[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03224 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 | [ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03224 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-13 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-13 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责为:
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;执行上级党组织的决议、决定,执行镇人民代表大会的各项决议。
2.制定并实施镇经济和社会发展规划、年度计划和预算;抓好本辖区内经济和社会发展的各项工作,并向本级人民代表大会报告工作。
3.管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、规划建设、生态环境、财政、民政、信访、司法、卫生健康、社会治安、安全生产、综合治理、交通安全、社会保障等工作。
4.加强镇财政的监督和管理,按计划、预算管理镇财政收入和支出,执行国家财政、财税工作的法律、政策,保证国家财政收入的完成。
5.指导、支持村(社区)工作,帮助其进行组织、制度和业务建设,促进村(社区)民主自治。
6.承办管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
镇属内设机构16个,包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。镇属事业单位7个,包括白市驿镇农业服务中心、白市驿镇文化服务中心、白市驿镇劳动就业和社会保障服务所、白市驿镇退役军人服务站、白市驿镇综合行政执法大队、白市驿镇社会管理信息服务中心、白市驿镇物业管理服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括:白市驿镇人民政府(本级)、白市驿镇农业服务中心、白市驿镇文化服务中心、白市驿镇劳动就业和社会保障服务所、白市驿镇退役军人服务站、白市驿镇综合行政执法大队、白市驿镇社会管理信息服务中心、白市驿镇物业管理服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计11060.9万元,支出总计11060.9万元。收支较上年决算数减少3572.68万元,下降24.41%,主要原因是厉行节约,减少年初预算。
2.收入情况。2023年度收入合计11060.9万元,较上年决算数减少1723.9万元,下降13.48%,主要原因是厉行节约,减少年初预算。其中:财政拨款收入11060.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11060.9万元,较上年决算数减少1723.9万元,下降13.48%,主要原因是厉行节约,减少年初预算。其中:基本支出3434.74万元,占31.05%;项目支出7626.16万元,占68.95%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少1848.79万元,下降100%,主要原因是实行部门预决算制度,以收定支,年末结余由高新区财政局统一管理。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11060.9万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3572.68万元,下降24.41%。主要原因是厉行节约,减少年初预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11019.7万元,较上年决算数减少1701.83万元,下降13.38%。主要原因是厉行节约,减少年初预算。较年初预算数增加3293.98万元,增长42.64%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11019.7万元,较上年决算数减少1701.83万元,下降13.38%。主要原因是厉行节约,减少年初预算。较年初预算数增加3293.98万元,增长42.64%。主要原因是增加了上级追加的各项补助收入。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少1848.79万元,下降100%,主要原因是按照相关要求实行零结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出4398.82万元,占39.92%,较年初预算数增加1046.51万元,增长31.22%,主要原因是追加规上及限上企业培育经费、镇街公共服务能力提升专项经费。
(2)公共安全支出64.55万元,占0.59%,较年初预算数增加8.55万元,增长15.27%,主要原因是追加严重精神障碍患者以奖代补经费及司法所工作经费。
(3)科学技术支出48.29万元,占0.44%,较年初预算数增加23.29万元,增长93.16%,主要原因是追加制造业发展补助资金、火炬统计调查专项经费。
(4)文化旅游体育与传媒支出242.48万元,占2.2%,较年初预算数增加80.78万元,增长49.96%,主要原因是追加乡镇(街道)文服中心、村(社区)文服中心免费开放补助经费、周氏坊抢险排危工程经费、新入职人员经费。
(5)社会保障与就业支出2761.94万元,占25.06%,较年初预算数增加1245.34万元,增长82.11%,主要原因是追加民政、困难群众、优抚对象、就业等专项中央和市级补助资金,追加义务兵优待金、残疾人居家托养补贴、无军籍职工管理费、丧葬费及一次性抚恤金等经费。
(6)卫生健康支出684.61万元,占6.21%,较年初预算数增加359.18万元,增长110.37%,主要原因是追加计划生育奖特扶、优抚对象医疗保障、社会心理服务体系建设试点、第七次卫生服务调查经费。
(7)城乡社区支出1700.23万元,占15.43%,较年初预算数增加207.23万元,增长13.88%,主要原因是追加“四山”拆违整治专项补助、专业市场搬迁拆除工作经费、生活垃圾分类专项经费。
(8)农林水支出526.63万元,占4.78%,较年初预算数增加40.67万元,增长8.37%,主要原因是追加农村综合改革转移支付资金、2022年市级水利救灾(抗旱)资金、市级林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金。
(9)资源勘探信息等支出49.81万元,占0.45%,较年初预算数增加49.81万元,增长100%,主要原因是追加产业扶持专项经费。
(10)自然资源海洋气象等支出11.62万元,占0.11%,较年初预算数增加11.62万元,增长100%,主要原因是追加林业管护经费。
(11)住房保障支出393.71万元,占3.57%,较年初预算数增加221万元,增长127.96%,主要原因是追加老旧住宅增设电梯补助经费、棚改补助资金、城镇住房保障家庭租赁补贴、危旧房鉴定服务费。
(12)灾害防治及应急管理支出137万元,占1.24%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3434.74万元。其中:人员经费2953.16万元,较上年决算数增加154.33万元,增长5.51%,主要原因是增加了退休人员丧葬费、一次性抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费481.58万元,较上年决算数减少177.18万元,下降26.9%,主要原因是厉行节约,减少年初预算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、维修费、公务车运行维护费、水电费及其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入41.2万元,较上年决算数减少22.06万元,下降34.87%,主要原因是上级追加经费减少。本年支出41.2万元,较上年决算数减少22.06万元,下降34.87%,主要原因是上级追加经费减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计21.78万元,较年初预算数减少44.49万元,下降67.13%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。较上年支出数减少7.38万元,下降25.31%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费16.88万元,主要用于购买机要通信车辆一辆。费用支出较年初预算数减少19.12万元,下降53.11%,主要原因是原计划购买两辆公务车,实际只购买了一辆。较上年支出数减少1.11万元,下降6.17%,主要原因是购买车辆车价差异。
公务车运行维护费4.76万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、特种车辆等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.24万元,下降84.13%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。较上年支出数减少6.11万元,下降56.21%,主要原因是车辆维修及燃料费用减少。
公务接待费0.14万元,主要用于接待检查人员及工作交流。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降48.15%,主要原因是厉行节约,减少接待费开支。较上年支出数减少0.16万元,下降53.33%,主要原因是厉行节约,减少接待费开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待2批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费44.53元,车均购置费16.88万元,车均维护费0.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.43万元,较上年决算数减少1.78万元,下降55.45%,主要原因是厉行节约,减少会议费开支。本年度培训费支出12.75万元,较上年决算数增加8.29万元,增长185.87%,受疫情影响减少的培训数量回升。
(二)机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出324.2万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少68.53万元,下降17.45%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额319.96万元,其中:政府采购货物支出44.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出275.61万元。授予中小企业合同金额319.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额208.35万元,占政府采购支出总额的65.12%。主要用于采购农村生活垃圾收运处置服务、办公设备、办公楼物业管理费、办公软件等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和90个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7626.16万元。
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50019300023P000015 |
自评总分: |
99.65 |
|||||||||||||||||
项目主管部门: |
302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
财政归口 处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李美霖 |
联系电话: |
65702066 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 |
7924.54 |
11457.09 |
11060.9 |
|||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
7924.54 |
11457.09 |
11060.9 |
96.54 |
10 |
9.65 | ||||||||||||||||
一般公共预算 |
7903.35 |
11415.61 |
11019.7 |
96.53 |
||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
1.严格按照相关要求做好宣传、档案管理、涉密等工作,做好机关后勤服务,全面保障机关正常运转; |
2023年按照相关要求开展了宣传、档案管理、涉密等工作,全面保障机关正常运转;按照年初工作计划,循序推进了两违整治、安全巡查、城市管理等专项工作;全面落实了环境整治、社会保障、文体、医疗卫生、教育、农业等等民生支出;完善了绩效考核管理机制,切实调动机关干部、村社区干部工作积极性;及时准确的发放了高龄补贴、百岁老人生日慰问、离世关怀、节日慰问等相关经费、开展了慰问老人等活动,提升了服务对象满意度。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
残疾人补贴发放人次 |
人次 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
城乡居民养老保险参保人数 |
人 |
≥ |
39300 |
39300 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
村居人数 |
人 |
≤ |
121 |
121 |
0 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|||||||||||||
低保金发放人次 |
人次 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
固定资产使用率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
计划生育奖扶、特扶人数 |
人 |
≥ |
1224 |
1224 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
年度城市综合品质提升任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
聘用人数 |
人 |
≤ |
78 |
78 |
0 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|||||||||||||
全年科普活动举办场次 |
次 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 |
实际举办4场 | ||||||||||||
新店村4社、13社道路硬化长度 |
米 |
≥ |
770 |
1105.26 |
43.54 |
100 |
2 |
2 |
否 |
实际硬化长度 | ||||||||||||
在编人数 |
人 |
≤ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
是 |
|||||||||||||
残疾人补贴发放人员认定准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
城乡居民养老保险应保尽保率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
低保金人员发放准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
计划生育奖扶、特扶人员认定准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
科普活动质量达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
年度城市综合品质提升任务质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
新店村4社、13社道路硬化验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||||||
年度工作任务完成及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|||||||||||||
单位基本支出节约率 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
单位项目支出节约率 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
结转结余变动率 |
% |
≤ |
20 |
0 |
100 |
100 |
3 |
3 |
是 |
无结转结余,变动率为0 | ||||||||||||
三公经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
政府采购执行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
发挥优秀企业在我镇经济建设中的模范带头作用,促进镇域内经济社会的良好发展 |
定性 |
有效发挥 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||||||||||||
保障单位整体运行效率 |
定性 |
有效保障 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
||||||||||||||
保障镇域内居民人身安全 |
定性 |
有效保障 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||||||||||
加快推进民生改善 |
定性 |
有效推进 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
||||||||||||||
加强党的思想建设 |
定性 |
有效加强 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
||||||||||||||
为特定人群提供基本生活保障 |
定性 |
有效提供 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||||||||||
增加镇域内居民生活幸福指数 |
定性 |
有效增加 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||||||||||
提升镇域整体环境水平 |
定性 |
有效提升 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
||||||||||||||
部门持续稳定运作 |
定性 |
持续运作 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||||||||||
当年项目自身效果的可持续性 |
定性 |
项目效果 可持续 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||||||||||
经费来源的可持续性 |
定性 |
资金可持续 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||||||||||
内部员工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
社会公众对单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|||||||||||||
项目支出绩效自评表(二级项目)。
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: |
区级计划生育奖特扶转移支付资金 |
项目编码: |
50019323T000002813319 |
自评总分: |
100 |
|||||||||||||||||
项目主管部门: |
302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
财政归口 处室: |
003-预算科 |
部门 联系人: |
杨永红 |
联系电话: |
65711035 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 |
0 |
88.24 |
88.24 |
|||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
0 |
88.24 |
88.24 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||
一般公共预算 |
0 |
88.24 |
88.24 |
100 |
||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
为镇域内奖扶1218人及特扶162人发放奖扶及特扶计划生育补助资金,进一步提高计生管理服务水平,做好计划生育特殊家庭扶助工作,保证及时、准确、足额发放补助资金。 |
为镇域内奖扶1218人及特扶162人发放奖扶及特扶计划生育补助资金,进一步提高计生管理服务水平,做好计划生育特殊家庭扶助工作,保证及时、准确、足额发放补助资金。 |
2023年镇域内奖扶1218人及特扶162人发放奖扶及特扶计划生育补助资金,进一步提高计生管理服务水平,做好计划生育特殊家庭扶助工作,保证及时、准确、足额发放补助资金。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
奖扶人数 |
人 |
= |
1218 |
1218 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
特扶人数 |
人 |
= |
162 |
162 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
资金足额发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||
提高计生管理服务水平 |
定性 |
进一步提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
提高服务对象的生活质量 |
定性 |
有限提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
帮扶对象生活满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||
特扶人数 |
人 |
= |
162 |
162 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
区级计划生育奖特扶转移支付资金 |
项目编码: |
50019323T000002813319 |
自评总分: |
100 |
|||||
项目主管部门: |
302-重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
财政归口 处室: |
003-预算科 |
部门 联系人: |
杨永红 |
联系电话: |
65711035 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | |||||
年度总金额 |
0 |
88.24 |
88.24 |
|||||||
其中:财政拨款 |
0 |
88.24 |
88.24 |
100 |
10 |
10 | ||||
一般公共预算 |
0 |
88.24 |
88.24 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
为优抚对象及其他人员定期抚恤、生活及其他补助。 |
为优抚对象及其他人员定期抚恤、生活及其他补助。 |
2023年优抚对象发放人数248人,为优抚对象及其他人员定期抚恤、生活及其他补助,有效改善了优抚对象生活情况。 | ||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
优抚对象发放人数 |
人 |
≥ |
251 |
248 |
1.2 |
88 |
15 |
13.2 |
||||
优抚抚恤发放准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
每月按时足额发放 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
优抚对象生活情况得到有效改善 |
定性 |
明显提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||||
可持续影响年度 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
服务对象满意度 |
人 |
≥ |
251 |
248 |
1.2 |
88 |
15 |
13.2 |
||||
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65707445。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,019.70 |
一、一般公共服务支出 |
4,398.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
41.20 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
64.55 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
48.29 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
242.48 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,761.94 | |
九、卫生健康支出 |
684.61 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
1,704.74 | ||
十二、农林水支出 |
527.91 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
49.81 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
11.62 | ||
十九、住房保障支出 |
393.71 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
137.00 | ||
二十三、其他支出 |
35.41 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
11,060.90 |
本年支出合计 |
11,060.90 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
11,060.90 |
总计 |
11,060.90 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
11,060.90 |
11,060.90 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,398.82 |
4,398.82 |
||||||
20101 |
人大事务 |
69.98 |
69.98 |
||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
69.98 |
69.98 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,064.08 |
4,064.08 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
1,461.59 |
1,461.59 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
299.91 |
299.91 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
445.99 |
445.99 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,854.60 |
1,854.60 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
8.14 |
8.14 |
||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
8.14 |
8.14 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
40.49 |
40.49 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
40.49 |
40.49 |
||||||
20106 |
财政事务 |
29.50 |
29.50 |
||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
29.50 |
29.50 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
130.83 |
130.83 |
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
130.83 |
130.83 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
9.98 |
9.98 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.02 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.02 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.51 |
8.51 |
||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 |
||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
37.28 |
37.28 |
||||||
2013801 |
行政运行 |
37.28 |
37.28 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
64.55 |
64.55 |
||||||
20406 |
司法 |
17.80 |
17.80 |
||||||
2040604 |
基层司法业务 |
3.30 |
3.30 |
||||||
2040699 |
其他司法支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
46.75 |
46.75 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
46.75 |
46.75 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.48 |
242.48 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
236.19 |
236.19 |
||||||
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
18.37 |
18.37 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
215.82 |
215.82 |
||||||
20702 |
文物 |
6.29 |
6.29 |
||||||
2070204 |
文物保护 |
6.29 |
6.29 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,761.94 |
2,761.94 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
380.42 |
380.42 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
380.42 |
380.42 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
455.55 |
455.55 |
||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
426.50 |
426.50 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.05 |
29.05 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
470.08 |
470.08 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.24 |
147.24 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.43 |
74.43 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.41 |
248.41 |
||||||
20807 |
就业补助 |
32.39 |
32.39 |
||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
26.69 |
26.69 |
||||||
2080711 |
就业见习补贴 |
4.74 |
4.74 |
||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||
20808 |
抚恤 |
585.79 |
585.79 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
157.42 |
157.42 |
||||||
2080805 |
义务兵优待 |
26.06 |
26.06 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
402.32 |
402.32 |
||||||
20809 |
退役安置 |
15.03 |
15.03 |
||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9.71 |
9.71 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.32 |
5.32 |
||||||
20810 |
社会福利 |
76.57 |
76.57 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
76.57 |
76.57 |
||||||
20811 |
残疾人事业 |
67.57 |
67.57 |
||||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
48.59 |
48.59 |
||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.98 |
18.98 |
||||||
20819 |
最低生活保障 |
521.38 |
521.38 |
||||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
521.38 |
521.38 |
||||||
20820 |
临时救助 |
23.00 |
23.00 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
33.91 |
33.91 |
||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
33.91 |
33.91 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
19.01 |
19.01 |
||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
19.01 |
19.01 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
80.31 |
80.31 |
||||||
2082802 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
60.35 |
60.35 |
||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.97 |
5.97 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
684.61 |
684.61 |
||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
38.82 |
38.82 |
||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
38.82 |
38.82 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
100.10 |
100.10 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
99.00 |
99.00 |
||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.10 |
1.10 |
||||||
21007 |
计划生育事务 |
424.76 |
424.76 |
||||||
2100717 |
计划生育服务 |
424.76 |
424.76 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.41 |
98.41 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
48.46 |
48.46 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
36.11 |
36.11 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.83 |
13.83 |
||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
20.45 |
20.45 |
||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
20.45 |
20.45 |
||||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.08 |
2.08 |
||||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.08 |
2.08 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,704.74 |
1,704.74 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.46 |
187.46 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.46 |
187.46 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.52 |
4.52 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.52 |
4.52 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,512.77 |
1,512.77 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,512.77 |
1,512.77 |
||||||
213 |
农林水支出 |
527.91 |
527.91 |
||||||
21301 |
农业农村 |
400.58 |
400.58 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.76 |
0.76 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
399.83 |
399.83 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
50.00 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
74.05 |
74.05 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
74.05 |
74.05 |
||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.28 |
1.28 |
||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
1.28 |
1.28 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
49.81 |
49.81 |
||||||
21502 |
制造业 |
49.81 |
49.81 |
||||||
2150202 |
一般行政管理事务 |
49.81 |
49.81 |
||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
393.71 |
393.71 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
217.45 |
217.45 |
||||||
2210103 |
棚户区改造 |
34.61 |
34.61 |
||||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
6.04 |
6.04 |
||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
176.80 |
176.80 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
176.26 |
176.26 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
176.26 |
176.26 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
137.00 |
137.00 |
||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
35.41 |
35.41 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.41 |
35.41 |
||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.53 |
10.53 |
||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
24.88 |
24.88 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
合计 |
11,060.90 |
3,434.74 |
7,626.16 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,398.82 |
1,944.86 |
2,453.96 |
|||
20101 |
人大事务 |
69.98 |
69.98 |
||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
69.98 |
69.98 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,064.08 |
1,907.58 |
2,156.51 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,461.59 |
1,461.59 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
299.91 |
299.91 |
||||
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
2010350 |
事业运行 |
445.99 |
445.99 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,854.60 |
1,854.60 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
8.14 |
8.14 |
||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
8.14 |
8.14 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
40.49 |
40.49 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
40.49 |
40.49 |
||||
20106 |
财政事务 |
29.50 |
29.50 |
||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
29.50 |
29.50 |
||||
20113 |
商贸事务 |
130.83 |
130.83 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
130.83 |
130.83 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
9.98 |
9.98 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.98 |
9.98 |
||||
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.02 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.02 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.51 |
8.51 |
||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 |
||||
20138 |
市场监督管理事务 |
37.28 |
37.28 |
||||
2013801 |
行政运行 |
37.28 |
37.28 |
||||
204 |
公共安全支出 |
64.55 |
64.55 |
||||
20406 |
司法 |
17.80 |
17.80 |
||||
2040604 |
基层司法业务 |
3.30 |
3.30 |
||||
2040699 |
其他司法支出 |
14.50 |
14.50 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
46.75 |
46.75 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
46.75 |
46.75 |
||||
206 |
科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.48 |
130.83 |
111.65 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
236.19 |
130.83 |
105.36 |
|||
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
||||
2070109 |
群众文化 |
18.37 |
18.37 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
215.82 |
130.83 |
84.99 |
|||
20702 |
文物 |
6.29 |
6.29 |
||||
2070204 |
文物保护 |
6.29 |
6.29 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,761.94 |
923.55 |
1,838.39 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
380.42 |
236.02 |
144.39 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
380.42 |
236.02 |
144.39 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
455.55 |
455.55 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
426.50 |
426.50 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.05 |
29.05 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
470.08 |
470.08 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.24 |
147.24 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.43 |
74.43 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.41 |
248.41 |
||||
20807 |
就业补助 |
32.39 |
32.39 |
||||
2080704 |
社会保险补贴 |
26.69 |
26.69 |
||||
2080711 |
就业见习补贴 |
4.74 |
4.74 |
||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 |
||||
20808 |
抚恤 |
585.79 |
156.16 |
429.63 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
157.42 |
156.16 |
1.26 |
|||
2080805 |
义务兵优待 |
26.06 |
26.06 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
402.32 |
402.32 |
||||
20809 |
退役安置 |
15.03 |
15.03 |
||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9.71 |
9.71 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.32 |
5.32 |
||||
20810 |
社会福利 |
76.57 |
76.57 |
||||
2081002 |
老年福利 |
76.57 |
76.57 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
67.57 |
67.57 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
48.59 |
48.59 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.98 |
18.98 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
521.38 |
521.38 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
521.38 |
521.38 |
||||
20820 |
临时救助 |
23.00 |
23.00 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
23.00 |
23.00 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
33.91 |
33.91 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
33.91 |
33.91 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
19.01 |
19.01 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
19.01 |
19.01 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
80.31 |
60.35 |
19.97 |
|||
2082802 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
||||
2082850 |
事业运行 |
60.35 |
60.35 |
||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.97 |
5.97 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
684.61 |
98.41 |
586.21 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
38.82 |
38.82 |
||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
38.82 |
38.82 |
||||
21004 |
公共卫生 |
100.10 |
100.10 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
99.00 |
99.00 |
||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.10 |
1.10 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
424.76 |
424.76 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
424.76 |
424.76 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.41 |
98.41 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
48.46 |
48.46 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
36.11 |
36.11 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.83 |
13.83 |
||||
21014 |
优抚对象医疗 |
20.45 |
20.45 |
||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
20.45 |
20.45 |
||||
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.08 |
2.08 |
||||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.08 |
2.08 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,704.74 |
1,704.74 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.46 |
187.46 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.46 |
187.46 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.52 |
4.52 |
||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.52 |
4.52 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,512.77 |
1,512.77 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,512.77 |
1,512.77 |
||||
213 |
农林水支出 |
527.91 |
160.83 |
367.08 |
|||
21301 |
农业农村 |
400.58 |
160.83 |
239.76 |
|||
2130122 |
农业生产发展 |
0.76 |
0.76 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
399.83 |
160.83 |
239.00 |
|||
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
||||
2130202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 |
||||
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
50.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
74.05 |
74.05 |
||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
74.05 |
74.05 |
||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.28 |
1.28 |
||||
2136902 |
三峡后续工作 |
1.28 |
1.28 |
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
49.81 |
49.81 |
||||
21502 |
制造业 |
49.81 |
49.81 |
||||
2150202 |
一般行政管理事务 |
49.81 |
49.81 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||
221 |
住房保障支出 |
393.71 |
176.26 |
217.45 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
217.45 |
217.45 |
||||
2210103 |
棚户区改造 |
34.61 |
34.61 |
||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
6.04 |
6.04 |
||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
176.80 |
176.80 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
176.26 |
176.26 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
176.26 |
176.26 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
137.00 |
137.00 |
||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||
229 |
其他支出 |
35.41 |
35.41 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.41 |
35.41 |
||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.53 |
10.53 |
||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
24.88 |
24.88 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
11,019.70 |
一、一般公共服务支出 |
4,398.82 |
4,398.82 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
41.20 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
64.55 |
64.55 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
48.29 |
48.29 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
242.48 |
242.48 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
2,761.94 |
2,761.94 |
||||
九、卫生健康支出 |
684.61 |
684.61 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
1,704.74 |
1,700.23 |
4.52 |
|||
十二、农林水支出 |
527.91 |
526.63 |
1.28 |
|||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
49.81 |
49.81 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 |
||||
十九、住房保障支出 |
393.71 |
393.71 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
137.00 |
137.00 |
||||
二十三、其他支出 |
35.41 |
35.41 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
11,060.90 |
本年支出合计 |
11,060.90 |
11,019.70 |
41.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
11,060.90 |
总计 |
11,060.90 |
11,019.70 |
41.20 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
11,019.70 |
3,434.74 |
7,584.96 | |
201 |
一般公共服务支出 |
4,398.82 |
1,944.86 |
2,453.96 |
20101 |
人大事务 |
69.98 |
69.98 | |
2010199 |
其他人大事务支出 |
69.98 |
69.98 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,064.08 |
1,907.58 |
2,156.51 |
2010301 |
行政运行 |
1,461.59 |
1,461.59 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
299.91 |
299.91 | |
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 | |
2010350 |
事业运行 |
445.99 |
445.99 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,854.60 |
1,854.60 | |
20104 |
发展与改革事务 |
8.14 |
8.14 | |
2010402 |
一般行政管理事务 |
8.14 |
8.14 | |
20105 |
统计信息事务 |
40.49 |
40.49 | |
2010507 |
专项普查活动 |
40.49 |
40.49 | |
20106 |
财政事务 |
29.50 |
29.50 | |
2010699 |
其他财政事务支出 |
29.50 |
29.50 | |
20113 |
商贸事务 |
130.83 |
130.83 | |
2011302 |
一般行政管理事务 |
130.83 |
130.83 | |
20129 |
群众团体事务 |
9.98 |
9.98 | |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.98 |
9.98 | |
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.02 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.02 | |
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.51 |
8.51 | |
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.51 |
0.51 | |
20138 |
市场监督管理事务 |
37.28 |
37.28 |
|
2013801 |
行政运行 |
37.28 |
37.28 |
|
204 |
公共安全支出 |
64.55 |
64.55 | |
20406 |
司法 |
17.80 |
17.80 | |
2040604 |
基层司法业务 |
3.30 |
3.30 | |
2040699 |
其他司法支出 |
14.50 |
14.50 | |
20499 |
其他公共安全支出 |
46.75 |
46.75 | |
2049999 |
其他公共安全支出 |
46.75 |
46.75 | |
206 |
科学技术支出 |
48.29 |
48.29 | |
20699 |
其他科学技术支出 |
48.29 |
48.29 | |
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.29 |
48.29 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.48 |
130.83 |
111.65 |
20701 |
文化和旅游 |
236.19 |
130.83 |
105.36 |
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 | |
2070109 |
群众文化 |
18.37 |
18.37 | |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
215.82 |
130.83 |
84.99 |
20702 |
文物 |
6.29 |
6.29 | |
2070204 |
文物保护 |
6.29 |
6.29 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,761.94 |
923.55 |
1,838.39 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
380.42 |
236.02 |
144.39 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
380.42 |
236.02 |
144.39 |
20802 |
民政管理事务 |
455.55 |
455.55 | |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
426.50 |
426.50 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.05 |
29.05 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
470.08 |
470.08 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.24 |
147.24 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.43 |
74.43 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.41 |
248.41 |
|
20807 |
就业补助 |
32.39 |
32.39 | |
2080704 |
社会保险补贴 |
26.69 |
26.69 | |
2080711 |
就业见习补贴 |
4.74 |
4.74 | |
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.96 |
0.96 | |
20808 |
抚恤 |
585.79 |
156.16 |
429.63 |
2080801 |
死亡抚恤 |
157.42 |
156.16 |
1.26 |
2080805 |
义务兵优待 |
26.06 |
26.06 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
402.32 |
402.32 | |
20809 |
退役安置 |
15.03 |
15.03 | |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9.71 |
9.71 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.32 |
5.32 | |
20810 |
社会福利 |
76.57 |
76.57 | |
2081002 |
老年福利 |
76.57 |
76.57 | |
20811 |
残疾人事业 |
67.57 |
67.57 | |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
48.59 |
48.59 | |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
18.98 |
18.98 | |
20819 |
最低生活保障 |
521.38 |
521.38 | |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
521.38 |
521.38 | |
20820 |
临时救助 |
23.00 |
23.00 | |
2082001 |
临时救助支出 |
23.00 |
23.00 | |
20821 |
特困人员救助供养 |
33.91 |
33.91 | |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
33.91 |
33.91 | |
20825 |
其他生活救助 |
19.01 |
19.01 | |
2082501 |
其他城市生活救助 |
19.01 |
19.01 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
80.31 |
60.35 |
19.97 |
2082802 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 | |
2082850 |
事业运行 |
60.35 |
60.35 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.97 |
5.97 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
210 |
卫生健康支出 |
684.61 |
98.41 |
586.21 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
38.82 |
38.82 | |
2100102 |
一般行政管理事务 |
38.82 |
38.82 | |
21004 |
公共卫生 |
100.10 |
100.10 | |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
99.00 |
99.00 | |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.10 |
1.10 | |
21007 |
计划生育事务 |
424.76 |
424.76 | |
2100717 |
计划生育服务 |
424.76 |
424.76 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.41 |
98.41 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.46 |
48.46 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.11 |
36.11 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.83 |
13.83 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
20.45 |
20.45 | |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
20.45 |
20.45 | |
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.08 |
2.08 | |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.08 |
2.08 | |
212 |
城乡社区支出 |
1,700.23 |
1,700.23 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
187.46 |
187.46 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
187.46 |
187.46 | |
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,512.77 |
1,512.77 | |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,512.77 |
1,512.77 | |
213 |
农林水支出 |
526.63 |
160.83 |
365.80 |
21301 |
农业农村 |
400.58 |
160.83 |
239.76 |
2130122 |
农业生产发展 |
0.76 |
0.76 | |
2130199 |
其他农业农村支出 |
399.83 |
160.83 |
239.00 |
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 | |
2130202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 | |
21303 |
水利 |
50.00 |
50.00 | |
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
50.00 | |
21307 |
农村综合改革 |
74.05 |
74.05 | |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
74.05 |
74.05 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
49.81 |
49.81 | |
21502 |
制造业 |
49.81 |
49.81 | |
2150202 |
一般行政管理事务 |
49.81 |
49.81 | |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 | |
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 | |
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
11.62 |
11.62 | |
221 |
住房保障支出 |
393.71 |
176.26 |
217.45 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
217.45 |
217.45 | |
2210103 |
棚户区改造 |
34.61 |
34.61 | |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
6.04 |
6.04 | |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
176.80 |
176.80 | |
22102 |
住房改革支出 |
176.26 |
176.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
176.26 |
176.26 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
137.00 |
137.00 | |
22401 |
应急管理事务 |
137.00 |
137.00 | |
2240199 |
其他应急管理支出 |
137.00 |
137.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,536.65 |
302 |
商品和服务支出 |
451.08 |
310 |
资本性支出 |
30.50 |
30101 |
基本工资 |
368.63 |
30201 |
办公费 |
9.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
241.61 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
13.62 | |
30103 |
奖金 |
700.78 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
684.28 |
30205 |
水费 |
3.43 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.24 |
30206 |
电费 |
65.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.43 |
30207 |
邮电费 |
46.12 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.23 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
43.38 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.36 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
176.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
16.99 |
30213 |
维修(护)费 |
0.51 |
31013 |
公务用车购置 |
16.88 |
30199 |
其他工资福利支出 |
41.83 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
416.51 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
5.98 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
156.16 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
245.84 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
14.50 |
30227 |
委托业务费 |
96.48 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
71.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.84 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
37.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.21 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
2,953.16 |
公用经费合计 |
481.58 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
41.20 |
41.20 |
41.20 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
|||
213 |
农林水支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|||
2136902 |
三峡后续工作 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|||
229 |
其他支出 |
35.41 |
35.41 |
35.41 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
35.41 |
35.41 |
35.41 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.53 |
10.53 |
10.53 |
|||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
24.88 |
24.88 |
24.88 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
324.20 |
(一)支出合计 |
21.78 |
21.78 |
(一)行政单位 |
324.20 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
21.64 |
21.64 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
16.88 |
16.88 |
(一)车辆数合计(辆) |
20 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.76 |
4.76 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.14 |
0.14 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.14 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
9 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
10 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
19 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
2 |
(一)政府采购支出合计 |
319.96 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
44.35 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
32 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
275.61 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
319.96 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
208.35 | |
二、会议费 |
— |
1.43 |
||
三、培训费 |
— |
12.75 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。