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[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00842 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-11-02 [ 发布日期 ] 2020-11-02

西永街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

内设机构

1.党政办公室。主要负责信息、机要、档案、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作,以及综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等职责。承办人大、政协工作的具体事务。

2.党建工作办公室。主要负责组织、机构编制、干部人事、统战侨台、群团建设等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、科技创新等职责。

4.财政办公室。主要负责财政收到、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、内部审计、国有资产监督管理等职责。

5.规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)。主要负责规划、建设、人防、物业管理、农村道路、征租地、生态环境、耕地保护、地质灾害预防和治理等职责。

6.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、卫生、计生、老龄、体育、社会救助、残疾人事业、民族宗教、武装、退役军人服务等职责。

7.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域行政执法权,承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联运保障工作。该办公室与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

8.平安建设办公室。主要负责法制、信访、维稳、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

街道人大工委办公室按有关规定设置。司法所按“一街道一所”设置。街道纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联等按有关规定或章程设置及履行职责,在街道相关机构明确从事具体工作的人员。

事业单位

1.社区事务服务中心。宗旨:提供社区事务服务,提高公益服务水平。推广农业技术,促进农村经济发展。

职责任务:承担社区的事务性、服务性工作;承担辖区社教工作;承担辖区市政公用、园林绿化、市容环卫等工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

2.社区文化服务中心。宗旨:组织社区文化活动,繁荣社区文化事业。

职责任务:承担教育、文化、旅游、体育、科技培训等方面的服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。宗旨:提供劳动就业和社会保障服务。

职责任务:承担劳动就业、社会保障、政务服务等的事务性工作。

4.退役军人服务站。宗旨:为退役军人提供服务。

职责任务:承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。

5.综合行政执法大队。宗旨:提供综合行政执法保障。

职责任务:与综合行政执法办公室统筹运行,主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

6.农业服务中心。宗旨:推广农业技术、促进农村经济发展。

职责任务:承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2748.58万元,支出总计2748.58万元。收支较上年决算数增加1212.09万元、增长78.89 %,主要原因是2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。

2.收入情况。2019年度收入合计2748.58万元,较上年决算数增加1212.09万元,增长78.89%,主要原因是 2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。主要是财政拨款收入2748.58万元,占100 %。

3.支出情况。2019年度支出合计2748.58万元,较上年决算数增加1212.09万元,增长78.89%,主要原因是 2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。其中:基本支出1560.85万元,占56.79%;项目支出1187.73万元,占43.21%。

4.结转结余情况。无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2748.58万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加1212.09万元,增长78.89%。主要原因是 2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。 2019年度财政拨款支出总计2748.58万元。同样与2018年相比财政拨款支出总计增加1212.09万元,增长78.89%。主要原因是 2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2748.58  万元,较上年决算数增加1212.09万元,增长78.89%。主要原因是2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。较年初预算数增加541.44  万元,增长24.53%。主要原因是城市建设的加快,市政设施维护、绿化养护、塘、库、堰、森林管护。年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2748.58  万元,较上年决算数增加1212.09万元,增长78.89%。2018年预算财政拨款中有1869万元已在2017年决算是列了支出,故2019年决算增加了78.89%。较年初预算数增加541.44  万元,增长24.53%。主要原因是城市建设的加快,市政设施维护、绿化养护、塘、库、堰、森林管护等公共管理事务的增加。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出763.07万元,占27.76%,较年初预算数增加214.5万元,增长39.04%,主要原因是城市建设的加快,市政设施维护、绿化养护、塘、库、堰、森林管护等公共管理事务的增加。

(2)公共安全支出1.33万元,占0.05%,较年初预算数减少30.13万元,下降95.77%,主要原因是安全建设基本维持上年,无增加,应急管理承担了部分。

(3)文化旅游体育与传媒支出12.38万元,占0.45%,较年初预算数减少116.79万元,下降90.42%,主要原因是文明创建减少。

(4)社会保障与就业支出294.7万元,占10.72 %,较年初预算数减少12.11万元,下降3.95%,主要原因是临聘人员社保缴费的减少。

(5)卫生健康支出63.18万元,占2.3%,较年初预算数减少8.08万元,增长14.66%,主要原因是健康教育宣传的增加。

(6)城乡社区支出1145.54万元,占41.68%,较年初预算数增加197.65万元,增长20.85%,主要原因是城市建设的加快,日常城乡事务的管理费用绿化、市政维护等增加。

(7)农林水支出400.36万元,占14.57%,较年初预算数增加260.3万元,增长185.85%,主要原因是塘、库、堰加强巡逻维护、森林防火加强值守。

(8)住房保障支出47.83万元,占1.74%,跟初预算数持平,无增减。

(9)灾害防治及应急管理支出3.57万元,占0.13%,较年初预算数增加3.57万元,增长0.00%,主要原因是应急管理安全的需要。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出1560.85万元。其中:人员经费1028万元,较上年决算数增加227.5万元,增加28.42%,主要原因是城市建设的加快,市政设施维护、绿化养护、塘、库、堰、森林管护等公共管理事务的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费532.85万元,较上年决算数增加345.71万元,增加184.73%,主要原因2017年列支结余拨款,导致2018年公用经费减少,2019年正常增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、其他交通补贴、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计21万元,较年初预算数减少26万元,下降19.23%,主要原因是公务接待减少,公车减少开支,节约支出。较上年支出数减少2.8万元,下降11.76%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数持平,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平,主要原因今年未安排人员出国出访。

  公务车购置费0.00万元,主要用于购买执法用车、监测车。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加持平,主要原因是没有安排购买执法用车、监测车。

  公务车运行维护费20.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.5万元,增长14.58%。较上年支出数增加1.8万元,下降8.07%,主要原因是公车减少开支,节约支出,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费0.5万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数较少1.5万元,下降75%。较上年支出数减少1万元,下降66.67%,主要原因强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待22批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费45元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出212.35万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、差旅费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加101.2万元,增长91.05%,主要原因是整违、大棚房整治,劳务费较上年增长较大。

  此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.05万元,较上年决算数减少4.65万元,下降29.62%,主要原因是严格控制会议次数,尽量少开会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.23万元,较上年决算数减少9.42万元,下降80.86 %,主要原因是严格控制培训人次,外出培训学习减少。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额 99.98万元,其中:政府采购货物支出99.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备72.29万元、办公家具27.69万元等。

 五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金1350.09万元;从评价情况来看,其中城市管理安置房物管、绿化、市政管护、城市清扫保洁、公厕维护、河道管理1044.39万元,2019年西永街道安置小区社会事务的正常运转,居民共享幸福小区,美丽环境,社会稳定,城市环境提升,居民素质和生活品质提高,社会发展有序推进,城市管理车辆停放有序列,减少占道乱摆和齐门摊点,重处乱倒弃土,城乡环境整洁优美,环境绿化。整治梁滩河,确保进行日常巡河,还河道青山绿水;确保全街道安全街道工作有序开展,2019年成为达标单位。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表  

安置房物管项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况三个安置房小区物业管理有序,环境整洁,绿化优美。项目全年预算数为116万元,执行数为116万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是三个安置小区物业管理;二是物业管理有序,环境整洁,绿化优美;三是物业管理分12个月执行。发现的问题及原因,一是安置房的车库管理需要加强,车辆多乱停的现象。二是安置房绿化维护,修枝整修需要加强,提高环境美化效果。下一步改进措施,一是加强安置房车库的管理,规范停车,减少乱停现象。二是安置房的绿化加强修枝整形,提高美化效果。

自评表见附件《高新区本级项目资金绩效目标自评表》。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:张伦  联系电话023-65665078,邮箱905173931qq.com。

附件下载:

重庆市沙坪坝区人民政府西永街道办事处.xls

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