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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-02884 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04 [ 发布日期 ] 2025-11-04
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-11-04
[ 发布日期 ] 2025-11-04

含谷镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。

2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。

3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。

4.加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。

5.指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。

6.承办管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

含谷镇人民政府内设综合办事机构9个,具体内设综合办事机构:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4599.41万元。收、支与2023年度相比,增加94.75万元,增长2.1%

1.收入情况。2024年度收入合计4599.41万元,2023年度相比,增加94.75万元,增长2.1%其中:财政拨款收入4599.41万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4599.41万元,2023年度相比,增加94.75万元,增长2.1%。其中:基本支出1512.12万元,占32.9%;项目支出3087.28万元,占67.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4599.41万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加94.75万元,增长2.1%

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4585.77万元,2023年度相比,增加82.61万元,增长1.8%较年初预算数增加730.07万元,增长18.9%。主要原因是年中上级下达低保金、残疾人补助、计生人员补助、镇街安全巡防工作经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4585.77万元,2023年度相比,增加82.61万元,增长1.8%较年初预算数增加730.07万元,增长18.9%。主要原因是年中上级下达低保金、残疾人补助、计生人员补助、镇街安全巡防工作经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出2080.21万元,占45.4%较年初预算数增加412.52万元,增长24.7%,主要原因是年中下达统计工作经费、基层治理工作经费、年度考核奖等。

2)国防支出18.84万元,占0.4%较年初预算数减少1.68万元,下降8.2%,主要原因是民兵及征兵支出减少。

3)公共安全支出5.95万元,占0.1%较年初预算数减少117.25万元,下降95.2%,主要原因是口径调整:镇街安全巡防、社会综治与安全等项目功能科目由公共安全支出调整到城乡社区支出

4)科学技术支出4.65万元,占0.1%较年初预算数增加4.65万元,增长100.0%,主要原因是科学技术支出年初无预算,全额由上级下达

5)文化旅游体育与传媒支出1.23万元,占0.0%较年初预算数增加1.23万元,增长100.0%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出年初无预算,全额由上级下达

6)社会保障和就业支出1188.18万元,占25.9%较年初预算数增加198.25万元,增长20.0%,主要原因是年中下达优抚补助、困难群众救助、残疾人补助等经费。

7)卫生健康支出290.23万元,占6.3%较年初预算数增加144.17万元,增长98.7%,主要原因是年中下达计生奖扶、优抚对象医疗补助等经费。

8)节能环保支出15.12万元,占0.3%较年初预算数增加5.12万元,增长51.2%,主要原因是年中下达环保工作经费。

9)城乡社区支出643.51万元,占14.0%较年初预算数增加93.32万元,增长17.0%,主要原因是年中下达垃圾分类专项经费。

10)农林水支出175.85万元,占3.8%较年初预算数减少8.15万元,下降4.4%,主要原因是防汛工作支出减少

11)交通运输支出17.94万元,占0.4%较年初预算数减少1.26万元,下降6.6%,主要原因道路交通安全劝导员开支减少。

12自然资源海洋气象等支出0.30万元,占0.0%较年初预算数增加0.30万元,增长100.0%,主要原因是自然资源海洋气象等支出年初无预算,全额由上级下达

13住房保障支出105.10万元,占2.3%较年初预算数增加6.44万元,增长6.5%,主要原因是增人增资。

14灾害防治及应急管理支出38.66万元,占0.8%较年初预算数减少7.59万元,下降16.4%,主要原因是安全生产监管支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1512.12万元。

其中:

人员经费1276.93万元,2023年度相比,增加35.19万元,增长2.8%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括在编在职人员工资、社保、公积金等

公用经费235.19万元,2023年度相比,增加0.30万元,增长0.1%。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入13.63万元,2023年度相比,增加12.13万元,增长808.7%,主要原因是上级拨款增加。本年支出13.63万元,2023年度相比,增加12.13万元,增长808.7%,主要原因是上级拨款增加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.50万元,较年初预算数减少23.64万元,下降54.8%,主要原因是厉行节约,减少公车出行,公务用车运行维护费下降。上年支出数增加3.08万元,增长18.8%,主要原因是本年新购公务用车1辆,开支公务用车购置费15.99万元,上年无此项支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减。

公务用车购置费15.99万元,主要用于购置1辆公务用车。费用支出较年初预算数减少2.01万元,下降11.2%,主要原因是厉行节约,减少公务用车购置支出较上年支出数增加15.99万元,增长100.0%,主要原因是上年无此项支出

公务用车运行维护费3.37万元,主要用于公务用车保险、加油、维修等。费用支出较年初预算数减少21.63万元,下降86.5%,主要原因是厉行节约,减少公车出行较上年支出数减少12.91万元,下降79.3%,主要原因是厉行节约,减少公车出行

公务接待费0.14万元,主要用于工作协调等费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待4批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费43.75元,车均购置费15.99万元,车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出9.03万元,2023年度相比,增加0.26万元,增长3.0%,主要原因是本年度因工作需要,线下会议增加。本年度培训费支出9.44万元,2023年度相比,减少4.56万元,下降32.6%,主要原因是厉行节约,减少培训支出。本年度差旅费支出8.36万元,2023年度相比,增加2.28万元,增长37.5%,主要原因是本年度我单位派1名工作人员,参加高新区驻外招商

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出235.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.30万元,增长0.1%

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额276.97万元,其中:政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出275.23万元。授予中小企业合同金额276.97元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额276.97万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购农村环卫一体化服务外包项目

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对63个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3087.28万元

项目支出绩效自评表(见附件1、附件2

(二)部门绩效评价情况

单位未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

童心艺   023-65778831

收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,585.77 

一、一般公共服务支出

2,080.21 

二、政府性基金预算财政拨款收入

13.63 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

18.84 

四、上级补助收入


四、公共安全支出

5.95 

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

4.65 

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

1.23 

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,188.18 



九、卫生健康支出

290.23 



十、节能环保支出

15.12 



十一、城乡社区支出

643.77 



十二、农林水支出

175.85 



十三、交通运输支出

17.94 



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

0.30 



十九、住房保障支出

105.10 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

38.66 



二十三、其他支出

13.36 



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,599.41 

本年支出合计

4,599.41 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,599.41 

总计

4,599.41 

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,599.41 

4,599.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2,080.21 

2,080.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101

人大事务

43.46 

43.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010199

其他人大事务支出

43.46 

43.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,888.97 

1,888.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

1,152.57 

1,152.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

0.21 

0.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

736.19 

736.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

26.36 

26.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

1.95 

1.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010506

统计管理

2.46 

2.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010507

专项普查活动

15.28 

15.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010599

其他统计信息事务支出

6.67 

6.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106

财政事务

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

5.06 

5.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

5.06 

5.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202

一般行政管理事务

0.60 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20133

宣传事务

27.10 

27.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013399

其他宣传事务支出

27.10 

27.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20136

其他共产党事务支出

78.67 

78.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013699

其他共产党事务支出

78.67 

78.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

203

国防支出

18.84 

18.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20306

国防动员

18.84 

18.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2030601

兵役征集

1.20 

1.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2030607

民兵

17.64 

17.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

204

公共安全支出

5.95 

5.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20406

司法

5.95 

5.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2040699

其他司法支出

5.95 

5.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科学技术支出

4.65 

4.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20601

科学技术管理事务

4.65 

4.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

4.65 

4.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

1.23 

1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701

文化和旅游

1.23 

1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070109

群众文化

1.23 

1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1,188.18 

1,188.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

764.56 

764.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

764.56 

764.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

176.07 

176.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.62 

72.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.58 

35.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

67.87 

67.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080701

就业创业服务补贴

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

24.12 

24.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080801

死亡抚恤

24.12 

24.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

社会福利

42.08 

42.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

42.08 

42.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

49.12 

49.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

4.22 

4.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

44.90 

44.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

120.76 

120.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

120.76 

120.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20821

特困人员救助供养

6.04 

6.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.04 

6.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

3.04 

3.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082501

其他城市生活救助

3.04 

3.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

0.40 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082804

拥军优属

0.40 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

290.23 

290.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

235.48 

235.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

148.43 

148.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100799

其他计划生育事务支出

87.06 

87.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

54.75 

54.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

37.59 

37.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.15 

17.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

15.12 

15.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

15.12 

15.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

15.12 

15.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

643.77 

643.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

225.03 

225.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

225.03 

225.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

211.00 

211.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

211.00 

211.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

207.47 

207.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501

城乡社区环境卫生

207.47 

207.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.27 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.27 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

175.85 

175.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301

农业农村

5.60 

5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

5.60 

5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

151.66 

151.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234

林业草原防灾减灾

151.66 

151.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

18.58 

18.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130314

防汛

18.58 

18.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

17.94 

17.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21401

公路水路运输

17.94 

17.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2140110

公路和运输安全

17.94 

17.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

220

自然资源海洋气象等支出

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22001

自然资源事务

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他自然资源事务支出

0.30 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

105.10 

105.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22101

保障性安居工程支出

0.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210110

保障性租赁住房

0.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

104.62 

104.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

104.62 

104.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

38.66 

38.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22401

应急管理事务

38.66 

38.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240106

安全监管

36.66 

36.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240108

应急救援

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

13.36 

13.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

13.36 

13.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12.28 

12.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.08 

1.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,599.41 

1,512.12 

3,087.28 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

2,080.21 

1,152.57 

927.65 

0.00 

0.00 

0.00 

20101

人大事务

43.46 

0.00 

43.46 

0.00 

0.00 

0.00 

2010199

其他人大事务支出

43.46 

0.00 

43.46 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,888.97 

1,152.57 

736.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301

行政运行

1,152.57 

1,152.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

0.21 

0.00 

0.21 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

736.19 

0.00 

736.19 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

26.36 

0.00 

26.36 

0.00 

0.00 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

1.95 

0.00 

1.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2010506

统计管理

2.46 

0.00 

2.46 

0.00 

0.00 

0.00 

2010507

专项普查活动

15.28 

0.00 

15.28 

0.00 

0.00 

0.00 

2010599

其他统计信息事务支出

6.67 

0.00 

6.67 

0.00 

0.00 

0.00 

20106

财政事务

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010699

其他财政事务支出

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129

群众团体事务

5.06 

0.00 

5.06 

0.00 

0.00 

0.00 

2012999

其他群众团体事务支出

5.06 

0.00 

5.06 

0.00 

0.00 

0.00 

20132

组织事务

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

2013202

一般行政管理事务

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

20133

宣传事务

27.10 

0.00 

27.10 

0.00 

0.00 

0.00 

2013399

其他宣传事务支出

27.10 

0.00 

27.10 

0.00 

0.00 

0.00 

20136

其他共产党事务支出

78.67 

0.00 

78.67 

0.00 

0.00 

0.00 

2013699

其他共产党事务支出

78.67 

0.00 

78.67 

0.00 

0.00 

0.00 

203

国防支出

18.84 

0.00 

18.84 

0.00 

0.00 

0.00 

20306

国防动员

18.84 

0.00 

18.84 

0.00 

0.00 

0.00 

2030601

兵役征集

1.20 

0.00 

1.20 

0.00 

0.00 

0.00 

2030607

民兵

17.64 

0.00 

17.64 

0.00 

0.00 

0.00 

204

公共安全支出

5.95 

0.00 

5.95 

0.00 

0.00 

0.00 

20406

司法

5.95 

0.00 

5.95 

0.00 

0.00 

0.00 

2040699

其他司法支出

5.95 

0.00 

5.95 

0.00 

0.00 

0.00 

206

科学技术支出

4.65 

0.00 

4.65 

0.00 

0.00 

0.00 

20601

科学技术管理事务

4.65 

0.00 

4.65 

0.00 

0.00 

0.00 

2060199

其他科学技术管理事务支出

4.65 

0.00 

4.65 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

1.23 

0.00 

1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

20701

文化和旅游

1.23 

0.00 

1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

2070109

群众文化

1.23 

0.00 

1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

1,188.18 

200.19 

987.99 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

764.56 

0.00 

764.56 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

764.56 

0.00 

764.56 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业单位养老支出

176.07 

176.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.62 

72.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.58 

35.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

67.87 

67.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080701

就业创业服务补贴

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20808

抚恤

24.12 

24.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080801

死亡抚恤

24.12 

24.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20810

社会福利

42.08 

0.00 

42.08 

0.00 

0.00 

0.00 

2081002

老年福利

42.08 

0.00 

42.08 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

49.12 

0.00 

49.12 

0.00 

0.00 

0.00 

2081107

残疾人生活和护理补贴

4.22 

0.00 

4.22 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

44.90 

0.00 

44.90 

0.00 

0.00 

0.00 

20819

最低生活保障

120.76 

0.00 

120.76 

0.00 

0.00 

0.00 

2081901

城市最低生活保障金支出

120.76 

0.00 

120.76 

0.00 

0.00 

0.00 

20821

特困人员救助供养

6.04 

0.00 

6.04 

0.00 

0.00 

0.00 

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.04 

0.00 

6.04 

0.00 

0.00 

0.00 

20825

其他生活救助

3.04 

0.00 

3.04 

0.00 

0.00 

0.00 

2082501

其他城市生活救助

3.04 

0.00 

3.04 

0.00 

0.00 

0.00 

20828

退役军人管理事务

0.40 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2082804

拥军优属

0.40 

0.00 

0.40 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

290.23 

54.75 

235.48 

0.00 

0.00 

0.00 

21007

计划生育事务

235.48 

0.00 

235.48 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717

计划生育服务

148.43 

0.00 

148.43 

0.00 

0.00 

0.00 

2100799

其他计划生育事务支出

87.06 

0.00 

87.06 

0.00 

0.00 

0.00 

21011

行政事业单位医疗

54.75 

54.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101

行政单位医疗

37.59 

37.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.15 

17.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211

节能环保支出

15.12 

0.00 

15.12 

0.00 

0.00 

0.00 

21103

污染防治

15.12 

0.00 

15.12 

0.00 

0.00 

0.00 

2110302

水体

15.12 

0.00 

15.12 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

643.77 

0.00 

643.77 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

225.03 

0.00 

225.03 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

225.03 

0.00 

225.03 

0.00 

0.00 

0.00 

21203

城乡社区公共设施

211.00 

0.00 

211.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

211.00 

0.00 

211.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

207.47 

0.00 

207.47 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501

城乡社区环境卫生

207.47 

0.00 

207.47 

0.00 

0.00 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.27 

0.00 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.27 

0.00 

0.27 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

175.85 

0.00 

175.85 

0.00 

0.00 

0.00 

21301

农业农村

5.60 

0.00 

5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

5.60 

0.00 

5.60 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

151.66 

0.00 

151.66 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234

林业草原防灾减灾

151.66 

0.00 

151.66 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

18.58 

0.00 

18.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2130314

防汛

18.58 

0.00 

18.58 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

17.94 

0.00 

17.94 

0.00 

0.00 

0.00 

21401

公路水路运输

17.94 

0.00 

17.94 

0.00 

0.00 

0.00 

2140110

公路和运输安全

17.94 

0.00 

17.94 

0.00 

0.00 

0.00 

220

自然资源海洋气象等支出

0.30 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

22001

自然资源事务

0.30 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2200199

其他自然资源事务支出

0.30 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

105.10 

104.62 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

22101

保障性安居工程支出

0.48 

0.00 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

2210110

保障性租赁住房

0.48 

0.00 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

104.62 

104.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公积金

104.62 

104.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

38.66 

0.00 

38.66 

0.00 

0.00 

0.00 

22401

应急管理事务

38.66 

0.00 

38.66 

0.00 

0.00 

0.00 

2240106

安全监管

36.66 

0.00 

36.66 

0.00 

0.00 

0.00 

2240108

应急救援

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

13.36 

0.00 

13.36 

0.00 

0.00 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

13.36 

0.00 

13.36 

0.00 

0.00 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12.28 

0.00 

12.28 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

1.08 

0.00 

1.08 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,585.77 

一、一般公共服务支出

2,080.21 

2,080.21 



二、政府性基金预算财政拨款

13.63 

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

18.84 

18.84 





四、公共安全支出

5.95 

5.95 





五、教育支出







六、科学技术支出

4.65 

4.65 





七、文化旅游体育与传媒支出

1.23 

1.23 





八、社会保障和就业支出

1,188.18 

1,188.18 





九、卫生健康支出

290.23 

290.23 





十、节能环保支出

15.12 

15.12 





十一、城乡社区支出

643.77 

643.51 

0.27 




十二、农林水支出

175.85 

175.85 





十三、交通运输支出

17.94 

17.94 





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

0.30 

0.30 





十九、住房保障支出

105.10 

105.10 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

38.66 

38.66 





二十三、其他支出

13.36 


13.36 




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,599.41 

本年支出合计

4,599.41 

4,585.77 

13.63 


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,599.41 

总计

4,599.41 

4,585.77 

13.63 


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,585.77 

1,512.12 

3,073.65 

201

一般公共服务支出

2,080.21 

1,152.57 

927.65 

20101

人大事务

43.46 

0.00 

43.46 

2010199

其他人大事务支出

43.46 

0.00 

43.46 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,888.97 

1,152.57 

736.40 

2010301

行政运行

1,152.57 

1,152.57 

0.00 

2010302

一般行政管理事务

0.21 

0.00 

0.21 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

736.19 

0.00 

736.19 

20105

统计信息事务

26.36 

0.00 

26.36 

2010502

一般行政管理事务

1.95 

0.00 

1.95 

2010506

统计管理

2.46 

0.00 

2.46 

2010507

专项普查活动

15.28 

0.00 

15.28 

2010599

其他统计信息事务支出

6.67 

0.00 

6.67 

20106

财政事务

10.00 

0.00 

10.00 

2010699

其他财政事务支出

10.00 

0.00 

10.00 

20129

群众团体事务

5.06 

0.00 

5.06 

2012999

其他群众团体事务支出

5.06 

0.00 

5.06 

20132

组织事务

0.60 

0.00 

0.60 

2013202

一般行政管理事务

0.60 

0.00 

0.60 

20133

宣传事务

27.10 

0.00 

27.10 

2013399

其他宣传事务支出

27.10 

0.00 

27.10 

20136

其他共产党事务支出

78.67 

0.00 

78.67 

2013699

其他共产党事务支出

78.67 

0.00 

78.67 

203

国防支出

18.84 

0.00 

18.84 

20306

国防动员

18.84 

0.00 

18.84 

2030601

兵役征集

1.20 

0.00 

1.20 

2030607

民兵

17.64 

0.00 

17.64 

204

公共安全支出

5.95 

0.00 

5.95 

20406

司法

5.95 

0.00 

5.95 

2040699

其他司法支出

5.95 

0.00 

5.95 

206

科学技术支出

4.65 

0.00 

4.65 

20601

科学技术管理事务

4.65 

0.00 

4.65 

2060199

其他科学技术管理事务支出

4.65 

0.00 

4.65 

207

文化旅游体育与传媒支出

1.23 

0.00 

1.23 

20701

文化和旅游

1.23 

0.00 

1.23 

2070109

群众文化

1.23 

0.00 

1.23 

208

社会保障和就业支出

1,188.18 

200.19 

987.99 

20802

民政管理事务

764.56 

0.00 

764.56 

2080208

基层政权建设和社区治理

764.56 

0.00 

764.56 

20805

行政事业单位养老支出

176.07 

176.07 

0.00 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.62 

72.62 

0.00 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.58 

35.58 

0.00 

2080599

其他行政事业单位养老支出

67.87 

67.87 

0.00 

20807

就业补助

2.00 

0.00 

2.00 

2080701

就业创业服务补贴

2.00 

0.00 

2.00 

20808

抚恤

24.12 

24.12 

0.00 

2080801

死亡抚恤

24.12 

24.12 

0.00 

20810

社会福利

42.08 

0.00 

42.08 

2081002

老年福利

42.08 

0.00 

42.08 

20811

残疾人事业

49.12 

0.00 

49.12 

2081107

残疾人生活和护理补贴

4.22 

0.00 

4.22 

2081199

其他残疾人事业支出

44.90 

0.00 

44.90 

20819

最低生活保障

120.76 

0.00 

120.76 

2081901

城市最低生活保障金支出

120.76 

0.00 

120.76 

20821

特困人员救助供养

6.04 

0.00 

6.04 

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.04 

0.00 

6.04 

20825

其他生活救助

3.04 

0.00 

3.04 

2082501

其他城市生活救助

3.04 

0.00 

3.04 

20828

退役军人管理事务

0.40 

0.00 

0.40 

2082804

拥军优属

0.40 

0.00 

0.40 

210

卫生健康支出

290.23 

54.75 

235.48 

21007

计划生育事务

235.48 

0.00 

235.48 

2100717

计划生育服务

148.43 

0.00 

148.43 

2100799

其他计划生育事务支出

87.06 

0.00 

87.06 

21011

行政事业单位医疗

54.75 

54.75 

0.00 

2101101

行政单位医疗

37.59 

37.59 

0.00 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.15 

17.15 

0.00 

211

节能环保支出

15.12 

0.00 

15.12 

21103

污染防治

15.12 

0.00 

15.12 

2110302

水体

15.12 

0.00 

15.12 

212

城乡社区支出

643.51 

0.00 

643.51 

21201

城乡社区管理事务

225.03 

0.00 

225.03 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

225.03 

0.00 

225.03 

21203

城乡社区公共设施

211.00 

0.00 

211.00 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

211.00 

0.00 

211.00 

21205

城乡社区环境卫生

207.47 

0.00 

207.47 

2120501

城乡社区环境卫生

207.47 

0.00 

207.47 

213

农林水支出

175.85 

0.00 

175.85 

21301

农业农村

5.60 

0.00 

5.60 

2130153

耕地建设与利用

5.60 

0.00 

5.60 

21302

林业和草原

151.66 

0.00 

151.66 

2130234

林业草原防灾减灾

151.66 

0.00 

151.66 

21303

水利

18.58 

0.00 

18.58 

2130314

防汛

18.58 

0.00 

18.58 

214

交通运输支出

17.94 

0.00 

17.94 

21401

公路水路运输

17.94 

0.00 

17.94 

2140110

公路和运输安全

17.94 

0.00 

17.94 

220

自然资源海洋气象等支出

0.30 

0.00 

0.30 

22001

自然资源事务

0.30 

0.00 

0.30 

2200199

其他自然资源事务支出

0.30 

0.00 

0.30 

221

住房保障支出

105.10 

104.62 

0.48 

22101

保障性安居工程支出

0.48 

0.00 

0.48 

2210110

保障性租赁住房

0.48 

0.00 

0.48 

22102

住房改革支出

104.62 

104.62 

0.00 

2210201

住房公积金

104.62 

104.62 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

38.66 

0.00 

38.66 

22401

应急管理事务

38.66 

0.00 

38.66 

2240106

安全监管

36.66 

0.00 

36.66 

2240108

应急救援

2.00 

0.00 

2.00 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,184.94 

302

商品和服务支出

218.21 

310

资本性支出

16.99 

30101

基本工资

166.40 

30201

办公费

6.32 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

155.49 

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.00 

30103

奖金

573.80 

30203

咨询费

0.84 

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.01 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.62 

30206

电费

23.44 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

35.58 

30207

邮电费

15.10 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

37.59 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

24.12 

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.96 

30211

差旅费

6.49 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

104.62 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

10.52 

30213

维修(护)费

8.00 

31013

公务用车购置

15.99 

30199

其他工资福利支出

20.35 

30214

租赁费

0.14 

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

91.99 

30215

会议费

8.00 

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

5.29 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.14 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

24.12 

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

63.90 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.05 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.97 

30227

委托业务费

12.62 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

43.58 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

10.19 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.37 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

28.25 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

20.26 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,276.93 

公用经费合计

235.19 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 

13.63 

13.63 

0.00 

13.63 

0.00 

212

城乡社区支出

0.00 

0.27 

0.27 

0.00 

0.27 

0.00 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

0.27 

0.27 

0.00 

0.27 

0.00 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 

0.27 

0.27 

0.00 

0.27 

0.00 

229

其他支出

0.00 

13.36 

13.36 

0.00 

13.36 

0.00 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00 

13.36 

13.36 

0.00 

13.36 

0.00 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00 

12.28 

12.28 

0.00 

12.28 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00 

1.08 

1.08 

0.00 

1.08 

0.00 

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00 


0.00 



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市九龙坡区含谷镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

235.19 

(一)支出合计

19.50 

19.50 

(一)行政单位

235.19 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

19.36 

19.36 

六、资产信息

(1)公务用车购置费

15.99 

15.99 

(一)车辆数合计(辆)

6 

(2)公务用车运行维护费

3.37 

3.37 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.14 

0.14 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.14 

3.机要通信用车

1 

其中:外事接待费


4.应急保障用车

3 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2 

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)

1 

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

1 

4.公务用车保有量(辆)

6 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4 

(一)政府采购支出合计

276.97 

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.74 

6.国内公务接待人次(人)

32 

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

275.23 

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

276.97 

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

276.97 

二、会议费

9.03 



三、培训费

9.44 



四、差旅费

8.36 



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载:

304001附件1-50019323T000003747583-计划生育奖特扶(上级资金)绩效自评表.xls
304001附件2-50019324T000004168756-环保卫生与市政管护绩效自评表.xls
原文下载:含谷镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明

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