[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-07 |
[ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责住房和城乡建设、人民防空和民防工程等工作。承担高新区建设工程质量、安全监管工作。承担高新区建设工程质量安全监管、教育培训考核的辅助性、服务性、事务性工作等。负责房屋征收监督管理等工作。负责农业农村工作中的农村人居环境改善等工作。负责水利工作中的水利工程建设、农村水利水电、水资源配置工程建设、勘察设计(行政审批)等工作。
(二)单位构成
内设综合科、法规和安全管理科、行政审批科、建筑和房地产管理科、城市建设科、人民防空和村镇水利科、质量安全科、房屋管理科、消防管理科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数6930.32万元,其中:一般公共预算拨款6930.32万元。收入较2021年减少727.16万元,主要是基本支出经费拨款减少875.03万元、项目支出经费拨款增加148.17万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数6930.32万元,其中:一般公共服务支出预算6402.62万元,城乡社区支出224万元,农林水支出304万元。支出预算较2021年减少727.16万元,主要是基本支出经费拨款减少875.03万元、项目支出经费拨款增加148.17万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入6930.32万元,一般公共预算财政拨款支出6402.62万元,比2021年减少727.16万元。其中:基本支出364.45万元,比2021年减少875.03万元,主要原因是预算编制口径变更。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6566.17万元,比2021年增加148.17万元,主要原因是预算编制口径变更。主要用于城市及乡村管理、民防和房屋管理、建筑和房地产管理、建设领域专项委托等重点工作。
建设局(建设施工安全站)2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3万元,比2021年减少1万元。其中:公务接待费3万元,比2021年减少1万元,主要原因是厉行节约、过紧日子。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费63.5万元,比上年减少125.42万元,主要原因为预算编制口径变更。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1548万元:政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算1540万元;其中一般公共预算拨款政府采购1548万元:政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算1540万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6930.32万元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:牟佳,联系方式:023-68129755)
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