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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-01206 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-05-06 [ 发布日期 ] 2025-05-06
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-01206
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-05-06
[ 发布日期 ] 2025-05-06

重庆科学城西苑小学校2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通中小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;按政策规定开展学前教育;维护校园安全,提供后勤保障服务。

(二)单位构成

学校内设发展规划与文化宣传部(党政办公室)、课程与课堂发展研究院(教师发展研究院)、学生成长研究院、学校发展中心和督查督导室等科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数714.01万元,其中:一般公共预算拨款689.01万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入25万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加98.3万元,主要是人员增加等导致相关经费拨款增加,幼儿园人数增加导致事业收入增加。

(二)支出预算:2025年年初预算数714.01万元,其中:一般公共服务支出预算 0万元,教育支出预算581.22万元,社会保障和就业支出预算76.47万元,卫生健康支出预算 29.66万元,住房保障支出预算26.67万元。支出预算较去年增加98.3万元,主要是基本支出增加48.1万元,项目支出预算增加50.20万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入689.01万元,一般公共预算财政拨款支出689.01万元,比2024年增加73.30万元。其中:基本支出488.21万元,比2024年增加23.10万元,主要原因是学生人数增加、在编人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出200.80万元,比去年增加50.20万元。主要原因是非编人员增加等,主要用于保障非编人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆科学城西苑小学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆科学城西苑小学校2025年、2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0 万元:政府采购货物预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款200.80 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨泉联系方式:023-68177605。


附件下载:

203036重庆科学城西苑小学校2025年部门预算公开表.xlsx
原文下载:重庆科学城西苑小学校2025年单位预算情况说明

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