| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02839 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-02839 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
一、部门基本情况
(一)职能职责
高新区纪工委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
高新区监察室职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法审查起诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。
(二)机构设置
内设办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件综合室、巡察办。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1386.08万元。收、支与2023年度相比,增加435.14万元,增长45.8%,主要原因是主要是因为2024年新建廉政教育基地,共计投入306.7万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1386.08万元,与2023年度相比,增加435.14万元,增长45.8%,主要原因是主要是因为2024年新建廉政教育基地,共计投入306.7万元。其中:财政拨款收入1386.08万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1386.08万元,与2023年度相比,增加435.14万元,增长45.8%,主要原因是主要是因为2024年新建廉政教育基地,共计投入306.7万元。其中:基本支出845.02万元,占61.0%;项目支出541.06万元,占39.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1386.08万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加435.14万元,增长45.8%。主要原因是2024年新建廉政教育基地,共计投入306.7万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1386.08万元,与2023年度相比,增加435.14万元,增长45.8%。主要原因是2024年新建廉政教育基地,共计投入306.7万元。较年初预算数减少189.42万元,下降12.0%。主要原因是廉政教育基地项目前期规划时间较长,2024年未能结算完成,尚未支付尾款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1386.08万元,与2023年度相比,增加435.14万元,增长45.8%。主要原因是2024年新建廉政教育基地,共计投入306.7万元。较年初预算数减少189.42万元,下降12.0%。主要原因是廉政教育基地项目前期规划时间较长,2024年未能结算完成,尚未支付尾款。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1224.90万元,占88.4%,较年初预算数减少210.08万元,下降14.6%,主要原因是廉政教育基地项目前期规划时间过长,2024年未能结算完成,尚未支付尾款。
(8)社会保障和就业支出55.86万元,占4.0%,较年初预算数减少2.28万元,下降3.9%,主要原因是人员调进、调出引起的缴费变化。
(9)卫生健康支出28.54万元,占2.1%,较年初预算数减少0.66万元,下降2.3%,主要原因是人员调进、调出引起的缴费变化。
(19)住房保障支出53.01万元,占3.8%,较年初预算数减少0.18万元,下降0.3%,主要原因是人员调进、调出引起的缴费变化。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出845.02万元。
其中:
人员经费733.41万元,与2023年度相比,增加139.97万元,增长23.6%,主要原因是机关人员调动,2024年度末人员净增长。人员经费用途主要包括工资福利,干部职工社医保、住房公积金缴费等。。
公用经费111.60万元,与2023年度相比,增加41.01万元,增长58.1%,主要原因是专项监督检查频次增加,办案力度进一步加大,巡察业务开展更为广泛。公用经费用途主要包括购买办公用品、文印费用、维修费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计26.04万元,较年初预算数减少13.96万元,下降34.9%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约过紧日子,从严从紧压减“三公”经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务用车购置费17.99万元,用于购买1台执法执勤车。费用支出较年初预算数减少7.01万元,下降28.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约过紧日子。较上年支出数增加17.99万元,主要原因是本年购买1台执法执勤车,去年无此业务。
公务用车运行维护费8.05万元,主要用于车辆保险、ETC通行、购买油料、日常检修费等。。费用支出较年初预算数减少6.95万元,下降46.3%;较上年支出数减少1.06万元,下降11.6%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,加强公务用车调度管理,严控“三公”经费支出。
无公务接待,跟去年保持一致。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费17.99万元,车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.97万元,与2023年度相比,减少1.95万元,下降32.9%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,精简会议、勤俭办会。本年度培训费支出3.70万元,与2023年度相比,减少7.48万元,下降66.9%,主要原因是本年线上培训较多。本年度差旅费支出4.87万元,与2023年度相比,减少2.27万元,下降31.8%,主要原因是2024年度跨区跨省差旅需求减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出111.60万元,机关运行经费主要购买办公用品、文印费用、维修费用等。机关运行经费较上年支出数增加41.01万元,增长58.1%,主要原因是专项监督检查频次增加,办案力度进一步加大,巡察业务开展更为广泛。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额368.99万元,其中:政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出368.31万元。授予中小企业合同金额368.99万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额368.99万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购廉政教育基地相关支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和2个二级项目、开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金286.91万元。详见附件1、2、3。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
吴帆 023-68631138
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,386.08 |
一、一般公共服务支出 |
1,224.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
23.76 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
55.86 | |
|
九、卫生健康支出 |
28.54 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
53.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,386.08 |
本年支出合计 |
1,386.08 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,386.08 |
总计 |
1,386.08 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,386.08 |
1,386.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,224.90 |
1,224.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,224.90 |
1,224.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
707.60 |
707.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
55.21 |
55.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011106 |
巡视工作 |
53.06 |
53.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
306.76 |
306.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.86 |
55.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.86 |
55.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,386.08 |
845.02 |
541.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,224.90 |
707.60 |
517.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,224.90 |
707.60 |
517.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
707.60 |
707.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
55.21 |
0.00 |
55.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
102.27 |
0.00 |
102.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011106 |
巡视工作 |
53.06 |
0.00 |
53.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
306.76 |
0.00 |
306.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.86 |
55.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.86 |
55.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,386.08 |
一、一般公共服务支出 |
1,224.90 |
1,224.90 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
23.76 |
23.76 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
55.86 |
55.86 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
53.01 |
53.01 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,386.08 |
本年支出合计 |
1,386.08 |
1,386.08 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,386.08 |
总计 |
1,386.08 |
1,386.08 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,386.08 |
845.02 |
541.06 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,224.90 |
707.60 |
517.30 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,224.90 |
707.60 |
517.30 |
|
2011101 |
行政运行 |
707.60 |
707.60 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
55.21 |
0.00 |
55.21 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
102.27 |
0.00 |
102.27 |
|
2011106 |
巡视工作 |
53.06 |
0.00 |
53.06 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
306.76 |
0.00 |
306.76 |
|
204 |
公共安全支出 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
|
20402 |
公安 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.86 |
55.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.86 |
55.86 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.24 |
37.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.01 |
53.01 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载:
002001-纪工委(监察室)_50019324T000004027022-2024-党风廉政绩效自评表.xlsx
002001-纪工委(监察室)_50019324T000004027027-2024-信息化建设绩效自评表.xlsx
002001-纪工委(监察室)_50019300024P000001-重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委整体监控绩效自评表.xlsx
原文下载:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委2024年度部门决算公开说明及公开报表