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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00099 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-04-30 [ 发布日期 ] 2021-04-30

重庆高新区管委会财政局2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

主要职责:(一)负责财税政策、财政收支预决算、财政监督、政府采购、资金管理调度、国有资产监督管理、金融、内部审计监督,查处违反财经法纪的行为等工作。(二)负责科技金融工作中的科技金融体系建设和大型企业科技金融服务等工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3,562.1万元,其中:一般公共预算拨款3,562.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1,404.2万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3,562.1万元,其中:一般公共服务支出预算2,563.5万元,社会保障和就业支出预算11.9万元,卫生健康支出预算5.7万元,金融支出965万元,住房保障支出预算16万元。支出预算较去年增加1,404.2万元,主要是基本支出预算增加390.4万元,项目支出预算增加1,013.8万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3,562.1万元,一般公共预算财政拨款支出3,562.1万元,比2020年增加1,404.2万元。其中:基本支出867万元,比2020年增加390.4万元,主要原因是预算编制口径发生变化、人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2,695万元,比2020年增加1,013.8万元,主要原因是新增信息化建设项目、项目评审经费、新增普惠性科技金融扶持政策资金等。

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.5万元,比2020年减少1.5万元。其中:公务接待费6.5万元,比2020年减少1.5万元,主要原因是今年我们厉行节约、严格落实过紧日子要求,大力压减相关开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费138.8万元,比上年增加34.2万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:郭鑫,联系方式:023—68525246)


附件下载:

公开表--财政局.xls

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