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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02892 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04 [ 发布日期 ] 2025-11-04
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04
[ 发布日期 ] 2025-11-04

巴福镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。承办管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

巴福镇政府内设综合办事机构9个,具体内设综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室应急管理办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7623.61万元。收、支与2023年度相比,增加2904.2万元,增长61.5%,主要原因是年中下达农村综合改革转移支付钟鹤村农旅融合产业项目预算等

1.收入情况。2024年度收入合计7623.61万元,2023年度相比,增加2904.20万元,增长61.5%,主要原因是年中下达农村综合改革转移支付钟鹤村农旅融合产业项目预算等其中:财政拨款收入7623.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计7623.61万元,2023年度相比,增加2904.20万元,增长61.5%,主要原因是年中下达农村综合改革转移支付钟鹤村农旅融合产业项目预算等其中:基本支出1331.45万元,占17.5%;项目支出6292.16万元,占82.5%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7623.61万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加2904.20万元,增长61.5%。主要原因是年中下达农村综合改革转移支付钟鹤村农旅融合产业项目预算等

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7464.01万元,2023年度相比,增加2747.62万元,增长58.3%。主要原因是年中下达农村综合改革转移支付钟鹤村农旅融合产业项目预算等较年初预算数增加3915.78万元,增长110.4%。主要原因是年中下达困难群众救助补助资金、计划生育奖特扶人员补助、农村综合改革转移支付、大溪河水系生态修复工程、钟鹤村农旅融合产业项目、粮食安全生产等资金此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7464.01万元,2023年度相比,增加2747.62万元,增长58.3%。主要原因是年中下达农村综合改革转移支付钟鹤村农旅融合产业项目预算等较年初预算数增加3915.78万元,增长110.4%。主要原因是年中下达困难群众救助补助资金、计划生育奖特扶人员补助、农村综合改革转移支付、大溪河水系生态修复工程、钟鹤村农旅融合产业项目、粮食安全生产等资金

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1564.88万元,占21.0%较年初预算数增加350.94万元,增长28.9%,主要原因是年中下达第五次全国经济普查经费、规上工业/限上商贸企业培育经费、人口变动抽样调查工作经费等

2)国防支出8.86万元,占0.1%较年初预算数减少9.64万元,下降52.1%,主要原因是落实“过紧日子”精神,进一步压减项目支出

3)公共安全支出11.12万元,占0.1%较年初预算数减少168.58万元,下降93.8%,主要原因是年初预算编列科目有误,决算时进行了更正调整。

4)科学技术支出12.05万元,占0.2%较年初预算数增加12.05万元,增长100%,主要原因是年中下达火炬统计调查工作专项经费、乡村科普设施建设支出。

5)文化旅游体育与传媒支出101.80万元,占1.4%较年初预算数增加59.89万元,增长142.9%,主要原因是年中下达文服中心免费开放补助、全民健身设施补短板工程、文物保护专项经费等。

6)社会保障和就业支出1356.59万元,占18.2%较年初预算数增加346.70万元,增长34.3%,主要原因是年中下达社区无障碍示范社区改造工程经费、春风行动专项经费、就业补助资金。

7)卫生健康支出259.77万元,占3.5%较年初预算数增加149.18万元,增长134.9%,主要原因是年中下达计划生育奖特扶资金、城乡居民基本医疗保险工作经费。

8)节能环保支出2474.09万元,占33.2%较年初预算数增加2284.29万元,增长1203.5%,主要原因是年中下达大溪河水系生态修复工程、市级生态环境“以奖促治”等。

9)城乡社区支出639.51万元,占8.6%较年初预算数增加316.11万元,增长97.8%,主要原因是年中下达环境卫生整治、助推高质量发展专项行动等

10)农林水支出539.76万元,占7.2%较年初预算数增加215.46万元,增长66.4%,主要原因是年中下达钟鹤村农旅融合产业项目、粮食安全生产等。

11自然资源海洋气象等支出360.94万元,占4.8%较年初预算数增加360.94万元,增长100%,主要原因是年中下达生态修复项目补助资金、地质灾害驻守技术支撑及群测群防专项、高标准农田管护费等。

12住房保障支出96.33万元,占1.3%较年初预算数增加8.12万元,增长9.2%,主要原因是相关标准调整。

13灾害防治及应急管理支出38.30万元,占0.5%较年初预算数减少9.70万元,下降20.2%,主要原因是减少安全生产综合监督管理等方面的支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1331.45万元。

其中:

人员经费1129.05万元,2023年度相比,减少47.59万元,下降4%,主要原因是有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等

公用经费202.40万元,2023年度相比,增加10.94万元,增长5.7%,主要原因是办公用品等市场价格上涨,水电费、车辆燃油费及维修保养等基础开支成本同比上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入159.60万元,2023年度相比,增加156.69万元,增长5384.5%,主要原因是年中下达养老服务机构运营补贴、养老服务中心建设经费、大岩口公园五人制足球场建设资金等。本年支出159.6万元,2023年度相比,增加156.69万元,增长5384.5%,主要原因是年中下达养老服务机构运营补贴、养老服务中心建设经费、大岩口公园五人制足球场建设资金等

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.39万元,较年初预算数减少11.81万元,下降58.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费较上年支出数减少0.72万元,下降7.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国(境)费支出。

2024年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费8.22万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少11.78万元,下降58.9%,主要原因厉行节约,提倡电动车出行较上年支出数减少0.27万元,下降3.2%主要原因是厉行节约,提倡电动车出行

公务接待费0.17万元,主要用于调研接待,费用支出较年初预算数减少03万元,下降15.0%主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较年初有所下降。较上年支出数减少0.45万元,下降72.6%主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较上年有所下降

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待12批次41人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费41.78元,车均购置费0万元,车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,2023年度相比,减少1.23万元,下降100%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出4.53万元,2023年度相比,增加0.61万元,增长15.6%,主要原因是为提高职工履职能力,培训增加。本年度差旅费支出4.01万元,2023年度相比,减少3.87万元,下降49.1%,主要原因是严格执行差旅审批流程,压缩非必要出差,落实差旅精细化管理。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出202.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费机关运行经费较上年支出数增加10.94万元,增长5.7%,主要原因是基础保障成本上涨,办公需求合理增长,老旧设施升级改造。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额638.76万元,其中:政府采购货物支出22.48万元、政府采购工程支出616.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额638.76元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额539.56万元,占政府采购支出总额的84.5 %主要用于采购梁滩河水系三产融合核心区生态修复、生产道路、公共设施配套(一期)重庆高新区巴福镇大溪河水系三产融合核心区配套项目(一期)钟鹤村农旅融合产业项目(瓜果棚及配套)巴福镇钟鹤村农村入户道路建设项目A标段。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位85个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6292.16万元

项目支出绩效自评表1(二级项目)

2024年度二级项目绩效自评表


项目名称:

困难群众救助补助资金(低保、特困、临时救助、儿童)

项目编码:

50019322T000002271318

自评总分:

97.65



项目主管部门:

305-重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

单位联系人:

黄桂乡

联系电话:

68185029

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

96,572.00

2,178,212.00

1,666,937.00




其中:财政拨款

96,572.00

2,178,212.00

1,666,937.00

76.53

10

7.65

一般公共预算

96,572.00

2,178,212.00

1,666,937.00

76.53



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

发放城市/农村低保金、临时救助金、特困供养人员供养金、事实无人抚养儿童生活补贴

发放城市/农村低保金、临时救助金、特困供养人员供养金、事实无人抚养儿童生活补贴

发放城市/农村低保金、临时救助金、特困供养人员供养金、事实无人抚养儿童生活补贴,有效缓解了困难群众生活困难。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

发放人数

人次

465

465

0

100

20

20


补助合格率

%

100

100

0

100

20

20


按文件规定时间发放

%

100

100

0

100

20

20


缓解困难群众生活

%

95

95

0

100

20

20


受益群众满意度

%

95

95

0

100

10

10


项目支出绩效自评表2(二级项目):

2024年度二级项目绩效自评表


项目名称:

计生扶持与奖励

项目编码:

50019324T000004204938

自评总分:

90



项目主管部门:

305-重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

单位联系人:

陈巧林

联系电话:

65761235

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

571,000 

601,906.34

601,906.34




其中:财政拨款

571,000 

601,906.34

601,906.34

100

10

10 

一般公共预算

571,000 

601,906.34

601,906.34

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2024年度,按要求发放独生子女父母奖励金、增发养老金等,包括独生子女父母奖励及增发养老金1465人次,城镇部分计划生育家庭奖励扶助金27人,独生子女死亡家庭父母生活补助金41人,区级走访慰问关怀155人,扶持与奖励对象满意度达90%以上, 当年度按时发放扶持与奖励,缓解计生家庭的实际困难,保障和改善民生,促进社会的和谐与稳定。


根据动态管理实际发放计划生育独生子女奖励扶助金。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

城镇计划生育家庭奖励扶助金

27

28

3.7

100

10

10


独生子女父母奖励及增发养老金

人次

1465

1603

9.42

100

10

10

动态管理,人次发生变化

独生子女死亡家庭父母生活补助

41

32

21.95

0

10

0

动态管理,人员减少

区级走访慰问关怀人数

155

197

27.1

100

10

10


扶持与奖励准确率

%

100

100

0

100

10

10


发放及时率

%

100

100

0

100

10

10


促进社会的和谐与稳定


定性

促进

1

0

100

10

10


缓解计生家庭的实际困难


定性

缓解

1

0

100

10

10


扶持与奖励对象满意度

%

90

90

0

100

10

10


(二)单位绩效评价情况

单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

谭春红023-65760101

收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,464.01 

一、一般公共服务支出

1,564.88 

二、政府性基金预算财政拨款收入

159.60 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

8.86 

四、上级补助收入


四、公共安全支出

11.12 

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

12.05 

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

101.80 

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,356.59 



九、卫生健康支出

259.77 



十、节能环保支出

2,474.09 



十一、城乡社区支出

639.51 



十二、农林水支出

539.76 



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

360.94 



十九、住房保障支出

96.33 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

38.30 



二十三、其他支出

159.60 



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

7,623.61 

本年支出合计

7,623.61 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

7,623.61 

总计

7,623.61 

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

7,623.61 

7,623.61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

1,564.88 

1,564.88 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20101

人大事务

68.55 

68.55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010102

一般行政管理事务

37.70 

37.70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010199

其他人大事务支出

30.85 

30.85 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,410.94 

1,410.94 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010301

行政运行

1,032.93 

1,032.93 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010302

一般行政管理事务

378.01 

378.01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20105

统计信息事务

8.11 

8.11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010502

一般行政管理事务

0.40 

0.40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010506

统计管理

0.60 

0.60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010507

专项普查活动

7.11 

7.11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20129

群众团体事务

11.96 

11.96 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2012999

其他群众团体事务支出

11.96 

11.96 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20132

组织事务

1.12 

1.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2013202

一般行政管理事务

1.12 

1.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20134

统战事务

6.21 

6.21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2013404

宗教事务

6.21 

6.21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20136

其他共产党事务支出

58.00 

58.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2013699

其他共产党事务支出

58.00 

58.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

203

国防支出

8.86 

8.86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20306

国防动员

8.86 

8.86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2030607

民兵

8.86 

8.86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

204

公共安全支出

11.12 

11.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20406

司法

11.12 

11.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2040605

普法宣传

11.12 

11.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

206

科学技术支出

12.05 

12.05 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20601

科学技术管理事务

2.05 

2.05 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2060199

其他科学技术管理事务支出

2.05 

2.05 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20607

科学技术普及

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2060702

科普活动

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

207

文化旅游体育与传媒支出

101.80 

101.80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20701

文化和旅游

44.94 

44.94 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2070109

群众文化

4.20 

4.20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2070199

其他文化和旅游支出

40.74 

40.74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20702

文物

6.86 

6.86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2070204

文物保护

6.86 

6.86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20703

体育

50 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2070308

群众体育

50 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

1,356.59 

1,356.59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.87 

1.87 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.87 

1.87 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20802

民政管理事务

790.40 

790.40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080208

基层政权建设和社区治理

790.40 

790.40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位养老支出

151.71 

151.71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68 

65.68 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.12 

32.12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080599

其他行政事业单位养老支出

53.90 

53.90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20807

就业补助

7.33 

7.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080701

就业创业服务补贴

2.00 

2.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080711

就业见习补贴

5.33 

5.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20808

抚恤

152.01 

152.01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080802

伤残抚恤

1.21 

1.21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080805

义务兵优待

27.16 

27.16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080899

其他优抚支出

123.64 

123.64 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20809

退役安置

8.45 

8.45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

8.45 

8.45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20810

社会福利

41.03 

41.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2081002

老年福利

41.03 

41.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20811

残疾人事业

25.47 

25.47 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2081107

残疾人生活和护理补贴

18.81 

18.81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2081199

其他残疾人事业支出

6.65 

6.65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20819

最低生活保障

160.53 

160.53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2081901

城市最低生活保障金支出

160.53 

160.53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20825

其他生活救助

15.66 

15.66 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2082501

其他城市生活救助

15.66 

15.66 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20828

退役军人管理事务

2.14 

2.14 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2082802

一般行政管理事务

1.83 

1.83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2082804

拥军优属

0.32 

0.32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

259.77 

259.77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21007

计划生育事务

192.89 

192.89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2100717

计划生育服务

192.89 

192.89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

50.47 

50.47 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2101101

行政单位医疗

34.94 

34.94 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.53 

15.53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21014

优抚对象医疗

15.72 

15.72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2101401

优抚对象医疗补助

15.72 

15.72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21015

医疗保障管理事务

0.69 

0.69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2101506

医疗保障经办事务

0.69 

0.69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

211

节能环保支出

2,474.09 

2,474.09 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21101

环境保护管理事务

73.43 

73.43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2110199

其他环境保护管理事务支出

73.43 

73.43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21103

污染防治

2,299.77 

2,299.77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2110302

水体

2,299.77 

2,299.77 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21104

自然生态保护

100.89 

100.89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2110402

农村环境保护

100.89 

100.89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

639.51 

639.51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21201

城乡社区管理事务

639.51 

639.51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

639.51 

639.51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

213

农林水支出

539.76 

539.76 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21301

农业农村

105.89 

105.89 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130126

农村社会事业

55.72 

55.72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130153

耕地建设与利用

28.72 

28.72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130199

其他农业农村支出

21.45 

21.45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21303

水利

18.37 

18.37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130306

水利工程运行与维护

18.37 

18.37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

310 

310 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130505

生产发展

310 

310 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21307

农村综合改革

105.50 

105.50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.50 

105.50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

220

自然资源海洋气象等支出

360.94 

360.94 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22001

自然资源事务

360.94 

360.94 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2200106

自然资源利用与保护

359.71 

359.71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2200199

其他自然资源事务支出

1.24 

1.24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

96.33 

96.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

96.33 

96.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

96.33 

96.33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

38.30 

38.30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22401

应急管理事务

38.30 

38.30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2240106

安全监管

38.30 

38.30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

229

其他支出

159.60 

159.60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22960

彩票公益金安排的支出

159.60 

159.60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

100 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6.91 

6.91 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

52.69 

52.69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

7,623.61 

1,331.45 

6,292.16 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

1,564.88 

1,032.93 

531.95 

0 

0 

0 

20101

人大事务

68.55 

0 

68.55 

0 

0 

0 

2010102

一般行政管理事务

37.70 

0 

37.70 

0 

0 

0 

2010199

其他人大事务支出

30.85 

0 

30.85 

0 

0 

0 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,410.94 

1,032.93 

378.01 

0 

0 

0 

2010301

行政运行

1,032.93 

1,032.93 

0 

0 

0 

0 

2010302

一般行政管理事务

378.01 

0 

378.01 

0 

0 

0 

20105

统计信息事务

8.11 

0 

8.11 

0 

0 

0 

2010502

一般行政管理事务

0.40 

0 

0.40 

0 

0 

0 

2010506

统计管理

0.60 

0 

0.60 

0 

0 

0 

2010507

专项普查活动

7.11 

0 

7.11 

0 

0 

0 

20129

群众团体事务

11.96 

0 

11.96 

0 

0 

0 

2012999

其他群众团体事务支出

11.96 

0 

11.96 

0 

0 

0 

20132

组织事务

1.12 

0 

1.12 

0 

0 

0 

2013202

一般行政管理事务

1.12 

0 

1.12 

0 

0 

0 

20134

统战事务

6.21 

0 

6.21 

0 

0 

0 

2013404

宗教事务

6.21 

0 

6.21 

0 

0 

0 

20136

其他共产党事务支出

58.00 

0 

58.00 

0 

0 

0 

2013699

其他共产党事务支出

58.00 

0 

58.00 

0 

0 

0 

203

国防支出

8.86 

0 

8.86 

0 

0 

0 

20306

国防动员

8.86 

0 

8.86 

0 

0 

0 

2030607

民兵

8.86 

0 

8.86 

0 

0 

0 

204

公共安全支出

11.12 

0 

11.12 

0 

0 

0 

20406

司法

11.12 

0 

11.12 

0 

0 

0 

2040605

普法宣传

11.12 

0 

11.12 

0 

0 

0 

206

科学技术支出

12.05 

0 

12.05 

0 

0 

0 

20601

科学技术管理事务

2.05 

0 

2.05 

0 

0 

0 

2060199

其他科学技术管理事务支出

2.05 

0 

2.05 

0 

0 

0 

20607

科学技术普及

10 

0 

10 

0 

0 

0 

2060702

科普活动

10 

0 

10 

0 

0 

0 

207

文化旅游体育与传媒支出

101.80 

0 

101.80 

0 

0 

0 

20701

文化和旅游

44.94 

0 

44.94 

0 

0 

0 

2070109

群众文化

4.20 

0 

4.20 

0 

0 

0 

2070199

其他文化和旅游支出

40.74 

0 

40.74 

0 

0 

0 

20702

文物

6.86 

0 

6.86 

0 

0 

0 

2070204

文物保护

6.86 

0 

6.86 

0 

0 

0 

20703

体育

50 

0 

50 

0 

0 

0 

2070308

群众体育

50 

0 

50 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

1,356.59 

151.71 

1,204.88 

0 

0 

0 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.87 

0 

1.87 

0 

0 

0 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.87 

0 

1.87 

0 

0 

0 

20802

民政管理事务

790.40 

0 

790.40 

0 

0 

0 

2080208

基层政权建设和社区治理

790.40 

0 

790.40 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位养老支出

151.71 

151.71 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68 

65.68 

0 

0 

0 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.12 

32.12 

0 

0 

0 

0 

2080599

其他行政事业单位养老支出

53.90 

53.90 

0 

0 

0 

0 

20807

就业补助

7.33 

0 

7.33 

0 

0 

0 

2080701

就业创业服务补贴

2.00 

0 

2.00 

0 

0 

0 

2080711

就业见习补贴

5.33 

0 

5.33 

0 

0 

0 

20808

抚恤

152.01 

0 

152.01 

0 

0 

0 

2080802

伤残抚恤

1.21 

0 

1.21 

0 

0 

0 

2080805

义务兵优待

27.16 

0 

27.16 

0 

0 

0 

2080899

其他优抚支出

123.64 

0 

123.64 

0 

0 

0 

20809

退役安置

8.45 

0 

8.45 

0 

0 

0 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

8.45 

0 

8.45 

0 

0 

0 

20810

社会福利

41.03 

0 

41.03 

0 

0 

0 

2081002

老年福利

41.03 

0 

41.03 

0 

0 

0 

20811

残疾人事业

25.47 

0 

25.47 

0 

0 

0 

2081107

残疾人生活和护理补贴

18.81 

0 

18.81 

0 

0 

0 

2081199

其他残疾人事业支出

6.65 

0 

6.65 

0 

0 

0 

20819

最低生活保障

160.53 

0 

160.53 

0 

0 

0 

2081901

城市最低生活保障金支出

160.53 

0 

160.53 

0 

0 

0 

20825

其他生活救助

15.66 

0 

15.66 

0 

0 

0 

2082501

其他城市生活救助

15.66 

0 

15.66 

0 

0 

0 

20828

退役军人管理事务

2.14 

0 

2.14 

0 

0 

0 

2082802

一般行政管理事务

1.83 

0 

1.83 

0 

0 

0 

2082804

拥军优属

0.32 

0 

0.32 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

259.77 

50.47 

209.29 

0 

0 

0 

21007

计划生育事务

192.89 

0 

192.89 

0 

0 

0 

2100717

计划生育服务

192.89 

0 

192.89 

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

50.47 

50.47 

0 

0 

0 

0 

2101101

行政单位医疗

34.94 

34.94 

0 

0 

0 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.53 

15.53 

0 

0 

0 

0 

21014

优抚对象医疗

15.72 

0 

15.72 

0 

0 

0 

2101401

优抚对象医疗补助

15.72 

0 

15.72 

0 

0 

0 

21015

医疗保障管理事务

0.69 

0 

0.69 

0 

0 

0 

2101506

医疗保障经办事务

0.69 

0 

0.69 

0 

0 

0 

211

节能环保支出

2,474.09 

0 

2,474.09 

0 

0 

0 

21101

环境保护管理事务

73.43 

0 

73.43 

0 

0 

0 

2110199

其他环境保护管理事务支出

73.43 

0 

73.43 

0 

0 

0 

21103

污染防治

2,299.77 

0 

2,299.77 

0 

0 

0 

2110302

水体

2,299.77 

0 

2,299.77 

0 

0 

0 

21104

自然生态保护

100.89 

0 

100.89 

0 

0 

0 

2110402

农村环境保护

100.89 

0 

100.89 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

639.51 

0 

639.51 

0 

0 

0 

21201

城乡社区管理事务

639.51 

0 

639.51 

0 

0 

0 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

639.51 

0 

639.51 

0 

0 

0 

213

农林水支出

539.76 

0 

539.76 

0 

0 

0 

21301

农业农村

105.89 

0 

105.89 

0 

0 

0 

2130126

农村社会事业

55.72 

0 

55.72 

0 

0 

0 

2130153

耕地建设与利用

28.72 

0 

28.72 

0 

0 

0 

2130199

其他农业农村支出

21.45 

0 

21.45 

0 

0 

0 

21303

水利

18.37 

0 

18.37 

0 

0 

0 

2130306

水利工程运行与维护

18.37 

0 

18.37 

0 

0 

0 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

310 

0 

310 

0 

0 

0 

2130505

生产发展

310 

0 

310 

0 

0 

0 

21307

农村综合改革

105.50 

0 

105.50 

0 

0 

0 

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.50 

0 

105.50 

0 

0 

0 

220

自然资源海洋气象等支出

360.94 

0 

360.94 

0 

0 

0 

22001

自然资源事务

360.94 

0 

360.94 

0 

0 

0 

2200106

自然资源利用与保护

359.71 

0 

359.71 

0 

0 

0 

2200199

其他自然资源事务支出

1.24 

0 

1.24 

0 

0 

0 

221

住房保障支出

96.33 

96.33 

0 

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

96.33 

96.33 

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

96.33 

96.33 

0 

0 

0 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

38.30 

0 

38.30 

0 

0 

0 

22401

应急管理事务

38.30 

0 

38.30 

0 

0 

0 

2240106

安全监管

38.30 

0 

38.30 

0 

0 

0 

229

其他支出

159.60 

0 

159.60 

0 

0 

0 

22960

彩票公益金安排的支出

159.60 

0 

159.60 

0 

0 

0 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

100 

0 

100 

0 

0 

0 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6.91 

0 

6.91 

0 

0 

0 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

52.69 

0 

52.69 

0 

0 

0 

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,464.01 

一、一般公共服务支出

1,564.88 

1,564.88 



二、政府性基金预算财政拨款

159.60 

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

8.86 

8.86 





四、公共安全支出

11.12 

11.12 





五、教育支出







六、科学技术支出

12.05 

12.05 





七、文化旅游体育与传媒支出

101.80 

101.80 





八、社会保障和就业支出

1,356.59 

1,356.59 





九、卫生健康支出

259.77 

259.77 





十、节能环保支出

2,474.09 

2,474.09 





十一、城乡社区支出

639.51 

639.51 





十二、农林水支出

539.76 

539.76 





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

360.94 

360.94 





十九、住房保障支出

96.33 

96.33 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

38.30 

38.30 





二十三、其他支出

159.60 


159.60 




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

7,623.61 

本年支出合计

7,623.61 

7,464.01 

159.60 


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

7,623.61 

总计

7,623.61 

7,464.01 

159.60 


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

7,464.01 

1,331.45 

6,132.56 

201

一般公共服务支出

1,564.88 

1,032.93 

531.95 

20101

人大事务

68.55 

0 

68.55 

2010102

一般行政管理事务

37.70 

0 

37.70 

2010199

其他人大事务支出

30.85 

0 

30.85 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,410.94 

1,032.93 

378.01 

2010301

行政运行

1,032.93 

1,032.93 

0 

2010302

一般行政管理事务

378.01 

0 

378.01 

20105

统计信息事务

8.11 

0 

8.11 

2010502

一般行政管理事务

0.40 

0 

0.40 

2010506

统计管理

0.60 

0 

0.60 

2010507

专项普查活动

7.11 

0 

7.11 

20129

群众团体事务

11.96 

0 

11.96 

2012999

其他群众团体事务支出

11.96 

0 

11.96 

20132

组织事务

1.12 

0 

1.12 

2013202

一般行政管理事务

1.12 

0 

1.12 

20134

统战事务

6.21 

0 

6.21 

2013404

宗教事务

6.21 

0 

6.21 

20136

其他共产党事务支出

58.00 

0 

58.00 

2013699

其他共产党事务支出

58.00 

0 

58.00 

203

国防支出

8.86 

0 

8.86 

20306

国防动员

8.86 

0 

8.86 

2030607

民兵

8.86 

0 

8.86 

204

公共安全支出

11.12 

0 

11.12 

20406

司法

11.12 

0 

11.12 

2040605

普法宣传

11.12 

0 

11.12 

206

科学技术支出

12.05 

0 

12.05 

20601

科学技术管理事务

2.05 

0 

2.05 

2060199

其他科学技术管理事务支出

2.05 

0 

2.05 

20607

科学技术普及

10 

0 

10 

2060702

科普活动

10 

0 

10 

207

文化旅游体育与传媒支出

101.80 

0 

101.80 

20701

文化和旅游

44.94 

0 

44.94 

2070109

群众文化

4.20 

0 

4.20 

2070199

其他文化和旅游支出

40.74 

0 

40.74 

20702

文物

6.86 

0 

6.86 

2070204

文物保护

6.86 

0 

6.86 

20703

体育

50 

0 

50 

2070308

群众体育

50 

0 

50 

208

社会保障和就业支出

1,356.59 

151.71 

1,204.88 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.87 

0 

1.87 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.87 

0 

1.87 

20802

民政管理事务

790.40 

0 

790.40 

2080208

基层政权建设和社区治理

790.40 

0 

790.40 

20805

行政事业单位养老支出

151.71 

151.71 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68 

65.68 

0 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.12 

32.12 

0 

2080599

其他行政事业单位养老支出

53.90 

53.90 

0 

20807

就业补助

7.33 

0 

7.33 

2080701

就业创业服务补贴

2.00 

0 

2.00 

2080711

就业见习补贴

5.33 

0 

5.33 

20808

抚恤

152.01 

0 

152.01 

2080802

伤残抚恤

1.21 

0 

1.21 

2080805

义务兵优待

27.16 

0 

27.16 

2080899

其他优抚支出

123.64 

0 

123.64 

20809

退役安置

8.45 

0 

8.45 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

8.45 

0 

8.45 

20810

社会福利

41.03 

0 

41.03 

2081002

老年福利

41.03 

0 

41.03 

20811

残疾人事业

25.47 

0 

25.47 

2081107

残疾人生活和护理补贴

18.81 

0 

18.81 

2081199

其他残疾人事业支出

6.65 

0 

6.65 

20819

最低生活保障

160.53 

0 

160.53 

2081901

城市最低生活保障金支出

160.53 

0 

160.53 

20825

其他生活救助

15.66 

0 

15.66 

2082501

其他城市生活救助

15.66 

0 

15.66 

20828

退役军人管理事务

2.14 

0 

2.14 

2082802

一般行政管理事务

1.83 

0 

1.83 

2082804

拥军优属

0.32 

0 

0.32 

210

卫生健康支出

259.77 

50.47 

209.29 

21007

计划生育事务

192.89 

0 

192.89 

2100717

计划生育服务

192.89 

0 

192.89 

21011

行政事业单位医疗

50.47 

50.47 

0 

2101101

行政单位医疗

34.94 

34.94 

0 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.53 

15.53 

0 

21014

优抚对象医疗

15.72 

0 

15.72 

2101401

优抚对象医疗补助

15.72 

0 

15.72 

21015

医疗保障管理事务

0.69 

0 

0.69 

2101506

医疗保障经办事务

0.69 

0 

0.69 

211

节能环保支出

2,474.09 

0 

2,474.09 

21101

环境保护管理事务

73.43 

0 

73.43 

2110199

其他环境保护管理事务支出

73.43 

0 

73.43 

21103

污染防治

2,299.77 

0 

2,299.77 

2110302

水体

2,299.77 

0 

2,299.77 

21104

自然生态保护

100.89 

0 

100.89 

2110402

农村环境保护

100.89 

0 

100.89 

212

城乡社区支出

639.51 

0 

639.51 

21201

城乡社区管理事务

639.51 

0 

639.51 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

639.51 

0 

639.51 

213

农林水支出

539.76 

0 

539.76 

21301

农业农村

105.89 

0 

105.89 

2130126

农村社会事业

55.72 

0 

55.72 

2130153

耕地建设与利用

28.72 

0 

28.72 

2130199

其他农业农村支出

21.45 

0 

21.45 

21303

水利

18.37 

0 

18.37 

2130306

水利工程运行与维护

18.37 

0 

18.37 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

310 

0 

310 

2130505

生产发展

310 

0 

310 

21307

农村综合改革

105.50 

0 

105.50 

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.50 

0 

105.50 

220

自然资源海洋气象等支出

360.94 

0 

360.94 

22001

自然资源事务

360.94 

0 

360.94 

2200106

自然资源利用与保护

359.71 

0 

359.71 

2200199

其他自然资源事务支出

1.24 

0 

1.24 

221

住房保障支出

96.33 

96.33 

0 

22102

住房改革支出

96.33 

96.33 

0 

2210201

住房公积金

96.33 

96.33 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

38.30 

0 

38.30 

22401

应急管理事务

38.30 

0 

38.30 

2240106

安全监管

38.30 

0 

38.30 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,075.14 

302

商品和服务支出

198.09 

310

资本性支出

4.31 

30101

基本工资

148.29 

30201

办公费

23.94 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

138.42 

30202

印刷费


31002

办公设备购置

4.31 

30103

奖金

532.60 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.87 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.68 

30206

电费

4.26 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

32.12 

30207

邮电费

18.77 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

34.94 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.32 

30211

差旅费

1.68 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

96.33 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.43 

30213

维修(护)费

3.53 

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

10 

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

53.90 

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.53 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.17 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

50.54 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

10 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.37 

30227

委托业务费

5.92 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

19.32 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

9.11 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.22 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.32 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

58.44 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,129.05 

公用经费合计

202.40 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0 

159.60 

159.60 

0 

159.60 

0 

229

其他支出

0 

159.60 

159.60 

0 

159.60 

0 

22960

彩票公益金安排的支出

0 

159.60 

159.60 

0 

159.60 

0 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0 

100 

100 

0 

100 

0 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0 

6.91 

6.91 

0 

6.91 

0 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0 

52.69 

52.69 

0 

52.69 

0 

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0 


0 



0 


0 

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

202.40 

(一)支出合计

8.39 

8.39 

(一)行政单位

202.40 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.22 

8.22 

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

7 

(2)公务用车运行维护费

8.22 

8.22 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.17 

0.17 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.17 

3.机要通信用车

1 

其中:外事接待费


4.应急保障用车

5 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1 

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

7 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

12 

(一)政府采购支出合计

638.76 

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

22.48 

6.国内公务接待人次(人)

41 

2.政府采购工程支出

616.28 

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

638.76 

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

539.56 

二、会议费




三、培训费

4.53 



四、差旅费

4.01 



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载:

原文下载:巴福镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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