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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02908 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04 [ 发布日期 ] 2025-11-04
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04
[ 发布日期 ] 2025-11-04

石板镇人民政府2024年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令;执行镇人民代表大会的决议和上级的决定和命令;发布镇人民政府的决定;制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作,坚持科学发展,富民强镇。以经济建设为中心,推动石板镇高质量发展,加快重大基础设施和重点项目建设,加强城镇建设和管理,促进城乡一体化发展,不断改善和保障民生,增进人民福祉,把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(二)机构设置

石板镇内设职能科室9个:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室;下设派驻机构3个:高新区综合行政执法支队第七大队,高新区综合执法局石板司法所,高新区市场监督管理局石板管理所;下属事业单位6个:劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4845.95万元。、支2023年度相比,减少1193.85万元,下降19.8%,主要原因是减少马家沟水库整治费、五人制足球场建设费等

1.收入情况。2024年度收入合计4845.95万元,与2023年度相比,减少1193.85万元,下降19.8%,主要原因是减少马家沟水库整治费、五人制足球场建设费等其中:财政拨款收入4845.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4845.95万元,与2023年度相比,减少1193.85万元,下降19.8%,主要原因是减少马家沟水库整治费、五人制足球场建设费等。其中:基本支出2063.17万元,占42.6%;项目支出2782.79万元,占57.4%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4845.95万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1193.85万元,下降19.8%主要原因是减少马家沟水库整治费、五人制足球场建设费等

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4786.27万元,与2023年度相比,减少1079.65万元,下降18.4%主要原因是减少马家沟水库整治费、五人制足球场建设费等。较年初预算数增加1669.09万元,增长53.5%主要原因是增加困难群众(低保、特困、事实无人抚养儿童等人员)救助、四好农村公路建设、计生奖特扶人员补助、优抚人员补助及医疗费、基层政权建设、粮食安全生产等资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4786.27万元,与2023年度相比,减少1079.65万元,下降18.4%。主要原因是减少马家沟水库整治费、五人制足球场建设费等。较年初预算数增加1669.09万元,增长53.5%主要原因是增加困难群众(低保、特困、事实无人抚养儿童等人员)救助、四好农村公路建设、计生奖特扶人员补助、优抚人员补助及医疗费、基层政权建设、粮食安全生产等资金

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1808.17万元,占37.8%,较年初预算数增加494.02万元,增长37.6%,主要原因是增加其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2)国防支出8.98万元,占0.2%,较年初预算数增加8.98万元,增长100%,主要原因是根据功能科目,单列民兵支出

3)科学技术支出0.55万元,占0%,较年初预算数增加0.55万元,增长100%,主要原因是增加火炬统计调查支出

4)文化旅游体育与传媒支出69.83万元,占1.5%,较年初预算数增加44.95万元,增长180.7%,主要原因增加文服中心免费开放补助,增加活动支出,如全民运动会、流动文化进村(社区)等活动支出

5)社会保障和就业支出1271.06万元,占26.6%,较年初预算数增加489.88万元,增长62.7%,主要原因是增加低保、特困、事实无人抚养儿童等人员补助资金

6)卫生健康支出244.42万元,占5.1%,较年初预算数增加99.81万元,增长69.0%,主要原因是增加计划生育奖特扶资金

7)节能环保支出54.62万元,占1.1%,较年初预算数增加54.62万元,增长100%,主要原因是增加黑臭水体整改工程费用

8)城乡社区支出856.71万元,占17.9%,较年初预算数增加287.45万元,增长50.5%,主要原因是增加环境卫生整治、公园建设提档升级等民生工程

9)农林水支出285.38万元,占6%,较年初预算数增加129.75万元,增长83.4%,主要原因是增加森林防灭火专项、粮食安全生产等资金

10)交通运输支出24.74万元,占0.5%,较年初预算数增加24.74万元,增长100%,主要原因是增加四好农村公路建设项目资金

11)自然资源海洋气象等支出4.41万元,占0.1%,较年初预算数增加4.41万元,增长100%,主要原因是增加地质灾害点排查整治等

12)住房保障支出104.57万元,占2.2%,较年初预算数增加0.24万元,增长0.2%,主要原因是政策性调整支出

13灾害防治及应急管理支出52.81万元,占1.1%,较年初预算数增加29.67万元,增长128.2%,主要原因是增加应急演练次数及其他应急管理支出

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2063.17万元。其中:

人员经费1785.13万元,与2023年度相比,增加45.42万元,增长2.6%,主要原因是增加长聘人员费用、政策性调整支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等

公用经费278.04万元,与2023年度相比,减少27.63万元,下降9%,主要原因是厉行节俭,压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、邮电费、水费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入59.69万元,与2023年度相比,减少114.20万元,下降65.7%,主要原因是减少养老服务中心(站)提档升级改造项目资金等。本年支出59.69万元,与2023年度相比,减少114.20万元,下降65.7%,主要原因是减少养老服务中心(站)提档升级改造项目资金等

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计12.51万元,较年初预算数减少10.49万元,下降45.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少13.95万元,下降52.7%,主要原因是2024年度未购置公务用车

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少17.9万元,下降100%,主要原因是2024年度未购置公务用车

公务用车运行维护费12.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.49万元,下降37.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.95万元,增长46.1%,主要原因是随着公务用车使用年限增加,维修维护费用增大

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少3万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.07万元,与2023年度相比,增加2.44万元,增长387.3%,主要原因是开展辖区企业高质量发展工作会。本年度培训费支出1.97万元,与2023年度相比,减少1.89万元,下降49%,主要原因是采取灵活培训方式,减少单位内部培训次数。本年度差旅费支出2.56万元,与2023年度相比,减少1.5万元,下降37%,主要原因是减少招商引资出差费用

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出197.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费。机关运行经费较上年支出数减少22.25万元,下降10.1%,主要原因是厉行节约常态化,严控日常公用经费支出

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%主要用于采购3台打印机

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和72个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2782.79万元

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

单位:万元

项目名称:

重庆市九龙坡区石板镇人民政府整体监控

项目编码:

50019300024P000006

自评总分:

90.87



项目主管部门:

307-重庆市九龙坡区石板镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

蒲主任

联系电话:

13594152760

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

3347.47

4909.78

4845.95




其中:财政拨款

3347.47

4909.78

4845.95

98.7

10.00

9.87

一般公共预算

3347.47

4909.78

4845.95

98.71



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1.持续强化党建引领、扮靓党建品牌、抓实党建业务,进一步加强党的建设,不断提高党组织的凝聚力和战斗力,履行“四方责任”;2.大力发展和引进创新型、科技型、开放型产业,不断推动经济结构转型升级,全年规上工业总产值达到14.5亿元;3.坚守底线、科学施策,全面履行生态环境保护第一责任;4.根据中央、市级、区级文件要求,及时发放低保、特困、计生奖特扶、残疾人等各项慰问金及救助补贴,保障帮扶人员基本生活,送去党和政府的关怀;5.加大文物保护力度,坚持文物安全巡查,积极开展文体活动,丰富群众精神生活;6.积极宣传就业政策,就业政策宣传全覆盖100%,加大产业扶持力度,积极开展就业适应性培训、职业技能培训等;7.全面落实城市管理工作。抓好市容环境整治,加强市政设施维护,持续做好绿化管护;加强垃圾分类宣传,建立健全收运处置体系,提升运行管理能力,持续改善农村地区环境卫生,为加快建设山清水秀美丽之地,实现乡村全面振兴提供良好的环境支撑;8.强化组织领导,充分发挥安委办“指挥棒”作用,落实日常安全生产监管,保障辖区内无安全生产事故发生,强化道交管理,严控事故隐患,强化应急管理,进一步提升应急处突能力。


1.持续强化党建引领、扮靓党建品牌、抓实党建业务,进一步加强党的建设,不断提高党组织的凝聚力和战斗力,履行“四方责任”;2.大力发展和引进创新型、科技型、开放型产业,不断推动经济结构转型升级,全年规上工业总产值达到14.5亿元;3.坚守底线、科学施策,全面履行生态环境保护第一责任;4.根据中央、市级、区级文件要求,及时发放低保、特困、计生奖特扶、残疾人等各项慰问金及救助补贴,保障帮扶人员基本生活,送去党和政府的关怀;5.加大文物保护力度,坚持文物安全巡查,积极开展文体活动,丰富群众精神生活;6.积极宣传就业政策,就业政策宣传全覆盖100%,加大产业扶持力度,积极开展就业适应性培训、职业技能培训等;7.全面落实城市管理工作。抓好市容环境整治,加强市政设施维护,持续做好绿化管护;加强垃圾分类宣传,建立健全收运处置体系,提升运行管理能力,持续改善农村地区环境卫生,为加快建设山清水秀美丽之地,实现乡村全面振兴提供良好的环境支撑;8.强化组织领导,充分发挥安委办“指挥棒”作用,落实日常安全生产监管,保障辖区内无安全生产事故发生,强化道交管理,严控事故隐患,强化应急管理,进一步提升应急处突能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

困难群众关怀

人数

150

154

2.67

100

20

20


劝导交通违法行为

300

236

21.33

0

10

0

实际劝导次数

全年空气质量优良天数

300

305

1.67

100

20

20


优抚经费发放及时率

%

100

100

0

100

10

10


开展文体活动

6

6

0

100

10

10


重特大突发环境事件

0

0

0

100

10

10


开展市容环境整治行动

7

7

0

100

10

10


计生关怀及政策宣传满意度

%

95

95

0

100

10

10


项目支出绩效自评表1(二级项目)

2024年度二级项目绩效自评表

单位:万元

项目名称:

养老服务综合体建设

项目编码:

50019325T000004729022

自评总分:

100.00



项目主管部门:

307-重庆市九龙坡区石板镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

戚老师

联系电话:

65765797

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0

13.94

13.94




其中:财政拨款

0

13.94

13.94

100

10.00

10.00

一般公共预算

0

13.94

13.94

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


养老服务综合体建设

用于社区养老服务站综合建设,提升养老服务站综合环境,提高养老人员生活质量。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

养老服务保障率

%

80

80

0

100

30

30


养老服务效果

%

80

80

0

100

30

30


老年人覆盖率

%

80

80

0

100

20

20


满意率

%

95

95

0

100

10

10


项目支出绩效自评表2(二级项目):

2024年度二级项目绩效自评表

单位:万元

项目名称:

2024年残疾人补贴类

项目编码:

50019324T000004186527

自评总分:

100.00



项目主管部门:

307-重庆市九龙坡区石板镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

戚老师

联系电话:

65765797

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0

0.76

0.76




其中:财政拨款

0

0.76

0.76

100

10.00

10.00

一般公共预算

0

0.76

0.76

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

发放残疾人各项补贴

发放残疾人各项补贴

按时发放残疾人各项补贴,满意度95%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

完成率

%

100

100

0

100

30

30


完成时间

12

12

0

100

30

30


社会效果

%

95

95

0

100

20

20


满意率

%

95

95

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

重庆高新区财政局委托第三方对我部门整体和72个二级项目开展了2024年度部门整体支出绩效评价,涉及财政拨款项目资金2782.79万元,评价得分82分,评价等次为良,绩效评价发现了财务管理不规范及内部管理有待提高等要问题,提出了严格按照制度执行资产管理方面及重视绩效目标管理工作等建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65765797

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,786.27 

一、一般公共服务支出

1,808.17 

二、政府性基金预算财政拨款收入

59.69 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

8.98 

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

0.55 

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

69.83 

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,271.06 



九、卫生健康支出

244.42 



十、节能环保支出

54.62 



十一、城乡社区支出

857.74 



十二、农林水支出

285.38 



十三、交通运输支出

24.74 



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

4.41 



十九、住房保障支出

104.57 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

52.81 



二十三、其他支出

58.66 



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,845.95 

本年支出合计

4,845.95 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,845.95 

总计

4,845.95 

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,845.95 

4,845.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1,808.17 

1,808.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101

人大事务

26.40 

26.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010199

其他人大事务支出

26.40 

26.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.21 

1,647.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

1,049.60 

1,049.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

331.94 

331.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010350

事业运行

230.28 

230.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.38 

35.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

11.13 

11.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

1.95 

1.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010507

专项普查活动

9.18 

9.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106

财政事务

7.72 

7.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

7.72 

7.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

4.96 

4.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

4.96 

4.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20133

宣传事务

18.37 

18.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013399

其他宣传事务支出

18.37 

18.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20136

其他共产党事务支出

92.40 

92.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013699

其他共产党事务支出

92.40 

92.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

203

国防支出

8.98 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20306

国防动员

8.98 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2030607

民兵

8.98 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科学技术支出

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20601

科学技术管理事务

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

69.83 

69.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701

文化和旅游

69.83 

69.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070109

群众文化

3.87 

3.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

65.96 

65.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1,271.06 

1,271.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801

人力资源和社会保障管理事务

100.60 

100.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080150

事业运行

99.54 

99.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.06 

1.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

430.00 

430.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

401.93 

401.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080299

其他民政管理事务支出

28.07 

28.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

232.02 

232.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.12 

104.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.67 

51.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.23 

76.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

11.50 

11.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080701

就业创业服务补贴

1.50 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080799

其他就业补助支出

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

104.05 

104.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

4.36 

4.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

99.69 

99.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

社会福利

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

26.03 

26.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

19.04 

19.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

6.99 

6.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

268.86 

268.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

268.86 

268.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

8.14 

8.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082501

其他城市生活救助

8.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502

其他农村生活救助

0.14 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

88.87 

88.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082804

拥军优属

0.22 

0.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082850

事业运行

88.65 

88.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

244.42 

244.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

161.45 

161.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

161.45 

161.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

72.80 

72.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

35.71 

35.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

13.79 

13.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.30 

23.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

优抚对象医疗

9.02 

9.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

优抚对象医疗补助

9.02 

9.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21015

医疗保障管理事务

1.15 

1.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101506

医疗保障经办事务

1.15 

1.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

54.62 

54.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

54.62 

54.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

54.62 

54.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

857.74 

857.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

491.58 

491.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

491.58 

491.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

21.43 

21.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120303

小城镇基础设施建设

21.43 

21.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

343.70 

343.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501

城乡社区环境卫生

343.70 

343.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.03 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.03 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

285.38 

285.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301

农业农村

244.63 

244.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104

事业运行

131.50 

131.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

48.41 

48.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

64.72 

64.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

11.20 

11.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234

林业草原防灾减灾

11.20 

11.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

29.56 

29.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130399

其他水利支出

29.56 

29.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

24.74 

24.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21401

公路水路运输

24.74 

24.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2140104

公路建设

24.74 

24.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

220

自然资源海洋气象等支出

4.41 

4.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22001

自然资源事务

4.41 

4.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200106

自然资源利用与保护

2.70 

2.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他自然资源事务支出

1.71 

1.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

104.57 

104.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22101

保障性安居工程支出

1.16 

1.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210110

保障性租赁住房

1.16 

1.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

103.41 

103.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

103.41 

103.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

52.81 

52.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22401

应急管理事务

11.93 

11.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240199

其他应急管理支出

11.93 

11.93 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22406

自然灾害防治

40.88 

40.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240601

地质灾害防治

40.88 

40.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

58.66 

58.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

58.66 

58.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

15.52 

15.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

23.00 

23.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.13 

20.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,845.95 

2,063.17 

2,782.79 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

1,808.17 

1,279.88 

528.29 

0.00 

0.00 

0.00 

20101

人大事务

26.40 

0.00 

26.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2010199

其他人大事务支出

26.40 

0.00 

26.40 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.21 

1,279.88 

367.32 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

1,049.60 

1,049.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

331.94 

0.00 

331.94 

0.00 

0.00 

0.00 

2010350

事业运行

230.28 

230.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.38 

0.00 

35.38 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

11.13 

0.00 

11.13 

0.00 

0.00 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

1.95 

0.00 

1.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2010507

专项普查活动

9.18 

0.00 

9.18 

0.00 

0.00 

0.00 

20106

财政事务

7.72 

0.00 

7.72 

0.00 

0.00 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

7.72 

0.00 

7.72 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

4.96 

0.00 

4.96 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

4.96 

0.00 

4.96 

0.00 

0.00 

0.00 

20133

宣传事务

18.37 

0.00 

18.37 

0.00 

0.00 

0.00 

2013399

其他宣传事务支出

18.37 

0.00 

18.37 

0.00 

0.00 

0.00 

20136

其他共产党事务支出

92.40 

0.00 

92.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2013699

其他共产党事务支出

92.40 

0.00 

92.40 

0.00 

0.00 

0.00 

203

国防支出

8.98 

0.00 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

20306

国防动员

8.98 

0.00 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

2030607

民兵

8.98 

0.00 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科学技术支出

0.55 

0.00 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

20601

科学技术管理事务

0.55 

0.00 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.55 

0.00 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

69.83 

55.37 

14.47 

0.00 

0.00 

0.00 

20701

文化和旅游

69.83 

55.37 

14.47 

0.00 

0.00 

0.00 

2070109

群众文化

3.87 

0.00 

3.87 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

65.96 

55.37 

10.60 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1,271.06 

420.22 

850.84 

0.00 

0.00 

0.00 

20801

人力资源和社会保障管理事务

100.60 

99.54 

1.06 

0.00 

0.00 

0.00 

2080150

事业运行

99.54 

99.54 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.06 

0.00 

1.06 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

430.00 

0.00 

430.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

401.93 

0.00 

401.93 

0.00 

0.00 

0.00 

2080299

其他民政管理事务支出

28.07 

0.00 

28.07 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

232.02 

232.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.12 

104.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.67 

51.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.23 

76.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

11.50 

0.00 

11.50 

0.00 

0.00 

0.00 

2080701

就业创业服务补贴

1.50 

0.00 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 

2080799

其他就业补助支出

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

104.05 

0.00 

104.05 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

4.36 

0.00 

4.36 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

99.69 

0.00 

99.69 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

社会福利

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

1.00 

0.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

26.03 

0.00 

26.03 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

19.04 

0.00 

19.04 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

6.99 

0.00 

6.99 

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

268.86 

0.00 

268.86 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

268.86 

0.00 

268.86 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

8.14 

0.00 

8.14 

0.00 

0.00 

0.00 

2082501

其他城市生活救助

8.00 

0.00 

8.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502

其他农村生活救助

0.14 

0.00 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

88.87 

88.65 

0.22 

0.00 

0.00 

0.00 

2082804

拥军优属

0.22 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

0.00 

2082850

事业运行

88.65 

88.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

244.42 

72.80 

171.63 

0.00 

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

161.45 

0.00 

161.45 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

161.45 

0.00 

161.45 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

72.80 

72.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

35.71 

35.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

13.79 

13.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.30 

23.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

优抚对象医疗

9.02 

0.00 

9.02 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

优抚对象医疗补助

9.02 

0.00 

9.02 

0.00 

0.00 

0.00 

21015

医疗保障管理事务

1.15 

0.00 

1.15 

0.00 

0.00 

0.00 

2101506

医疗保障经办事务

1.15 

0.00 

1.15 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

54.62 

0.00 

54.62 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

54.62 

0.00 

54.62 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

54.62 

0.00 

54.62 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

857.74 

0.00 

857.74 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

491.58 

0.00 

491.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

491.58 

0.00 

491.58 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

21.43 

0.00 

21.43 

0.00 

0.00 

0.00 

2120303

小城镇基础设施建设

21.43 

0.00 

21.43 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

343.70 

0.00 

343.70 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501

城乡社区环境卫生

343.70 

0.00 

343.70 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.03 

0.00 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.03 

0.00 

1.03 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

285.38 

131.50 

153.89 

0.00 

0.00 

0.00 

21301

农业农村

244.63 

131.50 

113.13 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104

事业运行

131.50 

131.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

48.41 

0.00 

48.41 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

64.72 

0.00 

64.72 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

11.20 

0.00 

11.20 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234

林业草原防灾减灾

11.20 

0.00 

11.20 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

29.56 

0.00 

29.56 

0.00 

0.00 

0.00 

2130399

其他水利支出

29.56 

0.00 

29.56 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

24.74 

0.00 

24.74 

0.00 

0.00 

0.00 

21401

公路水路运输

24.74 

0.00 

24.74 

0.00 

0.00 

0.00 

2140104

公路建设

24.74 

0.00 

24.74 

0.00 

0.00 

0.00 

220

自然资源海洋气象等支出

4.41 

0.00 

4.41 

0.00 

0.00 

0.00 

22001

自然资源事务

4.41 

0.00 

4.41 

0.00 

0.00 

0.00 

2200106

自然资源利用与保护

2.70 

0.00 

2.70 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他自然资源事务支出

1.71 

0.00 

1.71 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

104.57 

103.41 

1.16 

0.00 

0.00 

0.00 

22101

保障性安居工程支出

1.16 

0.00 

1.16 

0.00 

0.00 

0.00 

2210110

保障性租赁住房

1.16 

0.00 

1.16 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

103.41 

103.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

103.41 

103.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

52.81 

0.00 

52.81 

0.00 

0.00 

0.00 

22401

应急管理事务

11.93 

0.00 

11.93 

0.00 

0.00 

0.00 

2240199

其他应急管理支出

11.93 

0.00 

11.93 

0.00 

0.00 

0.00 

22406

自然灾害防治

40.88 

0.00 

40.88 

0.00 

0.00 

0.00 

2240601

地质灾害防治

40.88 

0.00 

40.88 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

58.66 

0.00 

58.66 

0.00 

0.00 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

58.66 

0.00 

58.66 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

15.52 

0.00 

15.52 

0.00 

0.00 

0.00 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

23.00 

0.00 

23.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.13 

0.00 

20.13 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,786.27 

一、一般公共服务支出

1,808.17 

1,808.17 



二、政府性基金预算财政拨款

59.69 

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

8.98 

8.98 





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

0.55 

0.55 





七、文化旅游体育与传媒支出

69.83 

69.83 





八、社会保障和就业支出

1,271.06 

1,271.06 





九、卫生健康支出

244.42 

244.42 





十、节能环保支出

54.62 

54.62 





十一、城乡社区支出

857.74 

856.71 

1.03 




十二、农林水支出

285.38 

285.38 





十三、交通运输支出

24.74 

24.74 





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

4.41 

4.41 





十九、住房保障支出

104.57 

104.57 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

52.81 

52.81 





二十三、其他支出

58.66 


58.66 




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,845.95 

本年支出合计

4,845.95 

4,786.27 

59.69 


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,845.95 

总计

4,845.95 

4,786.27 

59.69 


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,786.27 

2,063.17 

2,723.10 

201

一般公共服务支出

1,808.17 

1,279.88 

528.29 

20101

人大事务

26.40 

0.00 

26.40 

2010199

其他人大事务支出

26.40 

0.00 

26.40 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,647.21 

1,279.88 

367.32 

2010301

行政运行

1,049.60 

1,049.60 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

331.94 

0.00 

331.94 

2010350

事业运行

230.28 

230.28 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

35.38 

0.00 

35.38 

20105

统计信息事务

11.13 

0.00 

11.13 

2010502

一般行政管理事务

1.95 

0.00 

1.95 

2010507

专项普查活动

9.18 

0.00 

9.18 

20106

财政事务

7.72 

0.00 

7.72 

2010699

其他财政事务支出

7.72 

0.00 

7.72 

20129

群众团体事务

4.96 

0.00 

4.96 

2012999

其他群众团体事务支出

4.96 

0.00 

4.96 

20133

宣传事务

18.37 

0.00 

18.37 

2013399

其他宣传事务支出

18.37 

0.00 

18.37 

20136

其他共产党事务支出

92.40 

0.00 

92.40 

2013699

其他共产党事务支出

92.40 

0.00 

92.40 

203

国防支出

8.98 

0.00 

8.98 

20306

国防动员

8.98 

0.00 

8.98 

2030607

民兵

8.98 

0.00 

8.98 

206

科学技术支出

0.55 

0.00 

0.55 

20601

科学技术管理事务

0.55 

0.00 

0.55 

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.55 

0.00 

0.55 

207

文化旅游体育与传媒支出

69.83 

55.37 

14.47 

20701

文化和旅游

69.83 

55.37 

14.47 

2070109

群众文化

3.87 

0.00 

3.87 

2070199

其他文化和旅游支出

65.96 

55.37 

10.60 

208

社会保障和就业支出

1,271.06 

420.22 

850.84 

20801

人力资源和社会保障管理事务

100.60 

99.54 

1.06 

2080150

事业运行

99.54 

99.54 

0.00 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.06 

0.00 

1.06 

20802

民政管理事务

430.00 

0.00 

430.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

401.93 

0.00 

401.93 

2080299

其他民政管理事务支出

28.07 

0.00 

28.07 

20805

行政事业单位养老支出

232.02 

232.02 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.12 

104.12 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.67 

51.67 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.23 

76.23 

0.00 

20807

就业补助

11.50 

0.00 

11.50 

2080701

就业创业服务补贴

1.50 

0.00 

1.50 

2080799

其他就业补助支出

10.00 

0.00 

10.00 

20808

抚恤

104.05 

0.00 

104.05 

2080805

义务兵优待

4.36 

0.00 

4.36 

2080899

其他优抚支出

99.69 

0.00 

99.69 

20810

社会福利

1.00 

0.00 

1.00 

2081002

老年福利

1.00 

0.00 

1.00 

20811

残疾人事业

26.03 

0.00 

26.03 

2081107

残疾人生活和护理补贴

19.04 

0.00 

19.04 

2081199

其他残疾人事业支出

6.99 

0.00 

6.99 

20819

最低生活保障

268.86 

0.00 

268.86 

2081901

城市最低生活保障金支出

268.86 

0.00 

268.86 

20825

其他生活救助

8.14 

0.00 

8.14 

2082501

其他城市生活救助

8.00 

0.00 

8.00 

2082502

其他农村生活救助

0.14 

0.00 

0.14 

20828

退役军人管理事务

88.87 

88.65 

0.22 

2082804

拥军优属

0.22 

0.00 

0.22 

2082850

事业运行

88.65 

88.65 

0.00 

210

卫生健康支出

244.42 

72.80 

171.63 

21007

计划生育事务

161.45 

0.00 

161.45 

2100717

计划生育服务

161.45 

0.00 

161.45 

21011

行政事业单位医疗

72.80 

72.80 

0.00 

2101101

行政单位医疗

35.71 

35.71 

0.00 

2101102

事业单位医疗

13.79 

13.79 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23.30 

23.30 

0.00 

21014

优抚对象医疗

9.02 

0.00 

9.02 

2101401

优抚对象医疗补助

9.02 

0.00 

9.02 

21015

医疗保障管理事务

1.15 

0.00 

1.15 

2101506

医疗保障经办事务

1.15 

0.00 

1.15 

211

节能环保支出

54.62 

0.00 

54.62 

21103

污染防治

54.62 

0.00 

54.62 

2110302

水体

54.62 

0.00 

54.62 

212

城乡社区支出

856.71 

0.00 

856.71 

21201

城乡社区管理事务

491.58 

0.00 

491.58 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

491.58 

0.00 

491.58 

21203

城乡社区公共设施

21.43 

0.00 

21.43 

2120303

小城镇基础设施建设

21.43 

0.00 

21.43 

21205

城乡社区环境卫生

343.70 

0.00 

343.70 

2120501

城乡社区环境卫生

343.70 

0.00 

343.70 

213

农林水支出

285.38 

131.50 

153.89 

21301

农业农村

244.63 

131.50 

113.13 

2130104

事业运行

131.50 

131.50 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

48.41 

0.00 

48.41 

2130199

其他农业农村支出

64.72 

0.00 

64.72 

21302

林业和草原

11.20 

0.00 

11.20 

2130234

林业草原防灾减灾

11.20 

0.00 

11.20 

21303

水利

29.56 

0.00 

29.56 

2130399

其他水利支出

29.56 

0.00 

29.56 

214

交通运输支出

24.74 

0.00 

24.74 

21401

公路水路运输

24.74 

0.00 

24.74 

2140104

公路建设

24.74 

0.00 

24.74 

220

自然资源海洋气象等支出

4.41 

0.00 

4.41 

22001

自然资源事务

4.41 

0.00 

4.41 

2200106

自然资源利用与保护

2.70 

0.00 

2.70 

2200199

其他自然资源事务支出

1.71 

0.00 

1.71 

221

住房保障支出

104.57 

103.41 

1.16 

22101

保障性安居工程支出

1.16 

0.00 

1.16 

2210110

保障性租赁住房

1.16 

0.00 

1.16 

22102

住房改革支出

103.41 

103.41 

0.00 

2210201

住房公积金

103.41 

103.41 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

52.81 

0.00 

52.81 

22401

应急管理事务

11.93 

0.00 

11.93 

2240199

其他应急管理支出

11.93 

0.00 

11.93 

22406

自然灾害防治

40.88 

0.00 

40.88 

2240601

地质灾害防治

40.88 

0.00 

40.88 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,708.90 

302

商品和服务支出

277.57 

310

资本性支出

0.47 

30101

基本工资

242.40 

30201

办公费

21.64 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

153.21 

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.47 

30103

奖金

533.44 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

409.74 

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.12 

30206

电费

3.44 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

51.67 

30207

邮电费

26.42 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

49.50 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

12.04 

30211

差旅费

2.56 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

103.41 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

14.56 

30213

维修(护)费

0.76 

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

34.80 

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

76.23 

30215

会议费

3.07 

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.97 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

71.46 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.58 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.78 

30227

委托业务费

59.28 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

67.08 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

13.52 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.51 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

25.74 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

38.00 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,785.13 

公用经费合计

278.04 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 

59.69 

59.69 

0.00 

59.69 

0.00 

212

城乡社区支出

0.00 

1.03 

1.03 

0.00 

1.03 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

1.03 

1.03 

0.00 

1.03 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

1.03 

1.03 

0.00 

1.03 

0.00 

229

其他支出

0.00 

58.66 

58.66 

0.00 

58.66 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00 

58.66 

58.66 

0.00 

58.66 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00 

15.52 

15.52 

0.00 

15.52 

0.00 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00 

23.00 

23.00 

0.00 

23.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00 

20.13 

20.13 

0.00 

20.13 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 


0.00 



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

部门:重庆市九龙坡区石板镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

197.54 

(一)支出合计

12.51 

12.51 

(一)行政单位

197.54 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

12.51 

12.51 

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5 

(2)公务用车运行维护费

12.51 

12.51 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车

1 

其中:外事接待费


4.应急保障用车

4 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

0.47 

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.47 

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.47 

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.47 

二、会议费

3.07 



三、培训费

1.97 



四、差旅费

2.56 



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载:

原文下载:石板镇人民政府2024年度决算公开说明

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