[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01205 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 | [ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01205 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-06 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-06 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
我校现行的职能职责:实施普通小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校教育教学工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务。
(二)单位构成
我校为独立核算的全额财政拨款事业单位,下设机构教师发展中心,学生发展中心,后勤保障服务中心,安全稳定管理中心,办公室,无二级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数973.64万元,其中:一般公共预算拨款973.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少24.41万元,主要原因是2025年人员减少导致经费减少。
(二)支出预算:2025年年初预算数973.64万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算586.98万元,社会保障和就业支出预算290.47万元,卫生健康支出预算50.48万元,住房保障支出预算45.7万元。支出预算较2024年减少24.41万元,主要原因是2025年人员减少。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入973.64万元,一般公共预算财政拨款支出973.64万元,比2024年或减少16.58万元。其中:基本支出973.64万元,比2024年减少16.58万元,主要原因是2025年人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出37.65万元,比2024年减少12.55万元,主要原因是人员减少,主要用于教育教学等重点工作。
重庆科学城走马小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
重庆科学城走马小学校2024年、2025年无“三公”经费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2025年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款37.65万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:赖国科 联系方式:023-65770074。