今年以来,西部科学城重庆高新区管委会深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,全面落实市委市政府决策部署,严格落实市人大预算和决算备案审查意见,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向,切实兜牢“三保”底线,全力防范化解债务风险,支持现代产业体系建设。年度中,根据预算执行情况,需按照预算法规定进行预算调整。
一、预算调整事项
(一)本级收入
一是根据预算执行情况和全年预计,一般公共预算收入有所调减,其中,税收收入和非税收入较年初预算均有所调减。
二是国有资本经营预算收入较年初预算有所增加。年初预算中未安排国有资本经营预算收入。年度执行中,根据国有企业改革工作推进情况,预计可完成0.8亿元收入。
(二)转移性收支
一是根据市财政局转移支付下达情况,一般公共预算新增上级补助收入51.1亿元,政府性基金预算新增上级补助4亿元。
二是进一步盘活财政存量资金,拟动用预算稳定调节基金4亿元,用于弥补因减收和增支造成的一般公共预算收支缺口。
三是进一步加大预算统筹力度,增加政府性基金预算和国有资本经营预算的调出资金规模,统筹用于市级重大产业项目支出。
(三)政府债务
经积极争取,市财政局下达2024年新增政府债务限额93.8亿元,其中一般债务限额1.7亿元,专项债务限额92.1亿元,主要用于城镇老旧小区改造、产业园区基础设施、教育基础设施等领域的重点项目。下达再融资债券额度38亿元(其中:一般债券20.5亿元,专项债券17.5亿元)。
(四)支出预算
根据区级收入、转移性收支和政府债务等调整情况,按照加强重点保障、优化支出结构、强化预算约束、规范调整程序的原则,对2024年财政支出预算进行调整,保障“三保”支出、债券付息、产业发展以及重大项目建设。
二、预算调整方案
(一)一般公共预算
收入总计调整为168.4亿元,调增82.9亿元。其中,本级收入预算调整为32亿元,调减2.2亿元;转移性收入预算调整为136.4亿元,调增85.1亿元,其中,上级补助收入增加51.1亿元、一般债务转贷收入增加22.2亿元、调入资金增加7.8亿元、动用预算稳定调节基金4亿元。
支出总计调整为168.4亿元,调增82.9亿元。其中,本级支出预算调整调增62.2亿元,转移性支出调增20.7亿元。
(二)政府性基金预算
收入总计调整为202.7亿元,调增113.6亿元。其中,上级补助收入调整为92.2亿元,调增4亿元;债务转贷收入调整为109.6亿元,调增109.6亿元。
支出总计调整为202.7亿元,调增113.6亿元。其中,本级支出调整为145.1亿元,调增89.1亿元;转移性支出调整为57.6亿元,其中,调出资金调增7亿元、还本支出调增17.5亿元。
(三)国有资本经营预算
收入总计调整为0.8亿元,调增0.8亿元。其中,本级收入调整为0.8亿元,调增0.8亿元。
支出总计调整为0.8亿元,调增0.8亿元。其中,本级支出不做调整;转移性支出调整为0.8亿元,调增0.8亿元,为调出资金调增。
附件:1. 2024年一般公共预算收支调整预算表
2. 2024年一般公共预算本级支出调整预算表
3. 2024年一般公共预算转移支付收支调整预算表
4. 2024年政府性基金预算收支调整预算表
5. 2024年政府性基金预算支出调整预算表
6. 2024年国有资本经营预算收支调整预算表
7. 2024年政府债券预算情况表
8. 2024年地方政府债务限额调整情况表
9. 2024年新增一般债券项目安排明细表
10. 2024年新增专项债券项目安排明细表
11. 2024年再融资债券安排明细表
表1
2024年一般公共预算收支调整预算表
单位:万元
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总 计 |
854,731 |
829,055 |
1,683,786 |
总 计 |
854,731 |
829,055 |
1,683,786 |
本级收入合计 |
341,870 |
-22,370 |
319,500 |
本级支出合计 |
840,331 |
622,185 |
1,462,516 |
(一)税收收入 |
279,500 |
-10,500 |
269,000 |
一、一般公共服务支出 |
134,895 |
-45,858 |
89,037 |
增值税 |
41,300 |
7,700 |
49,000 |
二、外交支出 |
|||
企业所得税 |
25,000 |
3,000 |
28,000 |
三、国防支出 |
40 |
154 |
194 |
个人所得税 |
8,000 |
-815 |
7,185 |
四、公共安全支出 |
44,104 |
9,347 |
53,451 |
资源税 |
50 |
0 |
50 |
五、教育支出 |
140,981 |
24,692 |
165,673 |
城市维护建设税 |
7,600 |
-530 |
7,070 |
六、科学技术支出 |
193,645 |
36,603 |
230,248 |
房产税 |
20,000 |
-4,000 |
16,000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,096 |
722 |
2,818 |
印花税 |
12,000 |
2,500 |
14,500 |
八、社会保障和就业支出 |
52,544 |
10,650 |
63,194 |
城镇土地使用税 |
44,000 |
-8,900 |
35,100 |
九、卫生健康支出 |
28,583 |
1,369 |
29,952 |
土地增值税 |
60,790 |
-10,790 |
50,000 |
十、节能环保支出 |
8,175 |
3,599 |
11,774 |
耕地占用税 |
3,000 |
1,400 |
4,400 |
十一、城乡社区支出 |
127,069 |
-49,735 |
77,334 |
契税 |
57,600 |
0 |
57,600 |
十二、农林水支出 |
13,272 |
3,342 |
16,614 |
环境保护税 |
160 |
-65 |
95 |
十三、交通运输支出 |
4,131 |
1,239 |
5,370 |
其他税收收入 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
11,895 |
547,956 |
559,851 | ||
(二)非税收入 |
62,370 |
-11,870 |
50,500 |
十五、商业服务业等支出 |
10,316 |
651 |
10,967 |
专项收入 |
12,000 |
2,000 |
14,000 |
十六、金融支出 |
|||
行政事业性收费收入 |
2,350 |
1,150 |
3,500 |
十七、自然资源海洋气象等支出 |
5,777 |
18,526 |
24,303 |
罚没收入 |
11,500 |
-3,700 |
7,800 |
十八、住房保障支出 |
28,339 |
20,629 |
48,968 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
36,520 |
-12,320 |
24,200 |
十九、粮油物资储备支出 |
1,076 |
-36 |
1,041 |
捐赠收入 |
800 |
800 |
二十、灾害防治及应急管理支出 |
3,393 |
2,365 |
5,758 | |
其他收入 |
200 |
200 |
二十一、预备费 |
10,000 |
0 |
10,000 | |
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
0 | ||||
二十三、债务付息支出 |
20,000 |
35,970 |
55,970 | ||||
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
0 | |||||
转移性收入合计 |
512,861 |
851,289 |
1,364,150 |
转移性支出合计 |
14,400 |
206,870 |
221,270 |
一、上级补助收入 |
111,403 |
511,107 |
622,510 |
一、上解支出 |
3,000 |
1,800 |
4,800 |
二、债务转贷收入 |
221,570 |
221,570 |
二、债务还本 |
11,400 |
205,070 |
216,470 | |
三、调入资金 |
331,103 |
78,371 |
409,474 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|||
四、动用预算稳定调节基金 |
40,377 |
40,377 |
|||||
五、上年结转 |
70,355 |
70,355 |
注:1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表2
2024年一般公共预算本级支出调整预算表
单位:万元
科目名称 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
一般公共预算支出合计 |
840,331 |
622,185 |
1,462,516 |
一般公共服务支出 |
134,895 |
-45,858 |
89,037 |
人大事务 |
289 |
-1 |
288 |
行政运行 |
1 |
-1 |
0 |
一般行政管理事务 |
51 |
0 |
51 |
人大代表履职能力提升 |
3 |
0 |
3 |
事业运行 |
1 |
-1 |
0 |
其他人大事务支出 |
233 |
0 |
233 |
政协事务 |
96 |
-1 |
95 |
行政运行 |
15 |
-2 |
14 |
一般行政管理事务 |
56 |
0 |
56 |
其他政协事务支出 |
25 |
0 |
25 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
102,987 |
-49,669 |
53,318 |
行政运行 |
68,807 |
-45,158 |
23,649 |
一般行政管理事务 |
29,150 |
-4,979 |
24,171 |
事业运行 |
2,128 |
478 |
2,606 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,902 |
-9 |
2,893 |
发展与改革事务 |
8,291 |
-2,690 |
5,601 |
行政运行 |
1,089 |
149 |
1,238 |
一般行政管理事务 |
2,809 |
527 |
3,336 |
战略规划与实施 |
388 |
30 |
418 |
物价管理 |
12 |
0 |
12 |
其他发展与改革事务支出 |
3,993 |
-3,396 |
597 |
统计信息事务 |
610 |
820 |
1,430 |
一般行政管理事务 |
- |
13 |
13 |
信息事务 |
- |
807 |
807 |
统计管理 |
173 |
0 |
173 |
专项普查活动 |
383 |
0 |
383 |
其他统计信息事务支出 |
54 |
0 |
54 |
财政事务 |
1,876 |
1,793 |
3,669 |
行政运行 |
1,528 |
-497 |
1,031 |
一般行政管理事务 |
10 |
2,290 |
2,300 |
财政国库业务 |
300 |
0 |
300 |
其他财政事务支出 |
38 |
0 |
38 |
税收事务 |
5,700 |
100 |
5,800 |
行政运行 |
5,700 |
-5,700 |
0 |
税收业务 |
- |
5,800 |
5,800 |
海关事务 |
- |
500 |
500 |
一般行政管理事务 |
- |
500 |
500 |
纪检监察事务 |
1,457 |
251 |
1,708 |
行政运行 |
573 |
204 |
777 |
一般行政管理事务 |
58 |
48 |
106 |
大案要案查处 |
350 |
0 |
350 |
巡视工作 |
85 |
0 |
85 |
其他纪检监察事务支出 |
391 |
0 |
391 |
商贸事务 |
799 |
353 |
1,152 |
一般行政管理事务 |
335 |
148 |
483 |
其他商贸事务支出 |
464 |
205 |
669 |
知识产权事务 |
824 |
0 |
824 |
知识产权战略和规划 |
190 |
0 |
190 |
其他知识产权事务支出 |
634 |
0 |
634 |
群众团体事务 |
610 |
4 |
614 |
行政运行 |
12 |
-12 |
0 |
一般行政管理事务 |
443 |
-2 |
441 |
其他群众团体事务支出 |
155 |
18 |
173 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3 |
-3 |
0 |
行政运行 |
3 |
-3 |
0 |
组织事务 |
99 |
2,002 |
2,101 |
行政运行 |
- |
403 |
403 |
一般行政管理事务 |
99 |
1,599 |
1,698 |
宣传事务 |
4,754 |
64 |
4,818 |
事业运行 |
456 |
93 |
549 |
其他宣传事务支出 |
4,298 |
-29 |
4,269 |
统战事务 |
524 |
103 |
627 |
行政运行 |
222 |
92 |
314 |
一般行政管理事务 |
299 |
6 |
305 |
宗教事务 |
- |
8 |
8 |
其他统战事务支出 |
3 |
-3 |
0 |
其他共产党事务支出 |
733 |
76 |
809 |
一般行政管理事务 |
52 |
9 |
61 |
其他共产党事务支出 |
681 |
66 |
747 |
网信事务 |
560 |
-515 |
45 |
一般行政管理事务 |
560 |
-515 |
45 |
市场监督管理事务 |
4,470 |
955 |
5,425 |
行政运行 |
2,522 |
913 |
3,435 |
一般行政管理事务 |
123 |
107 |
230 |
市场主体管理 |
386 |
0 |
386 |
市场秩序执法 |
54 |
0 |
54 |
信息化建设 |
49 |
0 |
49 |
质量基础 |
118 |
-8 |
110 |
药品事务 |
61 |
-22 |
39 |
医疗器械事务 |
437 |
0 |
437 |
化妆品事务 |
3 |
0 |
3 |
质量安全监管 |
8 |
0 |
8 |
食品安全监管 |
338 |
-23 |
315 |
其他市场监督管理事务 |
371 |
-13 |
358 |
其他一般公共服务支出 |
213 |
0 |
213 |
其他一般公共服务支出 |
213 |
0 |
213 |
国防支出 |
40 |
154 |
194 |
国防动员 |
40 |
154 |
194 |
兵役征集 |
4 |
0 |
4 |
人民防空 |
1 |
0 |
1 |
民兵 |
35 |
154 |
189 |
公共安全支出 |
44,104 |
9,347 |
53,451 |
公安 |
41,986 |
8,671 |
50,657 |
行政运行 |
28,158 |
8,435 |
36,593 |
一般行政管理事务 |
8,360 |
178 |
8,538 |
信息化建设 |
1,187 |
41 |
1,228 |
执法办案 |
4,069 |
19 |
4,088 |
特别业务 |
102 |
-1 |
102 |
其他公安支出 |
110 |
0 |
110 |
司法 |
410 |
703 |
1,113 |
一般行政管理事务 |
- |
600 |
600 |
基层司法业务 |
147 |
47 |
194 |
普法宣传 |
27 |
0 |
27 |
公共法律服务 |
70 |
30 |
100 |
国家统一法律职业资格考试 |
90 |
20 |
110 |
社区矫正 |
71 |
0 |
71 |
其他司法支出 |
5 |
6 |
11 |
其他公共安全支出 |
1,708 |
-27 |
1,681 |
国家司法救助支出 |
150 |
0 |
150 |
其他公共安全支出 |
1,558 |
-27 |
1,531 |
教育支出 |
140,981 |
24,692 |
165,673 |
普通教育 |
135,540 |
25,749 |
161,289 |
学前教育 |
6,503 |
-854 |
5,649 |
小学教育 |
34,851 |
25,717 |
60,568 |
初中教育 |
59,021 |
7,100 |
66,121 |
高中教育 |
7,502 |
5,058 |
12,560 |
其他普通教育支出 |
27,663 |
-11,271 |
16,392 |
职业教育 |
5,395 |
-1,077 |
4,318 |
中等职业教育 |
5,395 |
-1,077 |
4,318 |
特殊教育 |
46 |
-1 |
45 |
其他特殊教育支出 |
46 |
-1 |
45 |
进修及培训 |
- |
21 |
21 |
培训支出 |
- |
21 |
21 |
科学技术支出 |
193,645 |
36,603 |
230,248 |
科学技术管理事务 |
14,250 |
-494 |
13,756 |
行政运行 |
293 |
109 |
402 |
其他科学技术管理事务支出 |
13,957 |
-603 |
13,354 |
基础研究 |
- |
7,971 |
7,971 |
其他基础研究支出 |
- |
7,971 |
7,971 |
技术研究与开发 |
- |
1,322 |
1,322 |
科技成果转化与扩散 |
- |
72 |
72 |
共性技术研究与开发 |
- |
1,250 |
1,250 |
科学技术普及 |
- |
15 |
15 |
科普活动 |
- |
15 |
15 |
其他科学技术支出 |
179,395 |
27,790 |
207,185 |
其他科学技术支出 |
179,395 |
27,790 |
207,185 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,096 |
722 |
2,818 |
文化和旅游 |
1,820 |
589 |
2,409 |
一般行政管理事务 |
11 |
0 |
11 |
图书馆 |
- |
116 |
116 |
文化活动 |
94 |
217 |
311 |
群众文化 |
667 |
-399 |
268 |
文化创作与保护 |
- |
43 |
43 |
文化和旅游市场管理 |
62 |
0 |
62 |
其他文化和旅游支出 |
986 |
612 |
1,598 |
文物 |
223 |
-3 |
220 |
文物保护 |
- |
41 |
41 |
其他文物支出 |
223 |
-43 |
180 |
体育 |
53 |
0 |
53 |
群众体育 |
53 |
0 |
53 |
广播电视 |
- |
135 |
135 |
广播电视事务 |
- |
135 |
135 |
社会保障和就业支出 |
52,544 |
10,650 |
63,194 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7,338 |
1,162 |
8,500 |
社会保险经办机构 |
618 |
-58 |
560 |
劳动人事争议调解仲裁 |
356 |
0 |
356 |
事业运行 |
2,218 |
1,184 |
3,402 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,146 |
36 |
4,182 |
民政管理事务 |
8,744 |
1,580 |
10,324 |
一般行政管理事务 |
252 |
0 |
252 |
基层政权建设和社区治理 |
8,226 |
1,579 |
9,805 |
其他民政管理事务支出 |
266 |
0 |
266 |
行政事业单位养老支出 |
16,109 |
3,693 |
19,802 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,998 |
2,275 |
10,273 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,999 |
1,167 |
5,166 |
其他行政事业单位养老支出 |
4,112 |
251 |
4,363 |
就业补助 |
9,927 |
2,571 |
12,498 |
就业创业服务补贴 |
485 |
-231 |
254 |
职业培训补贴 |
393 |
181 |
574 |
社会保险补贴 |
5,083 |
1,614 |
6,697 |
公益性岗位补贴 |
413 |
-6 |
407 |
职业技能鉴定补贴 |
3 |
-1 |
2 |
就业见习补贴 |
140 |
552 |
692 |
高技能人才培养补助 |
124 |
46 |
170 |
其他就业补助支出 |
3,286 |
417 |
3,703 |
抚恤 |
2,697 |
231 |
2,928 |
死亡抚恤 |
- |
365 |
365 |
伤残抚恤 |
15 |
0 |
15 |
义务兵优待 |
593 |
-75 |
518 |
其他优抚支出 |
2,089 |
-59 |
2,030 |
退役安置 |
1,306 |
33 |
1,339 |
退役士兵安置 |
863 |
0 |
863 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
61 |
8 |
69 |
退役士兵管理教育 |
6 |
0 |
6 |
军队转业干部安置 |
49 |
26 |
75 |
其他退役安置支出 |
327 |
0 |
327 |
社会福利 |
393 |
137 |
530 |
儿童福利 |
- |
45 |
45 |
老年福利 |
301 |
-10 |
291 |
殡葬 |
- |
1 |
1 |
养老服务 |
61 |
58 |
119 |
其他社会福利支出 |
31 |
43 |
74 |
残疾人事业 |
1,264 |
-24 |
1,240 |
残疾人生活和护理补贴 |
188 |
-5 |
183 |
其他残疾人事业支出 |
1,076 |
-19 |
1,057 |
最低生活保障 |
465 |
2,427 |
2,892 |
城市最低生活保障金支出 |
430 |
2,462 |
2,892 |
农村最低生活保障金支出 |
35 |
-35 |
0 |
特困人员救助供养 |
1,587 |
-1,579 |
8 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,587 |
-1,579 |
8 |
其他生活救助 |
62 |
97 |
159 |
其他城市生活救助 |
24 |
98 |
122 |
其他农村生活救助 |
38 |
0 |
38 |
退役军人管理事务 |
990 |
353 |
1,343 |
一般行政管理事务 |
473 |
-56 |
418 |
拥军优属 |
- |
19 |
19 |
事业运行 |
437 |
337 |
774 |
其他退役军人事务管理支出 |
80 |
53 |
133 |
财政代缴社会保险费支出 |
170 |
0 |
170 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
170 |
0 |
170 |
其他社会保障和就业支出 |
1,492 |
-32 |
1,460 |
其他社会保障和就业支出 |
1,492 |
-32 |
1,460 |
卫生健康支出 |
28,583 |
1,369 |
29,952 |
卫生健康管理事务 |
2,152 |
-783 |
1,369 |
一般行政管理事务 |
2,152 |
-783 |
1,369 |
基层医疗卫生机构 |
7,591 |
483 |
8,074 |
城市社区卫生机构 |
540 |
913 |
1,453 |
乡镇卫生院 |
2,424 |
4,016 |
6,440 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4,627 |
-4,445 |
182 |
公共卫生 |
6,053 |
273 |
6,326 |
疾病预防控制机构 |
20 |
0 |
20 |
妇幼保健机构 |
20 |
0 |
20 |
精神卫生机构 |
200 |
0 |
200 |
基本公共卫生服务 |
5,681 |
217 |
5,898 |
重大公共卫生服务 |
132 |
56 |
188 |
计划生育事务 |
1,785 |
915 |
2,700 |
计划生育服务 |
1,317 |
915 |
2,232 |
其他计划生育事务支出 |
468 |
1 |
469 |
行政事业单位医疗 |
6,545 |
69 |
6,614 |
行政单位医疗 |
1,639 |
8 |
1,647 |
事业单位医疗 |
2,661 |
45 |
2,706 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,245 |
16 |
2,261 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
0 |
223 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
0 |
223 |
医疗救助 |
550 |
417 |
967 |
城乡医疗救助 |
550 |
417 |
967 |
优抚对象医疗 |
165 |
-1 |
164 |
优抚对象医疗补助 |
165 |
-1 |
164 |
医疗保障管理事务 |
3,385 |
-109 |
3,276 |
医疗保障经办事务 |
14 |
0 |
14 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,371 |
-109 |
3,262 |
其他卫生健康支出 |
134 |
104 |
238 |
其他卫生健康支出 |
134 |
104 |
238 |
节能环保支出 |
8,175 |
3,599 |
11,774 |
环境保护管理事务 |
1,407 |
64 |
1,471 |
行政运行 |
885 |
65 |
950 |
一般行政管理事务 |
232 |
0 |
232 |
生态环境保护宣传 |
39 |
0 |
39 |
生态环境保护行政许可 |
164 |
0 |
164 |
其他环境保护管理事务支出 |
87 |
0 |
87 |
环境监测与监察 |
435 |
-3 |
432 |
其他环境监测与监察支出 |
435 |
-3 |
432 |
污染防治 |
5,992 |
3,505 |
9,497 |
大气 |
754 |
1,119 |
1,873 |
水体 |
4,145 |
1,470 |
5,615 |
固体废弃物与化学品 |
833 |
60 |
893 |
土壤 |
- |
856 |
856 |
其他污染防治支出 |
260 |
0 |
260 |
自然生态保护 |
120 |
-1 |
119 |
生态保护 |
8 |
0 |
8 |
农村环境保护 |
112 |
-1 |
111 |
天然林保护 |
80 |
0 |
80 |
森林管护 |
36 |
0 |
36 |
其他天然林保护支出 |
44 |
0 |
44 |
污染减排 |
29 |
-1 |
29 |
生态环境执法监察 |
29 |
-1 |
29 |
能源管理事务 |
92 |
35 |
127 |
一般行政管理事务 |
92 |
35 |
127 |
其他节能环保支出 |
20 |
0 |
20 |
其他节能环保支出 |
20 |
0 |
20 |
城乡社区支出 |
127,069 |
-49,735 |
77,334 |
城乡社区管理事务 |
7,863 |
565 |
8,428 |
行政运行 |
1,345 |
42 |
1,387 |
一般行政管理事务 |
3,735 |
0 |
3,735 |
城管执法 |
73 |
33 |
106 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,710 |
491 |
3,201 |
城乡社区公共设施 |
19,526 |
17,880 |
37,406 |
小城镇基础设施建设 |
18,580 |
10,484 |
29,064 |
其他城乡社区公共设施支出 |
946 |
7,396 |
8,342 |
城乡社区环境卫生 |
26,228 |
111 |
26,339 |
城乡社区环境卫生 |
26,228 |
111 |
26,339 |
其他城乡社区支出 |
73,452 |
-68,292 |
5,160 |
其他城乡社区支出 |
73,452 |
-68,292 |
5,160 |
农林水支出 |
13,272 |
3,342 |
16,614 |
农业农村 |
3,020 |
2,118 |
5,138 |
一般行政管理事务 |
384 |
-263 |
121 |
事业运行 |
734 |
591 |
1,325 |
病虫害控制 |
70 |
-7 |
63 |
农产品质量安全 |
140 |
-34 |
106 |
稳定农民收入补贴 |
64 |
0 |
64 |
农业生产发展 |
627 |
5 |
632 |
农村合作经济 |
154 |
-6 |
148 |
农村社会事业 |
- |
1,299 |
1,299 |
农业资源保护修复与利用 |
86 |
0 |
86 |
渔业发展 |
2 |
52 |
54 |
农田建设 |
25 |
320 |
345 |
其他农业农村支出 |
734 |
160 |
894 |
林业和草原 |
663 |
385 |
1,048 |
行政运行 |
44 |
-44 |
0 |
一般行政管理事务 |
112 |
193 |
305 |
森林资源管理 |
2 |
0 |
2 |
森林生态效益补偿 |
19 |
0 |
19 |
林业草原防灾减灾 |
375 |
105 |
480 |
其他林业和草原支出 |
111 |
131 |
242 |
水利 |
6,725 |
298 |
7,023 |
水利工程建设 |
1,560 |
63 |
1,623 |
水利工程运行与维护 |
374 |
248 |
622 |
水资源节约管理与保护 |
12 |
0 |
12 |
水文测报 |
73 |
0 |
73 |
防汛 |
276 |
-27 |
249 |
农村人畜饮水 |
- |
22 |
22 |
其他水利支出 |
4,430 |
-9 |
4,421 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
610 |
510 |
1,120 |
农村基础设施建设 |
- |
80 |
80 |
生产发展 |
608 |
430 |
1,038 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2 |
0 |
2 |
农村综合改革 |
1,290 |
89 |
1,379 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,290 |
52 |
1,342 |
其他农村综合改革支出 |
- |
37 |
37 |
普惠金融发展支出 |
743 |
0 |
743 |
农业保险保费补贴 |
4 |
0 |
4 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
739 |
0 |
739 |
其他农林水支出 |
221 |
-58 |
163 |
其他农林水支出 |
221 |
-58 |
163 |
交通运输支出 |
4,131 |
1,239 |
5,370 |
公路水路运输 |
4,130 |
1,230 |
5,360 |
公路建设 |
833 |
714 |
1,547 |
公路养护 |
587 |
326 |
913 |
公路和运输安全 |
19 |
0 |
19 |
公路运输管理 |
2,654 |
190 |
2,844 |
其他公路水路运输支出 |
37 |
0 |
37 |
铁路运输 |
- |
10 |
10 |
铁路安全 |
- |
10 |
10 |
其他交通运输支出 |
1 |
0 |
1 |
其他交通运输支出 |
1 |
0 |
1 |
资源勘探工业信息等支出 |
11,895 |
547,956 |
559,851 |
制造业 |
4,382 |
206,595 |
210,977 |
一般行政管理事务 |
4,382 |
-1,757 |
2,625 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
- |
197,522 |
197,522 |
其他制造业支出 |
- |
10,829 |
10,829 |
工业和信息产业监管 |
5,450 |
7,347 |
12,797 |
产业发展 |
5,450 |
7,347 |
12,797 |
国有资产监管 |
- |
299,240 |
299,240 |
其他国有资产监管支出 |
- |
299,240 |
299,240 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,063 |
-227 |
1,837 |
中小企业发展专项 |
2,063 |
-227 |
1,837 |
商业服务业等支出 |
10,316 |
651 |
10,967 |
商业流通事务 |
4,920 |
-3,450 |
1,470 |
一般行政管理事务 |
4,720 |
-3,450 |
1,270 |
其他商业流通事务支出 |
200 |
0 |
200 |
涉外发展服务支出 |
5,348 |
-1,446 |
3,902 |
其他涉外发展服务支出 |
5,348 |
-1,446 |
3,902 |
其他商业服务业等支出 |
48 |
5,547 |
5,595 |
其他商业服务业等支出 |
48 |
5,547 |
5,595 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,777 |
18,526 |
24,303 |
自然资源事务 |
1,244 |
18,271 |
19,515 |
行政运行 |
- |
918 |
918 |
自然资源规划及管理 |
116 |
0 |
116 |
自然资源利用与保护 |
716 |
11,101 |
11,817 |
事业运行 |
412 |
1,407 |
1,819 |
其他自然资源事务支出 |
- |
4,845 |
4,845 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4,533 |
255 |
4,788 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
4,533 |
255 |
4,788 |
住房保障支出 |
28,339 |
20,629 |
48,968 |
保障性安居工程支出 |
20,510 |
20,515 |
41,025 |
廉租住房 |
1,000 |
0 |
1,000 |
棚户区改造 |
272 |
2 |
274 |
老旧小区改造 |
40 |
21 |
61 |
住房租赁市场发展 |
14,173 |
0 |
14,173 |
保障性租赁住房 |
4,565 |
-216 |
4,349 |
其他保障性安居工程支出 |
460 |
20,707 |
21,167 |
住房改革支出 |
7,829 |
114 |
7,943 |
住房公积金 |
7,829 |
114 |
7,943 |
粮油物资储备支出 |
1,076 |
-36 |
1,041 |
粮油物资事务 |
901 |
-36 |
866 |
一般行政管理事务 |
901 |
-36 |
866 |
粮油储备 |
175 |
0 |
175 |
储备粮油补贴 |
175 |
0 |
175 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,393 |
2,365 |
5,758 |
应急管理事务 |
2,242 |
548 |
2,790 |
行政运行 |
630 |
238 |
868 |
一般行政管理事务 |
38 |
361 |
399 |
安全监管 |
193 |
-6 |
187 |
应急救援 |
669 |
0 |
669 |
应急管理 |
355 |
-45 |
310 |
其他应急管理支出 |
357 |
0 |
357 |
消防救援事务 |
271 |
1,220 |
1,491 |
消防应急救援 |
271 |
1,220 |
1,491 |
自然灾害防治 |
880 |
597 |
1,477 |
地质灾害防治 |
5 |
597 |
602 |
森林草原防灾减灾 |
875 |
0 |
875 |
债务付息支出 |
20,000 |
35,970 |
55,970 |
地方政府一般债务付息支出 |
20,000 |
35,970 |
55,970 |
地方政府一般债券付息支出 |
20,000 |
35,970 |
55,970 |
预备费 |
10,000 |
0 |
10,000 |
表3
2024年一般公共预算转移支付收支调整预算表
单位:万元
收 入 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
一、上级补助收入 |
111,403 |
511,107 |
622,510 |
一、补助下级支出 |
|||
(一)返还性收入 |
13,281 |
0 |
13,281 |
(1)一般性转移支付支出 |
|||
所得税基数返还收入 |
543 |
0 |
543 |
(2)专项转移支付支出 |
|||
成品油税费改革税收返还收入 |
0 |
||||||
增值税税收返还收入 |
2,466 |
0 |
2,466 |
||||
消费税税收返还收入 |
99 |
0 |
99 |
||||
增值税“五五分享”税收返还收入 |
10,173 |
0 |
10,173 |
||||
其他返还性收入 |
|||||||
(二)一般性转移支付收入 |
83,995 |
242,473 |
326,468 |
||||
体制补助收入 |
136 |
0 |
136 |
||||
均衡性转移支付收入 |
2,072 |
800 |
2,872 |
||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
0 |
||||||
结算补助收入 |
28,076 |
207,396 |
235,472 |
||||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
0 |
||||||
企业事业单位划转补助收入 |
0 |
||||||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
0 |
||||||
重点生态功能区转移支付收入 |
0 |
||||||
固定数额补助收入 |
1,131 |
0 |
1,131 |
||||
革命老区转移支付收入 |
0 |
||||||
民族地区转移支付收入 |
0 |
||||||
边境地区转移支付收入 |
0 |
||||||
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
1,365 |
510 |
1,875 |
||||
共同事权转移支付收入 |
51,169 |
||||||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
外交共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
国防共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
4,452 |
60 |
4,512 |
||||
教育共同财政事权转移支付收入 |
13,413 |
1,253 |
14,666 |
||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
239 |
5,043 |
5,282 |
||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
105 |
0 |
105 |
||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
8,267 |
3,249 |
11,516 |
||||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
6,925 |
893 |
7,818 |
||||
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
44 |
0 |
44 |
||||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
农林水共同财政事权转移支付收入 |
878 |
192 |
1,070 |
||||
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
961 |
714 |
1,675 |
||||
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
金融共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
15,885 |
22,359 |
38,244 |
||||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
其他共同财政事权转移支付收入 |
0 |
||||||
增值税留抵退税转移支付收入 |
0 |
||||||
其他退税减税降费转移支付收入 |
0 |
||||||
其他一般性转移支付收入 |
46 |
4 |
50 |
||||
(三)专项转移支付收入 |
14,127 |
268,634 |
282,761 |
||||
一般公共服务 |
0 |
||||||
外交 |
0 |
||||||
国防 |
0 |
||||||
公共安全 |
0 |
||||||
教育 |
5,000 |
5,000 |
|||||
科学技术 |
1,418 |
1,418 |
|||||
文化旅游体育与传媒 |
130 |
130 |
|||||
社会保障和就业 |
0 |
||||||
卫生健康 |
102 |
0 |
102 |
||||
节能环保 |
510 |
3,218 |
3,728 |
||||
城乡社区 |
24,184 |
24,184 |
|||||
农林水 |
968 |
89 |
1,057 |
||||
交通运输 |
37 |
326 |
363 |
||||
资源勘探工业信息等 |
7,462 |
214,815 |
222,277 |
||||
商业服务业等 |
4,528 |
-1,183 |
3,345 |
||||
金融 |
0 |
||||||
自然资源海洋气象等 |
500 |
13,086 |
13,586 |
||||
住房保障 |
0 |
||||||
粮油物资储备 |
54 |
54 |
|||||
灾害防治及应急管理 |
20 |
697 |
717 |
||||
其他收入 |
6,800 |
6,800 |
表4
2024年政府性基金预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总 计 |
891,441 |
1,135,841 |
2,027,282 |
总 计 |
891,441 |
1,135,841 |
2,027,282 |
本级收入合计 |
0 |
0 |
本级支出合计 |
560,338 |
890,841 |
1,451,179 | |
一、其他政府性基金收入 |
一、城乡社区支出 |
385,683 |
-40,873 |
344,810 | |||
二、农林水支出 |
88 |
-1 |
87 | ||||
三、其他支出 |
4,567 |
931,715 |
936,282 | ||||
四、债务付息支出 |
170,000 |
0 |
170,000 | ||||
转移性收入合计 |
891,441 |
1,135,841 |
2,027,282 |
转移性支出合计 |
331,103 |
245,000 |
576,103 |
一、上级补助收入 |
882,410 |
39,541 |
921,951 |
一、上解上级 |
0 |
||
二、债务转贷收入 |
1,096,300 |
1,096,300 |
二、调出资金 |
331,103 |
70,000 |
401,103 | |
三、上年结转 |
9,031 |
0 |
9,031 |
三、地方政府债务还本支出 |
175,000 |
表5
2024年政府性基金预算本级支出调整预算表
单位:万元
支出科目 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算 |
政府性基金预算支出合计 |
560,338 |
890,841 |
1,451,179 |
社会保障和就业支出 |
- |
- |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
- |
- |
|
移民补助 |
- |
- |
|
城乡社区支出 |
385,683 |
-40,873 |
344,810 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
379,115 |
-68,873 |
310,242 |
征地和拆迁补偿支出 |
- |
- |
|
土地开发支出 |
5,360 |
5,360 | |
城市建设支出 |
6,267 |
6,267 | |
农村基础设施建设支出 |
- |
25,133 |
25,133 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
379,115 |
-105,633 |
273,482 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
6,568 |
- |
6,568 |
城市公共设施 |
5,576 |
- |
5,576 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
992 |
- |
992 |
超长期特别国债安排的支出 |
28,000 |
28,000 | |
城乡社区公共设施 |
28,000 |
28,000 | |
农林水支出 |
88 |
-1 |
87 |
三峡水库库区基金支出 |
2 |
-2 |
|
基础设施建设和经济发展 |
- |
1 |
1 |
解决移民遗留问题 |
2 |
- |
2 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
83 |
- |
83 |
三峡后续工作 |
83 |
- |
83 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3 |
1 |
4 |
移民补助 |
3 |
1 |
4 |
其他支出 |
4,567 |
931,715 |
936,282 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
921,300 |
921,300 | |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
854,500 |
854,500 | |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
66,800 |
66,800 | |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
- |
- |
|
彩票市场调控资金支出 |
- |
- |
|
彩票公益金安排的支出 |
4,567 |
415 |
4,982 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
537 |
705 |
1,242 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,468 |
1,361 |
2,829 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
116 |
19 |
135 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
51 |
216 |
267 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2,395 |
-1,886 |
509 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
10,000 |
10,000 | |
其他支出 |
10,000 |
10,000 | |
债务付息支出 |
170,000 |
- |
170,000 |
地方政府专项债务付息支出 |
170,000 |
- |
170,000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
170,000 |
- |
170,000 |
表6
2024年国有资本经营预算收支调整预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
年初预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
总 计 |
4 |
8,371 |
8,375 |
总 计 |
4 |
8,371 |
8,375 |
本级收入合计 |
- |
8,371 |
8,371 |
本级支出合计 |
4 |
0 |
4 |
一、国有资本经营收入 |
- |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4 |
0 |
4 | ||
二、利润收入 |
- |
8,371 |
8,371 |
国有企业资本金注入 |
|||
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
8,371 |
8,371 |
|||||
转移性收入合计 |
4 |
- |
4 |
转移性支出合计 |
8,371 |
8,371 | |
上级补助 |
4 |
- |
4 |
调出资金 |
8,371 |
8,371 |
表7
2024年政府债券预算情况表 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
单位 |
合计 |
2024年再融资债券额度 |
2024年新增债券额度 | ||||||
小计 |
一般债券 |
专项 债券 |
小计 |
一般 债券 |
专项 债券 |
小计 |
一般债券 |
专项 债券 | |
合计 |
131.79 |
22.16 |
109.63 |
38.01 |
20.51 |
17.50 |
93.78 |
1.65 |
92.13 |
表8
2024年地方政府债务限额调整情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项 目 |
公 式 |
本地区 |
本级 |
下级 |
一、2023年地方政府债务限额 |
A=B+C |
644.96 |
||
其中: 一般债务限额 |
B |
170.46 |
||
专项债务限额 |
C |
474.51 |
||
二、2024年新增地方政府债务限额 |
D=E+F |
93.78 |
||
其中: 一般债务限额 |
E |
1.65 |
||
专项债务限额 |
F |
92.13 |
||
三、2024年地方政府债务限额 |
J=K+L |
|||
其中: 一般债务限额 |
K |
|||
专项债务限额 |
L |
表9
2024年新增一般债券项目安排明细表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 |
项目名称 |
项目实施单位 |
项目类型 |
债券性质 |
金额 |
合计 |
1.65 | ||||
1 |
西部(重庆)科学城中小学建设二期 |
公共服务局 |
0902 普通高中 |
一般债券 |
1.5 |
2 |
西部(重庆)科学城市政基础设施建设改造及品质提升工程 |
城市建设事务中心 |
0499其他市政建设 |
一般债券 |
0.15 |
表10
2024年新增专项债券项目安排情况表
单位:亿元
序号 |
项目名称 |
项目实施单位 |
项目类型 |
债券性质 |
债券规模 |
合计 |
92.13 | ||||
1 |
环寨山坪产业带项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
1.80 |
2 |
含谷智能制造产业园区项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
1.10 |
3 |
重庆科学城产业园区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
5.50 |
4 |
科学城南部产业园区提升项目一期 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.30 |
5 |
西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
3.50 |
6 |
西部(重庆)科学城大健康产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
16.61 |
7 |
西部(重庆)科学城大健康产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
3.59 |
8 |
西部(重庆)科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
1.75 |
9 |
西部(重庆)科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
11.00 |
10 |
西部(重庆)科学城生命芯谷一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
2.20 |
11 |
西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
5.60 |
12 |
西部(重庆)科学城科技创新产业园示范区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
4.00 |
13 |
西部(重庆)科学城科技创新产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
3.00 |
14 |
西部(重庆)科学城环寨山坪产业带三期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
5.36 |
15 |
西部(重庆)科学城高技术服务产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.40 |
16 |
西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
13.30 |
17 |
西部(重庆)科学城科技创新产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
2.50 |
18 |
西部(重庆)科学城生命芯谷二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
1.10 |
19 |
西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
1.16 |
20 |
西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
1.07 |
21 |
西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.61 |
22 |
金凤电子信息产业园启动区二期道路工程纵二路 |
科技产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.41 |
23 |
高新区棚改项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.33 |
24 |
太慈安置房工程项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.05 |
25 |
柳背桥安置房工程 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.01 |
26 |
柳背桥安置房工程 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.03 |
27 |
白马凼片区棚户区改造项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.25 |
28 |
机三院汽研院片区棚户区改造项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.25 |
29 |
柿子湾片区棚户区改造项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.02 |
30 |
新胜片区棚户区改造项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.05 |
31 |
兰花村片区棚户区改造项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.21 |
32 |
石坑片区棚户区改造项目 |
高新产业公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.18 |
33 |
古驿路改扩建工程 |
西部物流公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
2.32 |
34 |
新图大道(涉农物流加工区段)粮专段 |
西部物流公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
1.40 |
35 |
白市驿梁滩河片区棚户区改造项目 |
西部物流公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
0.19 |
36 |
西永微电园整体城镇化“两区同建”项目 |
农开公司 |
偿还存量债务 |
专项债券 |
1.00 |
表11
2024年再融资债券安排表 | |||
单位:亿元 | |||
序号 |
再融资债券类型 |
项目名称 |
金额 |
小计 |
38.01 | ||
1 |
一般债券 |
2019年重庆市政府一般债券(一期) |
5.67 |
2 |
专项债券 |
2017年重庆市政府专项债券(二期) |
10.00 |
3 |
一般债券 |
2021重庆市地方政府再融资一般债券(三期) |
5.43 |
4 |
一般债券 |
2017年重庆市政府一般债券(四期) |
8.51 |
5 |
专项债券 |
2019年重庆市区县级土地储备专项债券(三期)-2019年重庆市政府专项债券(九期) |
7.50 |
6 |
一般债券 |
2021年重庆市政府一般债券(二期) |
0.90 |