[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03120 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 | [ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03120 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
一、部门基本情况
(一)职能职责
高新区纪工委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
高新区监察室职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法审查起诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。
(二)机构设置
内设办公室、第一监督检查(审查调查)室、第二监督检查(审查调查)室、案件综合室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计950.94万元,支出总计950.94万元。收支较上年决算数增加134.61万元,增长16.49%,主要原因是2023年度全面开展区内巡察工作,采购了部分办公设备、家具以及开展了相关巡察工作,巡察项目收入支出增加85.51万元,增幅达到2347%。
2.收入情况。2023年度收入合计950.94万元,较上年决算数增加134.61万元,增长16.49%,主要原因是巡察项目收入增加85.51万元,增幅达到2347%。其中:财政拨款收入950.94万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计950.94万元,较上年决算数增加134.61万元,增长16.49%,主要原因是巡察项目增加85.51万元。其中:基本支出664.03万元,占69.83%;项目支出286.91万元,占30.17%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,跟上年度保持一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计950.94万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加134.61万元,增长16.49%。主要原因:一是巡察业务全面开展,巡察项目增加85.51万元,增幅达到2347%;二是2023年度新进人员两名,导致相关行政经费有所增长48.39万元,涨幅9.73%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入950.94万元,较上年决算数增加134.61万元,增长16.49%。主要原因是巡察业务全面开展,巡察项目增加85.51万元,增幅达到2347%,较年初预算数减少158.54万元,下降14.29%。主要原因是大案要案项目预算上解支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出950.94万元,较上年决算数增加134.61万元,增长16.49%。较年初预算数减少158.54万元,下降14.29%。主要原因是大案要案项目年末上解支付。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,跟上年保持一致。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出832.40万元,占87.53%,较年初预算数减少161.51万元,下降16.25%,主要原因是大案要案项目年末决算年初预算下降289.34万元,降幅达到70.16%,2023年度该预算年年末上解支付。
(2)社会保障与就业支出52.49万元,占5.52%,较年初预算数增加0.61万元,增长1.18%,主要原因是2023年度下半年新增人员两名,社保参保费用有所增长。
(3)卫生健康支出17.15万元,占1.80%,较年初预算数增加0.25万元,增长1.48%,主要原因是2023年度下半年新增人员两名,医保参保费用有所增长。
(4)住房保障支出48.90万元,占5.14%,较年初预算数增加2.10万元,增长4.49%,主要原因是2023年度下半年新增人员两名公积金汇缴费用有所增长。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出664.03万元。其中:人员经费593.44万元,较上年决算数增加79.76万元,增长15.53%,主要原因是2023年下半年新增两名人员,造成人员经费上涨,经费用途主要包括工资薪金、津贴补贴、奖金等。公用经费70.59万元,较上年决算数减少6.86万元,下降8.86%,主要原因是落实“党和政府习惯过紧日子”的要求,其中劳务费下降13.24万元,降幅达到93.51%。公用经费用途主要用于日常办公支出,包括日常办公费用9.52万元、邮电费5.01万元、其他交通费用16.19万元等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与往年持平,本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支本年支出0.00万元,本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,跟往年持平,本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计9.11万元,较年初预算数减少5.89万元,下降39.27%,主要原因是落实“党和政府习惯过紧日子”的要求,减少开展公务接待,未开展因公出国,尽量减少三公经费类的支出。本年度经费较上年支出数增加1.48万元,增长19.40%,主要原因是2023年案件办理数量增多、巡察工作开展较多,造成公务用车的次数和路程增长较多,导致公车运行经费较2022年度增加1.48万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,无相关预算。费用支出0.00万元,主要原因是无相关支出。
公务车购置费0.00万元,无相关支出。费用支出0,无相关支出。
公务车运行维护费9.11万元,主要用于油费、维修保养支出。费用支出较年初预算数减少5.89万元,下降39.27%,主要原因是年初公务用车运行费预算定额15万元,实际未花费到预算定额。较上年支出数增加1.48万元,增长19.40%,主要原因是2023年案件办理数量增多、巡察工作开展较多,公务用车的次数和路程增长较多,造成的运行经费较2022年度增加1.48万元。
公务接待费0.00万元,主要原因是无相关支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.04万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.92万元,较上年决算数增加5.92万元,增长100.00%,主要原因是2023年度疫情的影响基本消除,纪工委举办的会议数量增加。本年度培训费支出11.18万元,较上年决算数增加10.54万元,增长1646.88%,主要原因是2023年度疫情的影响基本消除,纪工委举办的线下培训数量增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出70.59万元,机关运行经费主要用于办公费9.52万元,占比13.49%,公务用车运行维护费9.11万元,占比12.91%,开支其他交通费用16.19万元,占比22.94%。机关运行经费较上年支出数减少6.86万元,下降8.86%,主要原因是劳务费下降13.25万元,降幅达到93.51%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额20.28万元,其中:政府采购货物支出20.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.77万元,占政府采购支出总额的18.60%,其中:授予小微企业合同金额3.77万元,占政府采购支出总额的18.60 %。主要用于采购巡察业务所需要的办公家具、办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金950.94万元。
部门整体绩效自评表
项目支出绩效自评表2(二级项目)
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:吴帆 023-68631138
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
950.94 |
一、一般公共服务支出 |
832.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
52.49 | |
九、卫生健康支出 |
17.15 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
48.90 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
950.94 |
本年支出合计 |
950.94 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
950.94 |
总计 |
950.94 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
950.94 |
950.94 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
832.40 |
832.40 |
||||||
20111 |
纪检监察事务 |
832.40 |
832.40 |
||||||
2011101 |
行政运行 |
545.49 |
545.49 |
||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
74.68 |
74.68 |
||||||
2011104 |
大案要案查处 |
123.06 |
123.06 |
||||||
2011106 |
巡视工作 |
89.16 |
89.16 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.49 |
52.49 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.95 |
51.95 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.63 |
34.63 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
17.15 |
17.15 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.15 |
17.15 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
950.94 |
664.03 |
286.91 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
832.40 |
545.49 |
286.91 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
832.40 |
545.49 |
286.91 |
|||
2011101 |
行政运行 |
545.49 |
545.49 |
||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
74.68 |
74.68 |
||||
2011104 |
大案要案查处 |
123.06 |
123.06 |
||||
2011106 |
巡视工作 |
89.16 |
89.16 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.49 |
52.49 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.95 |
51.95 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.63 |
34.63 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
17.15 |
17.15 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.15 |
17.15 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
||||
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
950.94 |
一、一般公共服务支出 |
832.40 |
832.40 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
52.49 |
52.49 |
||||
九、卫生健康支出 |
17.15 |
17.15 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
950.94 |
本年支出合计 |
950.94 |
950.94 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
950.94 |
总计 |
950.94 |
950.94 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
950.94 |
664.03 |
286.91 | |
201 |
一般公共服务支出 |
832.40 |
545.49 |
286.91 |
20111 |
纪检监察事务 |
832.40 |
545.49 |
286.91 |
2011101 |
行政运行 |
545.49 |
545.49 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
74.68 |
74.68 | |
2011104 |
大案要案查处 |
123.06 |
123.06 | |
2011106 |
巡视工作 |
89.16 |
89.16 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
52.49 |
52.49 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.95 |
51.95 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.63 |
34.63 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.32 |
17.32 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.15 |
17.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.15 |
17.15 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.65 |
2.65 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.90 |
48.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.90 |
48.90 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.90 |
48.90 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
593.44 |
302 |
商品和服务支出 |
68.79 |
310 |
资本性支出 |
1.80 |
30101 |
基本工资 |
74.28 |
30201 |
办公费 |
9.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.09 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.80 | |
30103 |
奖金 |
261.09 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.63 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
17.32 |
30207 |
邮电费 |
5.01 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.51 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
48.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
4.65 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
64.19 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
5.92 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.90 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.92 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
3.84 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
16.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.22 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
593.44 |
公用经费合计 |
70.59 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门: 重庆高新技术产业开发区管理委员会纪工委 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
70.59 |
(一)支出合计 |
9.11 |
9.11 |
(一)行政单位 |
70.59 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.11 |
9.11 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
9.11 |
9.11 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
3 | |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
20.28 | |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
20.28 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.77 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
3.77 | |
二、会议费 |
— |
5.92 |
||
三、培训费 |
— |
11.18 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。