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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-01074 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-05-06 [ 发布日期 ] 2025-05-06
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2025-01074
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2025-05-06
[ 发布日期 ] 2025-05-06

重庆高新区管委会改革发展局(本级)2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局为重庆高新技术产业开发区管理委员会内设部门,按照《重庆高新区党工委管委会内设机构和直属事业单位职能配置规定》(渝高新委发〔2019〕11号)和《重庆高新区党工委管委会关于调整有关单位机构编制事项的通知》(渝高新委发〔2022〕5号)文件精神,我局主要负责战略研究、发展改革、投资调控、建设项目招投标管理、经济运行调度、工业和信息化、统计、商贸、军民融合、大数据应用、农业农村产业发展等工作。

(二)单位构成

重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局下设10个科室(中心),分别为综合科、改革及战略规划科、统计及价格管理科、投资及招投标管理科、工业科、网络信息化发展科、商贸科、服务业科、乡村振兴科和企业服务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数13359.81万元,其中:一般公共预算拨款13356.81万元,政府性基金预算拨款3万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较上年度减少19799.55万元,主要是一般公共预算拨款减少19799.55万元、政府性基金预算拨款增加0万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数13359.81万元,其中:一般公共服务支出预算2547.2万元,社会保障和就业支出预算20.97万元,卫生健康支出预算10.6万元,节能环保支出预算121.4万元,农林水支出预算621.53万元,资源勘探工业信息等支出7169.98万元,商业服务业等支出预算2832万元,住房保障支出预算19.13万元,粮油物资储备支出17万元。支出预算较上年度减少19799.55万元,主要是基本支出预算减少48.65万元,项目支出预算减少19750.9万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入13356.81万元,一般公共预算财政拨款支出13356.81万元,较上年度减少19799.55万元。其中:基本支出1092.29万元,较上年度减少48.65万元,主要原因是人员减少,从而减少保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出12264.52万元,较上年度减少19750.9万元,主要原因是产业扶持预算统一由财政局代编,主要用于支持制造、服务业、商贸、外资外贸等领域企业发展。

2025年政府性基金预算收入3万元,政府性基金预算支出3 万元,较上年度增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.5万元,较上年度预算减少5.5万元。其中,因公出国(境)费8万元,较上年度减少5万元,主要原因是上年度无因公出国(境)事项,落实过紧日子、开源节流;公务用车运行费4.5万元,较上年度减少0.5万元,主要原因是落实过紧日子、开源节流;公务接待费6万元,较上年度增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费123.58万元,比上年度减少14.02万元,主要原因是人员减少,用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费等支出减少。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额673.02万元:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算669.82万元;其中一般公共预算拨款政府采购673.02万元:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算669.82万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12264.52万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:徐老师;联系方式:023-68820592。



附件下载:

重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 部门预算公开表(004).xlsx
原文下载:重庆高新区改革发展局(本级)2025年单位预算情况说明

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