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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02900 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04 [ 发布日期 ] 2025-11-04
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04
[ 发布日期 ] 2025-11-04

金凤镇人民政府2024年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

金凤镇人民政府贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议,制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。承办管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位是行政单位,实行政府会计制度,设置综合办事机构9个:1.党政办公室,2.党建办公室,3.经济发展办公室,4.财政办公室,5.规划建设管理环保办公室,6.民政和社会事务办公室,7.综合行政执法办公室,8.平安建设办公室,9.应急管理办公室。设置全额拨款下属事业单位6个:1.农业服务中心,2.文化服务中心,3.劳动就业和社会保障服务所,4.退役军人服务站5.综合行政执法大队,6.社会管理信息服务中心。派驻机构2个:1.金凤镇司法所,2.金凤镇市场监督管理所。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7494.00万元。收、支与2023年度相比,减少1132.91万元,下降13.1%,主要原因是落实过紧日子精神,压减一般性支出。

1.收入情况。2024年度收入合计7494.00万元,2023年度相比,减少1132.91万元,下降13.1%,主要原因是落实过紧日子精神,压减一般性支出。其中:财政拨款收入7494.00万元,占100.0%事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计7494.00万元,2023年度相比,减少1132.91万元,下降13.1%,主要原因是落实过紧日子精神,压减一般性支出。其中:基本支出2502.56万元,占33.4%;项目支出4991.45万元,占66.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7494.00万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1132.91万元,下降13.1%。主要原因是落实过紧日子精神,压减一般性支出

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6914.82万元,2023年度相比,减少1623.54万元,下降19.0%。主要原因是落实过紧日子精神,压减一般性支出较年初预算数增加1755.18万元,增长34.0%。主要原因是新增推进乡村振兴建设项目(海兰共享田园)328万元,困难群众救济救助303万元等资金此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6914.82万元,2023年度相比,减少1623.54万元,下降19.0%。主要原因是落实过紧日子精神,压减一般性支出较年初预算数增加1755.18万元,增长34.0%。主要原因是新增推进乡村振兴建设项目(海兰共享田园)、困难群众救济救助等支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出2436.24万元,占35.2%较年初预算数增加540.21万元,增长28.5%,主要原因是增人增资及新增调查与统计等支出。

2)国防支出8.22万元,占0.1%较年初预算数增加8.22万元,增长100.0%主要原因是指标科目调剂

3)公共安全支出66.29万元,占1.0%较年初预算数减少137.66万元,下降67.5%,主要原因是指标调剂

4)科学技术支出5.85万元,占0.1%较年初预算数增加5.85万元,增长100.0%,主要原因是新增火炬统计专项支出。

5)文化旅游体育与传媒支出117.71万元,占1.7%较年初预算数增加53.58万元,增长83.6%,主要原因是文服中心人员晋级增资、增加免费开放补助支出等。

6)社会保障和就业支出2183.97万元,占31.6%较年初预算数增加732.05万元,增长50.4%,主要原因是新增困难群众救济救助、优抚补助及义务兵优待金等。

7)卫生健康支出436.34万元,占6.3%较年初预算数增加230.09万元,增长111.6%,主要原因是社保基数调整增加医保缴费等。

8)节能环保支出26.52万元,占0.4%较年初预算数增加6.52万元,增长32.6%,主要原因是新增李家沟水库水质保障项目支出

9)城乡社区支出714.84万元,占10.3%较年初预算数增加189.17万元,增长36.0%,主要原因是新增垃圾分类专项经费支出

10)农林水支出769.51万元,占11.1%较年初预算数增加96.97万元,增长14.4%,主要原因是增加了粮食安全生产、严家桥节制闸管护等支出。

11自然资源海洋气象等支出0.40万元,占0.0%较年初预算数增加0.40万元,增长100.0%,主要原因是新增地质灾害单点应急演练支出。

12住房保障支出123.53万元,占1.8%较年初预算数增加4.37万元,增长3.7%,主要原因是增人增资、新增城镇住房保障租赁补贴等。

13灾害防治及应急管理支出25.42万元,占0.4%较年初预算数增加25.42万元,增长100.0%,主要原因是新增地质灾害排危除险支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2502.56万元。

其中:

人员经费2143.61万元,2023年度相比,增加157.35万元,增长7.9%,主要原因是增人增资、退休人员死亡抚恤等。人员经费用途主要包括人员社会保险及住房公积金缴费、退休公用、健康休养及死亡抚恤,体检费、医保垫底资金等。

公用经费358.94万元,2023年度相比,增加7.13元,增长2.0%,主要原因是人员增加及公车年限较长维护费增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入579.18万元,2023年度相比,增加490.63万元,增长554.1%,主要原因是年中下达巴蜀美丽庭院示范项目、敬老院改造及补助、登高体育舞蹈比赛补助等资金。本年支出579.18万元,2023年度相比,增加490.63万元,增长554.1%,主要原因是新增巴蜀美丽庭院示范项目、敬老院改造及补助等支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.14万元,较年初预算数减少7.86万元,下降30.2%,主要原因是一是公务车报废1辆减少了车运行维护费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严控陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.09万元,下降0.5%,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2024年未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2024年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费17.72万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行及工作督查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.28万元,下降29.1%,主要原因是1辆公务车报废减少了车运行维护费。较上年支出数增加0.45万元,增长2.6%,主要原因是车辆陈旧维修费用增加。

公务接待费0.41万元,主要用于接待其他各级政府部门到我镇学习调研、人大接待走访发生的接待等支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降59.0%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严控陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.54万元,下降56.8%,主要原因是严控公务接待范围及开支标准,不超年初预算及上年支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待32批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费41.25元,车均购置费0万元,车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出18.98万元,2023年度相比,增加9.35万元,增长97.1%,主要原因是人代会变更为每季度一次,增加了会议费支出。本年度培训费支出0.50万元,2023年度相比,减少32.49万元,下降98.5%,主要原因是2024年减少了党教远程教育支出。本年度差旅费支出3.00万元,2023年度相比,减少8.36万元,下降73.6%,主要原因是2024年减少了万千物流火灾善后处置等差旅费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出241.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.64万元、邮电费14.87万元、公车运行费14.98万元等。机关运行经费较上年支出数增加4.80万元,增长2.0%,主要原因是车辆使用年限较长维修费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额480.94万元,其中:政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出478.71万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额480.94元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额194.94万元,占政府采购支出总额的40.5 %。主要用于采购海兰共享田园建设衔接资金项目、粮食生产与耕地非粮化整治、李家沟水库水质保障等工程采购、采购办公设备及家具等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体82个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4991.45万元

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市九龙坡区金凤镇人民政府整体监控

项目编码:

50019300024P000007

自评总分:

99.54



项目主管部门:

306-重庆市九龙坡区金凤镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

周老师

联系电话:

13896612993

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



57,274,904.24


78,910,064.37


75,260,421.84




其中:财政拨款



57,274,904.24


78,910,064.37


75,260,421.84

95.37

10.00

9.54

一般公共预算



52,480,681.64


71,027,646.98


69,468,630.74

97.81



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持全口径财政预算管理,坚持“三保”优先,坚持事权与财力相结合,健全完善“基本支出按定额 ,项目支出对标准,预算资金将绩效”的预算管理体系        


全年坚持全口径财政预算管理,坚持“三保”优先,坚持事权与财力相结合,已健全完善“基本支出按定额 ,项目支出对标准,预算资金将绩效”的预算管理体系       

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

清扫保洁面积

公里/平方公里

38.5

38.5

0

100

15

15


森林防护面积

公里/平方公里

14

14

0

100

20

20


重点项目验收合格率

%

95

95

0

100

15

15


资金支付及时率  

%

100

100

0

100

15

15


人居环境居住水平


定性

有所改善

1

0

100

10

10


乡村振兴建设水平


定性

有所提升

1

0

100

15

15


群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

生活垃圾分类专项经费(本级预算)

项目编码:

50019322T000002581912

自评总分:

10.00



项目主管部门:

306-重庆市九龙坡区金凤镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

陈路

联系电话:

13212405978

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

513,473.83

513,473.83




其中:财政拨款

0.00

513,473.83

513,473.83

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

513,473.83

513,473.83

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按年度计划完成。

按年度计划完成。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

场镇范围清扫保洁

元/平方米

93974




15



农村区域垃圾投放点收运垃圾

元/个

250




15



场镇清洁率

%

95




10



农村垃圾收运率

%

95




10



加强城市管理宣传和队员队伍建设


定性

优良中低差




15



项目效果的可持续性

1




15



辖区居民满意度

%

90




10



2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(参照直达资金)

项目编码:

50019324T000004321873

自评总分:

9.21



项目主管部门:

306-重庆市九龙坡区金凤镇人民政府

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

荣军

联系电话:

68039853

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

2,800,000.00

2,800,000.00

2,581,097.57




其中:财政拨款

2,800,000.00

2,800,000.00

2,581,097.57

92.18

10.00

9.21

一般公共预算

2,800,000.00

2,800,000.00

2,581,097.57

92.18



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按工作要求完成

按工作要求完成


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

多功能蓄水池

3




15



农场修建生产观赏便道

公里

12




10



修建采摘步道跳蹬步

公里

3




15



整合坡地

100




20



促进农村地区经济增长

%

95




20



帮扶对象满意度

%

95




10



(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65740214

附件:金凤镇人民政府2024部门决算公开表

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,914.82 

一、一般公共服务支出

2,436.24 

二、政府性基金预算财政拨款收入

579.18 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

8.22 

四、上级补助收入


四、公共安全支出

66.29 

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

5.85 

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

117.71 

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

2,183.97 



九、卫生健康支出

436.34 



十、节能环保支出

26.52 



十一、城乡社区支出

1,220.21 



十二、农林水支出

769.51 



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

0.40 



十九、住房保障支出

123.53 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

25.42 



二十三、其他支出

73.80 



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

7,494.00 

本年支出合计

7,494.00 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

7,494.00 

总计

7,494.00 

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

7,494.00 

7,494.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2,436.24 

2,436.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101

人大事务

33.83 

33.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010199

其他人大事务支出

33.83 

33.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20102

政协事务

8.63 

8.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010299

其他政协事务支出

8.63 

8.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,261.30 

2,261.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

1,193.45 

1,193.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

847.44 

847.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010350

事业运行

220.41 

220.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

36.27 

36.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010506

统计管理

2.68 

2.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010507

专项普查活动

24.91 

24.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010599

其他统计信息事务支出

8.08 

8.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

5.14 

5.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

5.14 

5.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

1.58 

1.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202

一般行政管理事务

1.58 

1.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20133

宣传事务

29.00 

29.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013399

其他宣传事务支出

29.00 

29.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20134

统战事务

1.56 

1.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013402

一般行政管理事务

1.56 

1.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20136

其他共产党事务支出

55.94 

55.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013699

其他共产党事务支出

55.94 

55.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20140

信访事务

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2014004

信访业务

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

203

国防支出

8.22 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20306

国防动员

8.22 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2030607

民兵

8.22 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

204

公共安全支出

66.29 

66.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20406

司法

66.29 

66.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040604

基层司法业务

66.29 

66.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科学技术支出

5.85 

5.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20601

科学技术管理事务

5.85 

5.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

5.85 

5.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

117.71 

117.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701

文化和旅游

117.71 

117.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070104

图书馆

1.67 

1.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070109

群众文化

0.40 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

115.64 

115.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

2,183.97 

2,183.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801

人力资源和社会保障管理事务

206.16 

206.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080150

事业运行

206.16 

206.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

879.98 

879.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

879.98 

879.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

287.16 

287.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.05 

121.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.55 

59.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

106.56 

106.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

1.50 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080701

就业创业服务补贴

1.50 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

288.97 

288.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080801

死亡抚恤

24.32 

24.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

37.03 

37.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

227.62 

227.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

社会福利

53.53 

53.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

53.53 

53.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

44.36 

44.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

28.45 

28.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

15.91 

15.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

291.73 

291.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

291.73 

291.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

22.39 

22.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082501

其他城市生活救助

10.98 

10.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502

其他农村生活救助

11.41 

11.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

108.19 

108.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082850

事业运行

107.29 

107.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.90 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

436.34 

436.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

338.14 

338.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

224.65 

224.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100799

其他计划生育事务支出

113.49 

113.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

85.09 

85.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

39.96 

39.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

17.01 

17.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.12 

28.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

优抚对象医疗

12.30 

12.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

优抚对象医疗补助

12.30 

12.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21015

医疗保障管理事务

0.81 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101506

医疗保障经办事务

0.81 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

26.52 

26.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

26.52 

26.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

7.57 

7.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110399

其他污染防治支出

18.96 

18.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

1,220.21 

1,220.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

182.85 

182.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

182.85 

182.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

230.65 

230.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

230.65 

230.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

301.34 

301.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501

城乡社区环境卫生

301.34 

301.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.73 

28.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804

农村基础设施建设支出

28.73 

28.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

476.64 

476.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

476.64 

476.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

769.51 

769.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301

农业农村

601.82 

601.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104

事业运行

153.61 

153.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

37.76 

37.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

410.45 

410.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

97.79 

97.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234

林业草原防灾减灾

97.79 

97.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

67.89 

67.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130306

水利工程运行与维护

45.89 

45.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130335

农村供水

22.00 

22.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

220

自然资源海洋气象等支出

0.40 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22001

自然资源事务

0.40 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他自然资源事务支出

0.40 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

123.53 

123.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22101

保障性安居工程支出

0.38 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210110

保障性租赁住房

0.38 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

123.15 

123.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

123.15 

123.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

25.42 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22406

自然灾害防治

25.42 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240601

地质灾害防治

25.42 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

73.80 

73.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

73.80 

73.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

19.30 

19.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

36.10 

36.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

18.41 

18.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

7,494.00 

2,502.56 

4,991.45 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2,436.24 

1,413.86 

1,022.38 

0.00 

0.00 

0.00 

20101

人大事务

33.83 

0.00 

33.83 

0.00 

0.00 

0.00 

2010199

其他人大事务支出

33.83 

0.00 

33.83 

0.00 

0.00 

0.00 

20102

政协事务

8.63 

0.00 

8.63 

0.00 

0.00 

0.00 

2010299

其他政协事务支出

8.63 

0.00 

8.63 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,261.30 

1,413.86 

847.44 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

1,193.45 

1,193.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

847.44 

0.00 

847.44 

0.00 

0.00 

0.00 

2010350

事业运行

220.41 

220.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

36.27 

0.00 

36.27 

0.00 

0.00 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

2010506

统计管理

2.68 

0.00 

2.68 

0.00 

0.00 

0.00 

2010507

专项普查活动

24.91 

0.00 

24.91 

0.00 

0.00 

0.00 

2010599

其他统计信息事务支出

8.08 

0.00 

8.08 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

5.14 

0.00 

5.14 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

5.14 

0.00 

5.14 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

1.58 

0.00 

1.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202

一般行政管理事务

1.58 

0.00 

1.58 

0.00 

0.00 

0.00 

20133

宣传事务

29.00 

0.00 

29.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013399

其他宣传事务支出

29.00 

0.00 

29.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20134

统战事务

1.56 

0.00 

1.56 

0.00 

0.00 

0.00 

2013402

一般行政管理事务

1.56 

0.00 

1.56 

0.00 

0.00 

0.00 

20136

其他共产党事务支出

55.94 

0.00 

55.94 

0.00 

0.00 

0.00 

2013699

其他共产党事务支出

55.94 

0.00 

55.94 

0.00 

0.00 

0.00 

20140

信访事务

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2014004

信访业务

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

203

国防支出

8.22 

0.00 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

20306

国防动员

8.22 

0.00 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

2030607

民兵

8.22 

0.00 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

204

公共安全支出

66.29 

0.00 

66.29 

0.00 

0.00 

0.00 

20406

司法

66.29 

0.00 

66.29 

0.00 

0.00 

0.00 

2040604

基层司法业务

66.29 

0.00 

66.29 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科学技术支出

5.85 

0.00 

5.85 

0.00 

0.00 

0.00 

20601

科学技术管理事务

5.85 

0.00 

5.85 

0.00 

0.00 

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

5.85 

0.00 

5.85 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

117.71 

101.92 

15.79 

0.00 

0.00 

0.00 

20701

文化和旅游

117.71 

101.92 

15.79 

0.00 

0.00 

0.00 

2070104

图书馆

1.67 

0.00 

1.67 

0.00 

0.00 

0.00 

2070109

群众文化

0.40 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

115.64 

101.92 

13.72 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

2,183.97 

624.93 

1,559.04 

0.00 

0.00 

0.00 

20801

人力资源和社会保障管理事务

206.16 

206.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080150

事业运行

206.16 

206.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

879.98 

0.00 

879.98 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

879.98 

0.00 

879.98 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

287.16 

287.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.05 

121.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.55 

59.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

106.56 

106.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

1.50 

0.00 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 

2080701

就业创业服务补贴

1.50 

0.00 

1.50 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

288.97 

24.32 

264.65 

0.00 

0.00 

0.00 

2080801

死亡抚恤

24.32 

24.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080805

义务兵优待

37.03 

0.00 

37.03 

0.00 

0.00 

0.00 

2080899

其他优抚支出

227.62 

0.00 

227.62 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

社会福利

53.53 

0.00 

53.53 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

53.53 

0.00 

53.53 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

44.36 

0.00 

44.36 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

28.45 

0.00 

28.45 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

15.91 

0.00 

15.91 

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

291.73 

0.00 

291.73 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

291.73 

0.00 

291.73 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

22.39 

0.00 

22.39 

0.00 

0.00 

0.00 

2082501

其他城市生活救助

10.98 

0.00 

10.98 

0.00 

0.00 

0.00 

2082502

其他农村生活救助

11.41 

0.00 

11.41 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

108.19 

107.29 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

2082850

事业运行

107.29 

107.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.90 

0.00 

0.90 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

436.34 

85.09 

351.25 

0.00 

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

338.14 

0.00 

338.14 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

224.65 

0.00 

224.65 

0.00 

0.00 

0.00 

2100799

其他计划生育事务支出

113.49 

0.00 

113.49 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

85.09 

85.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

39.96 

39.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业单位医疗

17.01 

17.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.12 

28.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21014

优抚对象医疗

12.30 

0.00 

12.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2101401

优抚对象医疗补助

12.30 

0.00 

12.30 

0.00 

0.00 

0.00 

21015

医疗保障管理事务

0.81 

0.00 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

2101506

医疗保障经办事务

0.81 

0.00 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

26.52 

0.00 

26.52 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

26.52 

0.00 

26.52 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

7.57 

0.00 

7.57 

0.00 

0.00 

0.00 

2110399

其他污染防治支出

18.96 

0.00 

18.96 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

1,220.21 

0.00 

1,220.21 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

182.85 

0.00 

182.85 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

182.85 

0.00 

182.85 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

230.65 

0.00 

230.65 

0.00 

0.00 

0.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

230.65 

0.00 

230.65 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

301.34 

0.00 

301.34 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501

城乡社区环境卫生

301.34 

0.00 

301.34 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

28.73 

0.00 

28.73 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804

农村基础设施建设支出

28.73 

0.00 

28.73 

0.00 

0.00 

0.00 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

476.64 

0.00 

476.64 

0.00 

0.00 

0.00 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

476.64 

0.00 

476.64 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

769.51 

153.61 

615.89 

0.00 

0.00 

0.00 

21301

农业农村

601.82 

153.61 

448.21 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104

事业运行

153.61 

153.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

37.76 

0.00 

37.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

410.45 

0.00 

410.45 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

97.79 

0.00 

97.79 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234

林业草原防灾减灾

97.79 

0.00 

97.79 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

67.89 

0.00 

67.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2130306

水利工程运行与维护

45.89 

0.00 

45.89 

0.00 

0.00 

0.00 

2130335

农村供水

22.00 

0.00 

22.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

220

自然资源海洋气象等支出

0.40 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

22001

自然资源事务

0.40 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他自然资源事务支出

0.40 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

123.53 

123.15 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

22101

保障性安居工程支出

0.38 

0.00 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

2210110

保障性租赁住房

0.38 

0.00 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

123.15 

123.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

123.15 

123.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

25.42 

0.00 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

22406

自然灾害防治

25.42 

0.00 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

2240601

地质灾害防治

25.42 

0.00 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

73.80 

0.00 

73.80 

0.00 

0.00 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

73.80 

0.00 

73.80 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

19.30 

0.00 

19.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

36.10 

0.00 

36.10 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

18.41 

0.00 

18.41 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,914.82 

一、一般公共服务支出

2,436.24 

2,436.24 



二、政府性基金预算财政拨款

579.18 

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

8.22 

8.22 





四、公共安全支出

66.29 

66.29 





五、教育支出







六、科学技术支出

5.85 

5.85 





七、文化旅游体育与传媒支出

117.71 

117.71 





八、社会保障和就业支出

2,183.97 

2,183.97 





九、卫生健康支出

436.34 

436.34 





十、节能环保支出

26.52 

26.52 





十一、城乡社区支出

1,220.21 

714.84 

505.38 




十二、农林水支出

769.51 

769.51 





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

0.40 

0.40 





十九、住房保障支出

123.53 

123.53 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

25.42 

25.42 





二十三、其他支出

73.80 


73.80 




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

7,494.00 

本年支出合计

7,494.00 

6,914.82 

579.18 


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

7,494.00 

总计

7,494.00 

6,914.82 

579.18 


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,914.82 

2,502.56 

4,412.27 

201

一般公共服务支出

2,436.24 

1,413.86 

1,022.38 

20101

人大事务

33.83 

0.00 

33.83 

2010199

其他人大事务支出

33.83 

0.00 

33.83 

20102

政协事务

8.63 

0.00 

8.63 

2010299

其他政协事务支出

8.63 

0.00 

8.63 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,261.30 

1,413.86 

847.44 

2010301

行政运行

1,193.45 

1,193.45 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

847.44 

0.00 

847.44 

2010350

事业运行

220.41 

220.41 

0.00 

20105

统计信息事务

36.27 

0.00 

36.27 

2010502

一般行政管理事务

0.60 

0.00 

0.60 

2010506

统计管理

2.68 

0.00 

2.68 

2010507

专项普查活动

24.91 

0.00 

24.91 

2010599

其他统计信息事务支出

8.08 

0.00 

8.08 

20129

群众团体事务

5.14 

0.00 

5.14 

2012999

其他群众团体事务支出

5.14 

0.00 

5.14 

20132

组织事务

1.58 

0.00 

1.58 

2013202

一般行政管理事务

1.58 

0.00 

1.58 

20133

宣传事务

29.00 

0.00 

29.00 

2013399

其他宣传事务支出

29.00 

0.00 

29.00 

20134

统战事务

1.56 

0.00 

1.56 

2013402

一般行政管理事务

1.56 

0.00 

1.56 

20136

其他共产党事务支出

55.94 

0.00 

55.94 

2013699

其他共产党事务支出

55.94 

0.00 

55.94 

20140

信访事务

3.00 

0.00 

3.00 

2014004

信访业务

3.00 

0.00 

3.00 

203

国防支出

8.22 

0.00 

8.22 

20306

国防动员

8.22 

0.00 

8.22 

2030607

民兵

8.22 

0.00 

8.22 

204

公共安全支出

66.29 

0.00 

66.29 

20406

司法

66.29 

0.00 

66.29 

2040604

基层司法业务

66.29 

0.00 

66.29 

206

科学技术支出

5.85 

0.00 

5.85 

20601

科学技术管理事务

5.85 

0.00 

5.85 

2060199

其他科学技术管理事务支出

5.85 

0.00 

5.85 

207

文化旅游体育与传媒支出

117.71 

101.92 

15.79 

20701

文化和旅游

117.71 

101.92 

15.79 

2070104

图书馆

1.67 

0.00 

1.67 

2070109

群众文化

0.40 

0.00 

0.40 

2070199

其他文化和旅游支出

115.64 

101.92 

13.72 

208

社会保障和就业支出

2,183.97 

624.93 

1,559.04 

20801

人力资源和社会保障管理事务

206.16 

206.16 

0.00 

2080150

事业运行

206.16 

206.16 

0.00 

20802

民政管理事务

879.98 

0.00 

879.98 

2080208

基层政权建设和社区治理

879.98 

0.00 

879.98 

20805

行政事业单位养老支出

287.16 

287.16 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.05 

121.05 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.55 

59.55 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

106.56 

106.56 

0.00 

20807

就业补助

1.50 

0.00 

1.50 

2080701

就业创业服务补贴

1.50 

0.00 

1.50 

20808

抚恤

288.97 

24.32 

264.65 

2080801

死亡抚恤

24.32 

24.32 

0.00 

2080805

义务兵优待

37.03 

0.00 

37.03 

2080899

其他优抚支出

227.62 

0.00 

227.62 

20810

社会福利

53.53 

0.00 

53.53 

2081002

老年福利

53.53 

0.00 

53.53 

20811

残疾人事业

44.36 

0.00 

44.36 

2081107

残疾人生活和护理补贴

28.45 

0.00 

28.45 

2081199

其他残疾人事业支出

15.91 

0.00 

15.91 

20819

最低生活保障

291.73 

0.00 

291.73 

2081901

城市最低生活保障金支出

291.73 

0.00 

291.73 

20825

其他生活救助

22.39 

0.00 

22.39 

2082501

其他城市生活救助

10.98 

0.00 

10.98 

2082502

其他农村生活救助

11.41 

0.00 

11.41 

20828

退役军人管理事务

108.19 

107.29 

0.90 

2082850

事业运行

107.29 

107.29 

0.00 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.90 

0.00 

0.90 

210

卫生健康支出

436.34 

85.09 

351.25 

21007

计划生育事务

338.14 

0.00 

338.14 

2100717

计划生育服务

224.65 

0.00 

224.65 

2100799

其他计划生育事务支出

113.49 

0.00 

113.49 

21011

行政事业单位医疗

85.09 

85.09 

0.00 

2101101

行政单位医疗

39.96 

39.96 

0.00 

2101102

事业单位医疗

17.01 

17.01 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.12 

28.12 

0.00 

21014

优抚对象医疗

12.30 

0.00 

12.30 

2101401

优抚对象医疗补助

12.30 

0.00 

12.30 

21015

医疗保障管理事务

0.81 

0.00 

0.81 

2101506

医疗保障经办事务

0.81 

0.00 

0.81 

211

节能环保支出

26.52 

0.00 

26.52 

21103

污染防治

26.52 

0.00 

26.52 

2110302

水体

7.57 

0.00 

7.57 

2110399

其他污染防治支出

18.96 

0.00 

18.96 

212

城乡社区支出

714.84 

0.00 

714.84 

21201

城乡社区管理事务

182.85 

0.00 

182.85 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

182.85 

0.00 

182.85 

21203

城乡社区公共设施

230.65 

0.00 

230.65 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

230.65 

0.00 

230.65 

21205

城乡社区环境卫生

301.34 

0.00 

301.34 

2120501

城乡社区环境卫生

301.34 

0.00 

301.34 

213

农林水支出

769.51 

153.61 

615.89 

21301

农业农村

601.82 

153.61 

448.21 

2130104

事业运行

153.61 

153.61 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

37.76 

0.00 

37.76 

2130199

其他农业农村支出

410.45 

0.00 

410.45 

21302

林业和草原

97.79 

0.00 

97.79 

2130234

林业草原防灾减灾

97.79 

0.00 

97.79 

21303

水利

67.89 

0.00 

67.89 

2130306

水利工程运行与维护

45.89 

0.00 

45.89 

2130335

农村供水

22.00 

0.00 

22.00 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2.00 

0.00 

2.00 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.00 

0.00 

2.00 

220

自然资源海洋气象等支出

0.40 

0.00 

0.40 

22001

自然资源事务

0.40 

0.00 

0.40 

2200199

其他自然资源事务支出

0.40 

0.00 

0.40 

221

住房保障支出

123.53 

123.15 

0.38 

22101

保障性安居工程支出

0.38 

0.00 

0.38 

2210110

保障性租赁住房

0.38 

0.00 

0.38 

22102

住房改革支出

123.15 

123.15 

0.00 

2210201

住房公积金

123.15 

123.15 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

25.42 

0.00 

25.42 

22406

自然灾害防治

25.42 

0.00 

25.42 

2240601

地质灾害防治

25.42 

0.00 

25.42 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,012.73 

302

商品和服务支出

357.89 

310

资本性支出

1.05 

30101

基本工资

271.78 

30201

办公费

16.26 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

168.56 

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.05 

30103

奖金

602.11 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

533.58 

30205

水费

2.40 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

121.05 

30206

电费

6.03 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

59.55 

30207

邮电费

19.60 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

56.96 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

35.54 

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

14.04 

30211

差旅费

2.24 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

123.15 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

18.06 

30213

维修(护)费

1.33 

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

43.90 

30214

租赁费

3.62 

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

130.88 

30215

会议费

6.56 

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.50 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.41 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

24.32 

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

100.59 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.19 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.97 

30227

委托业务费

111.16 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

62.67 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

16.50 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

17.72 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.51 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

26.63 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,143.61 

公用经费合计

358.94 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 

579.18 

579.18 

0.00 

579.18 

0.00 

212

城乡社区支出

0.00 

505.38 

505.38 

0.00 

505.38 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

28.73 

28.73 

0.00 

28.73 

0.00 

2120804

农村基础设施建设支出

0.00 

28.73 

28.73 

0.00 

28.73 

0.00 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00 

476.64 

476.64 

0.00 

476.64 

0.00 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00 

476.64 

476.64 

0.00 

476.64 

0.00 

229

其他支出

0.00 

73.80 

73.80 

0.00 

73.80 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00 

73.80 

73.80 

0.00 

73.80 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00 

19.30 

19.30 

0.00 

19.30 

0.00 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00 

36.10 

36.10 

0.00 

36.10 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00 

18.41 

18.41 

0.00 

18.41 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 


0.00 



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

部门:重庆市九龙坡区金凤镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

241.92 

(一)支出合计

18.14 

18.14 

(一)行政单位

241.92 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

17.72 

17.72 

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4 

(2)公务用车运行维护费

17.72 

17.72 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.41 

0.41 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.41 

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1 

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

32 

(一)政府采购支出合计

480.94 

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.22 

6.国内公务接待人次(人)

100 

2.政府采购工程支出

478.71 

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

480.94 

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

194.94 

二、会议费

18.98 



三、培训费

0.50 



四、差旅费

3.00 



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载:

原文下载:金凤镇人民政府2024年度决算公开说明

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