亡抚恤

26.38

26.38







20810

社会福利

0.70

0.70







2081002

老年福利

0.70

0.70







20811

残疾人事业

13.68

13.68







2081107

残疾人生活和护理补贴

10.10

10.10







2081199

其他残疾人事业支出

3.58

3.58







20819

最低生活保障

274.45

274.45







2081901

城市最低生活保障金支出

274.45

274.45







20820

临时救助

8.80

8.80







2082001

临时救助支出

8.80

8.80







20821

特困人员救助供养

8.00

8.00







2082102

农村特困人员救助供养支出

8.00

8.00







20825

其他生活救助

1.48

1.48







2082501

其他城市生活救助

1.48

1.48







20828

退役军人管理事务

11.75

11.75







2082802

一般行政管理事务

0.53

0.53







2082899

其他退役军人事务管理支出

11.22

11.22







210

卫生健康支出

177.05

177.05







21004

公共卫生

5.95

5.95







2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.95

5.95







21007

计划生育事务

136.49

136.49







2100717

计划生育服务

136.49

136.49







21011

行政事业单位医疗

34.60

34.60







2101101

行政单位医疗

29.80

29.80







2101103

公务员医疗补助

4.80

4.80







211

节能环保支出

8.48

8.48







21199

其他节能环保支出

8.48

8.48







2119999

其他节能环保支出

8.48

8.48







212

城乡社区支出

36.38

36.38







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.08

0.08







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.08

0.08







21299

其他城乡社区支出

36.30

36.30







2129999

其他城乡社区支出

36.30

36.30







213

农林水支出

93.81

93.81







21301

农业农村

0.45

0.45







2130122

农业生产发展

0.45

0.45







21302

林业和草原

2.00

2.00







2130202

一般行政管理事务

2.00

2.00







21307

农村综合改革

0.09

0.09







2130701

对村级公益事业建设的补助

0.09

0.09







21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.75

0.75







2136902

三峡后续工作

0.75

0.75







21399

其他农林水支出

90.52

90.52







2139999

其他农林水支出

90.52

90.52







214

交通运输支出

246.72

246.72







21401

公路水路运输

246.72

246.72







2140199

其他公路水路运输支出

246.72

246.72







215

资源勘探工业信息等支出

4.10

4.10







21502

制造业

4.10

4.10







2150202

一般行政管理事务

4.10

4.10







220

自然资源海洋气象等支出

774.10

774.10







22001

自然资源事务

774.10

774.10







2200106

自然资源利用与保护

774.10

774.10







221

住房保障支出

95.24

95.24







22101

保障性安居工程支出

1.64

1.64







2210107

保障性住房租金补贴

1.64

1.64







22102

住房改革支出

93.60

93.60







2210201

住房公积金

93.60

93.60







229

其他支出

173.05

173.05







22960

彩票公益金安排的支出

173.05

173.05







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

140.00

140.00







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

33.05

33.05







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,422.35

1,441.25

2,981.10




201

一般公共服务支出

1,773.28

1,139.00

634.27




20101

人大事务

34.70


34.70




2010199

其他人大事务支出

34.70


34.70




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.07

1,114.56

532.51




2010301

行政运行

1,114.56

1,114.56





2010302

一般行政管理事务

530.61


530.61




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.90


1.90




20104

发展与改革事务

3.78


3.78




2010402

一般行政管理事务

3.78


3.78




20105

统计信息事务

12.20


12.20




2010507

专项普查活动

8.13


8.13




2010599

其他统计信息事务支出

4.07


4.07




20111

纪检监察事务

3.12


3.12




2011199

其他纪检监察事务支出

3.12


3.12




20113

商贸事务

9.73


9.73




2011302

一般行政管理事务

9.73


9.73




20129

群众团体事务

0.69


0.69




2012999

其他群众团体事务支出

0.69


0.69




20132

组织事务

2.93


2.93




2013202

一般行政管理事务

2.93


2.93




20136

其他共产党事务支出

34.61


34.61




2013602

一般行政管理事务

8.00


8.00




2013699

其他共产党事务支出

26.61


26.61




20138

市场监督管理事务

24.44

24.44





2013801

行政运行

24.44

24.44





204

公共安全支出

1.93


1.93




20499

其他公共安全支出

1.93


1.93




2049999

其他公共安全支出

1.93


1.93




206

科学技术支出

27.04


27.04




20699

其他科学技术支出

27.04


27.04




2069999

其他科学技术支出

27.04


27.04




207

文化旅游体育与传媒支出

35.00


35.00




20703

体育

35.00


35.00




2070307

体育场馆

35.00


35.00




208

社会保障和就业支出

976.17

174.04

802.13




20802

民政管理事务

483.27


483.27




2080208

基层政权建设和社区治理

460.48


460.48




2080299

其他民政管理事务支出

22.79


22.79




20805

行政事业单位养老支出

147.67

147.67





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.42

67.42





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.55

31.55





2080599

其他行政事业单位养老支出

48.70

48.70





20808

抚恤

26.38

26.38





2080801

死亡抚恤

26.38

26.38





20810

社会福利

0.70


0.70




2081002

老年福利

0.70


0.70




20811

残疾人事业

13.68


13.68




2081107

残疾人生活和护理补贴

10.10


10.10




2081199

其他残疾人事业支出

3.58


3.58




20819

最低生活保障

274.45


274.45




2081901

城市最低生活保障金支出

274.45


274.45




20820

临时救助

8.80


8.80




2082001

临时救助支出

8.80


8.80




20821

特困人员救助供养

8.00


8.00




2082102

农村特困人员救助供养支出

8.00


8.00




20825

其他生活救助

1.48


1.48




2082501

其他城市生活救助

1.48


1.48




20828

退役军人管理事务

11.75


11.75




2082802

一般行政管理事务

0.53


0.53




2082899

其他退役军人事务管理支出

11.22


11.22




210

卫生健康支出

177.05

34.60

142.45




21004

公共卫生

5.95


5.95




2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.95


5.95




21007

计划生育事务

136.49


136.49




2100717

计划生育服务

136.49


136.49




21011

行政事业单位医疗

34.60

34.60





2101101

行政单位医疗

29.80

29.80





2101103

公务员医疗补助

4.80

4.80





211

节能环保支出

8.48


8.48




21199

其他节能环保支出

8.48


8.48




2119999

其他节能环保支出

8.48


8.48




212

城乡社区支出

36.38


36.38




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.08


0.08




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.08


0.08




21299

其他城乡社区支出

36.30


36.30




2129999

其他城乡社区支出

36.30


36.30




213

农林水支出

93.81


93.81




21301

农业农村

0.45


0.45




2130122

农业生产发展

0.45


0.45




21302

林业和草原

2.00


2.00




2130202

一般行政管理事务

2.00


2.00




21307

农村综合改革

0.09


0.09




2130701

对村级公益事业建设的补助

0.09


0.09




21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.75


0.75




2136902

三峡后续工作

0.75


0.75




21399

其他农林水支出

90.52


90.52




2139999

其他农林水支出

90.52


90.52




214

交通运输支出

246.72


246.72




21401

公路水路运输

246.72


246.72




2140199

其他公路水路运输支出

246.72


246.72




215

资源勘探工业信息等支出

4.10


4.10




21502

制造业

4.10


4.10




2150202

一般行政管理事务

4.10


4.10




220

自然资源海洋气象等支出

774.10


774.10




22001

自然资源事务

774.10


774.10




2200106

自然资源利用与保护

774.10


774.10




221

住房保障支出

95.24

93.60

1.64




22101

保障性安居工程支出

1.64


1.64




2210107

保障性住房租金补贴

1.64


1.64




22102

住房改革支出

93.60

93.60





2210201

住房公积金

93.60

93.60





229

其他支出

173.05


173.05




22960

彩票公益金安排的支出

173.05


173.05




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

140.00


140.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

33.05


33.05




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,248.47

一、一般公共服务支出

1,773.28

1,773.28



二、政府性基金预算财政拨款

173.89

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

1.93

1.93





五、教育支出







六、科学技术支出

27.04

27.04





七、文化旅游体育与传媒支出

35.00

35.00





八、社会保障和就业支出

976.17

976.17





九、卫生健康支出

177.05

177.05





十、节能环保支出

8.48

8.48





十一、城乡社区支出

36.38

36.30

0.08




十二、农林水支出

93.81

93.06

0.75




十三、交通运输支出

246.72

246.72





十四、资源勘探工业信息等支出

4.10

4.10





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

774.10

774.10





十九、住房保障支出

95.24

95.24





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

173.05


173.05




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,422.35

本年支出合计

4,422.35

4,248.47

173.89


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,422.35

总计

4,422.35

4,248.47

173.89


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,248.47

1,441.25

2,807.21

201

一般公共服务支出

1,773.28

1,139.00

634.27

20101

人大事务

34.70


34.70

2010199

其他人大事务支出

34.70


34.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.07

1,114.56

532.51

2010301

行政运行

1,114.56

1,114.56


2010302

一般行政管理事务

530.61


530.61

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.90


1.90

20104

发展与改革事务

3.78


3.78

2010402

一般行政管理事务

3.78


3.78

20105

统计信息事务

12.20


12.20

2010507

专项普查活动

8.13


8.13

2010599

其他统计信息事务支出

4.07


4.07

20111

纪检监察事务

3.12


3.12

2011199

其他纪检监察事务支出

3.12


3.12

20113

商贸事务

9.73


9.73

2011302

一般行政管理事务

9.73


9.73

20129

群众团体事务

0.69


0.69

2012999

其他群众团体事务支出

0.69


0.69

20132

组织事务

2.93


2.93

2013202

一般行政管理事务

2.93


2.93

20136

其他共产党事务支出

34.61


34.61

2013602

一般行政管理事务

8.00


8.00

2013699

其他共产党事务支出

26.61


26.61

20138

市场监督管理事务

24.44

24.44


2013801

行政运行

24.44

24.44


204

公共安全支出

1.93


1.93

20499

其他公共安全支出

1.93


1.93

2049999

其他公共安全支出

1.93


1.93

206

科学技术支出

27.04


27.04

20699

其他科学技术支出

27.04


27.04

2069999

其他科学技术支出

27.04


27.04

207

文化旅游体育与传媒支出

35.00


35.00

20703

体育

35.00


35.00

2070307

体育场馆

35.00


35.00

208

社会保障和就业支出

976.17

174.04

802.13

20802

民政管理事务

483.27


483.27

2080208

基层政权建设和社区治理

460.48


460.48

2080299

其他民政管理事务支出

22.79


22.79

20805

行政事业单位养老支出

147.67

147.67


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.42

67.42


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.55

31.55


2080599

其他行政事业单位养老支出

48.70

48.70


20808

抚恤

26.38

26.38


2080801

死亡抚恤

26.38

26.38


20810

社会福利

0.70


0.70

2081002

老年福利

0.70


0.70

20811

残疾人事业

13.68


13.68

2081107

残疾人生活和护理补贴

10.10


10.10

2081199

其他残疾人事业支出

3.58


3.58

20819

最低生活保障

274.45


274.45

2081901

城市最低生活保障金支出

274.45


274.45

20820

临时救助

8.80


8.80

2082001

临时救助支出

8.80


8.80

20821

特困人员救助供养

8.00


8.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.00


8.00

20825

其他生活救助

1.48


1.48

2082501

其他城市生活救助

1.48


1.48

20828

退役军人管理事务

11.75


11.75

2082802

一般行政管理事务

0.53


0.53

2082899

其他退役军人事务管理支出

11.22


11.22

210

卫生健康支出

177.05

34.60

142.45

21004

公共卫生

5.95


5.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.95


5.95

21007

计划生育事务

136.49


136.49

2100717

计划生育服务

136.49


136.49

21011

行政事业单位医疗

34.60

34.60


2101101

行政单位医疗

29.80

29.80


2101103

公务员医疗补助

4.80

4.80


211

节能环保支出

8.48


8.48

21199

其他节能环保支出

8.48


8.48

2119999

其他节能环保支出

8.48


8.48

212

城乡社区支出

36.30


36.30

21299

其他城乡社区支出

36.30


36.30

2129999

其他城乡社区支出

36.30


36.30

213

农林水支出

93.06


93.06

21301

农业农村

0.45


0.45

2130122

农业生产发展

0.45


0.45

21302

林业和草原

2.00


2.00

2130202

一般行政管理事务

2.00


2.00

21307

农村综合改革

0.09


0.09

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.09


0.09

21399

其他农林水支出

90.52


90.52

2139999

其他农林水支出

90.52


90.52

214

交通运输支出

246.72


246.72

21401

公路水路运输

246.72


246.72

2140199

其他公路水路运输支出

246.72


246.72

215

资源勘探工业信息等支出

4.10


4.10

21502

制造业

4.10


4.10

2150202

一般行政管理事务

4.10


4.10

220

自然资源海洋气象等支出

774.10


774.10

22001

自然资源事务

774.10


774.10

2200106

自然资源利用与保护

774.10


774.10

221

住房保障支出

95.24

93.60

1.64

22101

保障性安居工程支出

1.64


1.64

2210107

保障性住房租金补贴

1.64


1.64

22102

住房改革支出

93.60

93.60


2210201

住房公积金

93.60

93.60


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,142.12

302

商品和服务支出

197.49

310

资本性支出

22.31

30101

基本工资

149.62

30201

办公费

30.32

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

147.58

30202

印刷费


31002

办公设备购置

4.41

30103

奖金

600.30

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.35

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.42

30206

电费

6.79

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

31.55

30207

邮电费

19.91

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

25.56

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.16

30211

差旅费

2.22

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

93.60

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.00

30213

维修(护)费

10.49

31013

公务用车购置

17.90

30199

其他工资福利支出

12.34

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

79.34

30215

会议费

0.63

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.79

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

26.38

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

52.38

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

11.01

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.58

30227

委托业务费

31.52

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

27.52

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.92

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.96

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.17

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

16.88

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,221.46

公用经费合计

219.79

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


173.89

173.89


173.89


212

城乡社区支出


0.08

0.08


0.08


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


0.08

0.08


0.08


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


0.08

0.08


0.08


213

农林水支出


0.75

0.75


0.75


21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


0.75

0.75


0.75


2136902

三峡后续工作


0.75

0.75


0.75


229

其他支出


173.05

173.05


173.05


22960

彩票公益金安排的支出


173.05

173.05


173.05


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


140.00

140.00


140.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


33.05

33.05


33.05


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计











备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 重庆市九龙坡区石板镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

219.79

(一)支出合计

25.86

25.86

(一)行政单位

219.79

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

25.86

25.86

五、资产信息

(1)公务用车购置费

17.90

17.90

(一)车辆数合计(辆)

10  

(2)公务用车运行维护费

7.96

7.96

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

9

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

10

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

17.90

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

17.90

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

17.90

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.63



三、培训费

2.79



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



附件下载:

原文下载:石板镇人民政府(本级)2023年度部门决算公开说明

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