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重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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一、部门基本情况

(一)职能职责

负责高新区科技创新和校地协同创新发展等工作。负责创新驱动发展战略及科技发展规划、科技创新体制改革、政策和措施研究;负责政产学研用协同创新和国际化科技创新技术交流、科技创新信息平台和科技创新载体的搭建和管理;负责科学城和大学城等校地协同创新项目引进、落地服务及相关活动组织实施;负责科技成果转化、技术转移等。

(二)机构设置

科技创新局内设综合科、创新规划科、协同创新科和成果转化科。2024年无变动。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50828.15万元。收、支与2023年度相比,增加14828.25万元,增长41.2%,主要原因是2024年科创类项目增加及收到上级专项资金。

1.收入情况。2024年度收入合计50828.15万元,与2023年度相比,增加14828.25万元,增长41.2%,主要原因为2024年科创类项目增加及收到上级专项资金。其中:财政拨款收入50828.15万元,占100%

2.支出情况。2024年度支出合计50828.15万元,2023年度相比,增加14828.25万元,增长41.2%,主要原因是2024年科创类项目增加。其中:基本支出294.96万元,占0.6%;项目支出50533.2万元,占99.4%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50828.15万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加14828.25万元,增长41.2%。主要原因是2024年科创类项目增加及收到上级专项资金

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入50828.15万元,与2023年度相比,增加14828.25万元,增长41.2%。主要原因是2024年科创类项目增加及收到上级专项资金较年初预算数增加10193.06万元,增长25.1%。主要原因是科创类项目增加及收到上级专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出50828.15万元,与2023年度相比,增加14828.25万元,增长41.2%。主要原因是2024年科创类项目增加及收到上级专项资金。较年初预算数增加10193.06万元,增长25.1%。主要原因是科创类项目增加及收到上级专项资金

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)科学技术支出48327.73万元,占95.1%,较年初预算数增加7711.12万元,增长19%,主要原因是2024年科创类项目增加及收到上级专项资金

(2)社会保障和就业支出0万元,较年初预算数减少7.86万元,下降100%,主要原因是由社保缴纳部门统一缴纳。

3)卫生健康支出1.05万元,较年初预算数减少2.80万元,下降72.7%,主要原因是由社保缴纳部门统一缴纳。

4)资源勘探信息等支出2499.37万元,占4.9%,较年初预算数增加2499.37万元,增长100%,主要原因是2024年科创类项目增加

(5)住房保障支出0万元,较年初预算数减少6.76万元,下降100%,主要原因是由社保缴纳部门统一缴纳。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是区级执行部门预算零结转。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出294.96万元。其中:人员经费244.5万元,与2023年度相比,增加39万元,增长19%,主要原因是2023年年末人员增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保及公积金单位承担部分。

公用经费50.45万元,与2023年度相比,增加2.94万元,增长6.2%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.61万元,较年初预算数减少11.99万元,下降68.1%,主要原因是厉行节约,节俭开支。较上年支出数减少1.43万元,下降20.3%,主要原因是厉行节约,节俭开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用1.89万元,主要是用于赴香港招商引资团费。费用支出较年初预算数减少4.61万元,下降70.9%,主要原因是厉行节约,节俭开支。较上年支出数增加1.89万元,增长100%,主要原因是2023年无因公出国(境)费用。

公务用车运行维护费0.87万元,主要用于车辆保险费、车辆充电费等支出。费用支出较年初预算数减少4.13万元,下降82.6%,主要原因是车辆为新能源车辆,运维成本较低。较上年支出数减少0.09万元,下降9.4%,主要原因是严控开支。

公务接待费2.85万元,主要用于接待赴高新区实地考察的招商项目主体、赴高新区公务接洽的其他单位部门及高校院所。费用支出较年初预算数减少3.25万元,下降53.3%,主要原因是厉行节约,严控开支。较上年支出数减少3.23万元,下降53.1%,主要原因是厉行节约,控制支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待22批次149人(不含陪餐人员),其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费133.03元,车均购置费0万元,车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因2024年度未承办会议,未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.89万元,与2023年度相比,增加0.72万元,增长423.5%,主要原因是为提升干部职工素质,开展党员教育培训,支出培训费0.89万元。本年度差旅费支出36.57万元,2023年度相比,增加6.5万元,增长21.6%,主要原因是执行市外招商洽谈任务。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费28.95万元、邮电费2.18万元、因公出境费用1.89万元,培训费0.89万元、公务接待费2.85万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用2.69万元、其他商品和服务支出7.5万元、其他科目2.63万元。机关运行经费较上年支出数增加2.94万元,增长6.2%,主要原因是人员增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额118.6万元,其中:政府采购服务支出118.6万元。授予中小企业合同金额118.6元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额118.6万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购2024年“数据要素X”大赛重庆分赛策划及执行服务费。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金50533.2万元。

部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表见附件。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门2024年科技创新扶持普惠政策专项资金项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金5863.35万元,评价得分91.48分,评价等次为优,绩效评价发现了项目绩效目标部分指标需进一步优化、项目年初预算准确性有待加强等主要问题,提出充分调研后设置项目绩效指标、年初预算等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

朱花 023-68609058


收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

50,828.15

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

48,327.73

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出




九、卫生健康支出

1.05



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

2,499.37



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

50,828.15

本年支出合计

50,828.15

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

50,828.15

总计

50,828.15

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

50,828.15

50,828.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

48,327.73

48,327.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

6,222.44

6,222.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

293.91

293.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

5,917.31

5,917.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

7,971.00

7,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060299

其他基础研究支出

7,971.00

7,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

34,134.29

34,134.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

34,134.29

34,134.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2,499.37

2,499.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,499.37

2,499.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

2,499.37

2,499.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

50,828.15

294.96

50,533.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

48,327.73

293.91

48,033.82

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

6,222.44

293.91

5,928.54

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

293.91

293.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

11.22

0.00

11.22

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

5,917.31

0.00

5,917.31

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

7,971.00

0.00

7,971.00

0.00

0.00

0.00

2060299

其他基础研究支出

7,971.00

0.00

7,971.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

34,134.29

0.00

34,134.29

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

34,134.29

0.00

34,134.29

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2,499.37

0.00

2,499.37

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,499.37

0.00

2,499.37

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

2,499.37

0.00

2,499.37

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

50,828.15

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

48,327.73

48,327.73





七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出







九、卫生健康支出

1.05

1.05





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

2,499.37

2,499.37





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

50,828.15

本年支出合计

50,828.15

50,828.15



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

50,828.15

总计

50,828.15

50,828.15



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

50,828.15

294.96

50,533.20

206

科学技术支出

48,327.73

293.91

48,033.82

20601

科学技术管理事务

6,222.44

293.91

5,928.54

2060101

行政运行

293.91

293.91

0.00

2060102

一般行政管理事务

11.22

0.00

11.22

2060199

其他科学技术管理事务支出

5,917.31

0.00

5,917.31

20602

基础研究

7,971.00

0.00

7,971.00

2060299

其他基础研究支出

7,971.00

0.00

7,971.00

20604

技术研究与开发

34,134.29

0.00

34,134.29

2060499

其他技术研究与开发支出

34,134.29

0.00

34,134.29

210

卫生健康支出

1.05

1.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.05

1.05

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.05

1.05

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2,499.37

0.00

2,499.37

21505

工业和信息产业监管

2,499.37

0.00

2,499.37

2150517

产业发展

2,499.37

0.00

2,499.37

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

244.50

302

商品和服务支出

50.45

310

资本性支出


30101

基本工资

13.14

30201

办公费

28.95

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

10.60

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

46.97

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2.18

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用

1.89

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.05

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

172.74

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.89

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.85

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.85

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.78

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.87

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

2.69

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

7.50

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

244.50

公用经费合计

50.45

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

50.45

(一)支出合计

5.61

5.61

(一)行政单位

50.45

1.因公出国(境)费

1.89

1.89

(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

0.87

0.87

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

0.87

0.87

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.85

2.85

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.85

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)

1

8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

22

(一)政府采购支出合计

118.60

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

149

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

118.60

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

118.60

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

118.60

二、会议费




三、培训费

0.89



四、差旅费

36.57



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载:

科技创新局项目1-2024年实验室专项经费绩效自评表.xlsx
科技创新局项目2-2024年驾驶员西部志愿者绩效自评表.xlsx
科技创新局整体监控绩效自评表.xls
原文下载:重庆高新技术产业开发区管理委员会科技创新局2024年度部门决算公开说明及公开报表