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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2024-03250 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2024-11-13 [ 发布日期 ] 2024-11-13
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2024-11-13
[ 发布日期 ] 2024-11-13

巴福镇人民政府2023年度部门决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。承办管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

巴福镇政府内设综合办事机构9个,具体内设综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室应急管理办公室;事业单位6个,具体事业单位构成:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心;另单设人大常委会办公室和司法所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6588.47万元,支出总计6588.47万元。收支较上年决算数增加100.13万元,增长1.54%,主要原因是上级专项资金较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6588.47万元,较上年决算数增加100.13万元,增长1.54%,主要原因是社会保障和就业、节能环保、城乡社区增加。其中:财政拨款收入6588.47万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6588.47万元,较上年决算数增加100.13万元,增长1.54%,主要原因是节能环保支出、城乡社区、卫生健康等支出增加。其中:基本支出2064.94万元,占31.34%;项目支出4523.53万元,占68.66%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是本部门2023年度无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6588.47万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加100.13万元,增长1.54%。主要原因是上级专项资金较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6579.56万元,较上年决算数增加107.82万元,增长1.67%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、文化旅游体育与传媒、卫生健康、农林水利增加。较年初预算数增加2193.20万元,增长50.00%主要原因是增加农村综合改革转移支付、五人制足球场建设、镇街公共服务能力提升专项、产业扶持专项、困难群众救助、计划生育奖扶、优抚抚恤等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6579.56万元,较上年决算数增加107.82万元,增长1.67%。主要原因是节能环保支出和城乡社区等支出增加。较年初预算数增加2193.20万元,增长50.00%。主要原因是增加农村综合改革转移支付、五人制足球场建设、镇街公共服务能力提升专项、产业扶持专项、困难群众救助、计划生育奖扶、优抚抚恤等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2242.10万元,占34.08%,较年初预算数增加822.66万元,增长57.96%,主要原因是追加规上限上企业培育经费、公共服务能力能升等项目。

2)公共安全支出71.50万元,占1.09%,较年初预算数增加4.50万元,增长6.72%,主要原因是追加严重精神障碍患者资金等项目。

3)科学技术支出2.90万元,占0.04%,较年初预算数增加2.90万元,增长100.00%,主要原因是追加火炬统计调查工作经费等项目。

4)文化旅游体育与传媒支出152.93万元,占2.32%,较年初预算数增加50.36万元,增长49.10%,主要原因是追加文服中心免费开放补助等项目。

5)社会保障与就业支出1894.43万元,占28.79%,较年初预算数增加447.70万元,增长30.95%,主要原因是追加重点优抚对象、特困人员、低保人员等节假日慰问经费及各类价格补贴支出。

6)卫生健康支出205.93万元,占3.13%,较年初预算数增加90.67万元,增长78.67%,主要原因是追加计划生育特扶资金等项目。

7)城乡社区支出1260.57万元,占19.16%,较年初预算数增加722.08万元,增长134.09%,主要原因是追加城镇管理维护经费等项目。

8)农林水支出446.44万元,占6.79%,较年初预算数减少44.85万元,下降9.13%,主要原因是其他农业项目减少。

9)交通运输支出40.00万元,占0.61%,较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。

10)资源勘探信息等支出96.06万元,占1.46%,较年初预算数增加96.06万元,增长100.00%,主要原因是产业扶持专项经费增加。

11住房保障支出109.55万元,占1.66%,较年初预算数增加1.13万元,增长1.04%,主要原因是基数调整。

12灾害防治及应急管理支出57.15万元,占0.87%,较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2064.94万元。其中:人员经费1774.82万元,较上年决算数增加81.56万元,增长4.82%,主要原因是追加规上限上企业培育经费、公共服务能力能升等项目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费290.12万元,较上年决算数减少74.53万元,下降20.44%,主要原因是厉行节俭,压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8.81万元,较上年决算数减少7.79万元,下降46.93%,主要原因是体育事业的彩票公益金支出、其他社会公益事业的彩票公益金支出减少。本年支出8.81万元,较上年决算数减少7.79万元,下降46.93%,主要原因是体育事业的彩票公益金支出、其他社会公益事业的彩票公益金支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.10万元,基本支出0万元,项目支出0.10万元,主要用途用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计9.11万元,较年初预算数减少17.89万元,下降66.26%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少42.09万元,下降82.21%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,主要原因是2023年未购置公务用车。较上年支出数减少32.67万元,下降100.00%,主要原因是2023年未购置公务用车。

公务车运行维护费8.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.51万元,下降66.04%,主要原因是厉行节约,提倡电动车出行。较上年支出数减少7.82万元,下降47.95%,主要原因是厉行节约,提倡电动车出行。

公务接待费0.62万元,主要用于对外接待、考察交流等方面。费用支出较年初预算数减少1.38万元,下降69.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较年初有所下降。较上年支出数减少1.60万元,下降72.07%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费较上年有所下降。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待30批次142人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费43.33元,车均购置费0万元,车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.23万元,较上年决算数减少3.63万元,下降74.69%,主要原因是精简会议。本年度培训费支出4.46万元,较上年决算数减少5.48万元,下降55.13%,主要原因是培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出191.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费。机关运行经费较上年支出数减少173.19万元,下降47.49%,主要原因是厉行节约常态化,严控日常公用经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和70个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4523.53万元。

部门整体绩效自评:

2023年度部门整体绩效自评表

单位:万元

项目名称:

重庆市九龙坡区巴福镇人民政府整体监控

项目编码:

50019300023P000012

自评总分:

99.59



项目主管部门:

305-重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

钟家梅

联系电话:

65761316

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

4556.24

6867.52

6588.47




其中:财政拨款

4556.24

6867.52

6588.47

95.93

10.00

9.59

一般公共预算

4556.13

6831.51

6579.56

96.31



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、按时保质保量完成市区目标任务;2、保证重点项目顺利落地实施,推进乡村振兴战略,完成冷家河、大岩口湿地公园景观设计方案,沿冷家河、大岩口环水库步道种植日本红枫、墨西哥落羽衫等项目,实施全域农业智能灌溉工程12公里,策划启动钟鹤村4000亩健康农业生态公园建设、包装梁滩河源头生态修复、全域土地整治等重点项目;3、保证机关、村居正常运行,干部职工工资福利及时发放;4、社会保障、惠民政策落实到位率100%;5、完成镇清扫保洁80000平方米、生活垃圾分类升级,重视城市管理维护建设,保证市容市貌整洁,基础设施完善,交通出行便利;6、确保社会稳定,经济快速发展,完成规模以上工业总产值达百亿元;8、全面深入学习领会党的二十大精神,深化党史学习教育成果,开展党史宣传宣讲。严守政治纪律和政治规矩,把党的全面领导铆紧压实到政府工作的各环节和全过程。


按照年初指定的目标,均已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

场镇清扫保洁面积

平方米

80000

80000

0

100

5

5


行政执法检查次数

200

200

0

100

5

5


重点项目落地实施率

%

100

100

0

100

5

5


工程验收合格率

%

95

100

5.26

100

5

5


应补尽补率

%

100

100

0

100

5

5


民生资金及时发放率

%

100

100

0

100

5

5


项目土地征收及时完成率

%

100

100

0

100

5

5


新增就业人数

1400

1400

0

100

5

5


规上工业总产值同比增长率

%

0.4

0.4

0

100

10

10


农村污水处理能力


定性

1

0

100

10

10


平安指数

%

96

98

2.08

100

10

10


优良天数同比增加数

10

10

0

100

20

20


群众满意度

%

90

95

5.56

100

10

10














项目支出绩效自评表1(二级项目):

2023年度二级项目绩效自评表

单位:万元

项目名称:

2023年上级计划生育特扶转移支付资金

项目编码:

50019323T000003751003

自评总分:

100.00



项目主管部门:

305-重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

蒋霁

联系电话:

65761235

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

79.47

79.47




其中:财政拨款

0.00

79.47

79.47

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

79.47

79.47

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

计划生育特别扶助

计划生育特别扶助

按照本年度实际扶助人数完成子女死亡、子女伤残家庭父母特别扶助金。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

特扶-残疾标准人数

17

17

0

100

15

15



特扶-死亡标准人数

31

31

0

100

15

15



发放合格率

%

100

100

0

100

10

10



及时发放率

%

100

100

0

100

10

10



扶助标准

%

100

100

0

100

10

10



特扶对象覆盖率

%

100

100

0

100

20

20



受益群众满意度

%

95

95

0

100

10

10



项目支出绩效自评表2(二级项目):

2023年度二级项目绩效自评表

单位:万元

项目名称:

困难群众救助补助区级资金(低保、特困、临时救助、儿童)

项目编码:

50019322T000002663635

自评总分:

100.00



项目主管部门:

305-重庆市九龙坡区巴福镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

黄桂乡

联系电话:

68185029

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

90,000.00

90,000.00

90,000.00




其中:财政拨款

90,000.00

90,000.00

90,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

90,000.00

90,000.00

90,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

及时足额发放困难群众救助资金,缓解困难群众基本生活困难,把党和政府的关怀和温暖送到困难群众手中,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

及时足额发放困难群众救助资金,缓解困难群众基本生活困难,把党和政府的关怀和温暖送到困难群众手中,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

及时足额发放困难群众救助资金,缓解困难群众基本生活困难,把党和政府的关怀和温暖送到困难群众手中,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助人数

人次

240

240

0

100

15

15



补助合格率

%

100

100

0

100

15

15



救助到位时间

%

100

100

0

100

15

15



按文件规定发放

%

100

100

0

100

15

15



缓解困难群众生活困难

%

100

100

0

100

10

10



项目自身运转可持续性

%

100

100

0

100

10

10



受益群众满意度

%

95

95

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

重庆高新区财政局委托三方公司对巴福镇2023年部门整体进行了绩效评价,经综合评价,绩效评价得分93.16分,绩效评价等级为优。绩效评价发现了部分指标细化分解程度不足,绩效管理工作待加强等主要问题,提出增强绩效管理意识,加强绩效目标管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-65761316


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,579.56

一、一般公共服务支出

2,242.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

8.81

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.10

三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

71.50

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

2.90

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

152.93

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,894.43



九、卫生健康支出

205.93



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,260.57



十二、农林水支出

446.44



十三、交通运输支出

40.00



十四、资源勘探工业信息等支出

96.06



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

109.55



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

0.10



二十二、灾害防治及应急管理支出

57.15



二十三、其他支出

8.81



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,588.47

本年支出合计

6,588.47

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,588.47

总计

6,588.47

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市九龙坡区巴福镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,588.47

6,588.47







201

一般公共服务支出

2,242.10

2,242.10







20101

人大事务

36.27

36.27







2010199

其他人大事务支出

36.27

36.27







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,020.20

2,020.20







2010301

行政运行

1,067.29

1,067.29







2010302

一般行政管理事务

716.37

716.37







2010308

信访事务

18.38

18.38







2010350

事业运行

218.16

218.16







20104

发展与改革事务

0.80

0.80







2010402

一般行政管理事务

0.80

0.80







20105

统计信息事务

13.03

13.03







2010506

统计管理

6.00

6.00







2010507

专项普查活动

7.03

7.03







20106

财政事务

7.90

7.90







2010699

其他财政事务支出

7.90

7.90







20113

商贸事务

25.60

25.60







2011302

一般行政管理事务

25.60

25.60







20129

群众团体事务

0.98

0.98







2012999

其他群众团体事务支出

0.98

0.98







20132

组织事务

10.00

10.00







2013299

其他组织事务支出

10.00

10.00







20136

其他共产党事务支出

109.71

109.71







2013602

一般行政管理事务

2.86

2.86







2013699

其他共产党事务支出

106.85

106.85







20138

市场监督管理事务

17.62

17.62







2013801

行政运行

10.16

10.16







2013899

其他市场监督管理事务

7.46

7.46







204

公共安全支出

71.50

71.50







20406

司法

8.20

8.20







2040604

基层司法业务

1.20

1.20







2040605

普法宣传

7.00

7.00







20499

其他公共安全支出

63.30

63.30







2049999

其他公共安全支出

63.30

63.30







206

科学技术支出

2.90

2.90







20699

其他科学技术支出

2.90

2.90







2069999

其他科学技术支出

2.90

2.90







207

文化旅游体育与传媒支出

152.93

152.93







20701

文化和旅游

152.93

152.93







2070109

群众文化

14.00

14.00







2070199

其他文化和旅游支出

138.93

138.93







208

社会保障和就业支出

1,894.43

1,894.43







20801

人力资源和社会保障管理事务

109.57

109.57







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.57

109.57







20802

民政管理事务

1,044.29

1,044.29







2080208

基层政权建设和社区治理

888.20

888.20







2080299

其他民政管理事务支出

156.10

156.10







20805

行政事业单位养老支出

199.16

199.16







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.85

91.85







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.15

45.15







2080599

其他行政事业单位养老支出

62.16

62.16







20807

就业补助

13.48

13.48







2080704

社会保险补贴

6.55

6.55







2080711

就业见习补贴

4.63

4.63







2080799

其他就业补助支出

2.30

2.30







20808

抚恤

189.20

189.20







2080801

死亡抚恤

23.36

23.36







2080805

义务兵优待

22.87

22.87







2080899

其他优抚支出

142.97

142.97







20809

退役安置

0.25

0.25







2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.25

0.25







20810

社会福利

1.60

1.60







2081002

老年福利

1.60

1.60







20811

残疾人事业

13.87

13.87







2081107

残疾人生活和护理补贴

8.80

8.80







2081199

其他残疾人事业支出

5.06

5.06







20819

最低生活保障

203.46

203.46







2081901

城市最低生活保障金支出

203.46

203.46







20820

临时救助

9.00

9.00







2082001

临时救助支出

9.00

9.00







20825

其他生活救助

1.90

1.90







2082501

其他城市生活救助

1.90

1.90







20828

退役军人管理事务

108.65

108.65







2082850

事业运行

64.66

64.66







2082899

其他退役军人事务管理支出

44.00

44.00







210

卫生健康支出

205.93

205.93







21001

卫生健康管理事务

33.51

33.51







2100102

一般行政管理事务

11.81

11.81







2100199

其他卫生健康管理事务支出

21.70

21.70







21007

计划生育事务

112.89

112.89







2100717

计划生育服务

112.89

112.89







21011

行政事业单位医疗

52.31

52.31







2101101

行政单位医疗

33.11

33.11







2101102

事业单位医疗

15.80

15.80







2101103

公务员医疗补助

2.40

2.40







2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00







21014

优抚对象医疗

6.46

6.46







2101401

优抚对象医疗补助

6.46

6.46







21015

医疗保障管理事务

0.76

0.76







2101506

医疗保障经办事务

0.76

0.76







212

城乡社区支出

1,260.57

1,260.57







21205

城乡社区环境卫生

68.36

68.36







2120501

城乡社区环境卫生

68.36

68.36







21299

其他城乡社区支出

1,192.20

1,192.20







2129999

其他城乡社区支出

1,192.20

1,192.20







213

农林水支出

446.44

446.44







21301

农业农村

119.05

119.05







2130199

其他农业农村支出

119.05

119.05







21303

水利

200.72

200.72







2130315

抗旱

140.72

140.72







2130319

江河湖库水系综合整治

60.00

60.00







21307

农村综合改革

126.67

126.67







2130701

对村级公益事业建设的补助

126.67

126.67







214

交通运输支出

40.00

40.00







21401

公路水路运输

40.00

40.00







2140110

公路和运输安全

40.00

40.00







215

资源勘探工业信息等支出

96.06

96.06







21502

制造业

96.06

96.06







2150202

一般行政管理事务

96.06

96.06







221

住房保障支出

109.55

109.55







22102

住房改革支出

109.55

109.55







2210201

住房公积金

109.55

109.55







223

国有资本经营预算支出

0.10

0.10







22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.10

0.10







2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.10

0.10







224

灾害防治及应急管理支出

57.15

57.15







22401

应急管理事务

57.15

57.15







2240106

安全监管

57.15

57.15







229

其他支出

8.81

8.81







22960

彩票公益金安排的支出

8.81

8.81







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.90

5.90







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.91

2.91







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,588.47

2,064.94

4,523.53




201

一般公共服务支出

2,242.10

1,295.61

946.50




20101

人大事务

36.27


36.27




2010199

其他人大事务支出

36.27


36.27




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,020.20

1,285.44

734.75




2010301

行政运行

1,067.29

1,067.29





2010302

一般行政管理事务

716.37


716.37




2010308

信访事务

18.38


18.38




2010350

事业运行

218.16

218.16





20104

发展与改革事务

0.80


0.80




2010402

一般行政管理事务

0.80


0.80




20105

统计信息事务

13.03


13.03




2010506

统计管理

6.00


6.00




2010507

专项普查活动

7.03


7.03




20106

财政事务

7.90


7.90




2010699

其他财政事务支出

7.90


7.90




20113

商贸事务

25.60


25.60




2011302

一般行政管理事务

25.60


25.60




20129

群众团体事务

0.98


0.98




2012999

其他群众团体事务支出

0.98


0.98




20132

组织事务

10.00


10.00




2013299

其他组织事务支出

10.00


10.00




20136

其他共产党事务支出

109.71


109.71




2013602

一般行政管理事务

2.86


2.86




2013699

其他共产党事务支出

106.85


106.85




20138

市场监督管理事务

17.62

10.16

7.46




2013801

行政运行

10.16

10.16





2013899

其他市场监督管理事务

7.46


7.46




204

公共安全支出

71.50


71.50




20406

司法

8.20


8.20




2040604

基层司法业务

1.20


1.20




2040605

普法宣传

7.00


7.00




20499

其他公共安全支出

63.30


63.30




2049999

其他公共安全支出

63.30


63.30




206

科学技术支出

2.90


2.90




20699

其他科学技术支出

2.90


2.90




2069999

其他科学技术支出

2.90


2.90




207

文化旅游体育与传媒支出

152.93

91.68

61.25




20701

文化和旅游

152.93

91.68

61.25




2070109

群众文化

14.00


14.00




2070199

其他文化和旅游支出

138.93

91.68

47.25




208

社会保障和就业支出

1,894.43

396.74

1,497.69




20801

人力资源和社会保障管理事务

109.57

109.57





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.57

109.57





20802

民政管理事务

1,044.29


1,044.29




2080208

基层政权建设和社区治理

888.20


888.20




2080299

其他民政管理事务支出

156.10


156.10




20805

行政事业单位养老支出

199.16

199.16





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.85

91.85





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.15

45.15





2080599

其他行政事业单位养老支出

62.16

62.16





20807

就业补助

13.48


13.48




2080704

社会保险补贴

6.55


6.55




2080711

就业见习补贴

4.63


4.63




2080799

其他就业补助支出

2.30


2.30




20808

抚恤

189.20

23.36

165.84




2080801

死亡抚恤

23.36

23.36





2080805

义务兵优待

22.87


22.87




2080899

其他优抚支出

142.97


142.97




20809

退役安置

0.25


0.25




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.25


0.25




20810

社会福利

1.60


1.60




2081002

老年福利

1.60


1.60




20811

残疾人事业

13.87


13.87




2081107

残疾人生活和护理补贴

8.80


8.80




2081199

其他残疾人事业支出

5.06


5.06




20819

最低生活保障

203.46


203.46




2081901

城市最低生活保障金支出

203.46


203.46




20820

临时救助

9.00


9.00




2082001

临时救助支出

9.00


9.00




20825

其他生活救助

1.90


1.90




2082501

其他城市生活救助

1.90


1.90




20828

退役军人管理事务

108.65

64.66

44.00




2082850

事业运行

64.66

64.66





2082899

其他退役军人事务管理支出

44.00


44.00




210

卫生健康支出

205.93

52.31

153.61




21001

卫生健康管理事务

33.51


33.51




2100102

一般行政管理事务

11.81


11.81




2100199

其他卫生健康管理事务支出

21.70


21.70




21007

计划生育事务

112.89


112.89




2100717

计划生育服务

112.89


112.89




21011

行政事业单位医疗

52.31

52.31





2101101

行政单位医疗

33.11

33.11





2101102

事业单位医疗

15.80

15.80





2101103

公务员医疗补助

2.40

2.40





2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00





21014

优抚对象医疗

6.46


6.46




2101401

优抚对象医疗补助

6.46


6.46




21015

医疗保障管理事务

0.76


0.76




2101506

医疗保障经办事务

0.76


0.76




212

城乡社区支出

1,260.57


1,260.57




21205

城乡社区环境卫生

68.36


68.36




2120501

城乡社区环境卫生

68.36


68.36




21299

其他城乡社区支出

1,192.20


1,192.20




2129999

其他城乡社区支出

1,192.20


1,192.20




213

农林水支出

446.44

119.05

327.39




21301

农业农村

119.05

119.05





2130199

其他农业农村支出

119.05

119.05





21303

水利

200.72


200.72




2130315

抗旱

140.72


140.72




2130319

江河湖库水系综合整治

60.00


60.00




21307

农村综合改革

126.67


126.67




2130701

对村级公益事业建设的补助

126.67


126.67




214

交通运输支出

40.00


40.00




21401

公路水路运输

40.00


40.00




2140110

公路和运输安全

40.00


40.00




215

资源勘探工业信息等支出

96.06


96.06




21502

制造业

96.06


96.06




2150202

一般行政管理事务

96.06


96.06




221

住房保障支出

109.55

109.55





22102

住房改革支出

109.55

109.55





2210201

住房公积金

109.55

109.55





223

国有资本经营预算支出

0.10


0.10




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.10


0.10




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.10


0.10




224

灾害防治及应急管理支出

57.15


57.15




22401

应急管理事务

57.15


57.15




2240106

安全监管

57.15


57.15




229

其他支出

8.81


8.81




22960

彩票公益金安排的支出

8.81


8.81




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.90


5.90




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2.91


2.91




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,579.56

一、一般公共服务支出

2,242.10

2,242.10



二、政府性基金预算财政拨款

8.81

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款

0.10

三、国防支出







四、公共安全支出

71.50

71.50





五、教育支出







六、科学技术支出

2.90

2.90





七、文化旅游体育与传媒支出

152.93

152.93





八、社会保障和就业支出

1,894.43

1,894.43





九、卫生健康支出

205.93

205.93





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

1,260.57

1,260.57





十二、农林水支出

446.44

446.44





十三、交通运输支出

40.00

40.00





十四、资源勘探工业信息等支出

96.06

96.06





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

109.55

109.55





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出

0.10



0.10



二十二、灾害防治及应急管理支出

57.15

57.15





二十三、其他支出

8.81


8.81




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,588.47

本年支出合计

6,588.47

6,579.56

8.81

0.10

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,588.47

总计

6,588.47

6,579.56

8.81

0.10

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,579.56

2,064.94

4,514.61

201

一般公共服务支出

2,242.10

1,295.61

946.50

20101

人大事务

36.27


36.27

2010199

其他人大事务支出

36.27


36.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,020.20

1,285.44

734.75

2010301

行政运行

1,067.29

1,067.29


2010302

一般行政管理事务

716.37


716.37

2010308

信访事务

18.38


18.38

2010350

事业运行

218.16

218.16


20104

发展与改革事务

0.80


0.80

2010402

一般行政管理事务

0.80


0.80

20105

统计信息事务

13.03


13.03

2010506

统计管理

6.00


6.00

2010507

专项普查活动

7.03


7.03

20106

财政事务

7.90


7.90

2010699

其他财政事务支出

7.90


7.90

20113

商贸事务

25.60


25.60

2011302

一般行政管理事务

25.60


25.60

20129

群众团体事务

0.98


0.98

2012999

其他群众团体事务支出

0.98


0.98

20132

组织事务

10.00


10.00

2013299

其他组织事务支出

10.00


10.00

20136

其他共产党事务支出

109.71


109.71

2013602

一般行政管理事务

2.86


2.86

2013699

其他共产党事务支出

106.85


106.85

20138

市场监督管理事务

17.62

10.16

7.46

2013801

行政运行

10.16

10.16


2013899

其他市场监督管理事务

7.46


7.46

204

公共安全支出

71.50


71.50

20406

司法

8.20


8.20

2040604

基层司法业务

1.20


1.20

2040605

普法宣传

7.00


7.00

20499

其他公共安全支出

63.30


63.30

2049999

其他公共安全支出

63.30


63.30

206

科学技术支出

2.90


2.90

20699

其他科学技术支出

2.90


2.90

2069999

其他科学技术支出

2.90


2.90

207

文化旅游体育与传媒支出

152.93

91.68

61.25

20701

文化和旅游

152.93

91.68

61.25

2070109

群众文化

14.00


14.00

2070199

其他文化和旅游支出

138.93

91.68

47.25

208

社会保障和就业支出

1,894.43

396.74

1,497.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

109.57

109.57


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

109.57

109.57


20802

民政管理事务

1,044.29


1,044.29

2080208

基层政权建设和社区治理

888.20


888.20

2080299

其他民政管理事务支出

156.10


156.10

20805

行政事业单位养老支出

199.16

199.16


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.85

91.85


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.15

45.15


2080599

其他行政事业单位养老支出

62.16

62.16


20807

就业补助

13.48


13.48

2080704

社会保险补贴

6.55


6.55

2080711

就业见习补贴

4.63


4.63

2080799

其他就业补助支出

2.30


2.30

20808

抚恤

189.20

23.36

165.84

2080801

死亡抚恤

23.36

23.36


2080805

义务兵优待

22.87


22.87

2080899

其他优抚支出

142.97


142.97

20809

退役安置

0.25


0.25

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

0.25


0.25

20810

社会福利

1.60


1.60

2081002

老年福利

1.60


1.60

20811

残疾人事业

13.87


13.87

2081107

残疾人生活和护理补贴

8.80


8.80

2081199

其他残疾人事业支出

5.06


5.06

20819

最低生活保障

203.46


203.46

2081901

城市最低生活保障金支出

203.46


203.46

20820

临时救助

9.00


9.00

2082001

临时救助支出

9.00


9.00

20825

其他生活救助

1.90


1.90

2082501

其他城市生活救助

1.90


1.90

20828

退役军人管理事务

108.65

64.66

44.00

2082850

事业运行

64.66

64.66


2082899

其他退役军人事务管理支出

44.00


44.00

210

卫生健康支出

205.93

52.31

153.61

21001

卫生健康管理事务

33.51


33.51

2100102

一般行政管理事务

11.81


11.81

2100199

其他卫生健康管理事务支出

21.70


21.70

21007

计划生育事务

112.89


112.89

2100717

计划生育服务

112.89


112.89

21011

行政事业单位医疗

52.31

52.31


2101101

行政单位医疗

33.11

33.11


2101102

事业单位医疗

15.80

15.80


2101103

公务员医疗补助

2.40

2.40


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.00

1.00


21014

优抚对象医疗

6.46


6.46

2101401

优抚对象医疗补助

6.46


6.46

21015

医疗保障管理事务

0.76


0.76

2101506

医疗保障经办事务

0.76


0.76

212

城乡社区支出

1,260.57


1,260.57

21205

城乡社区环境卫生

68.36


68.36

2120501

城乡社区环境卫生

68.36


68.36

21299

其他城乡社区支出

1,192.20


1,192.20

2129999

其他城乡社区支出

1,192.20


1,192.20

213

农林水支出

446.44

119.05

327.39

21301

农业农村

119.05

119.05


2130199

其他农业农村支出

119.05

119.05


21303

水利

200.72


200.72

2130315

抗旱

140.72


140.72

2130319

江河湖库水系综合整治

60.00


60.00

21307

农村综合改革

126.67


126.67

2130701

对村级公益事业建设的补助

126.67


126.67

214

交通运输支出

40.00


40.00

21401

公路水路运输

40.00


40.00

2140110

公路和运输安全

40.00


40.00

215

资源勘探工业信息等支出

96.06


96.06

21502

制造业

96.06


96.06

2150202

一般行政管理事务

96.06


96.06

221

住房保障支出

109.55

109.55


22102

住房改革支出

109.55

109.55


2210201

住房公积金

109.55

109.55


224

灾害防治及应急管理支出

57.15


57.15

22401

应急管理事务

57.15


57.15

2240106

安全监管

57.15


57.15

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,688.43

302

商品和服务支出

272.63

310

资本性支出

17.49

30101

基本工资

225.74

30201

办公费

101.53

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

154.11

30202

印刷费

0.44

31002

办公设备购置

17.49

30103

奖金

588.50

30203

咨询费

3.73

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

390.93

30205

水费

1.50

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.85

30206

电费

2.55

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

45.15

30207

邮电费

27.23

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

36.70

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.47

30211

差旅费

7.95

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

109.55

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

17.91

30213

维修(护)费

1.73

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

20.52

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

86.40

30215

会议费

1.23

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.42

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.62

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

23.36

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

61.39

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

11.34

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.65

30227

委托业务费

16.59

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

29.97

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

7.61

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.49

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.43

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

21.26

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,774.82

公用经费合计

290.12

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


8.81

8.81


8.81


229

其他支出


8.81

8.81


8.81


22960

彩票公益金安排的支出


8.81

8.81


8.81


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


5.90

5.90


5.90


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


2.91

2.91


2.91


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.10


0.10

223

国有资本经营预算支出

0.10


0.10

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.10


0.10

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.10


0.10








备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表





公开09表

公开部门: 重庆市九龙坡区巴福镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

191.46

(一)支出合计

9.11

9.11

(一)行政单位

191.46

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.49

8.49

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

8  

(2)公务用车运行维护费

8.49

8.49

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.62

0.62

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.62

3.机要通信用车

4

其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

8

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

30

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

142

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.23



三、培训费

4.46



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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原文下载:巴福镇人民政府2023年度部门决算公开说明

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