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重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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一、部门基本情况

(一)职能职责

规划和自然资源局系高新区党工委、管委会内设机构,主要职责是:1.负责规划和自然资源工作,承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作。2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置

规划和自然资源局内部机构有综合科、法规监察和确权登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划和调查监测科、市政交通和建筑管理科、耕地保护和用途管制科、生态修复和林业科。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6437.09万元。收、支与2023年度相比,减少15985.95万元,下降71.3%,主要原因是上年度国有建设用地使用权有偿收回16390万元。

1.收入情况。2024年度收入合计6437.09万元,2023年度相比,减少15985.95万元,下降71.3%,主要原因是上年度国有建设用地使用权有偿收回16390万元。其中:财政拨款收入6437.09万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6437.09万元,与2023年度相比,减少15985.95万元,下降71.3%,主要原因是上年度国有建设用地使用权有偿收回16390万元。其中:基本支出1049.69万元,占16.3%;项目支出5387.40万元,占83.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6437.09万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少15985.95万元,下降71.3%。主要原因是上年度国有建设用地使用权有偿收回16390万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6336.79万元,与2023年度相比,增加504.96万元,增长8.7%。主要原因是本年增加项目高新区三维实景图建设。较年初预算数减少834.23万元,下降11.6%。主要原因是主要原因是按要求厉行节约。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6336.79万元,与2023年度相比,增加504.96万元,增长8.7%。主要原因是本年增加项目高新区三维实景图建设。较年初预算数减少834.23万元,下降11.6%。主要原因是主要原因是按要求厉行节约。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1496.52万元,下降100.0%,主要原因是年初编报的功能科目不合理,决算时根据部门职能职责对功能科目进行了更正调整。

2)社会保障和就业支出104.88万元,占1.7%,较年初预算数减少64.59万元,下降38.1%,主要原因是事业单位人员混编至本单位编报预算,决算时按要求拆分至相应单位独立编报决算。

3)卫生健康支出4.94万元,占0.1%,较年初预算数减少121.32万元,下降96.1%,主要原因是事业单位人员混编至本单位编报预算,决算时按要求拆分至相应单位独立编报决算。

4)节能环保支出88.00万元,占1.4%,较年初预算数增加44.00万元,增长100.0%,主要原因是下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金。

5)农林水支出369.99万元,占5.8%,较年初预算数增加220.99万元,增长148.3%,主要原因是下达2024年市级林业改革发展资金等。

6自然资源海洋气象等支出4863.37万元,占76.8%,较年初预算数减少170.03万元,下降3.4%,主要原因是事业单位人员混编至本单位编报预算,决算时按要求拆分至相应单位独立编报决算

7住房保障支出81.92万元,占1.3%,较年初预算数减少70.45万元,下降46.2%,主要原因是事业单位人员混编至本单位编报预算,决算时按要求拆分至相应单位独立编报决算。

8灾害防治及应急管理支出823.69万元,占13.0%,较年初预算数增加823.69万元,增长100.0%,主要原因是下达2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1049.69万元。

其中:

人员经费949.26万元,与2023年度相比,增加290.90万元,增长44.2%,主要原因是文职人员2023年未对账导致部分费用于2024年支付。人员经费用途主要包括工资、补贴等。

公用经费100.42万元,与2023年度相比,增加14.56万元,增长17.0%,主要原因是本年培训次数增加导致培训费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入100.30万元,与2023年度相比,减少16490.90万元,下降99.4%,主要原因是上年度国有建设用地使用权有偿收回16390万元。本年支出100.30万元,与2023年度相比,减少16490.90万元,下降99.4%,主要原因是上年度国有建设用地使用权有偿收回16390万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.93万元,较年初预算数减少7.07万元,下降78.6%,主要原因是落实“过紧日子”相关要求。较上年支出数减少1.58万元,下降45.0%,主要原因是落实“过紧日子”相关要求。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。

公务用车运行维护费1.93万元,主要用于公务车加油及维修等。费用支出较年初预算数减少3.07万元,下降61.4%,主要原因是落实“过紧日子”相关要求,严格控制“三公“经查支出。较上年支出数增加0.13万元,增长7.2%,主要原因是维修费增加。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100.0%,主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少1.71万元,下降100.0%,主要原因是接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.85万元,与2023年度相比,减少0.43万元,下降13.1%,主要原因是会议规模缩减。本年度培训费支出7.70万元,与2023年度相比,增加5.92万元,增长332.6%,主要原因是培训次数增加。本年度差旅费支出8.07万元,2023年度相比,增加0.13万元,增长1.6%,主要原因是培训次数增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出100.42万元,机关运行经费主要用于开支公用经费。机关运行经费较上年支出数增加14.56万元,增长17.0%,主要原因是支付2023年职工体检费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3673.50万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3670.69万元。授予中小企业合同金额2268.41元,占政府采购支出总额的61.8%,其中:授予小微企业合同金额876.21万元,占政府采购支出总额的23.9 %。主要用于采购规划技术服务、一张蓝图等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和29个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5387.4万元。

部门整体绩效自评表样详见附表1

项目支出绩效自评表(二级项目)详见附表2

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

樊怡 023-68696672


收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,336.79

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

100.30

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

104.88



九、卫生健康支出

4.94



十、节能环保支出

88.00



十一、城乡社区支出

67.74



十二、农林水支出

402.55



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

4,863.37



十九、住房保障支出

81.92



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

823.69



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,437.09

本年支出合计

6,437.09

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,437.09

总计

6,437.09

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,437.09

6,437.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

104.88

104.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.79

46.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23.33

23.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

67.74

67.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.74

67.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

67.74

67.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

402.55

402.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

341.74

341.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

120.17

120.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

192.97

192.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

32.56

32.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

32.56

32.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4,863.37

4,863.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4,863.37

4,863.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

857.95

857.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

3,968.36

3,968.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

37.06

37.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

81.92

81.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

81.92

81.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.92

81.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

823.69

823.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

823.69

823.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

433.07

433.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

390.62

390.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,437.09

1,049.69

5,387.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

104.88

104.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.79

46.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.41

23.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23.33

23.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

11.35

11.35

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.94

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

88.00

0.00

88.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2110599

其他森林保护修复支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

67.74

0.00

67.74

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.74

0.00

67.74

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

67.74

0.00

67.74

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

402.55

0.00

402.55

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

341.74

0.00

341.74

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

7.61

0.00

7.61

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

120.17

0.00

120.17

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

192.97

0.00

192.97

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

3.25

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

3.25

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

32.56

0.00

32.56

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

32.56

0.00

32.56

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4,863.37

857.95

4,005.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4,863.37

857.95

4,005.42

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

857.95

857.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

3,968.36

0.00

3,968.36

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

37.06

0.00

37.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

81.92

81.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

81.92

81.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

81.92

81.92

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

823.69

0.00

823.69

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

823.69

0.00

823.69

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

433.07

0.00

433.07

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

390.62

0.00

390.62

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,336.79

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

100.30

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

104.88

104.88





九、卫生健康支出

4.94

4.94





十、节能环保支出

88.00

88.00





十一、城乡社区支出

67.74


67.74




十二、农林水支出

402.55

369.99

32.56




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

4,863.37

4,863.37





十九、住房保障支出

81.92

81.92





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

823.69

823.69





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,437.09

本年支出合计

6,437.09

6,336.79

100.30


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,437.09

总计

6,437.09

6,336.79

100.30


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,336.79

1,049.69

5,287.10

208

社会保障和就业支出

104.88

104.88

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.53

93.53

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.79

46.79

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.41

23.41

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23.33

23.33

0.00

20808

抚恤

11.35

11.35

0.00

2080801

死亡抚恤

11.35

11.35

0.00

210

卫生健康支出

4.94

4.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.94

4.94

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.94

4.94

0.00

211

节能环保支出

88.00

0.00

88.00

21104

自然生态保护

8.00

0.00

8.00

2110401

生态保护

8.00

0.00

8.00

21105

森林保护修复

80.00

0.00

80.00

2110501

森林管护

36.00

0.00

36.00

2110599

其他森林保护修复支出

44.00

0.00

44.00

213

农林水支出

369.99

0.00

369.99

21301

农业农村

25.00

0.00

25.00

2130153

耕地建设与利用

25.00

0.00

25.00

21302

林业和草原

341.74

0.00

341.74

2130202

一般行政管理事务

7.61

0.00

7.61

2130207

森林资源管理

2.00

0.00

2.00

2130209

森林生态效益补偿

19.00

0.00

19.00

2130234

林业草原防灾减灾

120.17

0.00

120.17

2130299

其他林业和草原支出

192.97

0.00

192.97

21308

普惠金融发展支出

3.25

0.00

3.25

2130803

农业保险保费补贴

3.25

0.00

3.25

220

自然资源海洋气象等支出

4,863.37

857.95

4,005.42

22001

自然资源事务

4,863.37

857.95

4,005.42

2200101

行政运行

857.95

857.95

0.00

2200102

一般行政管理事务

3,968.36

0.00

3,968.36

2200106

自然资源利用与保护

37.06

0.00

37.06

221

住房保障支出

81.92

81.92

0.00

22102

住房改革支出

81.92

81.92

0.00

2210201

住房公积金

81.92

81.92

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

823.69

0.00

823.69

22406

自然灾害防治

823.69

0.00

823.69

2240601

地质灾害防治

433.07

0.00

433.07

2240602

森林草原防灾减灾

390.62

0.00

390.62

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

914.58

302

商品和服务支出

97.62

310

资本性支出

2.80

30101

基本工资

88.53

30201

办公费

9.07

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

67.20

30202

印刷费


31002

办公设备购置

2.80

30103

奖金

237.09

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.79

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

23.41

30207

邮电费

5.84

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

8.07

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

81.92

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.94

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

364.70

30214

租赁费

0.67

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

34.68

30215

会议费

2.85

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

7.70

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

11.35

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

23.33

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.43

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

24.19

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

16.60

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.93

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

14.27

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

4.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

949.26

公用经费合计

100.42

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

100.30

100.30

0.00

100.30

0.00

212

城乡社区支出

0.00

67.74

67.74

0.00

67.74

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

67.74

67.74

0.00

67.74

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

67.74

67.74

0.00

67.74

0.00

213

农林水支出

0.00

32.56

32.56

0.00

32.56

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

32.56

32.56

0.00

32.56

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

32.56

32.56

0.00

32.56

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

100.42

(一)支出合计

1.93

1.93

(一)行政单位

100.42

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

1.93

1.93

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

1.93

1.93

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车

1

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

3,673.50

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.81

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

3,670.69

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,268.41

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

876.21

二、会议费

2.85



三、培训费

7.70



四、差旅费

8.07



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载:

原文下载:重庆高新技术产业开发区管理委员会规划和自然资源局2024年度部门决算公开说明及公开报表