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重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局2024年度部门决算公开说明及公开报表

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一、部门基本情况

(一)职能职责

负责教育、卫生健康、民政、文化旅游、退役军人服务等工作。承担高新区教育教学管理和学生资助管理的具体事务性工作等。完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二)机构设置

内设综合科(重庆高新区党工委教育工作领导小组秘书组秘书科)、教育发展科、教育管理科(教育督导室)、卫生发展科、卫生管理科、文化旅游科、民政科(婚姻登记处)、退役军人科、校外教育培训监管科、疾病预防控制科。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为106419.67万元。收、支与2023年度相比,增加30581.76万元,增长40.3%,主要原因是2024年新改学校等相关项目支出较2023年增长较多

1.收入情况。2024年度收入合计106419.67万元,与2023年度相比,增加30581.76万元,增长40.3%,主要原因是2024年新改学校等相关项目支出较2023年增长较多。其中:财政拨款收入106419.67万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计106419.67万元,与2023年度相比,增加30581.76万元,增长40.3%,主要原因是2024年新改学校等相关项目支出较2023年增长较多。其中:基本支出940.68万元,占0.9%;项目支出105478.99万元,占99.1%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为106419.67万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加30581.76万元,增长40.3%。主要原因是2024年新改学校等相关项目支出较2023年增长较多。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入56088.90万元,与2023年度相比,减少19372.60万元,下降25.7%。主要原因是2024年新改学校等相关项目支出大部分由政府性基金预算财政拨款支出而2023年主要由一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数减少41968.18万元,下降42.8%。主要原因是部分教育、卫生系统经费统一纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至各学校及基层医疗机构此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出56088.90万元,与2023年度相比,减少19372.60万元,下降25.7%。主要原因是2024年新改学校等相关项目支出大部分由政府性基金预算财政拨款支出而2023年主要由一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数减少41968.18万元,下降42.8%。主要原因是部分教育、卫生系统经费统一纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至各学校及基层医疗机构

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出1120.18万元,占2.0%,较年初预算数增加79.82万元,增长7.7%,主要原因是部分经费未纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至本部门

(2)教育支出43499.51万元,占77.6%,较年初预算数减少30224.49万元,下降41.0%,主要原因是部分教育系统经费统一纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至各学校

(3)文化旅游体育与传媒支出600.81万元,占1.1%,较年初预算数减少380.45万元,下降38.8%,主要原因是部分文旅系统经费统一纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至各镇街

(4)社会保障和就业支出1611.48万元,占2.9%,较年初预算数减少5118.83万元,下降76.1%,主要原因是部分卫健、民政、退役系统经费统一纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至各基层医疗机构及镇街

(5)卫生健康支出2576.15万元,占4.6%,较年初预算数减少11375.90万元,下降81.5%,主要原因是部分卫生健康系统经费统一纳入本部门年初预算,年度执行过程中,已按照预算调整程序调剂至基层医疗机构

(6)自然资源海洋气象等支出6680.78万元,占11.9%,较年初预算数增加6680.78万元,增长100.0%,主要原因是未纳入本部门年初预算,年度执行过程中,按照预算调整程序进行调剂追加。

(7)住房保障支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少10.22万元,下降100.0%,主要原因是住房保障支出年初纳入本部门预算,年度执行过程中已按照预算调整程序调剂至党群工作部,由党群工作部统一支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出940.68万元。其中:人员经费834.36万元,与2023年度相比,增加151.70万元,增长22.2%,主要原因是人员变动经费增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保缴费等。公用经费106.33万元,与2023年度相比,减少93.93万元,下降46.9%,主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入50330.77万元,与2023年度相比,增加49954.36万元,增长13271.3%,主要原因是2024年使用政府性基金预算财政拨款支付新建学校等支出增加较多。本年支出50330.77万元,与2023年度相比,增加49954.36万元,增长13271.3%,主要原因是2024年使用政府性基金预算财政拨款支付新建学校等支出增加较多。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.08万元,较年初预算数减少4.92万元,下降41.0%,主要原因是落实过紧日子要求,压减了相关支出。较上年支出数减少80.32万元,下降91.9%,主要原因是2023年支出了公务车购置款,2024年未发生此项支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少87.40万元,下降100.0%,主要原因是2023年支出了公务车购置款,2024年未发生此项支出。

公务用车运行维护费6.06万元,主要用于公务用车的加油等运行维护。费用支出较年初预算数减少3.94万元,下降39.4%,主要原因是据实支出,较年初预算进行了压减。较上年支出数增加6.06万元,增长100.0%,主要原因是上年未发生公务用车运行维护费。

公务接待费1.03万元,主要用于接待北师大考察调研重庆科学城实验学校等。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降48.5%,主要原因是据实支出,较年初预算进行了压减。较上年支出数增加1.03万元,增长100.0%,主要原因是上年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待7批次74人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费138.97元,车均购置费0万元,车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.08万元,与2023年度相比,减少0.40万元,下降83.3%,主要原因是据实压减了会议费支出。本年度培训费支出2.59万元,与2023年度相比,减少45.44万元,下降94.6%,主要原因是据实压减了培训费。本年度差旅费支出25.54万元,与2023年度相比,增加6.01万元,增长30.8%,主要原因是外出学习、参会等发生的差旅费较多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出106.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少93.93万元,下降46.9%,主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备8台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1531.60万元,其中:政府采购货物支出578.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出953.17万元。授予中小企业合同金额779.73万元,占政府采购支出总额的50.9%,其中:授予小微企业合同金额779.73万元,占政府采购支出总额的50.9%。主要用于采购义务教育免费教科书、学校教育教学设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对40个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金105478.99万元。

项目支出绩效自评表见附件。

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门重庆高新区2023年基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金4430万元,评价得分89分,评价等次为良,绩效评价发现了定量指标设置要素有瑕疵,定性指标可衡量性不充分:少量资金使用合规性不足,部分账务处理待规范;部分任务未达标,档案质量有缺陷等主要问题,提出健全绩效指标设置要素,确保定性指标可衡量、加大资金管理力度,提高账务处理规范性、加强业务监管,确保信息真实准确等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

赵恩波 023-68682051


收入支出决算总表




公开01表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

56,088.90

一、一般公共服务支出

1,120.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

50,330.77

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

43,499.51

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

600.81

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,611.48



九、卫生健康支出

2,576.15



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

40,013.01



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

6,680.78



十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

10,317.76



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

106,419.67

本年支出合计

106,419.67

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

106,419.67

总计

106,419.67

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

106,419.67

106,419.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,120.18

1,120.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,120.18

1,120.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

940.38

940.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

179.79

179.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

43,499.51

43,499.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39,258.49

39,258.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2,806.68

2,806.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

530.93

530.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

11,396.30

11,396.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4,314.46

4,314.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

20,210.13

20,210.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,241.01

4,241.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

4,241.01

4,241.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

600.81

600.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

421.75

421.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

191.80

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

170.84

170.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

51.33

51.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

45.74

45.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

45.74

45.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

133.32

133.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

133.32

133.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,611.48

1,611.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

434.95

434.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

434.95

434.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

26.86

26.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

823.70

823.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

662.52

662.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

23.86

23.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

133.51

133.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

38.05

38.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

38.05

38.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

274.88

274.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

274.86

274.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,576.15

2,576.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

983.95

983.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

983.95

983.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,459.19

1,459.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

19.24

19.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100404

精神卫生机构

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

989.69

989.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

130.56

130.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

99.71

99.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

7.81

7.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

90.90

90.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

90.90

90.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

40,013.01

40,013.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

40,013.01

40,013.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

40,013.01

40,013.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6,680.78

6,680.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6,680.78

6,680.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

6,680.78

6,680.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,317.76

10,317.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

317.76

317.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

150.73

150.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

157.03

157.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22998

超长期特别国债安排的其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299899

其他支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

106,419.67

940.68

105,478.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,120.18

940.38

179.79

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,120.18

940.38

179.79

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

940.38

940.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

179.79

0.00

179.79

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

43,499.51

0.00

43,499.51

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39,258.49

0.00

39,258.49

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2,806.68

0.00

2,806.68

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

530.93

0.00

530.93

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

11,396.30

0.00

11,396.30

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4,314.46

0.00

4,314.46

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

20,210.13

0.00

20,210.13

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,241.01

0.00

4,241.01

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

4,241.01

0.00

4,241.01

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

600.81

0.00

600.81

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

421.75

0.00

421.75

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

191.80

0.00

191.80

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

170.84

0.00

170.84

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

51.33

0.00

51.33

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.79

0.00

7.79

0.00

0.00

0.00

20702

文物

45.74

0.00

45.74

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

45.74

0.00

45.74

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

133.32

0.00

133.32

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

133.32

0.00

133.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,611.48

0.00

1,611.48

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

434.95

0.00

434.95

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

434.95

0.00

434.95

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

26.86

0.00

26.86

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

26.86

0.00

26.86

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

823.70

0.00

823.70

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

662.52

0.00

662.52

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1.51

0.00

1.51

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

23.86

0.00

23.86

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

133.51

0.00

133.51

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

38.05

0.00

38.05

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

38.05

0.00

38.05

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

274.88

0.00

274.88

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

274.86

0.00

274.86

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,576.15

0.30

2,575.85

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

983.95

0.00

983.95

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

983.95

0.00

983.95

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,459.19

0.00

1,459.19

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

19.24

0.00

19.24

0.00

0.00

0.00

2100404

精神卫生机构

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

989.69

0.00

989.69

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

130.56

0.00

130.56

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

99.71

0.00

99.71

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

7.81

0.00

7.81

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

7.81

0.00

7.81

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

90.90

0.00

90.90

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

90.90

0.00

90.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

40,013.01

0.00

40,013.01

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

40,013.01

0.00

40,013.01

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

40,013.01

0.00

40,013.01

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6,680.78

0.00

6,680.78

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

6,680.78

0.00

6,680.78

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

6,680.78

0.00

6,680.78

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10,317.76

0.00

10,317.76

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

317.76

0.00

317.76

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

150.73

0.00

150.73

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

157.03

0.00

157.03

0.00

0.00

0.00

22998

超长期特别国债安排的其他支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2299899

其他支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

56,088.90

一、一般公共服务支出

1,120.18

1,120.18



二、政府性基金预算财政拨款

50,330.77

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

43,499.51

43,499.51





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

600.81

600.81





八、社会保障和就业支出

1,611.48

1,611.48





九、卫生健康支出

2,576.15

2,576.15





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

40,013.01


40,013.01




十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

6,680.78

6,680.78





十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

10,317.76


10,317.76




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

106,419.67

本年支出合计

106,419.67

56,088.90

50,330.77


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

106,419.67

总计

106,419.67

56,088.90

50,330.77


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

56,088.90

940.68

55,148.22

201

一般公共服务支出

1,120.18

940.38

179.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,120.18

940.38

179.79

2010301

行政运行

940.38

940.38

0.00

2010302

一般行政管理事务

179.79

0.00

179.79

205

教育支出

43,499.51

0.00

43,499.51

20502

普通教育

39,258.49

0.00

39,258.49

2050201

学前教育

2,806.68

0.00

2,806.68

2050202

小学教育

530.93

0.00

530.93

2050203

初中教育

11,396.30

0.00

11,396.30

2050204

高中教育

4,314.46

0.00

4,314.46

2050299

其他普通教育支出

20,210.13

0.00

20,210.13

20503

职业教育

4,241.01

0.00

4,241.01

2050302

中等职业教育

4,241.01

0.00

4,241.01

207

文化旅游体育与传媒支出

600.81

0.00

600.81

20701

文化和旅游

421.75

0.00

421.75

2070108

文化活动

191.80

0.00

191.80

2070109

群众文化

170.84

0.00

170.84

2070112

文化和旅游市场管理

51.33

0.00

51.33

2070199

其他文化和旅游支出

7.79

0.00

7.79

20702

文物

45.74

0.00

45.74

2070299

其他文物支出

45.74

0.00

45.74

20708

广播电视

133.32

0.00

133.32

2070808

广播电视事务

133.32

0.00

133.32

208

社会保障和就业支出

1,611.48

0.00

1,611.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.04

0.00

1.04

2080109

社会保险经办机构

1.04

0.00

1.04

20802

民政管理事务

434.95

0.00

434.95

2080299

其他民政管理事务支出

434.95

0.00

434.95

20808

抚恤

26.86

0.00

26.86

2080899

其他优抚支出

26.86

0.00

26.86

20809

退役安置

823.70

0.00

823.70

2080901

退役士兵安置

662.52

0.00

662.52

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

1.51

0.00

1.51

2080904

退役士兵管理教育

2.30

0.00

2.30

2080905

军队转业干部安置

23.86

0.00

23.86

2080999

其他退役安置支出

133.51

0.00

133.51

20810

社会福利

12.00

0.00

12.00

2081099

其他社会福利支出

12.00

0.00

12.00

20811

残疾人事业

38.05

0.00

38.05

2081199

其他残疾人事业支出

38.05

0.00

38.05

20828

退役军人管理事务

274.88

0.00

274.88

2082802

一般行政管理事务

274.86

0.00

274.86

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.01

0.00

0.01

210

卫生健康支出

2,576.15

0.30

2,575.85

21001

卫生健康管理事务

983.95

0.00

983.95

2100102

一般行政管理事务

983.95

0.00

983.95

21003

基层医疗卫生机构

34.00

0.00

34.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

34.00

0.00

34.00

21004

公共卫生

1,459.19

0.00

1,459.19

2100401

疾病预防控制机构

20.00

0.00

20.00

2100403

妇幼保健机构

19.24

0.00

19.24

2100404

精神卫生机构

200.00

0.00

200.00

2100408

基本公共卫生服务

989.69

0.00

989.69

2100409

重大公共卫生服务

130.56

0.00

130.56

2100499

其他公共卫生支出

99.71

0.00

99.71

21011

行政事业单位医疗

0.30

0.30

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

0.00

21014

优抚对象医疗

7.81

0.00

7.81

2101401

优抚对象医疗补助

7.81

0.00

7.81

21099

其他卫生健康支出

90.90

0.00

90.90

2109999

其他卫生健康支出

90.90

0.00

90.90

220

自然资源海洋气象等支出

6,680.78

0.00

6,680.78

22001

自然资源事务

6,680.78

0.00

6,680.78

2200106

自然资源利用与保护

6,680.78

0.00

6,680.78

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

834.36

302

商品和服务支出

106.33

310

资本性支出


30101

基本工资

20.62

30201

办公费

17.82

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

15.20

30202

印刷费

1.02

31002

办公设备购置


30103

奖金

64.18

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

3.87

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

9.96

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.30

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

734.06

30214

租赁费

0.96

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.23

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.03

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

28.53

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

33.27

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.06

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

3.59

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

834.36

公用经费合计

106.33

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

50,330.77

50,330.77

0.00

50,330.77

0.00

212

城乡社区支出

0.00

40,013.01

40,013.01

0.00

40,013.01

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

40,013.01

40,013.01

0.00

40,013.01

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

40,013.01

40,013.01

0.00

40,013.01

0.00

229

其他支出

0.00

10,317.76

10,317.76

0.00

10,317.76

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

317.76

317.76

0.00

317.76

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

150.73

150.73

0.00

150.73

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

157.03

157.03

0.00

157.03

0.00

22998

超长期特别国债安排的其他支出

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

2299899

其他支出

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:公共服务局(退役军人事务局、教育事务中心、退役军人服务中心)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

106.33

(一)支出合计

7.08

7.08

(一)行政单位

106.33

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.06

6.06

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.06

6.06

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.03

1.03

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.03

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

8

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

7

(一)政府采购支出合计

1,531.60

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

578.43

6.国内公务接待人次(人)

74

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

953.17

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

779.73

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

779.73

二、会议费

0.08



三、培训费

2.59



四、差旅费

25.54



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件下载:

009001-公共服务局 年度二级项目绩效自评表1.xlsx
009001-公共服务局 年度二级项目绩效自评表2.xlsx
公共服务局整体绩效自评表.xlsx
原文下载:重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局2024年度部门决算公开说明及公开报表