| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02864 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02864 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
一、部门基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责为:
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。
2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。
3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
4.加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。
5.指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。
6.承办管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
镇属内设机构16个,包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。镇属事业单位7个,包括白市驿镇农业服务中心、白市驿镇文化服务中心、白市驿镇劳动就业和社会保障服务所、白市驿镇退役军人服务站、白市驿镇综合行政执法大队、白市驿镇社会管理信息服务中心、白市驿镇物业管理服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为12127.78万元。收、支与2023年度相比,增加1066.88万元,增长9.7%,主要原因是增加土地流转租金项目经费。
1.收入情况。2024年度收入合计12127.78万元,与2023年度相比,增加1066.88万元,增长9.7%,主要原因是增加土地流转租金项目经费。其中:财政拨款收入12127.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计12127.78万元,与2023年度相比,增加1066.88万元,增长9.7%,主要原因是增加土地流转租金项目经费。其中:基本支出3618.78万元,占29.8%;项目支出8509万元,占70.2%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12127.78万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1066.88万元,增长9.7%。主要原因是增加土地流转租金项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11986.28万元,与2023年度相比,增加966.58万元,增长8.8%。主要原因是增加土地流转租金项目经费。较年初预算数增加4847.94万元,增长67.9%。主要原因是年中下达土地流转租金项目、专业市场除险清患专项整治、困难群众救助补助中央资金、优抚抚恤、计划生育奖特扶、基层智治信息化服务、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、助推高质量发展专项行动等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11986.28万元,与2023年度相比,增加966.58万元,增长8.8%。主要原因是增加土地流转租金项目经费。较年初预算数增加4847.94万元,增长67.9%。主要原因是年中下达土地流转租金项目、专业市场除险清患专项整治、困难群众救助补助中央资金、优抚抚恤、计划生育奖特扶、基层智治信息化服务、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、助推高质量发展专项行动等项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出4502.15万元,占37.6%,较年初预算数增加817.28万元,增长22.2%,主要原因是年中下达第五次全国经济普查经费、基层政权建设补助资金、人员变动工资调整。
(2)国防支出17.84万元,占0.2%,较年初预算数增加17.84万元,增长100%,主要原因是原纳入社事综合工作的武装建设与保障经费现作为独立项目,从国防支出中核算。
(3)公共安全支出97.8万元,占0.8%,较年初预算数减少369.89万元,下降79.1%,主要原因是按照统一要求进行功能分类调整。
(4)科学技术支出45.5万元,占0.4%,较年初预算数减少7.26万元,下降13.8%,主要原因是减少特色科普阵地建设支出。
(5)文化旅游体育与传媒支出215.03万元,占1.8%,较年初预算数增加57.59万元,增长36.6%,主要原因是年中下达乡镇(街道)文服中心免费开放补助、人员变动工资调整。
(6)社会保障和就业支出2420.2万元,占20.2%,较年初预算数增加1384.78万元,增长133.7%,主要原因是年中下达困难群众救助补助中央资金、优抚抚恤补助经费、青年就业见习补助、丧葬费抚恤金、人员变动工资调整。
(7)卫生健康支出721.86万元,占6%,较年初预算数增加389.58万元,增长117.2%,主要原因是年中下达计划生育转移支付中央专款、计划生育奖特扶、定期抚恤医疗补助。
(8)节能环保支出13.33万元,占0.1%,较年初预算数增加13.33万元,增长100%,主要原因是年中下达突出环境问题整治经费、市级生态环境“以奖促治”经费。
(9)城乡社区支出1615.6万元,占13.5%,较年初预算数增加766.09万元,增长90.2%,主要原因是年中下达专业市场除险清患专项整治、助推高质量发展专项行动经费。
(10)农林水支出1863.7万元,占15.6%,较年初预算数增加1549.39万元,增长493%,主要原因是增加土地流转租金项目、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年农村综合改革转移支付、粮食安全生产经费、江北山、青果树水库维修养护经费。
(11)交通运输支出6.86万元,占0.1%,较年初预算数增加6.86万元,增长100%,主要原因是年中下达铁路沿线安全环境治理经费。
(12)自然资源海洋气象等支出1.46万元,占0.01%,较年初预算数增加1.46万元,增长100%,主要原因是年中下达地质灾害驻守技术支撑及群测群防、高标准农田管护经费。
(13)住房保障支出381.3万元,占3.2%,较年初预算数增加220.9万元,增长137.7%,主要原因是年中下达棚改补助资金、城镇住房保障家庭租赁补贴。
(14)灾害防治及应急管理支出83.67万元,占0.7%,较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3618.78万元。
其中:
人员经费3136.28万元,与2023年度相比,增加183.12万元,增长6.2%,主要原因是人员变动、工资调整、退休人员丧葬费及一次性抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费482.5万元,与2023年度相比,增加0.92万元,增长0.2%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入141.5万元,与2023年度相比,增加100.3万元,增长243.5%,主要原因是年中下达养老服务站区级建设补助、敬老院运行及维修改造经费。本年支出141.5万元,与2023年度相比,增加100.3万元,增长243.5%,主要原因是年中下达养老服务站区级建设补助、敬老院运行及维修支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.76万元,较年初预算数减少58.5万元,下降95.5%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。较上年支出数减少19.02万元,下降87.3%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2024年度本部门未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费2.74万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、特种车辆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.26万元,下降89%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。较上年支出数减少2.02万元,下降42.4%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。
公务接待费0.02万元,主要用于工作交流用餐。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降92.3%,主要原因是厉行节约,减少接待费开支。较上年支出数减少0.12万元,下降85.7%,主要原因是厉行节约,减少接待费开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待1批次6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费33.33元,车均购置费0万元,车均维护费0.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出22.17万元,与2023年度相比,增加20.74万元,增长1450.4%,主要原因是增加人大代表补选经费,且往年纳入办公费核算的会议用矿泉水、会议用品本年纳入会议费科目核算。本年度培训费支出22.4万元,与2023年度相比,增加9.65万元,增长75.7%,主要原因是部分往年纳入邮电费科目核算的费用本年纳入了培训费核算。本年度差旅费支出12.23万元,与2023年度相比,增加5.92万元,增长93.8%,主要原因是增加社会综治与安全相关差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出309.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少14.24万元,下降4.4%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额188.42万元,其中:政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.1万元。授予中小企业合同金额188.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额76.81万元,占政府采购支出总额的40.8 %。主要用于采购农村生活垃圾收运处置服务、物业管理服务、洒水车服务、办公设备购置。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和99个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金8509万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称: |
重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50019300024P000011 |
自评总分: |
99.94 |
||||||||||||
|
项目主管部门: |
302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李美霖 |
联系电话: |
65702066 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
7,534.52 |
12,207.47 |
12,127.78 |
||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
7,534.52 |
12,207.47 |
12,127.78 |
99.35 |
10 |
9.94 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
7,534.25 |
12,065.73 |
11,986.28 |
99.34 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
1.做好后勤服务,保障单位正常运行; |
1.已高效完成后勤服务,保障了单位正常运行; | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
党建活动参与率 |
% |
≥ |
80 |
95 |
18.75 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
低保群众帮扶覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
环保卫生与市政管护覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
困难残疾人关爱与帮扶覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
新增就业人数完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
优抚抚恤补助覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
补贴、补助发放合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
矛盾纠纷化解率 |
% |
≥ |
95 |
96.09 |
1.15 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重大安全事故 |
起 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重点工作办结率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
|
总体工作完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
|
“三公经费”控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
机关运行保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
机关效能提升 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
依法行政能力 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
综合管理水平 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
群众安全感、幸福感 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
|
维护社会稳定 |
定性 |
稳定 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
|
提升城市质感 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
项目支出绩效自评表(二级项目)。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称: |
计划生育奖特扶本级 |
项目编码: |
50019324T000004461523 |
自评总分: |
100 |
||||||||||||
|
项目主管部门: |
302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
杨永红 |
联系电话: |
65711035 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
0 |
110.22 |
110.22 |
||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
110.22 |
110.22 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
0 |
110.22 |
110.22 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
通过惠民惠农财政补贴资金一卡通渠道统一发放扶助资金,达到受益对象全覆盖。 |
通过惠民惠农财政补贴资金一卡通渠道统一发放扶助资金,达到受益对象全覆盖,受益群众满意度达100%。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金足额发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
子女伤残父母补助标准 |
元/年 |
= |
10320 |
10320 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
子女死亡父母补助标准 |
元/年 |
= |
12960 |
12960 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改善享受对象和计生工作者的关系 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
完善国家奖特扶信息系统 |
定性 |
不断完善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称: |
残疾人事业发展补助 |
项目编码: |
50019324T000004481254 |
自评总分: |
100 |
||||||||||||
|
项目主管部门: |
302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
江篱 |
联系电话: |
65700351 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
0 |
15.37 |
15.37 |
||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
15.37 |
15.37 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
0 |
15.37 |
15.37 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
为改善残疾人基本生活条件,提高残疾人康复水平,强化残疾人家庭教育保障,加强残疾人维权服务。 |
为改善残疾人基本生活条件,提高残疾人康复水平,强化残疾人家庭教育保障,加强残疾人维权服务。 |
已按时足额发放了各项补贴,年度任务完成率达100%,改善了残疾人基本生活条件,提高了残疾人康复水平,有效强化了残疾人家庭教育保障,加强残疾人维权服务,服务对象满意度达100%。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
及时足额发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
贫困残疾人医疗补助发放标准 |
年 |
≤ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
托养补贴发放标准 |
元/月 |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
改善残疾人生活质量 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
可持续影响年度 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
重庆高新区财政局委托第三方对我部门整体和99个二级项目开展了2024年度部门整体支出绩效评价,涉及财政拨款项目资金8509万元,评价得分88分,评价等次为良,绩效评价发现了财务管理不规范及内部管理有待提高等主要问题,提出了严格按照制度执行资产管理方面及重视绩效目标管理工作等建议。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65707445。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,986.28 |
一、一般公共服务支出 |
4,502.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
141.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
17.84 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
97.80 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
45.50 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
215.03 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,420.20 | |
|
九、卫生健康支出 |
721.86 | ||
|
十、节能环保支出 |
13.33 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
1,615.60 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,863.70 | ||
|
十三、交通运输支出 |
6.86 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.46 | ||
|
十九、住房保障支出 |
381.30 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
83.67 | ||
|
二十三、其他支出 |
141.50 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
12,127.78 |
本年支出合计 |
12,127.78 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
12,127.78 |
总计 |
12,127.78 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
12,127.78 |
12,127.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,502.15 |
4,502.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
74.55 |
74.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
74.55 |
74.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,239.49 |
4,239.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,577.66 |
1,577.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
526.94 |
526.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,104.69 |
2,104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
56.36 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
51.45 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
110.26 |
110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
110.26 |
110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
17.84 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
97.80 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
96.28 |
96.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
215.03 |
215.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
215.03 |
215.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
183.63 |
183.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,420.20 |
2,420.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
314.24 |
314.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
255.54 |
255.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
58.70 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
242.42 |
242.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
242.42 |
242.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
491.93 |
491.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.52 |
162.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
40.60 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
35.29 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
490.13 |
490.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
59.91 |
59.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.64 |
57.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
372.58 |
372.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
92.42 |
92.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
543.19 |
543.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
543.19 |
543.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
82.57 |
82.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
70.37 |
70.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
721.86 |
721.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
585.58 |
585.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
585.58 |
585.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.03 |
112.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.33 |
13.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13.33 |
13.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
13.33 |
13.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,615.60 |
1,615.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
677.35 |
677.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
677.35 |
677.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
438.80 |
438.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
438.80 |
438.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
499.44 |
499.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
499.44 |
499.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,863.70 |
1,863.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,703.29 |
1,703.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.03 |
203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,242.43 |
1,242.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
56.01 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
201.82 |
201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.02 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
99.02 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
381.30 |
381.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
223.95 |
223.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
217.71 |
217.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.67 |
83.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
83.67 |
83.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
83.67 |
83.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
12,127.78 |
3,618.78 |
8,509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,502.15 |
2,104.59 |
2,397.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
74.55 |
0.00 |
74.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
74.55 |
0.00 |
74.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,239.49 |
2,104.59 |
2,134.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,577.66 |
1,577.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.20 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
526.94 |
526.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,104.69 |
0.00 |
2,104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
56.36 |
0.00 |
56.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.01 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010506 |
统计管理 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
51.45 |
0.00 |
51.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
110.26 |
0.00 |
110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
110.26 |
0.00 |
110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
97.80 |
0.00 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
97.80 |
0.00 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
96.28 |
0.00 |
96.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
215.03 |
164.03 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
215.03 |
164.03 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.40 |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
183.63 |
164.03 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,420.20 |
877.75 |
1,542.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
314.24 |
255.54 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
255.54 |
255.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
58.70 |
0.00 |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
242.42 |
0.00 |
242.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
242.42 |
0.00 |
242.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
491.93 |
491.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.52 |
162.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
40.60 |
0.00 |
40.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
35.29 |
0.00 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
490.13 |
59.91 |
430.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
59.91 |
59.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.64 |
0.00 |
57.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
372.58 |
0.00 |
372.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
19.42 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
19.42 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
85.08 |
0.00 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
85.08 |
0.00 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
92.42 |
0.00 |
92.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
52.24 |
0.00 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40.18 |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
543.19 |
0.00 |
543.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
543.19 |
0.00 |
543.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.21 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
82.57 |
70.37 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
70.37 |
70.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
721.86 |
112.03 |
609.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
585.58 |
0.00 |
585.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
585.58 |
0.00 |
585.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.03 |
112.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.33 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13.33 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
13.33 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,615.60 |
0.00 |
1,615.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
677.35 |
0.00 |
677.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
677.35 |
0.00 |
677.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
438.80 |
0.00 |
438.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
438.80 |
0.00 |
438.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
499.44 |
0.00 |
499.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
499.44 |
0.00 |
499.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,863.70 |
203.03 |
1,660.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,703.29 |
203.03 |
1,500.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.03 |
203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,242.43 |
0.00 |
1,242.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
56.01 |
0.00 |
56.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
201.82 |
0.00 |
201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
21.07 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
21.07 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.02 |
0.00 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
99.02 |
0.00 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
381.30 |
157.35 |
223.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
223.95 |
0.00 |
223.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
217.71 |
0.00 |
217.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.67 |
0.00 |
83.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
83.67 |
0.00 |
83.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
83.67 |
0.00 |
83.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
141.50 |
0.00 |
141.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
141.50 |
0.00 |
141.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
68.01 |
0.00 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,986.28 |
一、一般公共服务支出 |
4,502.15 |
4,502.15 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
141.50 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
17.84 |
17.84 |
|||
|
四、公共安全支出 |
97.80 |
97.80 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
45.50 |
45.50 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
215.03 |
215.03 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,420.20 |
2,420.20 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
721.86 |
721.86 |
||||
|
十、节能环保支出 |
13.33 |
13.33 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,615.60 |
1,615.60 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1,863.70 |
1,863.70 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
6.86 |
6.86 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.46 |
1.46 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
381.30 |
381.30 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
83.67 |
83.67 |
||||
|
二十三、其他支出 |
141.50 |
141.50 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
12,127.78 |
本年支出合计 |
12,127.78 |
11,986.28 |
141.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
12,127.78 |
总计 |
12,127.78 |
11,986.28 |
141.50 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,986.28 |
3,618.78 |
8,367.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,502.15 |
2,104.59 |
2,397.56 |
|
20101 |
人大事务 |
74.55 |
0.00 |
74.55 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
74.55 |
0.00 |
74.55 |
|
20102 |
政协事务 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,239.49 |
2,104.59 |
2,134.90 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,577.66 |
1,577.66 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.20 |
0.00 |
30.20 |
|
2010350 |
事业运行 |
526.94 |
526.94 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,104.69 |
0.00 |
2,104.69 |
|
20105 |
统计信息事务 |
56.36 |
0.00 |
56.36 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.01 |
0.00 |
4.01 |
|
2010506 |
统计管理 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
51.45 |
0.00 |
51.45 |
|
20106 |
财政事务 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
20132 |
组织事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
110.26 |
0.00 |
110.26 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
110.26 |
0.00 |
110.26 |
|
203 |
国防支出 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
|
20306 |
国防动员 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
|
2030607 |
民兵 |
17.84 |
0.00 |
17.84 |
|
204 |
公共安全支出 |
97.80 |
0.00 |
97.80 |
|
20406 |
司法 |
97.80 |
0.00 |
97.80 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
96.28 |
0.00 |
96.28 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
206 |
科学技术支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
215.03 |
164.03 |
51.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
215.03 |
164.03 |
51.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
29.40 |
0.00 |
29.40 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
183.63 |
164.03 |
19.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,420.20 |
877.75 |
1,542.45 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
314.24 |
255.54 |
58.70 |
|
2080150 |
事业运行 |
255.54 |
255.54 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
58.70 |
0.00 |
58.70 |
|
20802 |
民政管理事务 |
242.42 |
0.00 |
242.42 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
242.42 |
0.00 |
242.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
491.93 |
491.93 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.52 |
162.52 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
245.22 |
245.22 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
40.60 |
0.00 |
40.60 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
35.29 |
0.00 |
35.29 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
20808 |
抚恤 |
490.13 |
59.91 |
430.22 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
59.91 |
59.91 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.64 |
0.00 |
57.64 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
372.58 |
0.00 |
372.58 |
|
20809 |
退役安置 |
19.42 |
0.00 |
19.42 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
19.42 |
0.00 |
19.42 |
|
20810 |
社会福利 |
85.08 |
0.00 |
85.08 |
|
2081002 |
老年福利 |
85.08 |
0.00 |
85.08 |
|
20811 |
残疾人事业 |
92.42 |
0.00 |
92.42 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
52.24 |
0.00 |
52.24 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
40.18 |
0.00 |
40.18 |
|
20819 |
最低生活保障 |
543.19 |
0.00 |
543.19 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
543.19 |
0.00 |
543.19 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.21 |
0.00 |
18.21 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
82.57 |
70.37 |
12.19 |
|
2082804 |
拥军优属 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
|
2082850 |
事业运行 |
70.37 |
70.37 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
210 |
卫生健康支出 |
721.86 |
112.03 |
609.83 |
|
21007 |
计划生育事务 |
585.58 |
0.00 |
585.58 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
585.58 |
0.00 |
585.58 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.03 |
112.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.58 |
24.58 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
22.36 |
0.00 |
22.36 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
|
211 |
节能环保支出 |
13.33 |
0.00 |
13.33 |
|
21103 |
污染防治 |
13.33 |
0.00 |
13.33 |
|
2110302 |
水体 |
13.33 |
0.00 |
13.33 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,615.60 |
0.00 |
1,615.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
677.35 |
0.00 |
677.35 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
677.35 |
0.00 |
677.35 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
438.80 |
0.00 |
438.80 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
438.80 |
0.00 |
438.80 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
499.44 |
0.00 |
499.44 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
499.44 |
0.00 |
499.44 |
|
213 |
农林水支出 |
1,863.70 |
203.03 |
1,660.67 |
|
21301 |
农业农村 |
1,703.29 |
203.03 |
1,500.26 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.03 |
203.03 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
1,242.43 |
0.00 |
1,242.43 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
56.01 |
0.00 |
56.01 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
201.82 |
0.00 |
201.82 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
|
21303 |
水利 |
21.07 |
0.00 |
21.07 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
21.07 |
0.00 |
21.07 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
99.02 |
0.00 |
99.02 |
|
2130505 |
生产发展 |
99.02 |
0.00 |
99.02 |
|
21307 |
农村综合改革 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
23.13 |
0.00 |
23.13 |
|
214 |
交通运输支出 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
|
21402 |
铁路运输 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
|
2140206 |
铁路安全 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
381.30 |
157.35 |
223.95 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
223.95 |
0.00 |
223.95 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
217.71 |
0.00 |
217.71 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.67 |
0.00 |
83.67 |
|
22401 |
应急管理事务 |
83.67 |
0.00 |
83.67 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
83.67 |
0.00 |
83.67 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,831.16 |
302 |
商品和服务支出 |
466.26 |
310 |
资本性支出 |
16.24 |
|
30101 |
基本工资 |
381.91 |
30201 |
办公费 |
4.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
230.83 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
16.24 | |
|
30103 |
奖金 |
781.96 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
828.32 |
30205 |
水费 |
1.73 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
162.52 |
30206 |
电费 |
20.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.20 |
30207 |
邮电费 |
26.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.75 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
84.73 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.94 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
157.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
24.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87.02 |
30214 |
租赁费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
305.12 |
30215 |
会议费 |
5.68 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
11.35 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.02 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
59.91 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
228.81 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.41 |
30227 |
委托业务费 |
125.74 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
83.21 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
23.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.74 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
35.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.49 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,136.28 |
公用经费合计 |
482.50 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
141.50 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
141.50 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
141.50 |
141.50 |
0.00 |
141.50 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
68.01 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
单位:万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
309.96 |
|
(一)支出合计 |
2.76 |
2.76 |
(一)行政单位 |
309.96 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.74 |
2.74 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
6 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.74 |
2.74 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.02 |
0.02 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.02 |
3.机要通信用车 |
1 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
1 |
(一)政府采购支出合计 |
188.42 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
18.32 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
6 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
170.10 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
188.42 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
76.81 | |
|
二、会议费 |
— |
22.17 |
||
|
三、培训费 |
— |
22.40 |
||
|
四、差旅费 |
— |
12.23 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。