[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01160 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 | [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01160 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责区域经济发展相关事务性工作,负责产业规划,产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作,协助推进重大项目建设等工作。负责市政公用、市容环卫等事务性工作。
(二)单位构成
本单位内设一个科室,为社区事务服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数142.73万元,其中:一般公共预算拨款142.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少3.29万元,主要原因是机构人员正常变动造成人员类支出发生变化。
(二)支出预算:2025年年初预算数142.73万元,其中:社会保障和就业支出预算41.55万元,卫生健康支出预算4.54万元,住房保障支出预算3.96万元,城乡社区支出92.69万元。支出预算较2024年减少3.29万元,主要是基本支出预算减少3.29万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入142.73万元,一般公共预算财政拨款支出142.73万元,比2024年减少3.29万元。其中:基本支出142.73万元,比2024年减少3.29万元,主要原因是机构人员正常变动造成人员类支出发生变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年一致。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算22.5万元,比2024年增加17.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费0万元,与2024年一致;公务用车运行维护费4.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是严格落实过紧日子政策,压缩一般性支出;公务用车购置费18万元,比2024年增加18万元,主要原因是单位现有一辆公务用车因车龄及行驶里程较长,使用成本过大,需进行报废及更换。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.44万元,比上年减少7.06万元,主要原因为主要原因是严格落实过紧日子政策,压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位未编列政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款142.73万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆,将在对原有车辆处置后再行购置。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:廖杰 联系方式:023-61691700。