[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00022 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2022-05-07 |
[ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责高新区科技创新和校地协同创新发展等工作。负责创新驱动发展战略及科技发展规划、科技创新体制改革、政策和措施研究;负责政产学研用协同创新和国际化科技创新技术交流、科技创新信息平台和科技创新载体的搭建和管理;负责科学城和大学城等校地协同创新项目引进、落地服务及相关活动组织实施;负责科技成果转化、技术转移等。
(二)单位构成
内设综合科、创新规划科、协同创新科和成果转化科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数15440.94万元,其中:一般公共预算拨款15440.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加0万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数15440.94万元,其中:一般公共服务支出预算219.97万元,科学技术支出15207.98万元,社会保障和就业支出预算6.56万元,卫生健康支出预算3.18万元,住房保障支出预算3.24万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入15440.94万元,一般公共预算财政拨款支出15440.94万元,比2021年减少10040.01万元。其中:基本支出132.94万元,比2021年增加10.18万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出15308万元,比2021年减少10050.2万元,主要原因是项目支出责任调整,主要用于一事一议政策兑现项目、科技创新专项资金等重点工作。
科技创新局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5万元,比2021年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年相同;公务接待费5万元,比2021年增加5万元,主要原因是2021年新成立单位,无公务接待费用支出;公务用车运行维护费0万元,与2021年相同;公务用车购置费0万元,与2021年相同。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费109.95万元,比上年增加89.95万元,主要原因为科技创新局为2021年新成立单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额300万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元;其中一般公共预算拨款政府采购300万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款15440.94万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:朱花,联系方式:023-68609058)
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