[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03232 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 | [ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03232 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。
(2)制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。
(3)管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
(4)加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。
(5)指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。
(6)承办管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
走马镇人民政府内设9个机构处室,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室;下属6个二级预算单位,分别是:劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会管理信息服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计8132.72万元,支出总计8132.72万元。收支较上年决算数减少1182.43万元,下降12.69%,主要原因是特色小镇等专项资金减少。
2.收入情况。2023年度收入合计8132.72万元,较上年决算数减少1182.43万元,下降12.69%,主要原因是减少了特色小城镇建设等项目资金。其中:财政拨款收入8132.72万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计8132.72万元,较上年决算数减少1182.43万元,下降12.69%,主要原因是减少了特色小城镇建设等项目资金。其中:基本支出2257.15万元,占27.75%;项目支出5875.57万元,占72.25%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是本年度与上年度年末均无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8132.72万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1182.43万元,下降12.69%。主要原因是减少了特色小城镇建设等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8027.48万元,较上年决算数减少783.38万元,下降8.89%。主要原因是减少了特色小城镇建设等项目资金。较年初预算数增加3418.01万元,增长74.15%。主要原因是年中追加了相关项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8027.48万元,较上年决算数减少783.38万元,下降8.89%。主要原因是减少了特色小城镇建设等项目资金。较年初预算数增加3418.01万元,增长74.15%。主要原因是年中追加了相关项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是本年度与上年度年末均无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2154.71万元,占26.84%,较年初预算数增加618.95万元,增长40.30%,主要原因是年中追加了相关项目资金。
(2)公共安全支出7.90万元,占0.10%,较年初预算数增加7.90万元,增长100.00%,主要原因是年中追加了平安建设及防范社会风险资金。
(3)科学技术支出0.65万元,占0.01%,较年初预算数增加0.65万元,增长100.00%,主要原因是年中追加了火炬统计调查工作专项经费。
(4)文化旅游体育与传媒支出246.43万元,占3.07%,较年初预算数增加122.86万元,增长99.43%,主要原因是年中追加了公共文化服务与文化传承推广(24小时书房免开补助)、走马镇非遗项目传承与发展经费等专项资金。
(5)社会保障与就业支出2041.98万元,占25.44%,较年初预算数增加826.76万元,增长68.03%,主要原因是相关民生资金政策性调标和追加了困难群众救助补助区级资金(低保、特困、临时救助、儿童)等民生专项资金。
(6)卫生健康支出478.05万元,占5.96%,较年初预算数增加239.09万元,增长100.05%,主要原因是年中追加了2023年上级计划生育特扶转移支付资金等专项资金。
(7)节能环保支出46.00万元,占0.57%,较年初预算数无增减,主要原因是项目无调剂,执行无结余。
(8)城乡社区支出1279.75万元,占15.94%,较年初预算数增加341.17万元,增长36.35%,主要原因是年中追加了特色小城镇、土地租金等执行资金。
(9)农林水支出1596.28万元,占19.89%,较年初预算数增加1199.68万元,增长302.49%,主要原因是年中追加了2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等专项资金。
(10)交通运输支出39.66万元,占0.49%,较年初预算数增加39.66万元,增长100.00%,主要原因是年中追加了四好农村公路建设资金39.66万元。
(11)自然资源海洋气象等支出4.67万元,占0.06%,较年初预算数增加4.67万元,增长100.00%,主要原因是年中调剂2020年第一批重点生态保护修复治理资金(中央专款)4.67万元。
(12)住房保障支出131.40万元,占1.64%,较年初预算数增加16.62万元,增长14.48%,主要原因是有新进人员和政策性调标。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2257.15万元。其中:人员经费1947.19万元,较上年决算数增加144.14万元,增长7.99%,主要原因是预算口径发生变化。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。公用经费309.96万元,较上年决算数减少133.46万元,下降30.10%,主要原因是按照要求进一步压缩公用经费使用。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入105.24万元,较上年决算数减少399.05万元,下降79.13%,主要原因是特色小镇资金等专项支出减少。本年支出105.24万元,较上年决算数减少399.05万元,下降79.13%,主要原因是特色小镇资金等专项支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.80万元,较年初预算数减少14.20万元,下降71.00%,主要原因是本单位新购置新能源公车,导致公车运行维护费用减少。较上年支出数减少33.96万元,下降85.41%,主要原因是上年度购置了一台公车,本年度未购置。同时新能源公车,导致公车运行维护费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度年初未预算该费用,同时未发生该费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年度和上年度均未发生该费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度年初未预算该费用,同时未发生该费用。较上年支出数减少14.78万元,下降100.00%,主要原因是上年度购置一台公务用车14.78万元,而本年度未购置。
公务车运行维护费5.80万元,主要用于本单位四台公务车的日常运行费用。费用支出较年初预算数减少14.20万元,下降71.00%,主要原因是新能源公车,导致公车运行维护费用减少。较上年支出数减少19.18万元,下降76.78%,主要原因是新能源公车,导致公车运行维护费用减少。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度年初未预算该费用,同时未发生该费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年度和上年度均未发生该费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出34.49万元,较上年决算数增加1.52万元,增长4.61%,主要原因是会议频次增加,导致了费用增长。本年度培训费支出3.02万元,较上年决算数减少1.86万元,下降38.11%,主要原因是本年度减少了培训频次。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出195.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、机关维修(护)费等。 机关运行经费较上年支出数减少47.14万元,下降19.45%,主要原因是创建节约型机关,机关各项公用支出下降。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和86个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5875.57万元。部门整体绩效自评表(附后),项目支出绩效自评表(二级项目)(附后)。
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-65770025。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,027.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,154.71 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
105.24 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
7.90 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
0.65 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
246.43 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,041.98 | |
九、卫生健康支出 |
478.05 | ||
十、节能环保支出 |
46.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
1,347.69 | ||
十二、农林水支出 |
1,596.28 | ||
十三、交通运输支出 |
39.66 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4.67 | ||
十九、住房保障支出 |
131.40 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
37.30 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
8,132.72 |
本年支出合计 |
8,132.72 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
8,132.72 |
总计 |
8,132.72 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
8,132.72 |
8,132.72 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,154.71 |
2,154.71 |
||||||
20101 |
人大事务 |
41.04 |
41.04 |
||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
41.04 |
41.04 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,068.95 |
2,068.95 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
1,078.63 |
1,078.63 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
742.66 |
742.66 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
4.50 |
4.50 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
228.15 |
228.15 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
1.41 |
1.41 |
||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
10.56 |
10.56 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
10.56 |
10.56 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
26.49 |
26.49 |
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
26.49 |
26.49 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
5.75 |
5.75 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.75 |
5.75 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
7.90 |
7.90 |
||||||
20406 |
司法 |
0.70 |
0.70 |
||||||
2040604 |
基层司法业务 |
0.70 |
0.70 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
246.43 |
246.43 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
230.42 |
230.42 |
||||||
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
15.83 |
15.83 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
212.59 |
212.59 |
||||||
20702 |
文物 |
16.02 |
16.02 |
||||||
2070204 |
文物保护 |
16.02 |
16.02 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,041.98 |
2,041.98 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
184.02 |
184.02 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.02 |
184.02 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
787.96 |
787.96 |
||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
720.48 |
720.48 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
67.48 |
67.48 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
256.48 |
256.48 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.88 |
110.88 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.27 |
56.27 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.34 |
89.34 |
||||||
20807 |
就业补助 |
19.21 |
19.21 |
||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
9.65 |
9.65 |
||||||
2080711 |
就业见习补贴 |
9.56 |
9.56 |
||||||
20808 |
抚恤 |
171.25 |
171.25 |
||||||
2080805 |
义务兵优待 |
18.58 |
18.58 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
152.68 |
152.68 |
||||||
20809 |
退役安置 |
3.87 |
3.87 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.87 |
3.87 |
||||||
20810 |
社会福利 |
3.09 |
3.09 |
||||||
2081001 |
儿童福利 |
0.69 |
0.69 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
2.40 |
2.40 |
||||||
20811 |
残疾人事业 |
58.94 |
58.94 |
||||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
7.31 |
7.31 |
||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51.63 |
51.63 |
||||||
20819 |
最低生活保障 |
472.27 |
472.27 |
||||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
472.27 |
472.27 |
||||||
20820 |
临时救助 |
11.09 |
11.09 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
11.09 |
11.09 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
0.76 |
0.76 |
||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.76 |
0.76 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
72.57 |
72.57 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
64.63 |
64.63 |
||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.94 |
7.94 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
478.05 |
478.05 |
||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
50.97 |
50.97 |
||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
50.97 |
50.97 |
||||||
21007 |
计划生育事务 |
336.13 |
336.13 |
||||||
2100717 |
计划生育服务 |
262.42 |
262.42 |
||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
73.71 |
73.71 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.89 |
74.89 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
39.90 |
39.90 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
14.86 |
14.86 |
||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
14.86 |
14.86 |
||||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.20 |
1.20 |
||||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.20 |
1.20 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,347.69 |
1,347.69 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
143.41 |
143.41 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
143.41 |
143.41 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
67.94 |
67.94 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
67.94 |
67.94 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,136.35 |
1,136.35 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,136.35 |
1,136.35 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1,596.28 |
1,596.28 |
||||||
21301 |
农业农村 |
762.09 |
762.09 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
1.01 |
1.01 |
||||||
2130126 |
农村社会事业 |
570.40 |
570.40 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
190.68 |
190.68 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
66.81 |
66.81 |
||||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
63.81 |
63.81 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
536.75 |
536.75 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
536.75 |
536.75 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
230.63 |
230.63 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
208.06 |
208.06 |
||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
22.57 |
22.57 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
39.66 |
39.66 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
39.66 |
39.66 |
||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
39.66 |
39.66 |
||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||||
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||||
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
131.40 |
131.40 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
1.44 |
1.44 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
129.96 |
129.96 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
129.96 |
129.96 |
||||||
229 |
其他支出 |
37.30 |
37.30 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
37.30 |
37.30 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.86 |
18.86 |
||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.13 |
0.13 |
||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.31 |
18.31 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
8,132.72 |
2,257.15 |
5,875.57 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,154.71 |
1,306.79 |
847.93 |
|||
20101 |
人大事务 |
41.04 |
41.04 |
||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
41.04 |
41.04 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,068.95 |
1,306.79 |
762.16 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,078.63 |
1,078.63 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
742.66 |
742.66 |
||||
2010308 |
信访事务 |
4.50 |
4.50 |
||||
2010350 |
事业运行 |
228.15 |
228.15 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
1.41 |
1.41 |
||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
10.56 |
10.56 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
10.56 |
10.56 |
||||
20113 |
商贸事务 |
26.49 |
26.49 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
26.49 |
26.49 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
5.75 |
5.75 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.75 |
5.75 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 |
||||
204 |
公共安全支出 |
7.90 |
7.90 |
||||
20406 |
司法 |
0.70 |
0.70 |
||||
2040604 |
基层司法业务 |
0.70 |
0.70 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
||||
206 |
科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
246.43 |
123.17 |
123.27 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
230.42 |
123.17 |
107.25 |
|||
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
||||
2070109 |
群众文化 |
15.83 |
15.83 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
212.59 |
123.17 |
89.42 |
|||
20702 |
文物 |
16.02 |
16.02 |
||||
2070204 |
文物保护 |
16.02 |
16.02 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,041.98 |
498.94 |
1,543.04 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
184.02 |
177.38 |
6.64 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.02 |
177.38 |
6.64 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
787.96 |
787.96 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
720.48 |
720.48 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
67.48 |
67.48 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
256.48 |
256.48 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.88 |
110.88 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.27 |
56.27 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.34 |
89.34 |
||||
20807 |
就业补助 |
19.21 |
19.21 |
||||
2080704 |
社会保险补贴 |
9.65 |
9.65 |
||||
2080711 |
就业见习补贴 |
9.56 |
9.56 |
||||
20808 |
抚恤 |
171.25 |
171.25 |
||||
2080805 |
义务兵优待 |
18.58 |
18.58 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
152.68 |
152.68 |
||||
20809 |
退役安置 |
3.87 |
3.87 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.87 |
3.87 |
||||
20810 |
社会福利 |
3.09 |
3.09 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
0.69 |
0.69 |
||||
2081002 |
老年福利 |
2.40 |
2.40 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
58.94 |
58.94 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
7.31 |
7.31 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51.63 |
51.63 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
472.27 |
472.27 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
472.27 |
472.27 |
||||
20820 |
临时救助 |
11.09 |
11.09 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
11.09 |
11.09 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
0.76 |
0.76 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.76 |
0.76 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
72.57 |
64.63 |
7.94 |
|||
2082850 |
事业运行 |
64.63 |
64.63 |
||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.94 |
7.94 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
478.05 |
74.89 |
403.15 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
50.97 |
50.97 |
||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
50.97 |
50.97 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
336.13 |
336.13 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
262.42 |
262.42 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
73.71 |
73.71 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.89 |
74.89 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
39.90 |
39.90 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
||||
21014 |
优抚对象医疗 |
14.86 |
14.86 |
||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
14.86 |
14.86 |
||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.20 |
1.20 |
||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.20 |
1.20 |
||||
211 |
节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||
21199 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,347.69 |
1,347.69 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
143.41 |
143.41 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
143.41 |
143.41 |
||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
67.94 |
67.94 |
||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
67.94 |
67.94 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,136.35 |
1,136.35 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,136.35 |
1,136.35 |
||||
213 |
农林水支出 |
1,596.28 |
123.41 |
1,472.87 |
|||
21301 |
农业农村 |
762.09 |
123.41 |
638.68 |
|||
2130122 |
农业生产发展 |
1.01 |
1.01 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
570.40 |
570.40 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
190.68 |
123.41 |
67.27 |
|||
21302 |
林业和草原 |
66.81 |
66.81 |
||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
63.81 |
63.81 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
536.75 |
536.75 |
||||
2130505 |
生产发展 |
536.75 |
536.75 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
230.63 |
230.63 |
||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
208.06 |
208.06 |
||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
22.57 |
22.57 |
||||
214 |
交通运输支出 |
39.66 |
39.66 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
39.66 |
39.66 |
||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
39.66 |
39.66 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||
221 |
住房保障支出 |
131.40 |
129.96 |
1.44 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.44 |
1.44 |
||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
1.44 |
1.44 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
129.96 |
129.96 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
129.96 |
129.96 |
||||
229 |
其他支出 |
37.30 |
37.30 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
37.30 |
37.30 |
||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.86 |
18.86 |
||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.13 |
0.13 |
||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.31 |
18.31 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
8,027.48 |
一、一般公共服务支出 |
2,154.71 |
2,154.71 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
105.24 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
7.90 |
7.90 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
0.65 |
0.65 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
246.43 |
246.43 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
2,041.98 |
2,041.98 |
||||
九、卫生健康支出 |
478.05 |
478.05 |
||||
十、节能环保支出 |
46.00 |
46.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
1,347.69 |
1,279.75 |
67.94 |
|||
十二、农林水支出 |
1,596.28 |
1,596.28 |
||||
十三、交通运输支出 |
39.66 |
39.66 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 |
||||
十九、住房保障支出 |
131.40 |
131.40 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
37.30 |
37.30 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
8,132.72 |
本年支出合计 |
8,132.72 |
8,027.48 |
105.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
8,132.72 |
总计 |
8,132.72 |
8,027.48 |
105.24 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
8,027.48 |
2,257.15 |
5,770.32 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,154.71 |
1,306.79 |
847.93 |
20101 |
人大事务 |
41.04 |
41.04 | |
2010199 |
其他人大事务支出 |
41.04 |
41.04 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,068.95 |
1,306.79 |
762.16 |
2010301 |
行政运行 |
1,078.63 |
1,078.63 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
742.66 |
742.66 | |
2010308 |
信访事务 |
4.50 |
4.50 | |
2010350 |
事业运行 |
228.15 |
228.15 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 | |
20104 |
发展与改革事务 |
1.41 |
1.41 | |
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 | |
20105 |
统计信息事务 |
10.56 |
10.56 | |
2010507 |
专项普查活动 |
10.56 |
10.56 | |
20113 |
商贸事务 |
26.49 |
26.49 | |
2011302 |
一般行政管理事务 |
26.49 |
26.49 | |
20129 |
群众团体事务 |
5.75 |
5.75 | |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.75 |
5.75 | |
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 | |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 | |
204 |
公共安全支出 |
7.90 |
7.90 | |
20406 |
司法 |
0.70 |
0.70 | |
2040604 |
基层司法业务 |
0.70 |
0.70 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.20 |
7.20 | |
206 |
科学技术支出 |
0.65 |
0.65 | |
20699 |
其他科学技术支出 |
0.65 |
0.65 | |
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.65 |
0.65 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
246.43 |
123.17 |
123.27 |
20701 |
文化和旅游 |
230.42 |
123.17 |
107.25 |
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 | |
2070109 |
群众文化 |
15.83 |
15.83 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
212.59 |
123.17 |
89.42 |
20702 |
文物 |
16.02 |
16.02 | |
2070204 |
文物保护 |
16.02 |
16.02 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,041.98 |
498.94 |
1,543.04 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
184.02 |
177.38 |
6.64 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.02 |
177.38 |
6.64 |
20802 |
民政管理事务 |
787.96 |
787.96 | |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
720.48 |
720.48 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
67.48 |
67.48 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
256.48 |
256.48 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.88 |
110.88 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.27 |
56.27 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
89.34 |
89.34 |
|
20807 |
就业补助 |
19.21 |
19.21 | |
2080704 |
社会保险补贴 |
9.65 |
9.65 | |
2080711 |
就业见习补贴 |
9.56 |
9.56 | |
20808 |
抚恤 |
171.25 |
171.25 | |
2080805 |
义务兵优待 |
18.58 |
18.58 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
152.68 |
152.68 | |
20809 |
退役安置 |
3.87 |
3.87 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.87 |
3.87 | |
20810 |
社会福利 |
3.09 |
3.09 | |
2081001 |
儿童福利 |
0.69 |
0.69 | |
2081002 |
老年福利 |
2.40 |
2.40 | |
20811 |
残疾人事业 |
58.94 |
58.94 | |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
7.31 |
7.31 | |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
51.63 |
51.63 | |
20819 |
最低生活保障 |
472.27 |
472.27 | |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
472.27 |
472.27 | |
20820 |
临时救助 |
11.09 |
11.09 | |
2082001 |
临时救助支出 |
11.09 |
11.09 | |
20825 |
其他生活救助 |
0.76 |
0.76 | |
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.76 |
0.76 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
72.57 |
64.63 |
7.94 |
2082850 |
事业运行 |
64.63 |
64.63 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.94 |
7.94 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
210 |
卫生健康支出 |
478.05 |
74.89 |
403.15 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
50.97 |
50.97 | |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
50.97 |
50.97 | |
21007 |
计划生育事务 |
336.13 |
336.13 | |
2100717 |
计划生育服务 |
262.42 |
262.42 | |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
73.71 |
73.71 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.89 |
74.89 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.90 |
39.90 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.15 |
21.15 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
4.64 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
14.86 |
14.86 | |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
14.86 |
14.86 | |
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.20 |
1.20 | |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.20 |
1.20 | |
211 |
节能环保支出 |
46.00 |
46.00 | |
21199 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 | |
2119999 |
其他节能环保支出 |
46.00 |
46.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
1,279.75 |
1,279.75 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
143.41 |
143.41 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
143.41 |
143.41 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,136.35 |
1,136.35 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,136.35 |
1,136.35 | |
213 |
农林水支出 |
1,596.28 |
123.41 |
1,472.87 |
21301 |
农业农村 |
762.09 |
123.41 |
638.68 |
2130122 |
农业生产发展 |
1.01 |
1.01 | |
2130126 |
农村社会事业 |
570.40 |
570.40 | |
2130199 |
其他农业农村支出 |
190.68 |
123.41 |
67.27 |
21302 |
林业和草原 |
66.81 |
66.81 | |
2130202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
63.81 |
63.81 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
536.75 |
536.75 | |
2130505 |
生产发展 |
536.75 |
536.75 | |
21307 |
农村综合改革 |
230.63 |
230.63 | |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
208.06 |
208.06 | |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
22.57 |
22.57 | |
214 |
交通运输支出 |
39.66 |
39.66 | |
21401 |
公路水路运输 |
39.66 |
39.66 | |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
39.66 |
39.66 | |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 | |
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 | |
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4.67 |
4.67 | |
221 |
住房保障支出 |
131.40 |
129.96 |
1.44 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.44 |
1.44 | |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
1.44 |
1.44 | |
22102 |
住房改革支出 |
129.96 |
129.96 |
|
2210201 |
住房公积金 |
129.96 |
129.96 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,855.85 |
302 |
商品和服务支出 |
303.94 |
310 |
资本性支出 |
6.02 |
30101 |
基本工资 |
252.05 |
30201 |
办公费 |
143.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
161.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
6.02 | |
30103 |
奖金 |
566.37 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
463.78 |
30205 |
水费 |
3.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.88 |
30206 |
电费 |
8.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.27 |
30207 |
邮电费 |
48.15 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.12 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.76 |
30211 |
差旅费 |
3.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
129.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
17.02 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30.65 |
30214 |
租赁费 |
2.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.34 |
30215 |
会议费 |
0.86 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.02 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
85.71 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
5.63 |
30227 |
委托业务费 |
9.87 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
20.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7.69 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.32 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,947.19 |
公用经费合计 |
309.96 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
105.24 |
105.24 |
105.24 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
67.94 |
67.94 |
67.94 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
67.94 |
67.94 |
67.94 |
|||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
67.94 |
67.94 |
67.94 |
|||
229 |
其他支出 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.86 |
18.86 |
18.86 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
|||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
18.31 |
18.31 |
18.31 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门: 重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
195.21 |
(一)支出合计 |
5.80 |
5.80 |
(一)行政单位 |
195.21 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.80 |
5.80 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
12 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
5.80 |
5.80 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
1 | |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
11 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
34.49 |
||
三、培训费 |
— |
3.02 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市九龙坡区走马镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50019300023P000014 |
自评总分: |
99.70 |
|||||
项目主管部门: |
303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
桂忠 |
联系电话: |
65770012 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
4,813.59 |
8,376.61 |
8,132.72 |
|||||||
其中:财政拨款 |
4,813.59 |
8,376.61 |
8,132.72 |
97.08 |
10.00 |
9.70 | ||||
一般公共预算 |
4,723.62 |
8,270.26 |
8,027.48 |
97.06 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:1、按照高新区统一部署和安排,扎实开展机关创建工作,加强理论武装、提升组织建设,保障镇政府整体运行效率,履行“四方责任”,扎实抓好疫情防控工作;2、全力做好常规统计工作,做好规上限上企业报表工作以及规上限下企业的抽样调查工作,狠抓统计主体培育,至少完成4家企业升规升限。全力推进燃气安装,落实日常安全生产监管,保障辖区内无安全生产事故发生;3、根据高新区“两违”管理工作要求,开展卫片图斑整治工作,开展住宅小区专项整治,梳理“四山”违法建筑情况。深入实施碧水保卫战,打好蓝天保卫战,营造良好的生态环境;4、根据中央、市级、区级文件要求,及时发放低保、特困、计生奖特扶、残疾人等各项慰问金及救助补贴,保障帮扶人员基本生活,送去党和政府的关怀;5、对辖区乡村公路和临水临崖路段进行排查,发现隐患及时整改,安排交通劝导站,重点时段常态化上岗执法,加强车辆管理,确保辖区道路交通安全畅通;6、加大文物保护力度,坚持文物安全巡查,积极开展文体活动,丰富群众精神生活;7、积极宣传就业政策,就业政策宣传全覆盖100%,加大产业扶持力度,积极开展就业适应性培训、职业技能培训等;8、全面落实城市管理工作。开展市政设施维护,保证设施使用正常,排除安全隐患;加强垃圾分类宣传,建立健全收运处置体系,提升运行管理能力,持续改善农村地区环境卫生,为加快建设山清水秀美丽之地,实现乡村全面振兴提供良好的环境支撑。 |
在今年收支预算内,完成以下整体目标:1、按照高新区统一部署和安排,扎实开展机关创建工作,加强理论武装、提升组织建设,保障镇政府整体运行效率,履行“四方责任”,扎实抓好疫情防控工作;2、全力做好常规统计工作,做好规上限上企业报表工作以及规上限下企业的抽样调查工作,狠抓统计主体培育,至少完成4家企业升规升限。全力推进燃气安装,落实日常安全生产监管,保障辖区内无安全生产事故发生;3、根据高新区“两违”管理工作要求,开展卫片图斑整治工作,开展住宅小区专项整治,梳理“四山”违法建筑情况。深入实施碧水保卫战,打好蓝天保卫战,营造良好的生态环境;4、根据中央、市级、区级文件要求,及时发放低保、特困、计生奖特扶、残疾人等各项慰问金及救助补贴,保障帮扶人员基本生活,送去党和政府的关怀;5、对辖区乡村公路和临水临崖路段进行排查,发现隐患及时整改,安排交通劝导站,重点时段常态化上岗执法,加强车辆管理,确保辖区道路交通安全畅通;6、加大文物保护力度,坚持文物安全巡查,积极开展文体活动,丰富群众精神生活;7、积极宣传就业政策,就业政策宣传全覆盖100%,加大产业扶持力度,积极开展就业适应性培训、职业技能培训等;8、全面落实城市管理工作。开展市政设施维护,保证设施使用正常,排除安全隐患;加强垃圾分类宣传,建立健全收运处置体系,提升运行管理能力,持续改善农村地区环境卫生,为加快建设山清水秀美丽之地,实现乡村全面振兴提供良好的环境支撑。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
保障聘用人员人数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
供养村社干部人数 |
人 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
完成、指导河长巡查 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
消防安全隐患整改率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
重点工作完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
动植物防疫合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
垃圾分类覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
应补尽补率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
帮扶对象救助及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
市政设施维护保养及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
规上工业总产值 |
亿元 |
≥ |
4.5 |
4.5 |
0 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
安全生产事故率 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
提升道路运行实效 |
定性 |
增加 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
辖区水域水质达标 |
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
优化村社组织建设 |
定性 |
改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
优化营商环境 |
定性 |
优化 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
2023年档案管理 |
项目编码: |
50019323T000003369052 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
罗朝明 |
联系电话: |
65770073 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
5.00 |
0.50 |
0.50 |
|||||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
0.50 |
0.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
5.00 |
0.50 |
0.50 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
根据高新区关于档案工作提出的归档有序、存放安全、查询快捷相关要求,每年对档案进行归档、维护。 |
2023年度,我单位开展档案管理工作,保障档案的完整、有序、安全,保障日常档案需求工作的正常开展,提高工作效率。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
档案归档率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
社会效益 |
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
规上/限上企业培育经费 |
项目编码: |
50019323T000003794842 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
303-重庆市九龙坡区走马镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
余波 |
联系电话: |
65770815 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
27.90 |
27.90 |
|||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
27.90 |
27.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
27.90 |
27.90 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
完成规上/限上企业培育经费高效使用 |
完成规上/限上企业培育经费高效使用 |
2023年度,我单位已完成规上、限上企业培育经费的使用,经费使用规范,支付及时。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
12月底完成拨付 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
提升受益对象获得感 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |