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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02893 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04 [ 发布日期 ] 2025-11-04
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04
[ 发布日期 ] 2025-11-04

巴福镇农业服务中心2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

巴福镇农业服务中心主要承担农业、林业、水利等方面的事务性工作,通过加强惠农政策落实、推广农业技术、提供市场信息服务和加强农产品质量安全管理等措施,为农业和农村经济的发展做出积极贡献。

(二)机构设置

巴福镇农业服务中心独立核算机构为1个,单位类型为财政全额拨款的公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款开支人数为4人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为283.59万元。收、支与2023年度相比,减少186.48万元,下降39.7%,主要原因是专项资金较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计283.59万元,2023年度相比,减少186.48万元,下降39.7%,主要原因是专项资金较上年减少。其中:财政拨款收入283.59万元,占100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计283.59万元,2023年度相比,减少186.48万元,下降39.7%,主要原因是上级专项资金较上年减少。其中:基本支出171.26万元,占60.4%;项目支出112.33万元,占39.6%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为283.59万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少186.48万元,下降39.7%。主要原因是专项资金较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入283.59万元,2023年度相比,减少186.48万元,下降39.7%。主要原因是专项资金较上年减少。较年初预算数增加174.50万元,增长160.0%。主要原因是年中下达农村综合改革转移支付预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出283.59万元,2023年度相比,减少186.48万元,下降39.7%。主要原因是专项资金较上年减少。较年初预算数增加174.50万元,增长160.0%。主要原因是年中下达农村综合改革转移支付预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出26.65万元,占9.4%较年初预算数增加6.8万元,增长34.3%,主要原因是人员保险、公积金等基数调整等。

2)卫生健康支出4.80万元,占1.7%较年初预算数无增减

3)农林水支出248.07万元,占87.5%较年初预算数增加167.91万元,增长209.5%,主要原因是年中下达农村综合改革转移支付预算。

4住房保障支出4.07万元,占1.4%较年初预算数减少0.20万元,下降4.7%,主要原因是有人员退休。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出171.26万元。

其中:

人员经费149.88万元,2023年度相比,增加26.44万元,增长21.4%,主要原因是人员职务职级晋升,工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.37万元,2023年度相比,增加2.13万元,增长11.1%,主要原因是办公用品等市场价格上涨,水电费、车辆燃油费及维修保养等基础开支成本同比上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.01万元,较年初预算数减少3.99万元,下降79.8%,主要原因是车辆结构升级,运维成本下降,出行优先选择纯电动及新能源车型。较上年支出数增加1.01万元,增长100.0%,主要原因是车辆老化,维修次数和费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务用车运行维护费1.01万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少3.99万元,下降79.8%,主要原因是车辆结构升级,运维成本下降,出行优先选择纯电动及新能源车型。较上年支出数增加1.01万元,增长100%,主要原因是车辆老化,维修次数和费用增加。

公务接待费0万元费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,2023年度相比,无增减,本年度培训费支出0.53万元,2023年度相比,增加0.53万元,增长100.0%,主要原因是为提高职工履职能力,培训增加。本年度差旅费支出0万元,2023年度相比,无变化

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费。机关运行经费较上年支出数无增减。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金112.33万元

项目支出绩效自评表(二级项目)

2024年度二级项目绩效自评表


项目名称:

2023年农村综合改革转移支付预算项目

项目编码:

50019323T000003692171

自评总分:

100



项目主管部门:

305-重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

单位联系人:

廖崇梅

联系电话:

13883231948

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分


年度总金额

1,123,323.97

1,123,323.97

1,123,323.97





其中:财政拨款

1,123,323.97

1,123,323.97

1,123,323.97

100

10

10 


一般公共预算

1,123,323.97

1,123,323.97

1,123,323.97

100




绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


让村容村貌和群众生产生活条件得到改善

让村容村貌和群众生产生活条件得到改善

完成石马村入户道路(一期)0.36公里,五根村入户道路1.45公里,钟鹤村入户道路1.39公里、石马村入户道路(二期)0.6公里便道建设。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

涉及村

3

3

0

100

10

10


实施入户道路硬化

km

3.6

3.6

0

100

10

10


安全运行率

%

95

95

0

100

10

10


验收合格率

%

100

100

0

100

10

10


完成时限

1

1

0

100

10

10


运输农产品更加方便,产业得到发展

%

95

95

0

100

10

10


改善乡村出行条件,增强群众的幸福感、获得感和安全感

%

95

95

0

100

10

10


促进产业高质高效地发展

%

95

95

0

100

10

10


受益人群满意度

%

95

95

0

100

10

10


(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

谭春红   023-65760101

收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

283.59 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

26.65 



九、卫生健康支出

4.80 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

248.07 



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

4.07 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

283.59 

本年支出合计

283.59 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

283.59 

总计

283.59 

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

283.59 

283.59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

26.65 

26.65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位养老支出

26.65 

26.65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17 

10.17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.02 

5.02 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.45 

11.45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

4.80 

4.80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

4.80 

4.80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2101102

事业单位医疗

3.03 

3.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.77 

1.77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

213

农林水支出

248.07 

248.07 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21301

农业农村

135.73 

135.73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130104

事业运行

135.73 

135.73 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21307

农村综合改革

112.33 

112.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130701

对村级公益事业建设的补助

112.33 

112.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

4.07 

4.07 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

4.07 

4.07 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

4.07 

4.07 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

283.59 

171.26 

112.33 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

26.65 

26.65 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位养老支出

26.65 

26.65 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17 

10.17 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.02 

5.02 

0 

0 

0 

0 

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.45 

11.45 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

4.80 

4.80 

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

4.80 

4.80 

0 

0 

0 

0 

2101102

事业单位医疗

3.03 

3.03 

0 

0 

0 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.77 

1.77 

0 

0 

0 

0 

213

农林水支出

248.07 

135.73 

112.33 

0 

0 

0 

21301

农业农村

135.73 

135.73 

0 

0 

0 

0 

2130104

事业运行

135.73 

135.73 

0 

0 

0 

0 

21307

农村综合改革

112.33 

0 

112.33 

0 

0 

0 

2130701

对村级公益事业建设的补助

112.33 

0 

112.33 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

4.07 

4.07 

0 

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

4.07 

4.07 

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

4.07 

4.07 

0 

0 

0 

0 

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

283.59 

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

26.65 

26.65 





九、卫生健康支出

4.80 

4.80 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

248.07 

248.07 





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

4.07 

4.07 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

283.59 

本年支出合计

283.59 

283.59 



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

283.59 

总计

283.59 

283.59 



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

283.59 

171.26 

112.33 

208

社会保障和就业支出

26.65 

26.65 

0 

20805

行政事业单位养老支出

26.65 

26.65 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17 

10.17 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.02 

5.02 

0 

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.45 

11.45 

0 

210

卫生健康支出

4.80 

4.80 

0 

21011

行政事业单位医疗

4.80 

4.80 

0 

2101102

事业单位医疗

3.03 

3.03 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.77 

1.77 

0 

213

农林水支出

248.07 

135.73 

112.33 

21301

农业农村

135.73 

135.73 

0 

2130104

事业运行

135.73 

135.73 

0 

21307

农村综合改革

112.33 

0 

112.33 

2130701

对村级公益事业建设的补助

112.33 

0 

112.33 

221

住房保障支出

4.07 

4.07 

0 

22102

住房改革支出

4.07 

4.07 

0 

2210201

住房公积金

4.07 

4.07 

0 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

138.43 

302

商品和服务支出

21.37 

310

资本性支出


30101

基本工资

18.25 

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2.73 

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

89.76 

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.17 

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

5.02 

30207

邮电费

9.29 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

3.03 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.99 

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

4.07 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.24 

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.17 

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

11.45 

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.53 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

10.66 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.00 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.79 

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.71 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.07 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.01 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

5.76 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

149.88 

公用经费合计

21.37 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0 


0 



0 


0 

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇农业服务中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

1.01 

1.01 

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

1.01 

1.01 

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1 

(2)公务用车运行维护费

1.01 

1.01 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.53 



四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载:

原文下载:巴福镇农业服务中心2024年度决算公开说明

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