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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02869 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04 [ 发布日期 ] 2025-11-04
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04
[ 发布日期 ] 2025-11-04

白市驿镇退役军人服务站2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

白市驿镇退役军人服务站的主要职能职责为:承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(二)机构设置

白市驿镇退役军人服务站为白市驿镇人民政府下属事业单位,无内设机构

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为489.58万元。收、支与2023年度相比,增加390.68万元,增长395%主要原因是优抚抚恤资金、定期抚恤生活补助(上级专款)等项目2023年度政府本级核算2024年纳入退役军人服务站核算

1.收入情况。2024年度收入合计489.58万元,2023年度相比,增加390.68万元,增长395%主要原因是优抚抚恤资金、定期抚恤生活补助(上级专款)等项目2023年度政府本级核算2024年纳入退役军人服务站核算。其中:财政拨款收入489.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计489.58万元,2023年度相比,增加390.68万元,增长395%主要原因是优抚抚恤资金、定期抚恤生活补助(上级专款)等项目2023年度政府本级核算2024年纳入退役军人服务站核算。其中:基本支出81.4万元,占16.6%;项目支出408.18万元,占83.4%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为489.58万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加390.68万元,增长395%主要原因是优抚抚恤资金、定期抚恤生活补助(上级专款)等项目2023年度政府本级核算2024年纳入退役军人服务站核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入489.58万元,2023年度相比,增加390.68万元,增长395%主要原因是优抚抚恤资金、定期抚恤生活补助(上级专款)等项目2023年度政府本级核算2024年纳入退役军人服务站核算。较年初预算数增加298.57万元,增长156.3%。主要原因是年中下达优抚抚恤补助、襄渝铁路民兵救济。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出489.58万元,2023年度相比,增加390.68万元,增长395%主要原因是优抚抚恤资金、定期抚恤生活补助(上级专款)等项目2023年度政府本级核算2024年纳入退役军人服务站核算。较年初预算数增加298.57万元,增长156.3%。主要原因是年中下达优抚抚恤补助、襄渝铁路民兵救济。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出474.4万元,占96.9%较年初预算数增加292.67万元,增长161.1%,主要原因是年中下达优抚抚恤补助、襄渝铁路民兵救济。

2)卫生健康支出12.99万元,占2.7%较年初预算数增加5.96万元,增长84.8%,主要原因是年中下达优抚抚恤医疗补助。

3住房保障支出2.2万元,占0.5%较年初预算数减少0.05万元,下降2.2%,主要原因是人员变动工资调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出81.40万元。

其中:

人员经费71.16万元,2023年度相比,增加13.43万元,增长23.3%,主要原因是人员变动工资调整、补缴人员社会保障经费人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.24万元,2023年度相比,增加0.43万元,增长4.4%,主要原因人员变动公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

本单位2024年度无“三公”经费支出

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,2023年度相比无增减本年度培训费支出0.28万元,2023年度相比,增加0.14万元,增长100%,主要原因是人员变动增加的职工教育经费由培训费科目核算本年度差旅费支出0万元,2023年度相比无变化

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金408.18万元

项目支出绩效自评表(二级项目)

2024年度二级项目绩效自评表


项目名称:

2024年度-优抚抚恤补助经费

项目编码:

50019324T000004168842

自评总分:

99.03




项目主管部门:

302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

胡杰

联系电话:

68065492


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率

得分


年度总金额



143.05


450.91


407.31





其中:财政拨款



143.05


450.91


407.31

90.33

10

9.03


一般公共预算



143.05


450.91


407.31

90.33




绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


2024年度,按照规定标准发放优抚抚恤补助资金,优抚抚恤2900多人次,包括优抚对象生活补助、企业三类人员补助、精简职工等生活补助、军工遗属补助、无军籍人员补助、残疾军人护理费、节日慰问、退役军人节日慰问等补助,不断提升了优抚对象的生活水平、生活质量。当年度按时发放相关经费,保障优抚抚恤对象基本权益,经费使用规范、真实、完整、准确,优抚抚恤政府知晓率达90%以上,优抚抚恤对象满意度达90%以上。


已按照规定标准发放优抚抚恤补助资金,优抚抚恤2900多人次,包括优抚对象生活补助、企业三类人员补助、精简职工等生活补助、军工遗属补助、无军籍人员补助、残疾军人护理费、节日慰问、退役军人节日慰问等补助,提升了优抚对象的生活水平、生活质量。当年度按时发放相关经费,保障优抚抚恤对象基本权益,经费使用规范、真实、完整、准确,优抚抚恤政府知晓率达90%以上,优抚抚恤对象满意度达100%。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年

完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

慰问退役军人及家属人数

1700

1700

0

100

10

10


优抚对象医疗补助人数

249

249

0

100

10

10


优抚抚恤补助人次

2900

2900

0

100

10

10


节日资金覆盖率

%

100

100

0

100

10

10


优抚抚恤发放对象准确率

%

100

100

0

100

10

10


补助资金及时发放率

%

100

100

0

100

10

10


提升优抚对象生活水平


定性

提升

1

0

100

10

10


政策覆盖率

%

90

90

0

100

10

10


优抚抚恤对象满意率

%

90

100

11.11

100

10

10



2024年度二级项目绩效自评表



项目名称:

襄渝铁路民兵救济

项目编码:

50019324T000004373188

自评总分:

95.93





项目主管部门:

302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

胡杰

联系电话:

68065492



资金情况




年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率

得分



年度总金额



0 


0.5


0.3






其中:财政拨款



0


0.5


0.3

59.3

10

5.93



一般公共预算



0


0.5


0.3

59.3




绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


为原襄渝铁路建设伤残民兵民工发放救济补助。

为原襄渝铁路建设伤残民兵民工发放救济补助。

已完成1人对原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助的发放,有效提高了其生活质量,满意度达100%。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年

完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

襄渝伤残民兵发放人数

26

26

0

100

20

20


每月按时足额发放率

15

15

0

100

20

20


襄渝伤残民兵补助标准

%

100

100

0

100

20

20


提高对象生活质量


定性

明显提升

1

0

100

10

10


可持续影响年度


定性

有效提升

1

0

100

10

10


提高对象满意度

%

90

100

11.11

100

10

10


(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65707445

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

489.58 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

474.40 



九、卫生健康支出

12.99 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

2.20 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

489.58 

本年支出合计

489.58 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

489.58 

总计

489.58 

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

489.58 

489.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

474.40 

474.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

6.36 

6.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.23 

4.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13 

2.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

377.38 

377.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

57.64 

57.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

319.74 

319.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

19.42 

19.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.42 

19.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502

其他农村生活救助

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

70.94 

70.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082850

事业运行

70.37 

70.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.57 

0.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

12.99 

12.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

2.47 

2.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

1.57 

1.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.90 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

优抚对象医疗

10.51 

10.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

优抚对象医疗补助

10.51 

10.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

2.20 

2.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

2.20 

2.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

2.20 

2.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

489.58 

81.40 

408.18 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

474.40 

76.73 

397.66 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

6.36 

6.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.23 

4.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13 

2.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

377.38 

0.00 

377.38 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

57.64 

0.00 

57.64 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

319.74 

0.00 

319.74 

0.00 

0.00 

0.00 

20809

退役安置

19.42 

0.00 

19.42 

0.00 

0.00 

0.00 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.42 

0.00 

19.42 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

0.30 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502

其他农村生活救助

0.30 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

70.94 

70.37 

0.57 

0.00 

0.00 

0.00 

2082850

事业运行

70.37 

70.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.57 

0.00 

0.57 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

12.99 

2.47 

10.51 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

2.47 

2.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

1.57 

1.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.90 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

优抚对象医疗

10.51 

0.00 

10.51 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

优抚对象医疗补助

10.51 

0.00 

10.51 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

2.20 

2.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

2.20 

2.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

2.20 

2.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

489.58 

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

474.40 

474.40 





九、卫生健康支出

12.99 

12.99 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

2.20 

2.20 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

489.58 

本年支出合计

489.58 

489.58 



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

489.58 

总计

489.58 

489.58 



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

489.58 

81.40 

408.18 

208

社会保障和就业支出

474.40 

76.73 

397.66 

20805

行政事业单位养老支出

6.36 

6.36 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.23 

4.23 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13 

2.13 

0.00 

20808

抚恤

377.38 

0.00 

377.38 

2080805

义务兵优待

57.64 

0.00 

57.64 

2080899

其他优抚支出

319.74 

0.00 

319.74 

20809

退役安置

19.42 

0.00 

19.42 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.42 

0.00 

19.42 

20825

其他生活救助

0.30 

0.00 

0.30 

2082502

其他农村生活救助

0.30 

0.00 

0.30 

20828

退役军人管理事务

70.94 

70.37 

0.57 

2082850

事业运行

70.37 

70.37 

0.00 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.57 

0.00 

0.57 

210

卫生健康支出

12.99 

2.47 

10.51 

21011

行政事业单位医疗

2.47 

2.47 

0.00 

2101102

事业单位医疗

1.57 

1.57 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.90 

0.90 

0.00 

21014

优抚对象医疗

10.51 

0.00 

10.51 

2101401

优抚对象医疗补助

10.51 

0.00 

10.51 

221

住房保障支出

2.20 

2.20 

0.00 

22102

住房改革支出

2.20 

2.20 

0.00 

2210201

住房公积金

2.20 

2.20 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

71.16 

302

商品和服务支出

10.24 

310

资本性支出


30101

基本工资

10.37 

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1.40 

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

46.24 

30205

水费

0.02 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.23 

30206

电费

0.48 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

2.13 

30207

邮电费

0.26 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

1.57 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.52 

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

2.20 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.62 

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

1.88 

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.28 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

5.20 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.37 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.56 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

3.07 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

71.16 

公用经费合计

10.24 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 


0.00 



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

部门:重庆市九龙坡区白市驿镇退役军人服务站



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.28 



四、差旅费




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载:

原文下载:白市驿镇退役军人服务站2024年度决算公开说明

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