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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02859 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-03 [ 发布日期 ] 2025-11-03
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-03
[ 发布日期 ] 2025-11-03

曾家镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令,报告执行决议、决定和命令的情况。

2.管理本行政区域内的经济事业,制定本镇经济和社会发展计划,经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3.负责编制全镇一、二、三产业发展中长期规划,做好跟踪服务、协调、指导工作,做好全镇工、农业经济运行和经营情况的统计、分析、研究,制定本镇民营经济发展规划,协助高新区做好第三产业的指导、协调、服务工作,促进镇级经济的发展。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,处理人民来信、来访、调解民间纠纷,加强社会治安的综合治理,严格交通和消防的管理,依法处置违法行为。

5.发展社会保障、社会公益和社会福利事业,负责民政、老龄和残疾人工作;劳动和社会保障工作;指导、支持村(居)民委员会的工作,帮助其进行组织、制度和业务建设。

6.发展教育、科学、文化、卫生、体育事业,组织实施义务教育,普及科学技术知识,保护文物,开展群众性文化、体育活动和爱国卫生、人口和计划生育工作,加强妇幼保健工作,开展青少年和老年人保护工作。

7.加强镇级财政的监督、管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。

8.管理人事、劳动、统计工作。

9.制定和组织实施镇村的集镇建设规划,加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理,合理利用自然资源,保护和改善生活环境和生态环境。

10.加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11.协助和支持设立在本行政区域内不隶属镇的机关、企业事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12.办理民族、侨台、宗教事务。

(二)机构设置

曾家镇幅员面积36.51平方公里,镇辖6个行政村、7个社区。单位统一设置党政内设机构5个,包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业单位5个,包括农业服务中心,文化服务中心,劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。截至20241231日,行政编制在职人数25名(其中调出4名,新入职1名),事业编制在职人数20名(其中退休5名),参公人员3名,市场监管局下沉到我镇工作人员6名,规划和自然资源局下沉到我镇工作人员1名,共计55名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8176.97万元。收、支与2023年度相比,增加1557.34万元,增长23.5%,主要原因是本年度上级专款下达较多等。

1.收入情况。2024年度收入合计8176.97万元,2023年度相比,增加1557.34万元,增长23.5%,主要原因是本年度上级专款下达较多等。其中:财政拨款收入8176.97万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计8176.97万元,与2023年度相比,增加1557.34万元,增长23.5%,主要原因是本年度上级专款下达较多等。其中:基本支出1449.62万元,占17.7%;项目支出6727.35万元,占82.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是高新区实行零结转制度等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8176.97万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1557.34万元,增长23.5%。主要原因是本年度上级专款下达较多等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8088.19万元,与2023年度相比,增加1561.89万元,增长23.9%。主要原因是本年度上级专款下达较多等。较年初预算数增加1205.04万元,增长17.5%。主要原因是追加人员晋级晋档经费、上级专款下达较多等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8088.19万元,与2023年度相比,增加1561.89万元,增长23.9%。主要原因是本年度上级专款下达较多等。较年初预算数增加1205.04万元,增长17.5%。主要原因是追加人员晋级晋档经费、上级专款下达较多等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出2502.62万元,占30.9%,较年初预算数增加280.01万元,增长12.6%,主要原因是追加人员晋级晋档经费和下达软弱涣散基层党组织帮扶经费、第五次全国经济普查经费等。

2)国防支出18.17万元,占0.2%,较年初预算数增加18.17万元,增长100.0%,主要原因是年初将民兵及征兵工作编制一般公共服务支出,年中预算调整至国防支出等。

3)公共安全支出100.00万元,占1.2%,较年初预算数无增减。

4)科学技术支出1.85万元,占0.0%,较年初预算数增加1.85万元,增长100.0%,主要原因是下达火炬统计调查专项经费等。

5)文化旅游体育与传媒支出18.63万元,占0.2%,较年初预算数增加6.63万元,增长55.3%,主要原因是下达24小时书房免费开放补助、镇(街道)文服中心免费开放补助等。

6)社会保障和就业支出2445.80万元,占30.2%,较年初预算数增加508.28万元,增长26.2%,主要原因是追加人员晋级晋档经费和下达服务群众专项工作经费、民政专项中央和市级补助资金等。

7)卫生健康支出496.57万元,占6.1%,较年初预算数增加278.92万元,增长128.2%,主要原因是追加人员晋级晋档经费和下达优抚对象医疗补助、优抚对象补助资金等。

8)节能环保支出8.77万元,占0.1%,较年初预算数增加8.77万元,增长100.0%,主要原因是下达2024年第二批“以奖促治”资金等。

9)城乡社区支出1305.47万元,占16.1%,较年初预算数增加146.88万元,增长12.7%,主要原因是下达生活垃圾分类专项经费、铁路沿线安全整治经费等。

10)农林水支出1077.42万元,占13.3%,较年初预算数减少59.32万元,下降5.2%,主要原因是部分项目要求高、实施进度较慢,资金支付滞后等。

11)交通运输支出2.84万元,占0.0%,较年初预算数增加2.84万元,增长100.0%,主要原因是下达铁路沿线安全整治经费等。

12自然资源海洋气象等支出3.42万元,占0.0%,较年初预算数增加3.42万元,增长100.0%,主要原因是下达地质灾害驻守技术支撑与群测群防专项经费、2024年市级耕地保护奖补资金等。

13住房保障支出106.65万元,占1.3%,较年初预算数增加8.61万元,增长8.8%,主要原因是追加人员晋级晋档经费等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是高新区实行零结转制度等。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1449.62万元。

其中:

人员经费1269.55万元,与2023年度相比,增加12.44万元,增长1.0%,主要原因是本单位存在人员晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费180.07万元,与2023年度相比,减少50.85万元,下降22.0%,主要原因是本单位存在人员调出等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入88.78万元,与2023年度相比,减少3.59万元,下降3.9%主要原因是上级下达的政府性基金预算减少等。本年支出88.78万元,与2023年度相比,减少3.59万元,下降3.9%主要原因是上级下达的政府性基金预算减少等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计2.70万元,较年初预算数减少14.40万元,下降84.2%,主要原因是本年度将加强对车辆的管理,合理规划出车任务,降低公务车运行维护费用以及本年度无公务接待计划等。较上年支出数减少14.40万元,下降84.2%,主要原因是本年度落实加强对车辆的管理,合理规划出车任务,降低公务车运行维护费用以及本年度未开展公务接待等。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本年度无出国出境计划等。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本年度无公务车购置计划等。

公务用车运行维护费2.70万元,主要用于支付我镇公务车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.30万元,下降82.0%,主要原因是本年度将加强对车辆的管理,合理规划出车任务,降低公务车运行维护费用等。较上年支出数减少12.30万元,下降82.0%,主要原因是本年度落实加强对车辆的管理,合理规划出车任务,降低公务车运行维护费用等。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.10万元,下降100.0%,主要原因是本年度无公务接待计划等。较上年支出数减少2.10万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展公务接待等。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.93万元,与2023年度相比,减少0.07万元,下降0.7%,主要原因是本年度精简会议数量、规模和时长,会议费减少等。本年度培训费支出3.04万元,与2023年度相比,增加0.99万元,增长48.3%,主要原因是本年度本单位培训次数增加,培训费用增加等。本年度差旅费支出3.06万元,2023年度相比,减少2.86万元,下降48.3%,主要原因是减少非必要出差以及严格执行差旅费报销标准等。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出180.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、电费、公务接待费、培训费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少50.85万元,下降22.0%,主要原因是我镇贯彻落实中央过紧日子要求,减少非急需、非刚性支出等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1844.46万元,其中:政府采购货物支出199.28万元、政府采购工程支出802.09万元、政府采购服务支出843.09万元。授予中小企业合同金额1301.37元,占政府采购支出总额的70.6%,其中:授予小微企业合同金额838.77万元,占政府采购支出总额的45.5%。主要用于采购双农安村凌云湖生态步道环境提升工程、幸福水库大坝提档升级工程等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对78个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6727.35万元。

本单位2024年二级项目党建工作经费及市政设施管护经费绩效自评表(见附件1和附件2)。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65060304


收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,088.19

一、一般公共服务支出

2,502.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

88.78

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

18.17

四、上级补助收入


四、公共安全支出

100.00

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

1.85

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

18.63

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

2,445.80



九、卫生健康支出

496.57



十、节能环保支出

8.77



十一、城乡社区支出

1,306.74



十二、农林水支出

1,077.42



十三、交通运输支出

2.84



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

3.42



十九、住房保障支出

106.65



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

87.51



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

8,176.97

本年支出合计

8,176.97

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

8,176.97

总计

8,176.97

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,176.97

8,176.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,502.62

2,502.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,898.15

1,898.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,148.66

1,148.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

749.49

749.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

19.96

19.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

17.44

17.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

399.24

399.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

399.24

399.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.98

9.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

9.98

9.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

149.92

149.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

149.92

149.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.85

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,445.80

2,445.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,746.66

1,746.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,681.39

1,681.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

65.27

65.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

141.70

141.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.36

68.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.86

34.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.48

38.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

6.25

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

11.81

11.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

243.92

243.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

19.01

19.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

224.92

224.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

66.95

66.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

61.40

61.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

198.07

198.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

198.07

198.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

10.53

10.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

8.53

8.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

496.57

496.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

424.85

424.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

266.35

266.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

158.50

158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.10

53.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.38

16.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

17.25

17.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

17.25

17.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,306.74

1,306.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

567.79

567.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

58.58

58.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

509.21

509.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

737.68

737.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

737.68

737.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,077.42

1,077.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

163.36

163.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

24.64

24.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

138.72

138.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.14

63.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

63.14

63.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.89

79.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

79.89

79.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

749.43

749.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

749.43

749.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.65

106.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.17

106.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.17

106.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

87.51

87.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

87.51

87.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

53.85

53.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

32.09

32.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,176.97

1,449.62

6,727.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,502.62

1,148.66

1,353.96

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,898.15

1,148.66

749.49

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,148.66

1,148.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

749.49

0.00

749.49

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

19.96

0.00

19.96

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00

2010506

统计管理

1.86

0.00

1.86

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

17.44

0.00

17.44

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

399.24

0.00

399.24

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

399.24

0.00

399.24

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.98

0.00

9.98

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

9.98

0.00

9.98

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.36

0.00

1.36

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.36

0.00

1.36

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

149.92

0.00

149.92

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

149.92

0.00

149.92

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

18.17

0.00

18.17

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

18.17

0.00

18.17

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

18.17

0.00

18.17

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.85

0.00

1.85

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

18.63

0.00

18.63

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

18.63

0.00

18.63

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

11.66

0.00

11.66

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,445.80

141.70

2,304.10

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,746.66

0.00

1,746.66

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

1,681.39

0.00

1,681.39

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

65.27

0.00

65.27

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

141.70

141.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.36

68.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.86

34.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.48

38.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

27.06

0.00

27.06

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

6.25

0.00

6.25

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

11.81

0.00

11.81

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

243.92

0.00

243.92

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

19.01

0.00

19.01

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

224.92

0.00

224.92

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

7.81

0.00

7.81

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.81

0.00

7.81

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

66.95

0.00

66.95

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

5.56

0.00

5.56

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

61.40

0.00

61.40

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

198.07

0.00

198.07

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

198.07

0.00

198.07

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

10.53

0.00

10.53

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

8.53

0.00

8.53

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.39

0.00

2.39

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

496.57

53.10

443.47

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

424.85

0.00

424.85

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

266.35

0.00

266.35

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

158.50

0.00

158.50

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

53.10

53.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

36.72

36.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.38

16.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

17.25

0.00

17.25

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

17.25

0.00

17.25

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8.77

0.00

8.77

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.77

0.00

8.77

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

8.77

0.00

8.77

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,306.74

0.00

1,306.74

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

567.79

0.00

567.79

0.00

0.00

0.00

2120109

住宅建设与房地产市场监管

58.58

0.00

58.58

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

509.21

0.00

509.21

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

737.68

0.00

737.68

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

737.68

0.00

737.68

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,077.42

0.00

1,077.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

163.36

0.00

163.36

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

24.64

0.00

24.64

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

138.72

0.00

138.72

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.14

0.00

63.14

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

63.14

0.00

63.14

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.89

0.00

79.89

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

79.89

0.00

79.89

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

749.43

0.00

749.43

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

749.43

0.00

749.43

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2.84

0.00

2.84

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

2.84

0.00

2.84

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

2.84

0.00

2.84

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.65

106.17

0.48

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.17

106.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.17

106.17

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

87.51

0.00

87.51

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

87.51

0.00

87.51

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

53.85

0.00

53.85

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

32.09

0.00

32.09

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.57

0.00

1.57

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,088.19

一、一般公共服务支出

2,502.62

2,502.62



二、政府性基金预算财政拨款

88.78

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

18.17

18.17





四、公共安全支出

100.00

100.00





五、教育支出







六、科学技术支出

1.85

1.85





七、文化旅游体育与传媒支出

18.63

18.63





八、社会保障和就业支出

2,445.80

2,445.80





九、卫生健康支出

496.57

496.57





十、节能环保支出

8.77

8.77





十一、城乡社区支出

1,306.74

1,305.47

1.27




十二、农林水支出

1,077.42

1,077.42





十三、交通运输支出

2.84

2.84





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

3.42

3.42





十九、住房保障支出

106.65

106.65





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

87.51


87.51




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

8,176.97

本年支出合计

8,176.97

8,088.19

88.78


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

8,176.97

总计

8,176.97

8,088.19

88.78


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,088.19

1,449.62

6,638.57

201

一般公共服务支出

2,502.62

1,148.66

1,353.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,898.15

1,148.66

749.49

2010301

行政运行

1,148.66

1,148.66

0.00

2010302

一般行政管理事务

749.49

0.00

749.49

20105

统计信息事务

19.96

0.00

19.96

2010502

一般行政管理事务

0.66

0.00

0.66

2010506

统计管理

1.86

0.00

1.86

2010507

专项普查活动

17.44

0.00

17.44

20113

商贸事务

399.24

0.00

399.24

2011399

其他商贸事务支出

399.24

0.00

399.24

20129

群众团体事务

9.98

0.00

9.98

2012999

其他群众团体事务支出

9.98

0.00

9.98

20132

组织事务

1.36

0.00

1.36

2013202

一般行政管理事务

1.36

0.00

1.36

20134

统战事务

9.00

0.00

9.00

2013402

一般行政管理事务

9.00

0.00

9.00

20136

其他共产党事务支出

149.92

0.00

149.92

2013699

其他共产党事务支出

149.92

0.00

149.92

20140

信访事务

15.00

0.00

15.00

2014004

信访业务

15.00

0.00

15.00

203

国防支出

18.17

0.00

18.17

20306

国防动员

18.17

0.00

18.17

2030607

民兵

18.17

0.00

18.17

204

公共安全支出

100.00

0.00

100.00

20406

司法

100.00

0.00

100.00

2040604

基层司法业务

100.00

0.00

100.00

206

科学技术支出

1.85

0.00

1.85

20601

科学技术管理事务

1.85

0.00

1.85

2060199

其他科学技术管理事务支出

1.85

0.00

1.85

207

文化旅游体育与传媒支出

18.63

0.00

18.63

20701

文化和旅游

18.63

0.00

18.63

2070104

图书馆

2.00

0.00

2.00

2070108

文化活动

11.66

0.00

11.66

2070109

群众文化

0.40

0.00

0.40

2070199

其他文化和旅游支出

4.56

0.00

4.56

208

社会保障和就业支出

2,445.80

141.70

2,304.10

20802

民政管理事务

1,746.66

0.00

1,746.66

2080208

基层政权建设和社区治理

1,681.39

0.00

1,681.39

2080299

其他民政管理事务支出

65.27

0.00

65.27

20805

行政事业单位养老支出

141.70

141.70

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.36

68.36

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.86

34.86

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

38.48

38.48

0.00

20807

就业补助

27.06

0.00

27.06

2080701

就业创业服务补贴

4.00

0.00

4.00

2080704

社会保险补贴

6.25

0.00

6.25

2080711

就业见习补贴

11.81

0.00

11.81

2080799

其他就业补助支出

5.00

0.00

5.00

20808

抚恤

243.92

0.00

243.92

2080805

义务兵优待

19.01

0.00

19.01

2080899

其他优抚支出

224.92

0.00

224.92

20809

退役安置

7.81

0.00

7.81

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

7.81

0.00

7.81

20810

社会福利

0.70

0.00

0.70

2081002

老年福利

0.70

0.00

0.70

20811

残疾人事业

66.95

0.00

66.95

2081107

残疾人生活和护理补贴

5.56

0.00

5.56

2081199

其他残疾人事业支出

61.40

0.00

61.40

20819

最低生活保障

198.07

0.00

198.07

2081901

城市最低生活保障金支出

198.07

0.00

198.07

20825

其他生活救助

10.53

0.00

10.53

2082501

其他城市生活救助

8.53

0.00

8.53

2082502

其他农村生活救助

2.00

0.00

2.00

20828

退役军人管理事务

2.39

0.00

2.39

2082802

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2082804

拥军优属

0.39

0.00

0.39

210

卫生健康支出

496.57

53.10

443.47

21007

计划生育事务

424.85

0.00

424.85

2100717

计划生育服务

266.35

0.00

266.35

2100799

其他计划生育事务支出

158.50

0.00

158.50

21011

行政事业单位医疗

53.10

53.10

0.00

2101101

行政单位医疗

36.72

36.72

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.38

16.38

0.00

21014

优抚对象医疗

17.25

0.00

17.25

2101401

优抚对象医疗补助

17.25

0.00

17.25

21015

医疗保障管理事务

1.37

0.00

1.37

2101506

医疗保障经办事务

1.37

0.00

1.37

211

节能环保支出

8.77

0.00

8.77

21103

污染防治

8.77

0.00

8.77

2110302

水体

8.77

0.00

8.77

212

城乡社区支出

1,305.47

0.00

1,305.47

21201

城乡社区管理事务

567.79

0.00

567.79

2120109

住宅建设与房地产市场监管

58.58

0.00

58.58

2120199

其他城乡社区管理事务支出

509.21

0.00

509.21

21205

城乡社区环境卫生

737.68

0.00

737.68

2120501

城乡社区环境卫生

737.68

0.00

737.68

213

农林水支出

1,077.42

0.00

1,077.42

21301

农业农村

163.36

0.00

163.36

2130153

耕地建设与利用

24.64

0.00

24.64

2130199

其他农业农村支出

138.72

0.00

138.72

21302

林业和草原

21.60

0.00

21.60

2130234

林业草原防灾减灾

21.60

0.00

21.60

21303

水利

63.14

0.00

63.14

2130306

水利工程运行与维护

63.14

0.00

63.14

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.89

0.00

79.89

2130505

生产发展

79.89

0.00

79.89

21307

农村综合改革

749.43

0.00

749.43

2130701

对村级公益事业建设的补助

749.43

0.00

749.43

214

交通运输支出

2.84

0.00

2.84

21402

铁路运输

2.84

0.00

2.84

2140206

铁路安全

2.84

0.00

2.84

220

自然资源海洋气象等支出

3.42

0.00

3.42

22001

自然资源事务

3.42

0.00

3.42

2200106

自然资源利用与保护

3.12

0.00

3.12

2200199

其他自然资源事务支出

0.30

0.00

0.30

221

住房保障支出

106.65

106.17

0.48

22101

保障性安居工程支出

0.48

0.00

0.48

2210110

保障性租赁住房

0.48

0.00

0.48

22102

住房改革支出

106.17

106.17

0.00

2210201

住房公积金

106.17

106.17

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,231.07

302

商品和服务支出

179.68

310

资本性支出

0.39

30101

基本工资

156.77

30201

办公费

39.28

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

151.76

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.39

30103

奖金

591.01

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.81

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.36

30206

电费

11.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

34.86

30207

邮电费

8.24

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

36.72

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

2.68

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

8.01

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

106.17

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.91

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

67.50

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

38.48

30215

会议费

1.23

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.04

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

35.90

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.58

30227

委托业务费

64.63

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

6.41

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

9.93

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.70

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.21

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,269.55

公用经费合计

180.07

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

88.78

88.78

0.00

88.78

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

0.00

229

其他支出

0.00

87.51

87.51

0.00

87.51

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

87.51

87.51

0.00

87.51

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

53.85

53.85

0.00

53.85

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

32.09

32.09

0.00

32.09

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

1.57

1.57

0.00

1.57

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

180.07

(一)支出合计

2.70

2.70

(一)行政单位

180.07

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

2.70

2.70

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

2.70

2.70

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

1,844.46

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

199.28

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出

802.09

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

843.09

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1,301.37

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

838.77

二、会议费

9.93



三、培训费

3.04



四、差旅费

3.06



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载:

301001-附件1重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)_50019324T000003992774-党建工作经费绩效自评表.xls
301001-附件2重庆市沙坪坝区曾家镇人民政府(本级)_50019324T000003993508-市政设施管护经费绩效自评表.xls
原文下载:曾家镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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