[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01228 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 | [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01228 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
金凤镇卫生院建于1952年,是一所集医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务、计划生育服务为一体的乡镇卫生院,先后获得2016-2017年度全国群众满意乡镇卫生院、重庆市健康促进医院、重庆市“五一”劳动奖状、重庆市卫生健康系统“五四红旗团支部”等荣誉称号。是重庆市职工医保、城乡居民合作医疗保险、城乡救助定点医疗机构;是西南眼科联盟单位、重医附一院远程心电联合体单位、重医大学城附属医院医疗联合体单位。
(二)单位构成
金凤镇卫生院,医院下设海兰村、虎峰村、九凤村三个村卫生室。医院现设有内科、外科、妇科、口腔科、中医科、康复理疗科、皮肤科、手术麻醉科、放射科、检验科、心电B超室、药剂科、预防保健科等业务科室。2016年8月新医院的投入使用,全面改善了医院的医疗服务环境。全新的标识识别系统、便捷的一站式服务平台,宽敞明亮的候诊大厅、对外开放的无线WIFI、无障碍通道、电梯、候诊椅、轮椅等便民服务设施齐全,温馨舒适的住院病房设有独立卫生间、集中供氧、冷暖空调、有线寻呼。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2896.39万元,其中:一般公共预算拨款496.39万元,事业收入2400万元。收入较去年增加145.78万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加45.78万元,事业收入增加100万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2896.39万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算122.32万元,卫生健康支出预算2742.53万元,住房保障支出预算31.54万元。支出预算较2024年增加145.78万元,主要是基本支出预算增加645.28万元,项目支出预算减少499.5万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入496.39万元,一般公共预算财政拨款支出496.39万元,比2024年增加45.78万元。其中:基本支出496.39万元,比2024年增加45.78万元,主要原因是2025年社会保险缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与上年持平。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年预算数一致。主要原因是金凤镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年预算数一致。其中:因公出国(境)费用 0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因为本单位2025年无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额9.68万元:政府采购货物预算9.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:樊文静,联系方式:023-65742781)