重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心2024年度部门决算公开说明及公开报表
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.承担高新区行政审批事项和服务事项集中办理服务;承担高新区体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、扶贫、残联、劳动人事争议仲裁工作,农业农村公共服务等方面的具体事务性工作。
2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
3.与其他部门有交叉的职能职责:负责人力社保工作除专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励以外的事务性工作;负责农业农村工作中的农村社会事业促进事务性工作。
(二)机构设置
重庆高新区政务服务和社会事务中心是高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。内设综合部、社会保障事务部、医疗保障事务部、劳动就业事务部、体育帮扶事务部、政务服务管理部、劳动人事争议仲裁院7个职能部门。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为23959.07万元。收、支与2023年度相比,增加578.40万元,增长2.5%,主要原因是城乡医疗救助及用于彩票公益金安排增加。
1.收入情况。2024年度收入合计23959.07万元,与2023年度相比,增加578.40万元,增长2.5%,主要原因是城乡医疗救助收入及彩票公益金安排的收入增加。其中:财政拨款收入23959.07万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计23959.07万元,与2023年度相比,增加578.40万元,增长2.5%,主要原因是城乡医疗救助支出及彩票公益金安排的支出增加。其中:基本支出1976.18万元,占8.3%;项目支出21982.89万元,占91.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为23959.07万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加578.40万元,增长2.5%。主要原因是城乡医疗救助收、支及彩票公益金安排的收、支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入23064.36万元,与2023年度相比,减少186.19万元,下降0.8%。主要原因是坚持厉行节约,优化支出结构,压减非刚性、非重点经费支出。较年初预算数增加1794.66万元,增长8.4%。主要原因是年中下达了就业补助资金、城乡医疗救助等上级资金,年中下达的上级资金不在年初预算中导致收入较年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出23064.36万元,与2023年度相比,减少186.19万元,下降0.8%。主要原因是坚持厉行节约,优化支出结构,压减非刚性、非重点经费支出。较年初预算数增加1794.66万元,增长8.4%。主要原因是年中下达了就业补助资金、城乡医疗救助等上级资金,年中下达的上级资金支出不在年初预算中故导致实际支出较年初预算数增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出18236.45万元,占79.1%,较年初预算数增加1491.68万元,增长8.9%,主要原因是2024年年中下达就业补助资金等上级资金,用于发放高新区单位社保补贴、公益性岗位补贴等支出。
(2)卫生健康支出4447.55万元,占19.3%,较年初预算数增加610.95万元,增长15.9%,主要原因是年中下达城乡医疗救助、医疗服务与保障能力提升等上级资金,用于高新区城乡医疗救助和医疗保障服务能力建设等支出。
(3)农林水支出340.28万元,占1.5%,较年初预算数减少309.72万元,下降47.7%,主要原因是创业担保贷款申请人数减少导致实际结算贴息金额减少。
(4)住房保障支出40.08万元,占0.2%,较年初预算数增加1.75万元,增长4.6%,主要原因是单位2024年单位职工人数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1976.18万元。
其中:
人员经费1854.84万元,与2023年度相比,增加54.53万元,增长3.0%,主要原因是本单位2024年职工人数增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费等。
公用经费121.34万元,与2023年度相比,增加16.02万元,增长15.2%,主要原因是单位2024年职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、宣传费、其他公用经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入894.71万元,与2023年度相比,增加764.59万元,增长587.6%,主要原因是财政拨款收入结构改变,2024年按照财政要求文化旅游体育与传媒收入由政府性基金预算中用于体育事业的彩票公益金保障。本年支出894.71万元,与2023年度相比,增加764.59万元,增长587.6%,主要原因是财政拨款支出结构改变,2024年文化旅游体育与传媒支出由政府性基金预算中用于体育事业的彩票公益金保障。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计30.82万元,较年初预算数减少12.18万元,下降28.3%,主要原因是落实“过紧日子”相关要求,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加12.51万元,增长68.3%,主要原因是单位2024年职工人数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.09万元,下降100.0%,主要原因是2024年无因公出国(境)工作。
公务用车购置费17.96万元,主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.2%,主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求,在购置公务用车时厉行节约,严控预算。较上年支出数增加17.96万元,增长100.0%,主要原因是与2023年相比,2024年新购置一辆公务用车。
公务用车运行维护费11.57万元,主要用于公务用车维修维护费、燃油费、充电费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.43万元,下降42.2%,主要原因是严格控制“三公”经费支出,提高公务车出行效率。较上年支出数减少2.90万元,下降20.0%,主要原因是优化车辆调度机制、提高单车使用效率,有效降低了公务用车运行成本。
公务接待费1.29万元,主要用于接待俄罗斯总统国民经济与公共管理学院EMBA班赴重庆高新区考察工作等。费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降74.2%,主要原因是通过压减非必要公务接待、严格控制陪餐人数等措施,公务接待费支出较年初预算下降。较上年支出数减少0.46万元,下降26.3%,主要原因是全面落实中央八项规定精神,从严控制公务接待规模和频次。通过严格控制国内公务接待范围、严格执行接待审批控制,对能够合并的公务接待统筹安排,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待,全力压减公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待5批次95人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费135.46元,车均购置费17.96万元,车均维护费2.89万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.25万元,下降100.0%,主要原因是从严控制会议数量、会期和参会人数规模,会议场地优先使用本单位场所,切实降低会议费支出。本年度培训费支出106.69万元,与2023年度相比,增加23.27万元,增长27.9%,主要原因是结合实际工作需求,中心组织业务培训增多。本年度差旅费支出20.11万元,与2023年度相比,增加9.63万元,增长91.9%,主要原因是单位2024年职工人数增加等,故本年度差旅费增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额982.61万元,其中:政府采购货物支出103.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出878.81万元。授予中小企业合同金额697.81万元,占政府采购支出总额的71.0%,其中:授予小微企业合同金额618.87万元,占政府采购支出总额的63.0%。主要用于采购基层精准就业服务和重点企业用工服务及高新区政务服务中心网络运维服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。从自评结果来看,本单位全面实施绩效管理,把“提质增效”作为重点贯穿于全部工作中,确保工作规划明确、稳步推进,财政资金使用更加合理有效,项目绩效管理水平有所提高。
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对56个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金21982.89万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称: |
重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心整体监控 |
项目 编码: |
50019300024P000018 |
自评 总分: |
99.65 |
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项目主管部门: |
103-重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
财政归口处室: |
002-公共科 |
部门联系人: |
吕阳燕 |
联系 电话: |
68680179 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
241,181,110.26 |
253,847,592.97 |
245,055,260.56 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
241,181,110.26 |
253,847,592.97 |
245,055,260.56 |
96.54 |
10.00 |
9.65 | ||||
|
一般公共预算 |
221,120,110.26 |
238,170,837.99 |
236,108,210.45 |
99.13 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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2024年政务服务和社会事务中心整体绩效目标为: 1、保障政务服务和社会事务中心正常运转,加大政策宣传力度,宣传信息采用在50条以上,积极主动发声亮相; 2、落实全民参保计划,完成参保扩面任务,居民医保参保人数在19万人以上,基本养老保险参保扩面任务完成率在95%以上; 3、积极实施就业政策,确保高新区年度新增就业人数在2万人以上; 4、做好人才服务,全年服务人才数量不少于216人; 5、做好残疾人康复救助及就业扶持工作,确保至少3个渝馨家园运营,切实保障残疾人权益; 6、推进企业服务事项“全域通办”及一件事政务改革,探索更多全生命周期“一件事”改革,进一步提高企业群众办事的便捷化,提升政务服务对象满意度; 7、健全协调劳动关系机制,做好劳动纠纷化解调处工作,全年劳动人事争议仲裁结案率达90%以上。 |
保障政务服务和社会事务中心正常运转,加大政策宣传力度,宣传信息采用在52条,积极主动发声亮相;落实全民参保计划,完成参保扩面任务,居民医保参保人数211239人以上,基本养老保险参保扩面任务完成率达101%;大力开展技能培训、招聘活动及职业指导等系列活动,效果显著,高新区年度新增就业人数在2.98万人;做好人才服务,全年服务人才数量255人;做好残疾人康复救助及就业扶持工作,保障3个渝馨家园运营,切实保障残疾人权益;推进企业服务事项“全域通办”及一件事政务改革,探索更多全生命周期“一件事”改革,进一步提高企业群众办事的便捷化,政务服务对象满意度99.99%;健全协调劳动关系机制,做好劳动纠纷化解调处工作,全年劳动人事争议仲裁结案率达97.9%。 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡居民医保参保人数 |
人 |
≥ |
190000 |
211239 |
11.18 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
法定期限内 结案率 |
% |
≥ |
90 |
97.9 |
8.78 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
服务人才数量 |
人 |
≥ |
216 |
255 |
18.06 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本养老保险参保扩面任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
101 |
6.32 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
宣传信息 采用条数 |
条 |
≥ |
50 |
52 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
运营渝馨家园个数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
高新区年度 新增就业人数 |
万人 |
≥ |
2 |
2.98 |
49 |
100 |
20 |
20 |
是 |
大力开展技能培训、招聘活动及职业指导等系列活动,效果显著,高新区年度新增就业人数增幅较大。 |
|
政务服务 满意度 |
% |
≥ |
90 |
99.99 |
11.1 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对本单位2024年度“就业补助资金项目”开展了绩效评价,目前评估工作正在开展,暂无评估结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68680179
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
23,064.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
894.71 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
18,236.45 | |
|
九、卫生健康支出 |
4,447.55 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
340.28 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
40.08 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
894.71 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
23,959.07 |
本年支出合计 |
23,959.07 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
23,959.07 |
总计 |
23,959.07 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
23,959.07 |
23,959.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,236.45 |
18,236.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6,392.62 |
6,392.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
479.49 |
479.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
337.25 |
337.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
1,781.38 |
1,781.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,794.50 |
3,794.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.11 |
115.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.74 |
76.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11,275.13 |
11,275.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
200.71 |
200.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
551.34 |
551.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6,644.68 |
6,644.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
393.97 |
393.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
483.65 |
483.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
169.58 |
169.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,831.19 |
2,831.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,447.55 |
4,447.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.60 |
39.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1,089.30 |
1,089.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,087.30 |
1,087.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3,318.65 |
3,318.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,318.65 |
3,318.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
340.28 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
894.71 |
894.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
894.71 |
894.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
725.71 |
725.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
23,959.07 |
1,976.18 |
21,982.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,236.45 |
1,896.49 |
16,339.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6,392.62 |
1,781.38 |
4,611.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
479.49 |
0.00 |
479.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
337.25 |
0.00 |
337.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
1,781.38 |
1,781.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,794.50 |
0.00 |
3,794.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.11 |
115.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.74 |
76.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11,275.13 |
0.00 |
11,275.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
200.71 |
0.00 |
200.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
551.34 |
0.00 |
551.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6,644.68 |
0.00 |
6,644.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
393.97 |
0.00 |
393.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
483.65 |
0.00 |
483.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
169.58 |
0.00 |
169.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,831.19 |
0.00 |
2,831.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,447.55 |
39.60 |
4,407.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.60 |
39.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1,089.30 |
0.00 |
1,089.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,087.30 |
0.00 |
1,087.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3,318.65 |
0.00 |
3,318.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,318.65 |
0.00 |
3,318.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
894.71 |
0.00 |
894.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
894.71 |
0.00 |
894.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
725.71 |
0.00 |
725.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
23,064.36 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
894.71 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
18,236.45 |
18,236.45 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
4,447.55 |
4,447.55 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
340.28 |
340.28 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
894.71 |
894.71 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
23,959.07 |
本年支出合计 |
23,959.07 |
23,064.36 |
894.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
23,959.07 |
总计 |
23,959.07 |
23,064.36 |
894.71 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
23,064.36 |
1,976.18 |
21,088.19 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,236.45 |
1,896.49 |
16,339.96 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6,392.62 |
1,781.38 |
4,611.24 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
479.49 |
0.00 |
479.49 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
337.25 |
0.00 |
337.25 |
|
2080150 |
事业运行 |
1,781.38 |
1,781.38 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,794.50 |
0.00 |
3,794.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.11 |
115.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.74 |
76.74 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11,275.13 |
0.00 |
11,275.13 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
200.71 |
0.00 |
200.71 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
551.34 |
0.00 |
551.34 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6,644.68 |
0.00 |
6,644.68 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
393.97 |
0.00 |
393.97 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
483.65 |
0.00 |
483.65 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
169.58 |
0.00 |
169.58 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,831.19 |
0.00 |
2,831.19 |
|
20809 |
退役安置 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.09 |
0.00 |
12.09 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,447.55 |
39.60 |
4,407.95 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.60 |
39.60 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1,089.30 |
0.00 |
1,089.30 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
1,087.30 |
0.00 |
1,087.30 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3,318.65 |
0.00 |
3,318.65 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,318.65 |
0.00 |
3,318.65 |
|
213 |
农林水支出 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
340.28 |
0.00 |
340.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,854.84 |
302 |
商品和服务支出 |
102.96 |
310 |
资本性支出 |
18.38 |
|
30101 |
基本工资 |
172.81 |
30201 |
办公费 |
1.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.88 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.42 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
757.80 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.74 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.37 |
30207 |
邮电费 |
7.51 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.40 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.13 |
30211 |
差旅费 |
17.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
17.96 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
720.38 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.96 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
28.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.57 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
3.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.57 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,854.84 |
公用经费合计 |
121.34 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
894.71 |
894.71 |
0.00 |
894.71 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
894.71 |
894.71 |
0.00 |
894.71 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
894.71 |
894.71 |
0.00 |
894.71 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
725.71 |
725.71 |
0.00 |
725.71 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
30.82 |
30.82 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
29.53 |
29.53 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
17.96 |
17.96 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
11.57 |
11.57 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.29 |
1.29 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.29 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
4 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
982.61 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
103.79 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
95 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
878.81 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
697.81 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
618.87 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
106.69 |
||
|
四、差旅费 |
— |
20.11 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。